#财税实务# @戴崇恩 老师做相反的分录和做冲红的分录本质有什么不同呀? _0
2017-10-25 0:0:0 用友T1小编#财税实务# @戴崇恩 老师做相反的分录和做冲红的分录本质有什么不同呀? _0
#财税实务# @戴崇恩 老师做相反的分录和做冲红的分录本质有什么不同呀?[]虽然最终的结果是一样的。但是,对于需要更正的费用,可以简单理解为原来的分录不应该存在,也就不应该影响到借方累计发生额,所以通过红冲消灭掉原来的数据,整体数据也就更为准确,更直观。一般相反的分录代表另一种业务,,相反分录会影响月计或累计的数字。因此会影响以后的会计业务,重新填制一张正确的凭证、红字冲消法明确规定是用于处理错误凭证的方法之一;它与相反分录有区别的关注学习
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用友进入工资变动后,无法进行工资计算功能进入工资变动后,无法进行工资计算功能
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老板将收入存入个人帐号,并购买了单位所需用品,我直接记管理费用,贷营业收入,可以吗? _0老板将收入存入个人帐号,并购买了单位所需用品,我直接记管理费用,贷营业收入,可以吗?[]
按规定不能这样,如是内帐…[/微笑]如果是一般纳税人不能这样不行,管理费用的增加,应该说是会导致银行存款的减少的,而收入的增加,一般来说会增加企业的银行存款或者债权,你这里直接省过了两道过程。让人看到这笔分录第一印象 企业的收入都拿来作费用支出了,且还没有过银行存款。这样的帐务处理既不符合实际情况,也不严谨。当然,如果内外两套帐,就另说了你这是卖的管理费用啊直接用于费用坐支我做內帐的,老板自己管钱,他平时只把收入和费用的单据给我做记录,我才不管他是存公户还是私户呢!但我跟老板还是会每星期对一下货币的余额。借:其他应收款
贷:银行存款(库存现金)(钱收到老板账户)
购买商品
借:管理费用
贷:其他应收款学习
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请问,工资是3600的,交个税3元,实际发到的工资是3597,那我申报个税的时候工资是要填3597还是3600呢?我是用易税门户申报的 _0请问,工资是3600的,交个税3元,实际发到的工资是3597,那我申报个税的时候工资是要填3597还是3600呢?我是用易税门户申报的[]
应该是按3600报的,到个税报表会显示要交个人所得税多少钱@有求必应:你是用什么软件申报个税的呢@以后如是:ETAX网上报税@有求必应:没用过,不过应该差不多吧。我上月已经按3597的申报了,现在发现怪怪的。@以后如是:你提交的时候,个人所得税报表应该会显示要扣多少所得税,应该就能发现异常啊@有求必应:当时没想那么多按应发的3600来报
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有形动产经营租赁服务如何简易计税 有形动产经营租赁服务如何简易计税
《部、国家总局关于交通运输业和部分现代服务业改征试点若干政策的补充通知》(财税〔2012〕53号)规定,试点人中的一般纳税人,以试点实施之前购进或者自制的有形动产为标的物提供的经营租赁服务,试点期间可以选择简易计税方法计算缴纳增值税。2013年8月1日起,全国范围内开展交通运输业和部分现代服务业“营改增”试点后,《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》(财税〔2013〕37号)也作了同样的规定。笔者在工作中发现,纳税人对该规定的认识还存在一些误区,需要进一步厘清。
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应税项目与减免税项目应各自补亏 应税项目与减免税项目应各自补亏
某制药股份有限公司系,在2009年度汇算清缴中,其企业以上年度可弥补亏损160万元,2009年度经调税调整后汇算,应项目所得额为-430万元,另外其企业当年还发生能单独准确核算的符合条件的药品开发技术转让收入600万元,技术转让成本和相费60万元,技术转让所得540万元。为此,该公司按照《》(国税发〔1999〕34号)的规定,将所得对企业当年和以前年度亏损进行了弥补处理后,结转以后年度可弥补亏损50万元,部门提出这种计算方法错误,应税项目与免税项目应各自计算、补亏,不得互相调剂使用“资源共享”。
佣金税前扣除的相关税法分析 佣金税前扣除的相关税法分析
佣金一般是指企业在商品营销业务过程中支付给中介人的代理、经纪手续费用。按照规定,佣金费用在销售费用或营销费用中列支。但是,对佣金的税前扣除有些限制性规定,而且内外资企业扣除额的规定也是不同的。
在内资方面,对支付给单位的佣金没有比例限制;但支付给非本企业雇员的个人有5%的限制规定。《企业所得税税前扣除办法》(国税发[2000]084号)第五十三条规定,人发生的佣金符合下列条件的,可计入销售费用:有合法真实凭证;支付的对象不得不是独立的有权从事中介服务的纳税人或个人(支付对象不含本企业雇员);支付给个人的佣金,除另有规定者外,不得超过服务金额的5%。假如单位向本单位雇员支付佣金,按照税定,则应视同工资薪金性质支付,并入计税工资处理。
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误:-如果收款单中填写了2个收款账户,在查询列表中会出现相同的两条数据。-例,收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 :-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
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解决用友T3格式与数据的切换,关键字里的录入是灰化解决用友T3格式与数据的切换,关键字里的录入是灰化
用友T3格式与数据的切换,关键字里的录入是灰化。碰到这种问题,怎么办?首先,我们在碰到这种情况下,先要进行分析?
