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解决方案:
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普及账表如何改为专业账表? 普及账表如何改为专业账表?
问题号: | 33689 |
---|---|
适用产品: | T十系列 |
软件版本: | T+ 11.5 |
软件模块: | 总账-档案期初 |
问题名称: | 普及账表如何改为专业账表? |
问题现象: | 发现账表启用错误,普及账表如何改为专业账表? |
问题原因: | 普及账表可以改为专业账表,但是专业账表不可以改为普及账表。 |
关键字: | 普及账表 |
解决方案: | 依次点击“系统管理”-“账套设置”-“功能启用”按钮,勾选“总账”和“T-UFO”模块,普及账表的勾自动去掉,并且普及账表</FO |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
配套建设廉租房如何纳税 _0配套建设廉租房如何纳税 案例 2010年5月,A房地产开发公司参与L市国有土地使用权竞拍,取得一宗住宅用地的土地使用权,该宗地的容积率为4,面积为150000平方米,拍卖成交价为9亿元,当月按合同约定办理了土地交接手续。该宗地土地使用权出让公告及拍卖成交后签订的《国有土地使用权出让合同》均明确,A公司取得该宗地的土地使用权,除支付拍卖确认的土地价款外,还须在开发的住宅项目内按开发住宅总建筑面积的15%配套建设一批单套面积不超过50平方米的房屋,并于建成后无偿移交政府部门,用于补充该市廉租房房源。 2014年3月,该住宅项目竣工备案,开发的住宅总建筑面积为600000平方米。A公司当月将其配套建设的廉租房1900套(总建筑面积90000平方米)移交政府部门。廉租房包含地价的建造成本为3570元/平方米。L市所在省确定的“销售不动产”成本利润率为20%。 处理 该项经济业务的实质是A公司以其建造的开发产品(廉租房)抵偿其取得该宗地土地使用权所应支付的土地价款的一部分。即A公司取得该宗土地的使用权应支付的价款,一部分是以现金(拍卖成交价款)方式支付,一部分是以开发产品(无偿移交廉租房)抵偿。 ●契税 《部 国家总局关于国有土地使用权出让等有关契税问题的通知》(财税〔2004〕134号)规定,出让国有土地使用权的,其契税计税价格为承受人为取得该土地使用权而支付的全部经济利益。以竞价方式出让的,其契税计税价格一般应确定为竞价的成交价格。 本案中,A公司通过竞价方式取得国有土地使用权,其支付的全部经济利益不仅包括以现金支付的9亿元,还包括在拍卖时并未确定具体金额的廉租房建造支出。该两项支出都是该宗地竞价成交价格的组成部分,共同构成契税的计税价格。 鉴于廉租房建造支出在A公司取得该宗土地时尚无法确定具体金额,因此,该项契税应分步申报缴纳。首先,根据契税暂行条例及其实施细则规定,A公司应于签订《国有土地使用权出让合同》之日起10日内,申报拍卖时已经确定支付的9亿元地价款对应的契税2700万元(900000000×3%)。其次,A公司应于该项目竣工结算廉租房建造支出具体金额确定之日起10日内,申报廉租房建设支出3.213亿元(3570×90000)对应的契税963.9万元(321300000×3%)。 ● 营业税暂行条例第五条规定,A公司将其建造的开发产品(廉租房)无偿移交(赠送)给政府部门,应视同发生应税行为申报缴纳“销售不动产”营业税。计税依据按照营业税暂行条例实施细则第二十条规定的顺序确定: 1.按人最近时期发生同类应税行为的平均价格核定; 2.按其他纳税人最近时期发生同类应税行为的平均价格核定; 3.按下列公式核定:营业额=营业成本或者工程成本×(1+成本利润率)÷(1-营业税税率)。 本案中,A公司该住宅项目中没有建造与廉租房相同类型的开发产品,也没有其他纳税人开发类似廉租房的平均销售价格作参考,应按组成计税价格确定无偿移交廉租房营业税的计税依据。A公司无偿移交廉租房应申报缴纳营业税20292631.58元〔3570×90000×(1+20%)÷(1-5%)×5%〕。 ●土地 《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》(国税发〔2006〕187号)规定,房地产开发企业将开发产品用于抵偿债务,发生所有权转移时应视同销售房地产,其收入按下列方法和顺序确认: 1.按本企业在同一地区、同一年度销售的同类房地产的平均价格确定; 2.由主管税务机关参照当地当年、同类房地产的市场价格或评估价值确定。 本案中,A公司应在视同销售确认转让房地产收入的同时,按相同金额确认“取得土地使用权所支付的价款”,并依法扣除。该住宅项目中没有建造与廉租房相同类型的开发产品,廉租房评估价值为3.5亿元。A公司清算该项目土地增值税时,应确认转让房地产收入3.5亿元,同时增加“取得土地使用权所支付的价款”金额3.5亿元。 需要注意的是,《土地增值税清算管理规程》第二十一条规定,在土地增值税清算中,计算扣除项目金额时,纳税人实际发生的支出应当取得但未取得合法凭据的不得扣除。因此,A公司在向政府部门移交廉租房时,须取得政府部门出具的土地出让金或相关抵偿地价款支付凭据,方能将以廉租房抵偿的“取得土地使用权所支付的价款”确认并扣除。 ● 《国家税务总局关于印发〈房地产开发经营业务企业所得税处理办法〉的通知》(国税发〔2009〕31号)第七条规定,企业将开发产品用于抵偿债务应视同销售,于开发产品所有权或使用权转移,或于实际取得利益权利时确认收入(或利润)的实现。确认收入(或利润)的方法和顺序为: 1.按本企业近期或本年度最近月份同类开发产品市场销售价格确定; 2.由主管税务机关参照当地同类开发产品市场公允价值确定; 3.按开发产品的成本利润率确定。开发产品的成本利润率不得低于15%,具体比例由主管税务机关确定。 本案中,A公司应在视同销售确认转让房地产收入的同时,按相同金额确认土地成本,并依法扣除。该住宅项目中没有建造与廉租房相同类型的开发产品,也没有其他纳税人开发类似廉租房的市场公允价值作参考,因此应按组成计税价格确定无偿移交廉租房企业所得税视同销售收入。A公司应确认转让房地产收入405852631.58元〔3570×90000×(1+20%)÷(1-5%)〕,并按相同金额增加土地成本。与土地增值税相同的是,该部分土地成本须取得政府部门出具的土地出让金或相关抵偿地价款支付凭据,方能确认并扣除。 ●城镇土地使用税 本案中,A公司建造并无偿移交的廉租房单套面积未超过50㎡,符合《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》(国发〔2007〕24号)及《廉租住房保障办法》(建设部等9部委令第162号)的规定,可享受《财政部、国家税务总局关于廉租住房经济适用住房和住房租赁有收政策的通知》(财税〔2008〕24号)规定的“可按廉租住房建筑面积占总建筑面积的比例免征开发商应缴纳的城镇土地使用税”的待遇。 ●印花税 本案中,A公司建造并无偿移交的廉租房单套面积未超过50㎡,可享受财税〔2008〕24号文件规定的“可按廉租住房建筑面积占总建筑面积的比例免征开发商应缴纳的印花税”的免税待遇。
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多栏式日记账核算形式(bookkeeping procedure using columnar j 多栏式日记账核算形式(bookkeeping procedure using columnar j
根据记账凭证登记多栏式日记账,并根据多栏式日记账汇总登记总分类账的会计核算形式。设置多栏式特种日记账,并定期根据多栏式特种日记账登记总分类账是其主要特点。
凭证和账簿组织在多栏式日记账会计核算形式下,会计凭证的组织与记账凭证会计核算形式的账簿的组织与记账凭证会计核算形式下的账簿组织也基本一致。
对抽检中发现的不合格的样品的处理 对抽检中发现的不合格的样品的处理
问题号: | 1829 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 质量管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 抽检 |
适用产品: | U851 |
问题名称: | 对抽检中发现的不合格的样品的处理 |
问题现象: | 抽检10个货物,发现其中有2个是不合格的,但因为合格率达到要求所以可以视同整批货物合格,但要求将这两个不合格的货物退货。 |
问题原因: | 因为抽检方式只能在合格品数和不合格品数两项中填写一项,所以无法按照在合格数量中填8,在不合格数量中填2。 |
解决方案: | 将所有的这批货都先作为不合格数,在不良品处理是,将合格的8个降级使用,降级后货物名称仍为原货物名称,不合格的两个做退货处理。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-6-1 |
企业发生存货损失 进项税额如何处理 企业发生存货损失 进项税额如何处理
新修订的《暂行条例》第十条规定了以下几种情形的进项税额不得从销项税额中抵扣:(一)用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务;(二)非正常损失的购进货物及相关的应税劳务;(三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务;(四)国务院、主管部门规定的人自用消费品;(五)本条第(一)项至第(四)项规定的货物的运输费用和销售货物的运输费用。
企业弥补以前年度亏损热点问题汇总 企业弥补以前年度亏损热点问题汇总
根据《中华人民共和国法》第五条的规定,企业每一年度的收入总额,减除不征入、收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额,为应纳税所得额。关于弥补亏损的问题,中有些细节问题新出台后陆续又出台了很多补充规定,本文将近期关于弥补亏损的文件归纳如下,供纳税人参考。
一、查补应纳税所得额是否可以弥补亏损
根据《关于查增应纳税所得额弥补以前年度亏损处理问题的公告》国家总局公告2010年第20号文件明确规定,税务机关对企业以前年度纳税情况进行检查时调增的应纳税所得额,凡企业以前年度发生亏损、且该亏损属于企业所得税定允许弥补的,应允许调增的应纳税所得额弥补该亏损。弥补该亏损后仍有余额的,按照企业所得税法规定计算缴纳企业所得税。
用友U8 851固定资产,2003年结转到2004年后,在未做资产减少的情况下,部分卡片在2004年度的“卡片管理”中无法显示。如:46440017,46440035,46440043,46440045等等,有80张左右,用友U8 851固定资产,2003年结转到2004年后,在未做资产减少的情况下,部分卡片在2004年度的“卡片管理”中无法显示。如:46440017,46440035,46440043,46440045等等,有80张左右,
