麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
2018-6-8 0:0:0 用友T1小编麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[][/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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会计新手 想请教教育咨询公司的做账问题 会计新手 想请教教育咨询公司的做账问题[]
教育咨询公司,主要收入应该是--咨询服务收费,成本主要是:水电、办公、房租、人员工资等;收入涉及增值税及附加税、印花税,根据企业性质确定所得税。@人生豪迈:就是我们收到国外的发票怎么做账 国内开具的代订房费跟交通费是否也可以做到成本里只要是实际发生就要计入相关成本费用科目。我以前都是计入费用 在网上查的说像教育公司没有成本 不知道都计入费用可否@人生豪迈:还有就是我们费用一般都走现金 不走银行 账上现金都没了 是否可以借法人款我认为:可以,费用也是成本类。@人生豪迈:好 我知道了 谢谢啊 还有一个就是费用一般都走现金 不走银行 账上现金都没了 是否可以借法人款不一定。@人生豪迈:那我应该怎么处理这个问题@史丽珂:按顺序来。@人生豪迈:能解释清楚些吗 我不是很明白
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服务业,是指利用设备、工具、场所、信息或技能为社会提供服务的业务。具体包括:
代理业:是指委托人办理受托事项的业务,包括代购代销货物、代办进出口、介绍服务、其他代理服务。
代购代销货物,是指受托购买或销售货物,按实购或实销额进行结算并收取手续费的业务。
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用第4号自定义结转生成第201号凭证不平 用第4号自定义结转生成第201号凭证不平
问题号: | 2253 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 其他 |
关键字: | 凭证 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 用第4号自定义结转生成第201号凭证不平 |
问题现象: | 用第4号自定义结转生成第201号凭证(就是结转产品销售成本的凭证)不平,并且少品种(已打过各种补丁,请将生成的凭证和数据中我们已手工改好的凭证比较). 到二月底有一个新问题,原来如果产品一个一个的结转并没有问题(请参见第5号自定义转帐凭证,可以改科目换品种),如果是菜油,棉油,菜粕等品种没有问题,生成的凭证都是2借2贷分一车间和二车间的,但是棉壳始终只有二车间,但实际一车间也有销售的. 我用补丁做了一下一月份的结转结果是正确的,但不知为何到了2月份又不对呢? |
问题原因: | 程序问题,暂时用修改公式的方法解决: 只能修改公式,去掉除法前的括号,即将公式SFS(5101001,月,贷)*(QM(1243001,月)/SQM(1243001,月))改为: SFS(5101001,月,贷)*QM(1243001,月)/SQM(1243001,月),并按所有辅助项结转,可以解决问题。 |
解决方案: | 开发已给补丁。安装补丁前请做好数据备份如出现问题请联系当地服务商 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-6-21 |
我的工作圈里任务模块选择参与人时会出现已离职人员名字,还有在其它知会人功能时也同样会出现这种情况,可在员工列表里就看不见,是怎么回事?怎么能彻底删除离职人员呢? 我的工作圈里任务模块选择参与人时会出现已离职人员名字,还有在其它知会人功能时也同样会出现这种情况,可在员工列表里就看不见,是怎么回事?怎么能彻底删除离职人员呢?
