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为什么我用主管进入控制台,在用admin登陆系统管理,年度账呈灰色,不能建2016年的账

2019-2-27 12:0:0 用友T1小编

为什么我用主管进入控制台,在用admin登陆系统管理,年度账呈灰色,不能建2016年的账

为什么我用主管进入控制台,在用admin登陆系统管理,年度账呈灰色,不能建2016年的账[]

账套主管不是admin,是您做账登录T3的账套主管操作员;
-- 用admin登陆的是系统管理
@刘江凌:账套主管(非amdin)登录系统管理,进行建立年度账;年结相关操作流程,您可以参考下视频教程:

http://www.kuaiji66.com/tuiguang/services/peixunshipin.html

,自己操作前注意备份数据。如果实在没办法自行完成,建议直接联系您的代理商获取直接的服务。
-- 账套主管是我自己
--
-- 年度账区域是灰色的
@600apple:不是用admin登录,要用账套主管操作员,我上面说的很清楚[/微笑]
-- 我一直以为自己是账套主管操作员,反复试都不行,终于有人告诉我谁是主管了,已操作成功,谢谢!以后再也不自以为是了。
@600apple:[/微笑]admin是系统管理员,不是主管

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营业税的纳税人是指在我国境内提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产的单位和个人。企业租赁或承包给他人经营的以承租人或承包人为营业税的纳税人。

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帮人走账,这个不是长久,最好就是将这个人变成你的公司雇佣人员,然后以发放工资形式走
@曹倩: 但是那是给甲方单位的福利相当于贿赂,肯定不能揍员工工资什么的
@幸福安然无恙:[/闭嘴]是一种变相嘛
@曹倩: 嗯法人同意的

使用技巧

  • 做年结的具体流程是什么?

    做年结的具体流程是什么?

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    1.先备份账套;2.用账套主管登录系统管理,建立年度帐;3.用账套主管登录新年度,结转年度数据
    http://dad.chanapp.chanjet.com/2015NJ/2015快乐年结之《T3年结流程》.rar
    @王瑞环zh:有这个网址吗?
    @陈笑笑YrA:参照楼上的网址方法解决
    多谢
    @EEEric:打不开啊
    @陈笑笑YrA:http://service.chanjet.com/hal ... l%3D1,找到T3年结
    您好:年结的具体流程请参考这里:http://kuaiji.youku.com/servic ... 02d00
    @陈笑笑YrA:下载后打开
    http://wenku.baidu.com/link%3F ... 7RYH7

  • 你好!我们用的是用友T3现在要结转到下一个会计年度,不知道怎么结转能给说一下吗?

    你好!我们用的是用友T3现在要结转到下一个会计年度,不知道怎么结转能给说一下吗?

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    年结的具体流程请参考这里:http://kuaiji.youku.com/servic ... 02d00
    看不懂
    @鲁女士1469157225:建议你联系服务商上面协助您操作。

知 识 库

培训教程

  • 三个问题: 1做错了凭证审核了 怎么取消审核以及修改 2、我们公司是2015年6月份建的账套,2016年的帐现在还没有做。想年度结转怎么结转不了 3、按要求选择了现金流量,怎么出来的报表是负数呢

    三个问题: 1做错了凭证审核了 怎么取消审核以及修改 2、我们公司是2015年6月份建的账套,2016年的帐现在还没有做。想年度结转怎么结转不了 3、按要求选择了现金流量,怎么出来的报表是负数呢

    三个问题: 1做错了凭证审核了 怎么取消审核以及修改 2、我们公司是2015年6月份建的账套,2016年的帐现在还没有做。想年度结转怎么结转不了 3、按要求选择了现金流量,怎么出来的报表是负数呢 三个问题: 1做错了凭证审核了 怎么取消审核以及修改 2、我们公司是2015年6月份建的账套,2016年的帐现在还没有做。想年度结转怎么结转不了 3、按要求选择了现金流量,怎么出来的报表是负数呢[]

