科目性质要等到明年才能改了吗
2017-10-19 0:0:0 用友T1小编科目性质要等到明年才能改了吗
科目性质要等到明年才能改了吗您好!可以修改,但修改了之后对应报表公式也需要修改的,不然报表取数不对了@服务社区刘明新:科目性质那边是灰色的可以修改吗???怎么改???@Caroline23:这个是数据库中修改的@服务社区刘明新:麻烦给个语句@Caroline23:语句可以给您,注意备份账套再去操作数据库:选择对应的账套数据库进行执行语句:update code set bproperty = '0' where ccode ='6001'
余额方向:0代表贷方(收入),1代表借方(支出),还要修改其他科目把最后的科目替换执行语句即可:切记:注意备份账套
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用友T3-用友通标准版收款时对客户进行优惠处理 用友T3-用友通标准版收款时对客户进行优惠处理
在销售商品时,由于客户购买量大,最后在对客户进行收款结算时,需要免去应收款的零头的方式给予客户折扣,在软件中如何处理。在收款结算时,需要录入本次结算的折扣,但在收款单表体却没有本次折扣可以录入。销售模块需要进行相应的设置,打开“销售”菜单—“销售业务范围设置”—“应收核销”,勾选现金折扣是否显示。 这样在收款结算时进行应收款核销,收款结算单表体会出现“可享受折扣”、“本次折扣”、“本次结算”列,分别录入进行结算即可。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
加密狗成功注册之后,偶尔提示这个,输入用户名密码之后能显示帐套但是不能登录 加密狗成功注册之后,偶尔提示这个,输入用户名密码之后能显示帐套但是不能登录
注册加密狗需要使用IE8-IE10的32位浏览器进行注册,注册成功后,在C:\Windows\System32(64位系统是在C:\Windows\SysWOW64)会生成加密狗号命名的.cjt文件,您先检查是否有文件,如果用了符合要求的IE浏览器注册了没有生成*.cjt文件,需要按照以下设置之后重新注册:
1、重新设置IE浏览器,包括安全级别最低,activeX控件设为允许,
2、删除个性化设置,禁用弹出窗口阻止程序,把注册网站设置信任站点,
然后重启浏览器在注册。
如果还是提示,可以使用360浏览器兼容模式下注册网站登陆重新注册。
详细操作您也可以参照知识库文档设置下:http://service.chanjet.com/zhi ... 6ae60
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出现这个问题怎么办 出现这个问题怎么办
您先做一张其他单据过账是否正常?若是都不正常,则先检查下C盘和安装路径磁盘可用空间是否足够,至少保留2G以上内存,若是只有这一张单据提示报错,则备份数据,再服务社区,产品更新,T1里面下载对应版本的补丁程序安装并执行补丁脚本之后再操作。补丁下载地址:
http://service.chanjet.com/chanjet/T1
角色的定义 角色的定义
问题号: | 28942 |
---|---|
适用产品: | C系列 |
软件版本: | CRM |
软件模块: | 桌面 |
问题名称: | 角色的定义 |
问题现象: | 软件中的操作员需要分配相应的角色,和相应的权限以便更好的管理,但角色的建立需要根据相应公司的需求。 |
问题原因: | 用管理员账号登陆软件,根据公司的需求进行不同角色的设置。 |
关键字: | 角色的定义 |
解决方案: | 点击CRM桌面右上角的“设置”–“设置”–“管理员设置”–“权限设置”–“角色” 1.如果公司体制跟软件中的系统模板相同,那可以点击“从系统模板新建”来定义角色。 2.如果公司体制跟软件中的模板有出入,则可以点击“添加”来定义相应的角色。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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应收单查询 应收单查询
问题号: | 39820 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 应收管理 |
问题名称: | 应收单查询 |
问题现象: | 应收款管理-单据查询-应收单查询的界面,能不能显示单据的到期日? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 应收单查询 |
解决方案: | 可以。点击查询结果上的“栏目”按钮,在“到期日”这行的“显示”栏中,打上Y 的标志后,点确定即可。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