我知道的方法:
1、用电脑登陆:https://workbench.chanjet.com/
2、点“企业成员”--“移除成员”@吉林月新李海峰:好的谢谢了!我进管理后台了,但还是看不见离职的人啊?@额敏智联:@工作圈刘阳[/发呆]这个是已知问题,会尽快处理的,先手动在知会人里把他移除吧
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用友U8.61表体类型是灰色的,不能增加U8.61表体类型是灰色的,不能增加
U8.61-表体类型是灰色的,不能增加
自动编号: | 17072 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--库存管理 | 关 键 字: | 表体类型 |
问题名称: | 表体类型是灰色的,不能增加 | ||
问题现象: | 在单据模板中增加了一个形态转换单模板,不设置为默认,到库存管理中录入形态转换单,点击增加后选择新增加的模板,不能录入数据。因为表体类型是灰色的,所以不能增加。 | ||
原因分析: | 使用问题 | ||
解决方案: | 表体类型是系统自动带出来,有转移前和转移后两种类型,不能手工增加。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.61科目表XML文件无法导入到分销U8.61科目表XML文件无法导入到分销
U8.61-科目表XML文件无法导入到分销
自动编号: | 15392 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 分销 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 分销861 | 关 键 字: | 科目表 |
问题名称: | 科目表XML文件无法导入到分销 | ||
问题现象: | 861分销在进行分销业务转账端的测试时,发现科目表XML文件无法导入到分销是去提示"007~ASP 0104~不允许操作~"。 | ||
原因分析: | 这个问题是2003增加安全性导致的,附件的大小做了限制。 | ||
解决方案: | 这个问题是2003增加安全性导致的,在2000环境下就没有这个问题。 如何设置请参考文章:http://www.asp163.net/Help/Install/czxt/198.html 以后的类似问题请照此处理。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友U8.51财务分析应收帐款取数问题U8.51财务分析应收帐款取数问题
U8.51-财务分析应收帐款取数问题
自动编号: | 6655 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 财务分析 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.x-U852 | 关 键 字: | 取数 |
问题名称: | 财务分析应收帐款取数问题 | ||
问题现象: | 在财务分析中,资产负债表取应收帐款的数值(应收款是用客户辅助核算),其中一客户的期初的值是-500元。因此财务分析的资产负债表的值就多了500元。造成取应收帐款的值不对。 请问什么原因? | ||
原因分析: | 财务分析中应收/应付、预收预付帐款等项目的取数根据有关会计制度做了一些调整 | ||
解决方案: | 财务分析中应收/应付、预收预付帐款项目的取数根据有关会计制度做了一些调整(假设财务分析中应收帐款项目取的是应收加预收帐款科目,应付帐款项目取的是应付加预付帐款科目)。具体取数如下:1、应收帐款取数:所有客户应收帐款余额为借方的余额合计+所有客户预收帐款余额为借方的余额合计2、应付帐款取数:所有供应商应付帐款余额为贷方的余额合计+所有供应商预付帐款余额为贷方的余额合计同理预收/预付项目的取数也做了相应的调整,如果您要求UFO资产负债表表上的应收帐款等数据与财务分析中的一致,您可对UFO应收帐款 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51A银行对帐不平U8.51A银行对帐不平
U8.51A-银行对帐不平
自动编号: | 9966 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8X | 关 键 字: | 银行对帐不平 |
问题名称: | 银行对帐不平 | ||
问题现象: | 银行对帐余额调节表显示平衡,但是点检查按钮显示不平衡 | ||
原因分析: | 数据量太大,构对的条件太宽松 | ||
解决方案: | 取消对帐,把日期相隔12天,票号相同,结算方式相同几个选项全选上即可对平 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
异币种核销制单出错 _0异币种核销制单出错
问题号: | 674 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 应付 |
行业: | 通用 |
关键字: | 制单 |
适用产品: | U8.51 |
问题名称: | 异币种核销制单出错 |
问题现象: | 供应商是外币户,发生应付美元,以人民币付款,通过异币种结算后,供应商业务明细帐等都是正确的。但是付款单生成凭证不带美元,也不允许修改外币金额。应收帐款外币业务用人民币结算问题相同。 |
问题原因: | 异币种核销时,外币应付的贷方分录不能通过付款单生成,而是通过核销制单 |
解决方案: | 正常业务处理流程举例如下: 1、发生应付美元业务时制单:借 存货科目 贷:应付帐款-美元 2、人民币付款时制单:借:应付帐款-人民币 贷:现金/银行存款 3、异币种核销业务制单如下:借:应付帐款-美元 应付帐款-人民币红字 贷:币种汇兑差异科目本币与外币的差异. 应收系统业务处理类同 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-6-5 |
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
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亲们问个问题。。。公司帐现金一直对不上。早期完全混乱。有什么办法调过来吗 _0亲们问个问题。。。公司帐现金一直对不上。早期完全混乱。有什么办法调过来吗[]
可以调帐@personal1431073233:这个。。。就是现金不知道该怎么调。。。可以指点一下吗[/流泪]@CC1439513413:看盘盈还是盘亏,我怕回答的不对,我给你@赵树峰老师从什么时候开始对不上的,先早到源头。@戴崇恩:从公司开办2013年9月一直到2015年6月。早期一直没有对上。6月起做了一个Excel台帐每笔收入支出能对上。@CC1439513413:是2013年9月出现对不上没调整,一直到现在,还是这期间现金管理一直是混乱的每期都对不上且对不上的金额还在发生变化?@戴崇恩:期间现金管理一直是混乱的。直到7月从代账公司接回来才每月对的上。现在现金帐上多了十几万。。。不知道该怎么处理@CC1439513413:交接的时候应该有代账公司交接清楚啊。找找看吧,有没收入做账的、往来漏掉的,实在不行营业外收入?不过做这么多营业外收入,税局可能会有问题的。
用友t6过年度帐
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功