T+12.0普及版的查询工具要用T3哪个版本?
2018-5-17 0:0:0 用友T1小编T+12.0普及版的查询工具要用T3哪个版本?
T+12.0普及版的查询工具要用T3哪个版本?[]10.8.2您好,12.1版本T3需要安装10.9 ;12.0版本T310.8.2@王瑞环zh:普及版还是标注版?@刘恒波:你原来的T3是什么版本,然后对应到10.8.2是什么版本就可以了@刘恒波:12.0版本都支持。
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为什么我11.51的,客户也是使用,普及进销存和普及账表。客户升级了,年年都交SPS,为什么我帮忙升级到12.0普及版。账套升级不行,提示1.存货+仓库核算 2.移动平均计价外的存货,3.结算客户和空户不一致的。这三个情况,账套不允许升级。-不是坑人吗。我旧版11.51都删掉了,悲催哈 为什么我11.51的,客户也是使用,普及进销存和普及账表。客户升级了,年年都交SPS,为什么我帮忙升级到12.0普及版。账套升级不行,提示1.存货+仓库核算 2.移动平均计价外的存货,3.结算客户和空户不一致的。这三个情况,账套不允许升级。不是坑人吗。我旧版11.51都删掉了,悲催哈[]
11.51的普及版和12.0的普及版功能不是完全重合的,有些功能没有,在发版时进行了说明。这是肯人的,就是想加钱,是吗?我11.51普及版能可以个别计价,你12.0不能个别计价?这是完全不合理的。都是普及版而已,又不需要哪些标准版的,采购需求等哪些功能以后谁敢使用哦!说不定到时标准版,专业版,又少功能,隔离。又加钱???3.15就是要打假这种行为打了最新发布的补丁,现在只提示“移动平均法”之外的存货,原因,不能升级12.0为什么又少了两条,打补丁之后。所以畅捷通得,再发个补丁,搞定这种啃人的事情。什么少了两条12.0对功能模块新作了区隔,所以有些功能就不含盖了,建议你升级前再看一下发版说明。
加密狗成功注册之后,偶尔提示这个,输入用户名密码之后能显示帐套但是不能登录 加密狗成功注册之后,偶尔提示这个,输入用户名密码之后能显示帐套但是不能登录
注册加密狗需要使用IE8-IE10的32位浏览器进行注册,注册成功后,在C:\Windows\System32(64位系统是在C:\Windows\SysWOW64)会生成加密狗号命名的.cjt文件,您先检查是否有文件,如果用了符合要求的IE浏览器注册了没有生成*.cjt文件,需要按照以下设置之后重新注册:
1、重新设置IE浏览器,包括安全级别最低,activeX控件设为允许,
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然后重启浏览器在注册。
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税收特征与本质 税收特征与本质
我们知道,税收是为实现国家职能而组织财政收入的一种主要形式,但并不是唯一形式。那么,税收与其他财政收入形式有什么不同呢?税收又为什么能成为最主要的财政收入形式呢?这就需要科学界定税收的含义,正确把握税收的本质特征。
一、税收的含义
对于什么是税收,古今中外都有不少学者给出了自己的定义,但这些定义表述很不一致。这除了每人对税收理解的角度不同和表述方面的文字差异外,主要是由于税收本身是一个发展的概念,因此,不同时期的学者对税收的认识和理解自然就有差异,而这种差异在很大程度上反映了税收的发展过程。例如1776年亚当穧斯密在《国富论》中把税收定义为“人民拿出自己一部分私人收入给君主或国家,作为一笔公共收入”,并强调国家经费的大部分必须取自于各种税收。这一定义除说明了税收的纳税主体是“人民”外,侧重反映了税收是一种“公共收入”,以满足国家经费之需。1892年英国财政学家巴斯特希尔则进一步认识到税收是一种强制性征收。他认为,“税收是人民或私人团体为供应公共机关的事务费用而被强制征收的财富。”日本学者汐见三朗则指出了税收是凭借“财政权”征收的,而且论述角度也从纳税主体转向征税主体,他在其《租税之基本知识》一书中对税收作如下定义:“‘租税’乃是国家及公共团体为了支付其一般经费,依财政权向一般纳税人民强制征收之财”。显然,这里的“财政权”所指的是区别与“财产权”的行政权力。