用友T6存货核算与库存模块期初对账不平
2019-4-23 8:0:0 用友T1小编用友t6存货核算与库存模块期初对账不平
用友t6存货核算与库存模块期初对账不平账套是12年3月启用的,在12年底库存与核算期初对账平衡,但年结后在13年初并未发现期初对账不平。目前存货核算业务日期已使用到6月份发现核算与库存对账不平,库存是对的、核算不对。公司不想将存货核算删除凭证并反结账。还请看看能否有最简单的方式解决对账不平业务。库存期初与存货核算期初余额对账不平,有部分的存货暂估标识错误导致。在帐套还未年结时,操作员可随时修改库存期初余额,并通过系统自带的‘重算现存量工具’整理存货出入库数据,系统会自动计算出正确的现存量。根据系统原理,在库存期初正确、存货核算期初错误的情况下,可先将库存期初改成与存货核算期初结存一致;
然后,在库存做其他出入库单,出入库单发生数量为库存与存货的差额,并在备注标明录单原因;
最后,在存货核算对其他出入库单记账,此时系统便将库存与存货调整正确。
注意:这里需要注意的是存货成本的变化,并对其他出入库单生成凭证传递到总账即可。如有用友t6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com
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红蓝字合计数合并结转。营业收入当月帐面余额结转老师现是主营业务收入借方贷方都有数。借方是690元红字 贷方是200000万元要怎么结转。谢谢@宋军鑫087:宋老师合并是有借方6910元红字加贷方蓝字200000元吗。谢谢@老虎1:是的,就是正负合计数自动合并,正负抵消!