从t3普及版升级到了标准版现在又降回普及版,打了最新补丁,但是还是进不了帐套
2017-10-30 0:0:0 用友T1小编从t3普及版升级到了标准版现在又降回普及版,打了最新补丁,但是还是进不了帐套
从t3普及版升级到了标准版现在又降回普及版,打了最新补丁,但是还是进不了帐套![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/02/18/1455775212RVod.jpg)
点击取消,将软件补丁下载到机器上,手工打上补丁。另外,如果这个账套已经在标准版中运行过了,不能再降低到普及版上使用。@畅捷服务苏娜_: 就是已经在标准版使用过不能再降回到普及版中使用,两个版本的数据库结构不一样,使用账套时容易报错。
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您就只打印一张看下是否可以停止在自动撕纸的地方,不可以,有两种原因,第一是您自定义纸型大小和客户实际上不相符。您用尺子量一下客户纸张两个虚线之间的宽度和高度并且将大小输入在打印报表设计的自定义纸型中。确认纸型大小无误,则是打印机设置有问题。请维护打印机工程师帮您将打印机调整到自动撕纸地方停止。如果是可以自动停止在撕纸的地方,那么就看下连续数十张单据的打印预览效果数据否正常,正常的话则是打印机驱动有问题,建议更新爱普森1600K打印机驱动。它的驱动和软件兼容性最佳,打印效果最好好的,谢谢![/微笑]@成都时代纳川科技有限公司:不客气的,祝您工作愉快![/微笑]
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您好,请您删除下记账宝U盘记账宝文件夹中的UFSOFT.INI以及C:\WINDOWS中的UFSOFT.INI文件后即可实现自动备份。感谢您对记账宝的关注。
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印花税缴纳四误区 印花税缴纳四误区 印花税是对经济活动和经济交往中书立、领受的凭证征收的一种税,它具有征收面广、税负轻、由人自行购买并粘贴印花完成纳税义务等特点。印花税虽税负轻,但由于人们对印花税的纳税人、纳税时间、计税依据等存在认识上的误区,实践中常常有纳税人违反相关规定,未能按期足额缴纳印花税,导致不必要的经济损失。 误区一:合同一方贴足印花即完税。 A、B公司两家公司因业务需要签订咨询服务合同,由B公司向A公司提供业务咨询服务。在项目完成后,A公司的经办人员将咨询费用送到B公司,在取发票时看到B公司持有的合同已作了贴花,便认为是已缴清了印花税,回到A公司也没再提起缴税的事。不久,机关上门进行日常税务检查,在查阅账簿、合同、发票等资料时,发现了该咨询服务合同未依法缴纳印花税的问题,于是对A公司作出了补税和罚款的处理。 税务人员对处罚决定进行了解释,根据《中华人民共和国印花税暂行条例》第八条规定,同一凭证,由两方或者两方以上当事人签订并各执一份的,应当由各方就所执的一份各自全额贴花。也就是说,对合同有直接权利义务关系的双方当事人均纳税义务,均应按照合同金额贴足印花。 误区二:不确定金额的合同无需贴花。 税务机关在一次对某建安企业作税务检查时,发现该公司有多份工程承包合同未按规定缴纳印花税。财务人员陈小姐解释,由于这些承包合同签订时没有具体金额,要待竣工结算后方能确定费用,因此无法计算印花税。没有确定金额的合同就无法贴花了吗? 这种做法显然是不符合规定的。根据《国家税务局关于印花税若干具体问题的规定》(〔88〕国税地字第025号)规定,有些合同在签订时无法确定计税金额,可在签订时先按定额五元贴花,以后结算时再按实际金额计税,补贴印花。这些在签订时无法确定计税金额的合同,如案例中约定合同金额按实际结算确定的工程承包合同,还有技术转让合同中的转让收入是按销售收入的一定比例或按实现利润分成比例收取,或者财产租赁合同中只是规定了月(天)租金标准而却无租赁期限等等,都应在签订时先按照定额5元贴花,待结算后再按实际金额补贴印花税。 误区三:多缴的印花税可办退税。 赵小姐以高价出租了一处商业旺铺,双方签订了一年的租赁合同,并按租金收入缴纳了印花税及其它相费。三个月后,承租方生意不理想,难以继续承受高价租金,便与赵小姐协商要求调低10%.适逢赵小姐资金周转紧张,一时难以找到更好的承租方,于是她便答应了对方的要求,从第四个月起减掉了10%的租金。精明的赵小姐转念一想,减少租金后的印花税岂不是多交了?应该是可以办理退税的。于是,她带着已贴花的租赁合同来到了税务局。 然而,工作人员却告诉赵小姐,印花税票是不能办得退税的。根据《中华人民共和国印花税暂行条例实施细则》第二十四条规定,凡多贴印花税票者,不得申请退税或者抵用。如果在合同履行过程中金额有所增加,则须按《中华人民共和国印花税暂行条例》第九条规定执行,即已贴印花的凭证,修改后所载金额增加的,其增加部分应当补贴印花税票。 误区四:合同没有按期履行不用贴花。 日前,税务机关对某房地产企业未按规定缴纳建筑安装工程承包合同印花税进行了处罚,要求其补缴了印花税并加收了滞纳金。原来,去年该房地产企业在对外分包建筑安装工程时,有几份过百万金额的安装合同没有按规定贴花。财务人员解释是因承包方原因最终未能按期履行,于是便认为没有履行的合同是不用贴花的。 显然,财务人员的做法是违反相关规定的。根据《中华人民共和国印花税暂行条例》第七条规定,应纳税凭证应当于书立或者领受时贴花。故合同签订时就应当贴花,履行完税手续,无论合同是否按期履行,都一律应当按照规定贴花。 为此,税务机关提醒广大纳税人应熟悉印花税的相关规定,避免因认识误区导致的风险。
