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用友软件日常操作

2019-4-23 8:0:0 用友T1小编

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用友软件日常操作 科技公司

  1. 日常操作

  日常操作流程图:填制凭证→出纳签字(可省略)→审核凭证(可省略)→记账→月末转账(生成结转本年利润的凭证,将此凭证审核后再记账)→计算查看报表数据→月末结账(如启用其他模块,其他系统必须先结账,才能对总账进行结账处理)

  1.1 填制凭证

  (1)制单员打开软件。“用友通→注册[控制台](用户名、密码、账套、会计年度、操作日期)→确定→总账系统”

  (2)填制凭证。“填制凭证→增加→录入摘要、科目名称、借方金额、贷方金额、流量、附单据数等→保存”

  快捷键和技巧:

  a. 增加一张新凭证: 用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键

  b. 输入凭证类别字: 用鼠标单击放大镜或按[F2]键

  c. 科目:科目必须输入末级科目。科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目名称或助记码。如果输入的科目名称有重名现象时,系统会自动提示重名科目供选择。输入科目时可在科目区中用鼠标单击放大镜或按[F2]键参照录入。

  D.金额:金额借贷方向转换,按空格键调整金额方向;红字金额以负数形式输入;按下快捷键[Ctrl+L]可显示/隐藏数据位线(除千分线外);在金额处按“=”,系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。

  e. 录入金额小数问题:在英文或中文半角状态下直接录入金额小数点;但在中文全角状态下录入不了小数点,应将中文全角状态转换为中文半角或切换到英文状态下方可录入小数点,但也可以用左右箭头(←、→)来移动位数,从而录入小数点数据。

  f.损益类科目的操作,必须保持跟该科目的默认余额方向一致,否则利润表不能获取相应的数据!例如:财务费用—利息,由于财务费用默认余额方向为借方(支出),利息收入也应该录入在借方,用红字表示!

  g. 当凭证全部录入完毕后,按〖保存〗按钮或[F6]键保存这张凭证,按〖放弃〗按钮放弃当前增加的凭证。也可用鼠标单击〖增加〗则可继续填制下一张凭证。

  h.若想放弃当前未完成的分录的输入,可按〖删行〗按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可。

  i. 当一批凭证填完后, 用鼠标单击〖退出〗或通过菜单【文件】下的【退出】制单功能。

  1.2 出纳签字(可省略)

  (1)更换出纳员登录软件,打开总账系统,点“总账→凭证→出纳签字”。

  (2)出纳签字:选择月份→确定→出纳签字(确定)→出纳(成批出纳签字或成批取消签字)→结果表(确定)→退出

  1.3 审核凭证(可省略)

  (1)更换审核员登录软件,打开总账系统,点“审核凭证”。

  (2)凭证审核:选择月份→确认→凭证审核(确定)→审核(成批审核凭证或成批取消审核)→结果表(确定)→退出

  1.4 记账

  (1)更换记账员登录软件,打开总账系统,点“记账”

  (2)记账:全选→下一步→下一步(注意凭证张数)→记账→“记账完毕”确定

  1.5 月末转账(即结转损益类科目入本年利润,结转后损益类科目应无余额)

  (1)具有权限的操作员登录软件,打开总账系统,点“月末转账”。

  (2)转账定义:总账→期末→转账定义→期间损益→期间损益结转设置(选择凭证类别、输入本年利润科目编码(3131))→确定

  (3)转账生成:总账→月末转账→转账生成(选期间损益结转)→全选→确定→周步结转(可根据情况选择结账方式)→转账生成凭证(点保存,可见“已生成”红字)→退出(关闭)

  1.6 计算查看报表数据

  (1)具有权限的操作员登录软件,打开财务报表。

  (2)报表计算和查看:文件→打开→选择相应报表(如利润表)→左下角为数据状态→编辑、追加、表页→确定→选择刚追加的表页→数据、关键字、录入→录入年、月、日→确认→是否重算第×页,点“是”,完成计算,此时可查看数据→打印报表→退出(关闭)

