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最新信息
应收查询凭证时发现很多单据对应的凭证号跟实际不一致 应收查询凭证时发现很多单据对应的凭证号跟实际不一致
问题号: | 12148 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证 |
适用产品: | 8.61 |
问题名称: | 应收查询凭证时发现很多单据对应的凭证号跟实际不一致 |
问题现象: | 应收查询凭证时发现很多单据对应的凭证号跟实际不一致,并且双击记录时无法联查到凭证。 |
问题原因: | 在gl_accvouch表中有期初待核银行帐重号 |
解决方案: | 修改表gl_accvount中iperiod为21的记录中重复的id。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
应付账款的入账时间与入账价值如何确定? 应付账款的入账时间与入账价值如何确定?
应付账款指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务。这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。
应付账款的入账时间应以采购物资所有权转移至本单位的时间或实际上已接受约定劳务的时间为标志。所谓所有权转移至本单位,是指物资到达验收入库,或依合同规定物资所有权已发生转移。
但在实际工作中,应区别情况处理:在物资和发票账单同时到达的情况下,应付账款一般待物资验收入库后,才按发票账单登记入账。这主要是为了确认所购入的物资是否在质量、数量和品种上都与合同上订明的条件相符,以免因先入账而在验收入库时发现购入物资错、漏、破损等问题再行调账;在物资和发票账单不是同时到达的情况下,由于应付账款要根据发票账单登记入账,有时候货物已到发票账单要间隔较长时间才能到达,但由于这笔负债已经成立,应作为一项负债反映。为在“资产负债表”上客观反映企业所拥有的资产和承担的债务,在实际中采用在月份终了将所购物资和应付债务估计入账,待下月初再用红字予以冲回的办法。