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一、视同销售业务的涉税处理
在一般情况下,企业视同销售业务应纳的增值税和消费税,应借记“在建工程”、“应付福利费”、“长期股权投资”、“应付股利”、“营业外支出”等,贷记“应交税金——应交增值税(销项税额)”、“应交税金——应交消费税”。但对按规定应纳的城建税和教育费附加,以及应纳的企业所得税不能直接的记入相关帐户。城建税和教育费附加是以实际缴纳的“三税”之和为依据的,一般按月计算交纳,若本月 发生视同销售业务的当月应交增值税为负数,该笔业务就无需计算。同理,由于所得税仅对全年利润经纳税调整后为盈利的企业征收,并且实按年计征。因此,若当年应纳所得税额为负数,则无需对视同销售业务计算所得税。那么对城建税和教育费附加的调整方法宜采用“同口径”比例分摊法,而所得税的调整不宜采用此方法。因为企业所得税很有可能全年所得额小于该笔业务的所得额,故可对该类事项实现所得额先按33%的所得税率计算未来预计应交的所得税,暂记入“递延税款”待年终再进行调整。
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依托指标分析 核实真实税基——浙江省海宁市国税局对某机械有限 依托指标分析 核实真实税基——浙江省海宁市国税局对某机械有限
基本情况
2010 年 10 月,浙江省海宁市国税局通过征管辅助系统税负监控体系发现,某机械有限公司2010 年 1 月~9 月税负与同期相比明显偏低,遂将其列入评估对象。
案头分析
据介绍,该公司成立于 2003 年 12 月,主要生产扶梯桁架、锅炉部件、建筑钢结构等产品。从宏观经济、市场变化与税源趋势分析角度看,近年来,国家实行积极的财政政策,加大基本建设投资规模,对机械制造行业无疑是一个难得的发展机遇。在海宁区域内,由于金属结构行业是一个新型产业,产品属于国家非标产品,没有现成的行业参数可鉴。评估人员首先了解了扶梯桁架、锅炉部件产品的生产工艺流程。扶梯桁架的生产工艺流程:钢材下料,包括抛丸、剪板、锯、钻→单片、双片拼焊→龙门、总成装配焊接→校正、油漆→总装→发运。锅炉部件的生产工艺流程:钢材下料,包括剪板、火焰切割、数控钻孔、H 型组立焊接、外协加工等→组件拼焊接→抛丸、油漆→预装配→包装、发运。对工艺流程有了详尽的了解后,评估人员采集了该公司 2009 年 1 月~9 月、2010 年 1 月~9月的资产负债表、损益表、纳税申报记录等涉税数据,利用数据之间的逻辑关系进行分析比对,发现了以下涉税疑点。
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应税行为及税收优惠政策
从目前残疾人员个人从事工作的具体内容来看,依据现行税收政策,暂不考虑地方小税种,牵扯到残疾人应税行为的主要税种有增值税、营业税和个人所得税。如果从事加工、修理行业和买卖货物,则需要缴纳增值税;如果从事租赁、饮食等行业,则需要缴纳营业税;个人所得需要缴纳个人所得税。国家对残疾人员应税行为涉及的三个主要税种都制定了优惠政策:
1.增值税。《财政部、国家税务总局关于调整农业产品增值税税率和若干项目征免增值税的通知》([94]财税字第004号)文件规定:“三、残疾人员个人提供加工和修理修配劳务,免征增值税。”税收政策还对加工和修理修配劳务作了详细解释,《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第二条规定:“条例第一条所称加工,是指受托加工货物,即委托方提供原料及主要材料,受托方按照委托方的要求制造货物并收取加工费的业务。条例第一条所称修理修配,是指受托方对损伤和丧失功能的货物进行修复,使其恢复原状和功能的业务。”应当指出,残疾人员在提供加工劳务时,受托加工货物必须是委托方提供原料和主要材料,加工行为才可免征增值税。如果残疾人员自行购买原料及主要材料,用于加工货物出售的,不能享受免征增值税的税收优惠政策,必须按货物售价全额计算缴纳增值税。
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使用技巧
经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
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我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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问题解答
培训教程
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。