  其他报表如:资产负责表、所有者权益变动表与此操作相同。

  1.7 月末结账

  报表数据正确,并且所有

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您好,是03或07的office吗
是07的
重新安装下office 完整安装即可
试过了不行
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    步骤2:设置完公式以后,点中单元格右键-设置单元格格式,点中“特殊格式”-中文货币大写,再点开“输入”页签,“大小写控制”-“自动转为大写”

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    系统不允许同时在一个站
    点或者多个站点同时进行互斥功能的操作,简要列示如下:
    当您在执行会计科目设置时,
    互斥功能有“期初余额录入”;
    执行填制凭证
    和审核凭证时,互斥功能有“记账”;执行记账时,互斥功能有“期初余额录
    入”、
    “填制凭证”、
    “审核凭证”、
    “记账”、
    “执行自动转账”、
    “对账”。
    -当您执行以下功能时,其他功能都不能进行:
    “上年结转”、“凭证类别设置”、“账簿选项”、“账簿清理”、“凭证
    整理”、“恢复记账前状态”、“结账”。
    用友天龙瑞德,购买用友产品和服务010-59798025

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    财务是企业生存之本。如果一个企业没有使用财务软件,或者财务存在一些问题,那么将影响企业的销售,如应收款不及时或遗忘,给企业带来的不过是提高企业的运营成本,也影响企业的资金周转,最终导致在企业风险上升。这说明了财务管理的重要性,财务管理信息和科学的,有效的,无疑是用友软件的简单管理助理。五值得关注的财务管理问题,下面我们谈谈中小企业:
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  • 为什么从2015年结转数据到2016年。数据不一致

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    您好,是指15年的科目余额和16年科目期初对不上么?总账结转的时候报错了么?将16年的总账反结账反记账到期初,备份数据后下载T3对应版本补丁,对15年和16年执行补丁脚本,重新做总账15年结转到16年,然后再去查询一下看是否能对应上。
    好的,我试试,如何从2015年结转到2016年呢?
    @张女士1460429245:账套主管登录系统管理,以2016年登陆需要年结的账套,年度帐-结转上年数据-总账结转。
    都是灰色的,怎么弄?
    @张女士1460429245:在登录界面有个服务器名称,点击服务器名称的后面的小方块,会有个界面弹出,在当前这个空白框中重新输入服务器名称或127.0.0.1,点击选择,然后用户名中输入账套主管登录。
    年度帐还是灰色的啊
    @张女士1460429245:运行中输入regedit,在注册表中找到HKEY-LOCAL-MACHINE-SOFTWARE-UFSOFT-FU2000-LOGIN\AS 将下面所有值中的SERVER改成当前的计算机名或127.0.0.1试一下。
    还是不行呀
    @张女士1460429245:看一下admin登陆是否正常,若是也不正常,并且以上方法都不可以解决,找您的服务商远程看一下。
    @畅捷服务吕菲菲:从哪里知道我的服务商?
    @张女士1460429245:服务商就是卖给您软件的公司。

  • 为什么发生额及余额表与库存商品明细账对不上呢?库存商品与实际库存能对上,发生额及余额表与实际库存不能对上 _0

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    您好,建议可以将凭证反记账重新记账试一下。
    @畅捷服务魏雯:所有的凭证反记账吗?
    @畅捷服务魏雯:为什么会出现这个原因呢?产品金额对上了,数量对不上
    @趁阳光正好:录取凭证的时候是否录入了数量?
    @畅捷服务魏雯:一张张检查的,都录入数量了
    @趁阳光正好:余额表是根据凭证计数,如果凭证确认无误,请在社区-更多-工具下载中下载数据库检测修复工具进行修复。
    @畅捷服务魏雯:您好,产品发生额及余额表和产品明细账的金额能对上,数量为什么对不上呢?
    您好,余额表是根据凭证计数,如果凭证确认无误,怀疑是数据问题,请在社区-更多-工具下载中下载数据库检测修复工具进行修复。

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