详解业务招待费的最佳财税处理方法
2016-7-26 0:0:0 用友T1小编详解业务招待费的最佳财税处理方法
详解业务招待费的最佳财税处理方法【导读】招待费是指企业为经营业务的需要而支付的应酬费用,也叫交际应酬费。这项对企业财务人员来说并不陌生,但在实际工作中,面对一些业务招待费的财务与处理问题,很多财务人员却无所适从。更有甚之,有的企业财务人员,见到餐费发票就作为业务招待费处理。大部分人认为,餐费就都是业务招待费,超标即进行调整。真的是这样吗?
税务执法实践中,通常将业务招待费的支付范围界定为餐饮、香烟、水、食品、正常的娱乐活动等产生的费用支出。其实这不完全正确。从定性的角度来讲,业务招待费应是指企事业单位为生产经营业务活动的需要而合理开支的接待费用。然而,往往有的机构和个人则一概而论,将餐费与业务招待费画上了等号,认为所有的餐费都是业务招待费,难道只要是吃饭就一定是业务招待吗?显然不是。虽然,税务实践中可能是处于管理的需要,因为无法对餐费发票进行区分,但是一刀切的做法肯定是不合理的。在公司内部,餐费产生的原因各种各样,如:年末的员工大会餐;加班吃顿工作餐;拍摄影视作品时吃饭作为道具出现等等……这些与接待客户根本没有必然关系,所以,上述费用或作为福利费、或作为电影成本来核算。很显然,餐费不一定都是用于接待客户,也不一定就是业务招待费。
那究竟应该如何来把握,才能够税前扣除呢?其实,企业只要在平时做好记录,严格管理、准确分类,归入不同的费用项目,是不需要一见餐费就作为业务招待费来处理的。同时,以下两个边界的把握也至关重要。
一是 企业经营行为和个人行为混合支出的边界把握。混合支出是指:由于营利及个人原因所发生的费用,这些支出应分为经营用途部分及个人用途部分,并按照各自适用的规定进行扣除。此外,某些特定类型的混合性支出(如个人爱好/度假住房)等费用,还要适用于特殊的规定,即通过不允许扣除全部或部分的这类费用来防止纳税人滥用优惠。
二是正常性、必要性及数额合理性的边界把握。正常的费用:费用是在某一取得所得活动中正常发生的;该费用是普遍的,可以接收的。必要的费用:指对纳税人取得所得的活动来说,是适当和有帮助的费用。大多数情况下,法侓倾向于接受纳税人对支出,在经营上的必要性的判断。数额合理性:一项费用要想得以扣除,还要在数量上具有合理性,而公平市场价格是其中很重要的因素。
业务招待费超标扣除是每个企业都会面临的问题,也是所得税汇算时涉及调整最多的成本费用项目。对其不能税前扣除的部分直接增加应纳税所得额,也就是直接增加了企业的负担。因此,对于业务招待费的列支,应引起企业财务人员的高度重视,特别是一些与餐费相关的支出,如何区分显得尤为重要。在日常工作中,应注意仔细分析经济业务发生的实质,避免将不属于业务招待费的内容列入业务招待费核算。
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应收系统预收冲应收 应收系统预收冲应收
问题号: | 8532 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收系统预收冲应收 |
适用产品: | U8应收应付 |
问题名称: | 应收系统预收冲应收 |
问题现象: | 1、应收系统做收款单,核销后,生成的凭证借贷不平,无法保存。如客户:XLLY;FSBD等。 2、应收系统做转帐处理,预收冲应收,应收有133元,收款单133元。对冲后不能生成凭证。如客户:ZY008。 3、应收系统做转帐处理,预收冲应收,对冲后生成的凭证借贷不平,无法保存。如客户:ZNS等。 4、客户ZXY025的“206”科目余额中有200元,在转帐处理中预收过滤应收单200元、付款单200元。如何处理成零。 5、应收系统做转帐处理,自动转帐(预收冲应收)后,再查“统计分析”-“业务帐表查询”-“业务余额表”不正确。 |
问题原因: | 数据问题 |
解决方案: | 分析过程: 经过查看您的数据,发现此数据本身存在很多异常记录,主要表现在,在以前年度的销售发票,在销售发票主表中存在异常,即没有制单人,审核人和复核人。经过电话确认,怀疑是由于没有正常年度结转造成的。可以用如下语句进行查询: select * from salebillvouch where cchecker is null and bfirst=1 另外,经过查看ap_detail表发现,存在异常数据,表现在,可以用如下语句查询出这些在ap_detail中的异常数据: select * from ap_detail where dvouchdate<='2001-12-31'or cvouchid=null 例如: 158115 6 1899-12-30 00:00:00.000 2005-06-16 00:00:00.000 158116 6 1899-12-30 00:00:00.000 2005-06-16 00:00:00.000 158119 6 1899-12-30 00:00:00.000 2005-06-16 00:00:00.000 其中,cvouchtype,cvoustype,cvouchid都是空值。这是很不正常的。 解决办法: 问题1,没有发现所描述的错误。请您将用户处出现此错误的详细操作步骤,进行描述; 问题2,通过如下语句更新后,解决。是由于以前年度的销售发票,在销售发票主表中存在异常,即没有制单人,审核人和复核人。经过电话确认,怀疑是由于没有正常年度结转造成的。 update salebillvouch set cchecker='demo',cverifier='demo',cmaker='demo' where cchecker is null and bfirst=1 问题3,也没有发现此问题。 问题4,无法处理成0,主要是由于在预收款中的收款单200,红字付款单200,是同一个方向的,都是客户给我们的,所以不能处理成零。 问题5,经过反复验证,不能确定,这种异常数据是怎样产生的。只能通过如下的判断, –由于 select cCancelNo,sum(idamount),sum(icamount),sum(idamount)-sum(icamount) from ap_detail where cProcStyle in ('9k') group by cCancelNo having sum(idamount)-sum(icamount)0 –所以 delete from ap_detail where dvouchdate<='2001-12-31'or cvouchid=null or cvouchid='' 综上所述,对此数据通过如下两个脚本进行调整: update salebillvouch set cchecker='demo',cverifier='demo',cmaker='demo' where cchecker is null and bfirst=1 delete from ap_detail where dvouchdate<='2001-12-31'or cvouchid=null or cvouchid='' |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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用友T3用友通销售模块中收款单问题 用友T3用友通销售模块中收款单问题
1、在销售模块中,收款单做了预收后,能否传递到总账系统中2、客户为定额税户,销售发票中能否不处理税款,也就是说能否将传递到总账中的凭证:借:现金 贷:主营业务收入 应交税金(这一项不要),也就是借:现金 贷:主营业务收入 即:现金=主营业务收入。1、收款单做预收以后会在客户往来里进行核销制单,然后生成凭证 2、在填制发票的时候把税率设置为零就可。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地