固定资产无法取消结账前状态,提示恢复结账失败,请与供应商联系固定资产无法取消结账前状态,提示恢复结账失败,请与供应商联系
客户在操作软件时,出现这种错误,是什么原因导致的呢?固定资产无法取消结账前状态,提示“恢复结账失败,请与供应商联系”。
答:以上原因是由于操作系统中的“dao360.dll”文件没注册成功造成的。解决的办法是:手工注册此文件:点击“开始”→“运行”在弹出的输入框中键入以下命令(注意必须加引号):regsvr32\"C:\\ProgramFiles\\CommonFiles\\MicrosoftShared\\DAO\\dao360.dll\",然后按回车键。如果还有提示:429错误,可以再继续手工注册SCRRUN.DLL文件,方法同上,注册路径是:regsvr32\"C:\\windows\\system32\\scrrun.dll\"。如果上述文件在本机已经不存在,那么从别的电脑上拷贝到本机再注册就可以了。
如有其它不明白的问题,或需要我们解决的问题,请联系我们!电话:010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心)
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销售发票金额为当月收入;销售发票金额@qbq21161676:[/强]
用友U8.61内存不能为‘WRITEN’错误提示U8.61内存不能为‘WRITEN’错误提示
U8.61-内存不能为‘WRITEN’错误提示
自动编号: | 1544 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | UFO报表 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--财务会计--UFO报表 | 关 键 字: | 内存 |
问题名称: | 内存不能为‘WRITEN’错误提示 | ||
问题现象: | 点UFO关闭按钮,退出UFO程序时,系统会提示XXX指令引用的XX内存,该内存不能为‘WRITEN’错误提示。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 此问题研发人员已经出具相关补丁,由于【861、860sp版本】补丁,现已通过【补丁自动更新系统】发布,此问题的补丁在自动更新系统中编号为【KB-U861-0101-060614-86629】 请使用下载中心【补丁编号1835:补丁自动更新工具】安装补丁解决此问题; 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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在票据打印时,却打印出“本软件未经授权” 在票据打印时,却打印出“本软件未经授权”
问题号: | 10424 |
---|---|
解决状态: | 其他 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 票据通 |
行业: | 通用 |
关键字: | 日常操作 |
适用产品: | U861—-票据通 |
问题名称: | 在票据打印时,却打印出“本软件未经授权” |
问题现象: | 问题描述:用户使用的是U861的票据通,客户端登录产品的时候均正常,没有提示检测不到加密盒或授权饱合等字样,但在票据打印时,却打印出“本软件未经授权”。在服务器上测试,也是同样的问题。 该用户用的是U860SP的USB口通卡加密盒,在服务器“系统管理”查看任务,未找到票据通登录的任务。在查询“加密服务器”的“产品登录情况”,“票据通”的登录数是1个。 |
问题原因: | 程序设计问题 |
解决方案: | 此问题开发已做了补丁,补丁文件ufnote3.exe 此补丁也可以到我们的技术支持网站上去下载,补丁编号:1754 发布时间:2005-10-17 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8.51销售专用发票上客户的账号必输为灰色无法修改U8.51销售专用发票上客户的账号必输为灰色无法修改
U8.51-销售专用发票上客户的账号必输为灰色无法修改
自动编号: | 8771 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851,U850 | 关 键 字: | 销售专用发票上客户的账号必输为灰色无法修改 |
问题名称: | 销售专用发票上客户的账号必输为灰色无法修改 | ||
问题现象: | 有一客户从8.12access升级至U851。在输销售专用发票时发现,原来可以不输的的客户账号现在是必输的。打开单据设计中销售专用发票,发现账号的必输项为灰色,无法修改。 | ||
原因分析: | 升级问题 | ||