    1、用审核人登录账套,点审核凭证,然后双击打开一张凭证,有取消按钮,或者点审核菜单-成批取消审核
    2、简单来说,年结是先建立个2016年的年度帐,然后做年度结转,年结详细操作流程,您可以参考下视频教程:http://kuaiji.youku.com/servic ... 02d00,自己操作前注意备份数据。
    3、报表是根据凭证上录入的现金流量项目编码来取数的,看下报表和总账-现金流量明细表核对,是否一致
    第一个问题。我都已经月结转了 该怎么操作呢
    我打开审核凭证,一张凭证都没有
    取消月末结账,和凭证记账,就能取消凭证审核
    我已经取消月末结账了 怎么取消凭证记账呢 点击记账那里 提示是无可记账凭证或上月未结账,不可记账
    点总账-期末-对账,按ctrl+H ,会提示取消记账功能已激活,然后点总账-凭证,会显示出恢复记账前状态的按钮,来恢复凭证记账。详细的操作请参照社区视频操作:http://kuaiji.youku.com/servic ... 8b3ac
    谢谢 我先解决这个问题 到时再问你 谢谢 那么有耐心
    不客气[/微笑]
    我看了我对账的界面 我11月份应该没有对账呀
    我现在是11月份有些凭证错了 需要修改
    请看视频上的操作,不是让您对账,是在对账的这个界面上按快捷键,激活恢复记账前状态这个按钮,才能取消凭证记账去修改凭证
    我按ctrl+H都没有反应
    那直接在总账-凭证中看下是否已经有了恢复记账前状态这个按钮了
    我应该选哪一个呢
    需要修改11月份有些凭证
    先将总账取消月结到11月份,然后在总账-凭证中看下是否有个恢复记账前状态,有的话,直接取消凭证记账到11月初,然后取消凭证审核,修改11月份的凭证
    已经解决了 现在想问下 报表和总账-现金流量明细表核对了不是一致 明明有吸收投资的投入 可是报表里没有 怎么设置报表公式呢
    如果现金流量明细表中有这个凭证,现金流量财务报表中没有的话,在报表中点击一个空白的单元格,点击fx按钮,弹出的界面上点公式向导-用友账务函数-现金流量函数XJLL-参照,选择项目编码,点击确定,然后重新计算报表取数
    [/微笑]
    [/微笑]
    年结 数据备份出现这两个正确吗 谢谢
    出现什么?正常做账套备份就可以

  • 会计账没有做出纳通如何结转到下一年,还有出纳通如何生成会计凭证

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    如果出纳中没有使用的话,直接做T3的年结操作就可以了。如果用了出纳的话,先年结T3总账账套,再年结出纳模块。T3总账年结操作,请参照社区上的视频教程:http://kuaiji.youku.com/servic ... 02d00,自己操作前注意备份数据。
    在出纳账套,系统设置-挂接设置,需要先选择总账账套设置挂接,然后在账务处理-账户管理中,双击一个账户,在总账科目这里选择好现金或银行科目,然后在这个账户中添加日记账,点击制单即可
    现在是总账这里还没有做凭证的只是出纳通做账了,要等会计做账能不能先把出纳这边的先结转
    在出纳账套,系统设置-挂接设置中看下是否和总账设置了挂接,如果设置了挂接的话,需要等到总账年结后,出纳才能年结,如果没挂接,出纳可以单独年结
    已经挂接了
    是要等总账年结后才能把出纳通的数据转到总账生成凭证吗
    是的
    出纳通的期初数是录余额还是录是录借方累计
    直接录余额就可以
    好的
    [/微笑]嗯嗯
    请问在如何处理
    点期初未达账,将两边调平才能启用账户。或者进入这个账套数据库,找到表cn_acctinfo,参照正常能启用的账户,修改这个账户的是否启用字段isused,操作数据库之前做下备份
    还有数据库日志庞大要如何清理
    可以尝试压缩一下日志,打开企业管理器--右键你要压缩的数据库--所有任务--收缩数据库--收缩文件--选择日志文件--在收缩方式里选择收缩至XXM,这里会自动给出一个允许收缩到的最小M数,直接输入这个数,然后确定就可以了。注意备份账套

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