如何反结帐,反过帐?
2017-8-1 0:0:0 用友T1小编如何反结帐,反过帐?
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![应收应付结转后期初余额把去年已冲销的单据也结转了](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应收应付结转后期初余额把去年已冲销的单据也结转了 应收应付结转后期初余额把去年已冲销的单据也结转了
问题号: | 7392 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收应付结转后期初余额把去年已冲销的单据也结转了 |
适用产品: | U8应收应付 |
问题名称: | 应收应付结转后期初余额把去年已冲销的单据也结转了 |
问题现象: | 应收应付结转后,在期初余额表中查询出有大量去年已冲销的单据,全部是金额数目相同,正负方向相反的。客户是一体化应用,实时业务,一月业务已做,没办法重新结转。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 关于应收应付结转问题,由于数据中已经对于2004年结转下来的单据做过了处理,例如:0116客户,0000003621单据,由于原来结转下来有该单据,而且已经与0000000269收款单做过核销,而替换的ap_detail中已经没有这个应收单了,所以导致0000003621的余额出现负数,而0000000593单据则没有核销,而且在应收单中也查不到0000000593单据。 由于应收应付涉及到采购销售和本身系统所做的单据和业务处理,所以不能简单的替换期初来完成,建议您如果以前结转下来的期初总数是正确的,只是有些红蓝回冲单,那么请不要修改期初。如果您要修改,请取消应收应付所做的业务处理,如核销转帐等,然后请把该帐套作为新的帐套引入,并清空年度帐,在新的帐套中重新结转,然后将新作的单据通过远程方式导入到新帐套中。或者取消应收应付所做的业务处理,如核销转帐等,然后再替换应收应付所涉及到的表即ap开头的所有表的上年结转下来的记录。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![用友T3用友通在业务单据中带出项目](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T3用友通在业务单据中带出项目 用友T3用友通在业务单据中带出项目
材料出库单和产成品入库单上的项目和项目大类是不是都不能直接录入,必须使用限额领料单或配比出库时才可以使用吗?在实际的业务中,有很多产品是没有固定的产品结构的.那又应该如何使用项目呢? 项目和项目大类必须在项目模块里进行设置才能在材料出库单和产成品入库单上参照出来,请您看一下项目里增加项目的时候有一个存货目录,只有增加存货目录才能在业务单据中带出。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地