解决方案: | 打开数据库中的VoucherItems表,找到销售中账号这条记录,将Candelete字段的值由0改成1。再进销售专用发票录发票时就可以不输账号了。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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- 1。T3升级上来,增加了 人事管理模块 ,加密狗刷新了 薪资管理还是系那是演示版……--2.还有就是 登录进去经常会出现登录子系统失败,退出再登录进去就行-请教
你好 急需建筑施工企业的财务报表资料啊 主要是资产负债表 急需啊 谢谢 你好 急需建筑施工企业的财务报表资料啊 主要是资产负债表 急需啊 谢谢''
会施01表编制单位: ____年____月____日 单位:元━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━┯━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━┯━┯━ │ │年│期│ │ │年│期资 产 │行次│初│末│ 负债及所有者权益 │ 行次│初│末 │ │数│数│ │ │数│数─────────────┼──┼─┼─┼────────────┼───┼─┼─流动资产: │ │ │ │流动负债: │ │ │货币资金 │1 │ │ │ 短期借款 │51 │ │短期投资 │2 │ │ │ 应付票据 │52 │ │应收票据 │3 │ │ │ 应付账款 │53 │ │应收账款 │4 │ │ │ 预收账款 │54 │ │减:坏账准备 │5 │ │ │ 应付内部单位款 │55 │ │预付账款 │6 │ │ │ 其他应付款 │56 │ │应收内部单位款 │7 │ │ │ 应付工资 │57 │ │备用金 │8 │ │ │ 其中:含量工资包干节余│58 │ │其他应收款 │9 │ │ │ 应付福利费 │59 │ │待摊费用 │10│ │ │ 未交税金 │60 │ │存货 │11│ │ │ 未付利润 │61 │ │其中:在建工程 │12│ │ │ 其他未交款 │62 │ │待处理流动资产净损失 │13│ │ │ 预提费用 │63 │ │一年内到期的长期债券投资│18│ │ │ 一年内到期的长期负债 │64 │ │其他流动资产 │19│ │ │ 其他流动负债 │65 │ │流动资产合计 │20│ │ │ 流动负债合计 │70 │ │长期投资: │ │ │ │长期负债: │ │ │长期投资 │21│ │ │ 长期借款 │71 │ │拨付所属资金 │22│ │ │ 应付债券 │72 │ │固定资产: │ │ │ │ 长期应付款 │73 │ │固定资产原价 │25│ │ │ │ │ │减:累计折旧 │26│ │ │其他长期负债 │76 │ │固定资产净值 │27│ │ │ 其中:专项应付款 │77 │ │固定资产清理 │28│ │ │ 住房周转金 │78 │ │待处理固定资产净损失 │29│ │ │ 长期负债合计 │82 │ │固定资产合计 │32│ │ │ 递延税项: │ │ │专项工程: │ │ │ │ 递延税款贷项 │83 │ │专项工程 │33│ │ │ 负债合计 │86 │ │无形资产及递延资产: │ │ │ │所有者权益: │ │ │无形资产 │35│ │ │ 实收资本 │87 │ │递延资产 │36│ │ │ 上级拨入资金 │88 │ │ │ │ │ │ 资本公积 │89 │ │无形资产及递延资产合计│40│ │ │ 盈余公积 │90 │ │其他资产: │ │ │ │ 其中:公益金 │92 │ │临时设施 │41│ │ │ 未分配利润 │95 │ │减:临时设施摊销 │42│ │ │ 所有者权益合计 │99 │ │临时设施净值 │43│ │ │ │ │ │临时设施清理 │44│ │ │ │ │ │其他长期资产 │46│ │ │ │ │ │其他资产合计 │47│ │ │ │ │ │递延税项: │ │ │ │ │ │ │递延税款借项 │48│ │ │ │ │ │资产总计 │50│ │ │ 负债及所有者权益总计 │100│ │━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━┷━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━┷━补充资料:1.已贴现的商业承兑汇票_____元;2.已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价_____元。 