而英国学者西蒙穧詹姆斯等在1978年初版、1983年再版的《税收经济学》中将税收的无偿性纳入定义,认为“税收是由政权机构实行不直接偿还的强制性征收”。我国自改革开放以来,对税收理论的研究十分活跃,对税收含义的认识方面,在吸收西方税收理论成果的基础上,又进一步强调了税收的法律特征。至此,对税收的定义虽然在文字表述上仍有出入,理解的角度也同样存在差异,但对税收含义的认识已基本达成共识:首先,税收的征收主体是国家,征收客体是单位和个人。其次,税收的征收目的是为了满足国家实现其职能的需要(西方学者更强调“公共需要”)。第三,税收征收的依据是法律,凭藉的是政治权力,而不是财产权力,因此,征税体现了强制性特征。第四,征税的过程是物质财富从私人部门单向地、无偿地转给国家。第五,从税收征收的直接结果看,国家以税收方式取得了财政收入。因此,我们可以给出税收的完整定义如下:税收是国家为实现其职能,凭借其政治权力,依法参与单位和个人的财富分配,强制、无偿地取得财政收入的一种形式。
需要说明的是,在不少税收著作中,税收被定义为国家参与国民收入或社会剩余产品的一种分配活动。我们认为,国民收入或社会剩余产品只是税收的宏观意义上的分配对象,但税收首先是一个微观概念,即对于一个具体的纳税人,或在某个具体纳税环节,税收所分配的对象就不一定限于剩余产品。我们在分析税收的本质,制定税收的宏观政策时,理应重视税收的宏观意义上的分配对象,但作为税收概念,则应直观地反映税收活动的基本特征。否则,对于诸如流转税的征收,以剩余产品为分配对象的税收定义就难以理解:亏损企业没有剩余产品但仍需缴纳流转税。
二、税收特征
从上面税收的定义中,我们已经可以初步地看出税收所具有的基本特征:强制性、无偿性和依法征税所具有的固定性。税收的特征反映了税收区别与其他财政收入形式,从中也可以理解税收为什么能成为财政收入的最主要形式。
(一)税收的强制性
税收的强制性是指税收参与社会物品的分配是依据国家的政治权力,而不是财产权力,即和生产资料的占有没有关系。税收的强制性具体表现在税收是以国家法律的形式规定的,而税收法律作为国家法律的组成部分,对不同的所有者都是普遍适用的,任何单位和个人都必须遵守,不依法纳税者要受到法律的制裁。税收的强制性说明,依法纳税是人们不应回避的法律义务。我国宪法就明确规定,我国公民“有依法纳税的义务”。正因为税收具有强制性的特点,所以它是国家取得财政收入的最普遍、最可靠的一种形式。
(二)税收的无偿性
税收的无偿性是就具体的征税过程来说的,表现为国家征税后税款即为国家所有,并不存在对纳税人的偿还问题。
税收的无偿性是相对的。对具体的纳税人来说,纳税后并未获得任何报酬。从这个意义上说,税收不具有偿还性或返还性。但若从财政活动的整体来看问题,税收是对政府提供公共物品和服务成本的补偿,这里又反映出有偿性的一面。特别在社会主义条件下,税收具有马克思所说的“从一个处于私人地位的生产者身上扣除的一切,又会直接或间接地用来为处于私人地位的生产者谋福利”的性质,即“取之于民、用之于民”。当然,就某一具体的纳税人来说,他所缴纳的税款与他从公共物品或劳务的消费中所得到的利益并不一定是对称的。
(三)税收的固定性
税收的固定性是指课税对象及每一单位课税对象的征收比例或征收数额是相对固定的,而且是以法律形式事先规定的,只能按预定标准征收,而不能无限度地征收。纳税人取得了应纳税的收入或发生了应纳税的行为,也必须按预定标准如数缴纳,而不能改变这个标准。同样,对税收的固定性也不能绝对化,以为标准确定后永远不能改变。随着社会经济条件的变化,具体的征税标准是可以改变的。比如,国家可以修订税法,调高或调低税率等,但这只是变动征收标准,而不是取消征收标准。所以,这与税收的固定性是并不矛盾的。
税收具有的三个特征是互相联系、缺一不可的,同时具备这三个特征的才叫税收。税收的强制性决定了征收的无偿性,而无偿性同纳税人的经济利益关系极大,因而要求征收的固定性,这样对纳税人来说比较容易接受,对国家来说可以保证收入的稳定。税收的特征是税收区别于其他财政收入形式如上缴利润、国债收入、规费收入、罚没收入等的基本标志。税收的特征反映了不同社会形态下税收的共性。
税收的“三性”集中体现了税收的权威性。维护和强化税收的权威性,是我国当前税收征管中一个极为重要的问题。
三、税与利、税与费的关系
(一)税与利
税收简称说,利润简称利,是两个不同的经济概念。
