用友T3用友通新打印小数位数如何调整
2016-1-17 0:0:0 用友T1小编用友T3用友通新打印小数位数如何调整
用友T3用友通新打印小数位数如何调整业务部分单据中小数位数在基础设置-数据精度中设置,比如单价,但是设置好了之后在新打印中无效,一直都是2位小数。新打印的字段显示小数位是不受数据精度控制的,需要在新打印模板中进行调整。点开新打印设置,双击打开模板,找到需要设置小数位的单元格,右键点击选择单元格属性,在窗口左下方有小数位数可以进行设置。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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问:铂金手饰是否属于应在零售环节缴纳消费税的金银手饰?
答:从1995年1月1日起,金、银和金基、银基合金首饰以及金、银和金基、银基合金的镶嵌首饰(简称为金银首饰)的消费税由生产销售环节改为零售环节征收。
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记账凭证的填制与审核的活动目的 记账凭证的填制与审核的活动目的做会计实训报告作业,拜托各位
1)记账凭证各项内容必须完整。 2)记账凭证应连续编号。一笔经济业务需要填制两张以上记账凭证的,可以采用分数编号法编号。 3)记账凭证的书写应清楚、规范。相关要求同原始凭证。 4)记账凭证可以根据每一张原始凭证填制,或根据若干张同类原始凭证汇总编制,也可以根据原始凭证汇总表填制。但不得将不同内容和类别的原始凭证汇总填制在一张记账凭证上。 5)除结账和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证外,其他记账凭证必须附有原始凭证。 6)填制记账凭证时若发生错误应当重新填制。已登记入账的记账凭证在当年内发现填写错误时,可以用红字填写一张与原内容相同的记账凭证,在摘要栏注明“注销某月某日某号凭证”字样,同时再用蓝字重新填制一张正确的记账凭证,注明“订正某月某日某号凭证”字样。如果会计科目没有错误,只是金额错误,也可将正确数字与错误数字之间的差额,另编一张调整的记账凭证,调增金额用蓝字、调减金额用红字。发现以前年度记账凭证有错误的,应当用蓝字填制一张更正的记账凭证。 7)记账凭证填制完成经济业务事项后,如有空行,应当自金额栏最后一笔金额数字下的空行处至合计数上的空行处划线注销。 审核凭证的要点第一条 凡不规范或不合法的原始凭证不得作为登记记账凭证的根据。 第二条 记账凭证的编制,应根据原始凭证进行。 第三条 应该具备原始凭证而事实上没有原始凭证或原始凭证无法取得的会计事项,应由经办人员签报,并经主管各层的核准及主管会计的会签,送与部主管部门批准后,才可以编制记账凭证。事后如取得原始凭证时应检附。 第四条 记账凭证内所记载的会计事项及金额,均应与原始凭证内所表示者相符。原始凭证的余额,如不以分位为止,应将分位以下的数字四舍五入记入记账凭证。 第五条 凡从一科目转入其他科目时,借贷双方的会计科目虽属相同,而会计事项的内容并不相同,或总分类科目虽属相同,而明细分类账科目并不相同者,均应根据项目记账凭证转正。但属于成本计算科目另有规定处理方法者不在此限。 第六条 现金、票据、证券及财产增减、保管、转移,应随时根据合法的原始凭证填具记账凭证。但有关生产成本已随时根据合法的原始凭证而直接记入明细分类账者,须按期分类汇总填具记账凭证。 第七条 记账凭证有下列情形者,视为不合法的凭证,应更正。 1.记账凭证根据不合法的原始凭证填制者。 2.未依规定程序编制者。 3.记载内容与原始凭证不符者。 4.会计法规定应行记载事项未记明者。 5.依照规定,应经各级人员签章,但未经其签名盖章者。 6.有记载、抄写、计算错误而未遵照规定更正者。 7.其他与法令、公司规章不合者。
主要目的是:明确记账凭证应具备的基本要素熟悉记账凭证填制的基本程序掌握根据原始凭证判断会计分录并填制记账凭证的基本操作
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T+账套名在2008数据库中表名称是什么? T+账套名在2008数据库中表名称是什么?[]
在系统库的EAP_account表中,任何数据库操作前请先备份账套!@服务社区刘小艳: 我的是新附加的数据库、是不是不显示?@zkdddn:如果远系统库中没有账套库的记录,您只是单独附加的账套库是不显示的,需要新建账套后这张表才会有记录,然后附加进来后,把新建账套的DSname修改为原账套库名称。。
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年结的注意事项 年结的注意事项
1、备份数据
(1)备份数据是年结工作中重要的一环,它可真正的保障您的数据安全,让您在遇到问题的时候可以有机会补救。
(2)系统管理员(admin)在进行备份账套的时候,一定不要选择上删除账套。
(3)备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试,以免由于您原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入。
2、建立年度账注意点
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![应收应付模块任何制单操作都无法立即生成凭证](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应收应付模块任何制单操作都无法立即生成凭证 应收应付模块任何制单操作都无法立即生成凭证
问题号: | 8490 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收应付模块任何制单操作都无法立即生成凭证 |
适用产品: | u8 |
问题名称: | 应收应付模块任何制单操作都无法立即生成凭证 |
问题现象: | 应收应付模块中的各种立即制单功能在点击“立即制单”按钮后就无任何反馈信息了,凭证也未生成,包括应收/付单审核、收/付款单审核、转账等 |
问题原因: | 数据问题 |
解决方案: | 主要是由于Accinformation表中某字段的cDefault值中含有非法字符,改为普通值即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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申请个体工商户登记注册应提交的资料(北京) 申请个体工商户登记注册应提交的资料(北京)
(一)个体工商户设立登记应提交的文件、证件:
1、《个体工商户开业登记申请书》(含《个体工商户开业登记申请表》、《经营者基本情况表》、《经营场所证明》表等表格,香港、澳门永久性居民中的中国公民设立个体工商户的,应填写《个体工商户(港澳居民)设立登记申请书》);外地来京人员办理个体工商户登记,还应提交《暂住证》复印件。
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正确答案: A:102
答案解析: 该项金融资产的入账价值=112-10= 102(万元)。
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使用技巧
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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您好,不审核是不能都层投产的@畅捷服务李笑旺:可以的啊销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了
销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了 销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了[]
看下存货的计价方式,如果是先进先出、个别计价,或者是带批号管理的,不受允许零出库的控制,默认不允许零出库
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问题解答
培训教程
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
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