你好,管理费用出现红字(负数)是什么情况
2017-9-15 0:0:0 wondial你好,管理费用出现红字(负数)是什么情况
你好,管理费用出现红字(负数)是什么情况[]管理费用用红色,有二种可能。一种是调整错帐。另一种是冲减预提费用。期末结转管理费用到本年利润帐户,管理费用科目可以记在贷方。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
相关阅读
- 用友t3怎样取消审核2020-4-26 23:29:31
- 用友t6如何取消审核凭证2020-4-26 13:22:2
- t3反审核2019-4-23 8:0:0
- t3反审核凭证2019-4-23 8:0:0
- t3反结账2019-4-23 8:0:0
- t3反结账到几个月前2019-4-23 8:0:0
- t3反结账反记账2019-4-23 8:0:0
- t3取消审核2019-4-23 8:0:0
- t3取消审核凭证2019-4-23 8:0:0
- t3如何取消审核2019-4-23 8:0:0
最新信息
- 用友t3怎样取消审核
- 用友t6如何取消审核凭证
- 请问下,我建账选择的是小企业会计准则(2013年)行业性质,但是为什么在会计科目那里显示的都是小企业会计制度的会计科目?
- 前台收银程序T+pos启动后,提示数据库错误,编号11,绑定数据库错误。如何处理啊?
- 老师请问:怎么样才能把不能够按照默认供货商为单位来查询诸如销量、库存等等各类参数的问题反馈给开发团队??我们超市这单是和各个供货商对接库存和销售量都快疯了。这样一个带前端销售的软件怎么会这个基本的功能都没有……还需要做什么自定义项那么麻烦
- 请问t3标准版为什么从系统卸载不掉,请问怎么才能卸载掉?
- 为什么卸载的时候提示这个??
- T3卸载不了提示这个是什么意思?
- 请问这是怎么一回事,老是说登录不上服务器,防火墙都已经关闭了,提示下面这种
- 我用的是用友T3普及版 ,现在我点击注册登录时输入密码之后没有账套出来,我确定密码和用户名都是对的!还有点击系统管理的时候电脑没有反应,打不开系统管理!这个是什么原因呢?
房地产开发企业企业所得税的税收筹划——存货的纳税筹划 _0房地产开发企业企业所得税的税收筹划——存货的纳税筹划
存货是指企业在生产经营过程中为销售或耗用而储存的各种资产,包括各库存材料、库存设备、低值易耗品、开发产品和分期收款发出产品等。由于存货常处于不断销售和重置或耗用和重置之中,流动性强,因而易造成或被人为利用虚列或虚减存货,这不但影响企业资产、损益的真实性,而且还影响到营业税、城市维护建设税、企业所得税等税种应纳税额的计缴,故须重视存货范围的确认,加强存货的会计核算。
你好,工程师,年初时我已在“预收账款”科目下建立了一个二级科目,而且已有数据,现在我想将此科目改为进行 【客户】核算,能修改吗? 你好,工程师,年初时我已在“预收账款”科目下建立了一个二级科目,而且已有数据,现在我想将此科目改为进行 【客户】核算,能修改吗?[]
会造成对账不平哦可以修改的,但是之前填制的凭证都要进行更改。@畅捷服务_郝瑞然_:此科目只是年初数有数据,1到9月没有用过此科目,更改后对年初数据会产生什么影响?@畅捷服务_郝瑞然_:我现在不敢改,怕出现问题,请教你正确做法@陈先生1472024298: 亲,请反结账,反击账到1月份,然后修改下期初,在修改期初之前先去掉辅助核算,然后删除期初数据,再挂上辅助核算补录期初数据,这样就可以了。如果不这样修改期初就不平衡。@畅捷服务_郝瑞然_:此科目原来没有辅助核算,只是在一级科目下挂了二级科目,是否像你所说,现进行反结账到1月份,然后修改期初数,在修改期初数之前先删掉此科目的二级科目,再进行删除期初数,再挂上辅助核算补录期初数,再进行逐月结账。另外反结账后,不需要做反记账吗?@陈先生1472024298: 如果只是添加下级科目不挂辅助核算 就不需要进行反月结到期初了。反月结当然需要反结账,反记账到期初了。@畅捷服务_郝瑞然_:关键是咋样将年初下的二级科目变为客户呢,如果我现在将“预收账款”改为辅助【客户】核算,原来的此科目下二级科目数据咋样修改到【客户】里@陈先生1472024298:是否最终还是要反结账,反记账到1月,先删除年初数,再修改“预收账款”科目,删除二级科目,再重新设定“预收账款”为辅助【客户】核算,再补录期初数,再进行逐月记账结账到现在,是这样吗?@陈先生1472024298: ;例如现在做到7月份了,2201科目想添加一个二级科目220101 操作方法如下:是否新增二级科目都没关系,但是一定先不要挂辅助核销,首先反结账,反记账到期初,删除2201科目的期初数据,然后对科目220101科目挂上辅助核算,然后录入期初数据就可以了。@畅捷服务_郝瑞然_:对不起,怪我没有说清楚,现在的情况是这样的,年初我在“预收账款”下建立了1个二级科目,且年初数此二级科目有数据,然后1到9月没有用过此“预收账款”科目,现在我突然觉得“预收账款”应该用辅助【客户】核算,想将“预收账款"改为辅助【客户】核算,将原来”预付账款“下二级科目删掉,你看,是否用你刚才所说的方法先反结账反记账到1月,然后删除期初数据,再删除”预收账款“下二级科目,再重新定义”预收账款“为辅助【客户】核算,再补录期初数,再逐月记账结账,你看行吗?@畅捷服务_郝瑞然_:工程师你好,我上面的方法是否可行,请你给予回复。@陈先生1472024298: 亲,是这样的,如果这个科目年初就有,不需要删除该科目的只需删除该科目的期初数据后,然后挂上辅助核算补录期初就可以了。好的,我试下,谢谢你,辛苦了。