损 益 表 会施02表编制单位: ____年____月 单位:元━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━━━项 目 │行次│本月数│本年累计数─────────────────────┼──┼───┼─────一、工程结算收入 │1 │ │减:工程结算成本 │2 │ │工程结算税金及附加 │3 │ │二、工程结算利润 │5 │ │加:其他业务利润 │6 │ │减:管理费用 │7 │ │财务费用 │8 │ │三、营业利润 │10│ │加:投资收益 │11│ │营业外收入 │12│ │用含量工资节余弥补利润 │13│ │减:营业外支出 │15│ │结转的含量工资包干结余 │16│ │加:以前年度损益调整 │18│ │四、利润总额 │19│ │减:所得税 │21│ │五、净利润 │22│ │━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━利 润 分 配 表 会施02表附表1编制单位: ____年 单位:元━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━┯━━━━项 目 │行次│本年实际│上年实际──────────────┼──┼────┼────一、净利润 │1 │ │减:应交财政特种基金 │2 │ │加:年初未分配利润 │3 │ │减:归还借款的利润 │4 │ │二、可供分配的利润 │10│ │加:盈余公积补亏 │11│ │减:提取盈余公积 │12│ │应付利润 │13│ │转作奖金的利润 │14│ │三、年度未分配利润 │20│ │━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━ 财务状况变动表 会施03表编制单位: ____年 单位:元━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━流动资金来源和运用 │行次│金│ 流动资金各项目的变动 │行次│金 │ │额│ │ │额─────────────────┼──┼─┼─────────────┼──┼─一、流动资金来源: │ │ │一、流动资产本年增加数: │ │1.本年净利润 │1 │ │1.货币资金 │46│加:不减少流动资金的费用和损失: │ │ │2.短期投资 │47│(1)固定资产折旧 │2 │ │3.应收票据 │48│(2)临时设施摊销 │3 │ │4.应收账款 │49│(3)无形资产、递延资产及其他 │4 │ │ 减:坏账准备 │50│资产摊销(减其他负债转销) │ │ │5.预付账款 │51│(4)固定资产盘亏(减盘盈) │5 │ │6.应收内部单位款 │52│(5)清理固定资产损失(减收益)│6 │ │7.备用金 │53│(6)递延税款 │7 │ │8.其他应收款 │54│(9)其他不减少流动资金 │10│ │9.待摊费用 │55│的费用和损失 │ │ │10.存货 │56│小 计 │11│ │ 其中:在建工程 │57│2.其他来源: │ │ │11.其他流动资产 │62│(1)固定资产清理收入 │12│ │12.待处理流动资产净损失│63│(减清理费用) │ │ │13.一年内到期的长期债券│ │ │ │ │ 投资 │64│(2)收回长期投资 │13│ │ 流动资产合计 │68│(3)增加长期借款 │14│ │二、流动负债本年增加数 │ │(4)发行债券 │15│ │1.短期借款 │69│(5)增加长期应付款 │16│ │2.应付票据 │70│(6)增加其他长期负债 │17│ │3.应付账款 │71│(7)投资转出固定资产 │18│ │4.预收账款 │72│(8)投资转出无形资产 │19│ │5.应付内部单位款 │73│(9)资本净增加额 │20│ │6.其他应付款 │74│小 计 │23│ │7.应付工资 │75│流动资金来源合计 │24│ │8.应付福利费 │76│二、流动资金运用: │ │ │9.未交税金 │77│1.利润分配: │ │ │10.未付利润 │78│(1)应交财政特种基金 │25│ │11.其他未交款 │79│(2)提取盈余公积 │26│ │12.预提费用 │80│(3)应付利润 │27│ │13.其他流动负债 │85│(4)转作奖金的利润 │28│ │14.一年内到期的长期负债│86│(5)归还借款的利润 │29│ │ │ │小 计 │32│ │ │ │2.其他运用: │ │ │ │ │(1)增加固定资产 │33│ │ │ │(2)增加专项工程 │34│ │ │ │(3)增加无形资产、递延 │35│ │ │ │资产及其他资产 │ │ │ │ │(4)增加长期投资 │36│ │ │ │(5)偿还长期借款 │37│ │ │ │(6)收回应付债券 │38│ │ │ │(7)支付长期应付款 │39│ │ │ │(8)减少其他长期负债 │40│ │ │ │小 计 │43│ │ │ │流动资金运用合计 │44│ │ 流动负债增加净额 │89│流动资金增加净额 │45│ │ 流动资金增加净额 │90│━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━