税收是国家财政收入的主要来源,国家依靠社会公共权力,根据法律法规,对纳税人包括法人企业、非法人企业和自然人强制、无偿征收,纳税人依法纳税,以满足社会公共需求和公共物品的需要。税收体现了国家主权和国家权力,带有鲜明的强制性和无偿性。在税收和税法面前,各类企业包括国有企业处于同等地位。
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无法使用结算成本处理 无法使用结算成本处理
问题号: | 11830 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | U8普及版 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 结算成本处理 |
适用产品: | U8普及版–存货 |
问题名称: | 无法使用结算成本处理 |
问题现象: | 无法使用结算成本处理 |
问题原因: | 对于已经结算的入库单,无法进行结算成本处理的问题。此期初的采购入库单不是系统正常产生的,由于此帐套是2005年启用,结转到2006年,此种情况下,存货是不会在期初记帐时,自动插入33号单据的,导致了这张入库单,在存货明细帐中没有对应的33号单据,也就无法结算成本处理了。 |
解决方案: | 对于已经结算的入库单,无法进行结算成本处理的问题。此期初的采购入库单不是系统正常产生的,由于此帐套是2005年启用,结转到2006年,此种情况下,存货是不会在期初记帐时,自动插入33号单据的,导致了这张入库单,在存货明细帐中没有对应的33号单据,也就无法结算成本处理了。 解决方法: 1、将存货模块恢复到期初未记帐状态 2、执行以下脚本 –将2006年accinformation表中,采购、销售、库存、存货模块的启用日期修改为‘2006-01-01’。 use ufdata_003_2006 update accinformation set cvalue=’2006-01-01′ where csysid in(‘st’,’ia’,’sa’,’pu’) and ccaption like ‘%启用%’ –ua_account_sub表中 iyear字段小于2006年的记录(目的是将2006年视为启用的第一年) delete from ufsystem..ua_period where cacc_id=’003′ and iyear |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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可以附上收据,借款申请等单位打个收员工归还借款的凭条哦,谢谢,还款就不需要走银行,发放工资时借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-某人 是吗?
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原因分析:(1) 现金 、 银行存款 科目没有设置成日记账。(2)没有进行 指定科目 的操作,即在科目设置中,没有将 现金 科目指定为现金总账科目,也没有将 银行存款 科目指定为银行总账科目。
解决方法:对于原因1,应该取消与 现金 、 银行存款 科目有关的所有操作,让这两科目余额为零,然后进入修改界面,将其都设置成日记账,最后还需要去做指定科目操作,将现金科目指定为现金总账科目,银行存款科目指定为银行总账科目。对于原因2,只需补做指定科目的操作。完成这些工作后即可查询现金日记账、银行存款日记账。
二、问题现象:不能进入支票登记簿功能。
原因分析:在进行会计科目设置时,没有将指定为银行账,或者在进行会计科目设置时,没有将银行存款科目指定为银行总账科目;在结算方式设置中,没有对 是否票据管理 进行勾选操作。
解决方法:执行结算方式设置的操作,对有需要进行票据管理的结算方式,勾选 是否票据管理 。然后再执行支票登记簿的操作工作。
三、问题现象:不能进行出纳签字。
原因分析:(1)找不到要签字的凭证,不能执行出纳签字的操作。(2)没有出纳签字权限,造成不能执行出纳签字操作。(3)没有指定科目,造成不能执行出纳签字操作。(4)控制参数设置中,没有规定 出纳凭证必须由出纳签字 ,不需要进行出纳签字。