问题原因:同解决方案 解决方法:您好 该数据分析处理如下: 经分析跟踪文件,发现是由于数据表fa_DeptScale中缺少对应的记录造成此问题。 解决方案: 根据卡片表中的在役资产数据,和fa_DeptScale中的数据进行比较,如去年就是最新业务,则和去年比较, 再添加到04年的数据表fa_DeptScale中就可以。 使用如下语句,对应的帐套号要改一下,查询到缺少的记录:追加到2004年的数据表fa_DeptScale中就可以。 共96条记录,请和用户确认一下,再进行数据库的修改 select * from UFDATA_228_2003..fa_DeptScale as y3 inner join ( select bb.scardnum,bb.sCardID,bb.loptid from fa_DeptScale right join ( SELECT sCardNum,Max(sCardID) as sCardID,max(loptid) as loptid From fa_Cards WHERE (((fa_Cards.dInputDate)<='2004-12-31') AND ((fa_Cards.dTransDate)<='2004-12-31' Or (fa_Cards.dTransDate) Is Null) AND ((fa_Cards.dDisposeDate)<='2004-12-31' Or (fa_Cards.dDisposeDate) Is Null)) GROUP BY fa_Cards.sCardNum ) bb on fa_DeptScale.scardnum=bb.scardnum and fa_DeptScale.loptid=bb.loptid where fa_DeptScale.loptid is null ) as cc on y3.scardnum=cc.scardnum and y3.loptid=cc.loptid order by y3.scardnum 如有疑问请再联系。
解决方案:
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对企业开办费的处理,现行税收政策与会计制度存在时间性差别,内资企业开办费的税务处理,仍根据《企业所得税暂行条例实施细则》第34条规定:从开始生产、经营月份的次月起,在不短于5年期限内分期扣除。
你好,有个公司是2014年5月成立的,注册成本1千万,9月会计在做账时,实收资本没有进银行就做成,借;其他应收款10000000;贷:实收资本10000000,然后每次用发工资、存银行及买办公家具来冲减其他应收款,直到2015年止其他应收款还挂着9000000多万,这样做对不对,我该怎样调整 你好,有个公司是2014年5月成立的,注册成本1千万,9月会计在做账时,实收资本没有进银行就做成,借;其他应收款10000000;贷:实收资本10000000,然后每次用发工资、存银行及买办公家具来冲减其他应收款,直到2015年止其他应收款还挂着9000000多万,这样做对不对,我该怎样调整[]
请问我在客户往来期初中录入期初数据数据时,选择客户,选择后,怎么客户不出来,该怎样解决 请问我在客户往来期初中录入期初数据数据时,选择客户,选择后,怎么客户不出来,该怎样解决
是期初状态么?启用日期是什么时间呢@服务社区刘明新:恩,2月份@服务社区刘明新:我是2月份新建帐套@阿根jAj:采购里面可以录入么?@服务社区刘明新:可以的@服务社区刘明新:怎么解决呀!!我等着回复呢@阿根jAj:您点击客户名称后面的放大镜,选择一个其他的客户,看能吗?如果不行,重启一下T3服务,然后再登录操作试试;选择客户可以看到客户,双击后,客户不能到单据上@服务社区刘明新:选择客户可以看到客户,双击后,客户不能到单据上@阿根jAj:那就奇怪了,正常采购可以录入,销售却不能录入,选择任意一个客户都不能显示么?@服务社区刘明新:选择客户名称可以看到,双击后出不来@服务社区刘明新:@阿根jAj:重新增加试了么?如果重新增加也不行,那就需要具体看数据了,请您联系代理商,由代理商在支持网上提交数据问题,由我们进一步查看具体数据处理;@服务社区刘明新:我们代理商现在没有为我们服务了@阿根jAj:那您将您联系方式以及加密狗号发送到我的邮箱,这边帮您派单处理[email protected]@服务社区刘明新:好的@服务社区刘明新:已发到你邮箱了@阿根jAj:恩恩,好的,已经帮您派单处理,请您保持电话畅通;@服务社区刘明新:你们派单处理就是找代理商解决我们的问题吗@阿根jAj:是的,需要给您指定代理商的,涉及到数据问题,无法从服务社区直接处理的;
应交增值税的年末结转
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
一、反结账步骤:
①点击总账下面的期末,选择“结账”
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误
用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
解决方案:
问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列