第一种情况:设置关键字时,要切换至格式状态下进行;而录入关键字是在数据状态下方可进行的。
(打开报表后,在报表窗口的左下角,有个数据或格式切换键(红色字体),每点击一次,就切换一次数据或格式状态)
第二种情况:
UFO报表左下角里也没出现“格式”,此时这里出现的应该是“数据”。你点击数据切换到格式状态,先设置好关键字,再回到数据状态(也是点击格式或数据),即可录入关键字了。
第三种情况:第一次使用报表的操作流程:
1.打开UFO报表系统,单击 按钮,新建一个空白表页。
2.单击菜单栏的格式-报表模板,选择帐套对应的行业性质模板
3.提示是否覆盖本表格式,选择
注:选择模板的时候行业性质一定要与总账中的行业性质一致,否则会造成报表取数不正确。
如果您不知道总账选择的行业,可以到总账中查看
查看路径是:总账——设置——选项——其他——行业性质
4.查看公式定义是否正确,不正确的可以单击 按钮进行修改。
5.单击左下角的 按钮,切换到数据状态,提示是否全表重算,点击。
6.依次选择菜单栏的“数据”——“关键字”——“录入”,输入年月日,单击确认。
7.稍等片刻,就会显示出数据,如果有的列数据显示为 ,请调整其列宽即可。
8.如果生成的数据不正确,请查看公式定义是否正确,余额方向是否一致等,修改后重新计算即可。
9.确认无误后,保存报表。
下一月生成报表的流程:
1.进入UFO报表系统,打开上一月生成的报表。
2.单击菜单栏的 “编辑”——“追加”——“表页”,输入追加的页数1确认。
3.这时,在左下角会看到 的标识,单击第2页。
4.依次选择菜单栏的“数据”——“关键字”——“录入”,输入年月日,单击确认。
5.稍等片刻即可显示本月的数据。
6.确证数据无误后,保存报表即可
7.以后每月重复1-6步即可。
如有其它不明白的问题,或需要我们解决的问题,请联系我们!电话:010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心)
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用友U8.61存货单据记账失败U8.61存货单据记账失败
U8.61-存货单据记账失败
自动编号: | 3074 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 通用 | 关 键 字: | 存货单据记账失败 |
问题名称: | 存货单据记账失败 | ||
问题现象: | 存货模块正常单据记帐,速度很快的就过去了,但是没有单据记帐成功,单据都已经选择上了,也录入了单价。 | ||
原因分析: | 数据库表字段丢失 | ||
解决方案: | ia_subsidiary表缺少字段,修改表结构后,可以记帐 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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依据规定,如果社会团体收到的款项属于主管部门拨付的具有资本投入性质的注册资金,不征收企业所得税;如不具有资本投入性质,则属于企业所得税应入,应并入取得当期应所得额计算缴纳企业所得税。
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因延期交房而支付给业主的违约金需要缴纳个税吗 因延期交房而支付给业主的违约金需要缴纳个税吗
问:开发商因延期交房而支付给业主的违约金,业主需要缴纳吗?
答:根据《个人所得》的规定,未经国务院部门确定征税的其它所得,不应缴纳个人所得税。因开发商原因支付给客户的违约金,应区分具体情况和具体内容,看是否经国务院财政部门确定征税的其它所得。
根据《国家总局关于个人取得解除商品房买卖合同违约金征收个人所得税问题的批复》(国税函[2006]865号)的规定,商品房买卖过程中,有的房地产公司因未协调好与按揭银行的合作关系,造成购房人不能按合同约定办妥按揭贷款手续,从而无法缴纳后续房屋价款,致使房屋买卖合同难以继续履行,房地产公司因双方协商解除商品房买卖合同而向购房人支付违约金。 根据个人所得税法的有关规定,购房个人因上述原因从房地产公司取得的违约金收入,应按照“其他所得”应税项目缴纳个人所得税,税款由支付违约金的房地产公司代扣代缴。
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甲公司于2008年1月1日购入乙公司当日发行的债券作为持有至到期投资,在购买日其公允价值为60480万元,期限为3年、票面年利率为 3%,面值为60 000万元,交易费用为60万元,半年期实际利率为1.34%,每半年付息一次。采用实际利率法摊销。2008年上半年利息已收到,不考虑其他因素,则2008 甲公司于2008年1月1日购入乙公司当日发行的债券作为持有至到期投资,在购买日其公允价值为60480万元,期限为3年、票面年利率为 3%,面值为60 000万元,交易费用为60万元,半年期实际利率为1.34%,每半年付息一次。采用实际利率法摊销。2008年上半年利息已收到,不考虑其他因素,则2008甲公司于2008年1月1日购入乙公司当日发行的债券作为持有至到期投资,在购买日其公允价值为60480万元,期限为3年、票面年利率为 3%,面值为60 000万元,交易费用为60万元,半年期实际利率为1.34%,每半年付息一次。采用实际利率法摊销。2008年上半年利息已收到,不考虑其他因素,则2008年7月1日持有至到期投资摊余成本为(??? )万元。(计算结果保留两位小数)
A:60 391.24B:60 540C:60480D:60451.24
正确答案: D:60451.24
答案解析: 实际利息收入=(60480+60)×1.34% =811.24(万元);应收利息=60000×3%×6/12=900(万元);债券实际利息与应收利息的差额=900-811.24 =88.76(万元);2008年7月1日持有至到期投资摊余成本: 60 540-88.76=60451.24(万元)。