解决方法:对于原因1,确认是否为收款凭证和付款凭证,只有和付款凭证才需要进行出纳签字;检查欲要签字凭证的筛选条件是否符合实际,关键是要核实给出查找条件的会计期与欲签字凭证的填制日期是否一致。对于原因2,确认操作员是否有出纳签字的权限。对于原因3,确认是否进行过指定科目的操作,即在科目设置中,指定现金科目为现金总账科目,指定银行存款科目银行总账科目,指定科目的意义在于为出纳员指定专管科目。对于原因4,确认在参数设置中进行了 出纳凭证必须由出纳签字 的设置。
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原因分析: | 同解决方案 | ||
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商业企业商品销售的销项税额的会计处理 商业企业商品销售的销项税额的会计处理
直接收款方式销售商品的销项税额的会计处理。
直接收款方式销售商品,一般采用“提货制”或“送货制”,货款结算大多采用现金或支票结算方式。批发企业根据增值税专用发票的记账联和银行结算凭证,借记“银行存款”,贷记“主营业务收入”、“应交税金——应交增值税(销项税额)”;零售企业应在每日营业终了时,由销售部门填制销货日报表,连同销货款一并送交财会部门,倒算出销售额,借记“银行存款”,贷记“主营业务收入”、“应交税金——应交增值税(销项税额)”。
商品流通企业商业折扣的账务处理 商品流通企业商业折扣的账务处理
商业折扣是指企业根据市场供需情况,或针对不同的顾客,在商品标价上给予的扣除。商业折扣是企业最常用的促销方式之一。企业为了扩大销售、占领市场,对于批发商往给予商业折扣,采用销量越多、价格越低的促销策略,也就是我们通常所说的“薄利多销”如购买5件,销售价格折扣10%;购买10件,折扣20%等。其特点是折扣是在实现销售时同时发生的。
纳税处理:企业会计制度规定,企业采用商业折扣方式销售货物的,应按最终成交价格进行商品收入的计量。国家税务总局国税发[1993]154号文规定:“纳税人采取折扣方式销售货物,如果销售额和折扣额在同一张发票上分别注明的,可按折扣后的销售额征收增值税;如果将折扣额另开发票,不论其在财务上如何处理,均不得从销售额中减除折扣额。”因此,在纳税实务中要特别注意“销售额与折扣额须在同一张发票上分别注明”这一点。之所以要对商业折扣规定销售额与折扣额须在同一张发票上分别注明,这是从保证增值税征税、扣税相一致的角度考虑的。如果允许对销售额开一张销售发票,对折扣额再开一张退款红字发票,就可能造成销货方按减除折扣额后的销售额计算销项税额,而购货方却按未减除折扣额的销售额进行抵扣的问题。这种造成增值税计算征收混乱的做法是税法所不允许的。
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税务检查和税务稽查是一回事吗 税务检查和税务稽查是一回事吗
在资料上,我们时常可以看到“检查”和“税务稽查”这两个词。许多人也有这样的疑问,税务部门有时候来检查,有时候又来稽查。那么,税务检查和税务稽查是一回事吗?它们有什么区别呢?
要弄清税务检查与税务稽查的区别,首先要明确税务检查与税务稽查的概念。
税务检查,是税务机关以国家法律、行政为依据,对纳税人、扣缴义务人履行纳税义务和扣缴义务的情况进行检查和处理的总称;税务稽查,是税务检查的一种,是指税务稽查机构的专业检查。
用友T3-用友通标准版7月份资产负债表,利润表取不到数 用友T3-用友通标准版7月份资产负债表,利润表取不到数
用友T3-用友通7月份凭证已经记账,7月份已经结账。追加表页,其他月份可以正常取数,但是7月份取不了数。1、凭证已经记账,做了月末结账,但是7月份资产负债表和利润表都取不到数。确定公式设置没有问题,1-6月份都是使用同一个报表可以正常取数。卸载用友,重新安装用友也取不到数。
2、备份账套到其他的电脑,可以正常取数
解决方案:1、拷贝账套备份到其他的电脑中恢复账套,报表可以正常取数。
2、环境问题,客户的操作系统有问题,导致报表无法正常取数。重新安装操作系统和用友后可以正常取数。
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