勾上了有效期管理 为什么下载了存货模板 中没有‘生产日期’这个字段呢。入库单里就有
2017-7-31 0:0:0 用友T1小编勾上了有效期管理 为什么下载了存货模板 中没有‘生产日期’这个字段呢。入库单里就有
勾上了有效期管理 为什么下载了存货模板 中没有‘生产日期’这个字段呢。入库单里就有![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/06/24/1466743899FZx2.jpg)
生产日期不在存货档案上,在单据上,存货档案录入保质期。
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用友T3-用友通标准版凭证打印时摘要里面有日期,如何不显示 用友T3-用友通标准版凭证打印时摘要里面有日期,如何不显示
用友T3-用友通凭证打印的时候,摘要里面有日期,如何不打印出来?
在填制凭证的时候,涉及到辅助核算科目或者录入票号等时,输入了日期,打印的时候会在摘要里面显示出来。
1、依次点击“总账”-“设置”-“选项”-“账簿”;
2、点击“凭证打印内容设置”,在“摘要栏打印内容”中把“日期”移到左边,点击“确定”。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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通过妇联进行的捐赠能否在税前扣除 通过妇联进行的捐赠能否在税前扣除
【问题】
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【解答】
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![用户称采购中的暂估入库余额表中的金额不正确](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用户称采购中的暂估入库余额表中的金额不正确 用户称采购中的暂估入库余额表中的金额不正确
问题号: | 8008 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 暂估入库余额表不正确 |
适用产品: | u8 |
问题名称: | 用户称采购中的暂估入库余额表中的金额不正确 |
问题现象: | 当月入库当月结算但是发票金额和入库单金额不一致的情况下,用户称采购中的暂估入库余额表中的金额不正确 |
问题原因: | 由于当月入库当月结算的话系统会将采购发票中的金额回写到采购入库单中,而采购的暂估入库余额表中的入库金额是取原始的采购入库单上的金额,由于没有结算前该金额为不确定,其实对于财务来说最终是以采购发票上的金额为准的,所以该采购金额其实可以不用去考虑。因为其并不准确 |
解决方案: | 建议用户不要去看该金额 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-10 |
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点填制凭证就报错,Fun-CurToTempdb。重新注册登录提示 用户角色配置信息不正确A.具体提示如图。这个是什么造成的,很突然,之前恢复以前备份数据后好了,用了一天就又这样了 点填制凭证就报错,Fun:CurToTempdb。重新注册登录提示 用户角色配置信息不正确A.具体提示如图。这个是什么造成的,很突然,之前恢复以前备份数据后好了,用了一天就又这样了
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U8.61-个别计价的单据恢复记帐后再记帐时无可分配的成本
自动编号: | 757 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 860 | 关 键 字: | 个别计价 |
问题名称: | 个别计价的单据恢复记帐后再记帐时无可分配的成本 | ||
问题现象: | 个别计价的单据恢复记帐后再记帐时无可分配的成本 | ||
原因分析: | 检查发现用户是成批恢复的单据记帐,再记帐时只有个别单据出现此问题 | ||
解决方案: | 将此单据删除重做,再记帐时正常 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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商家对团购活动客户不提供发票是否符合规定 商家对团购活动客户不提供发票是否符合规定
问:消费者参加餐厅的网络团购活动,商家表示已经给予一定的优惠,不再提供发票,这种做法是否符合规定?
答:您好!根据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条的规定,销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票。因此,商家不能以优惠或折扣等名义拒不提供发票。
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银行存款记账常见的16种错误 银行存款记账常见的16种错误 银行存款日记账是指专门用来记录银行存款收支业务的一种特种日记账。也是财会人员时必有的,为此,会计学园论坛整理了在银行存款记账中常见的16种错误。 (1)、制造余额差错。即会计人员故意算错银行存款日记账的余额,来掩饰利用转账支票套购商品或擅自提现等行为,也有的在月底银行存款日记账试算不平时,乘机制造余额差错,为今后贪污做准备。这种手法看起来非常容易被察觉,但如果本年内未曾复核查明,以后除非再全部检查银行存款日记账,否则很难发现。 (2)、擅自提现。擅自提现手法,是指会计人员或人员利用工作上的便利条件,私自签发现金支票后,提取现金,不留存根不记账,从而将提取的现金占为己有。这种手法主要发生在支票管理制度混乱、制度不严的单位。 (3)、混用“库存现金”和“银行存款”科目。会计人员利用工作上的便利,在账务处理中,将银行存款收支业务同现金收支业务混同起来编制记账凭证,用银行存款的收入代替现金的收入,或用现金的支出代替银行存款的支出,从而套取现金并占为己有。 (4)、公款私存。即将公款转入自己的银行户头,从而、侵吞利息或挪用单位资金。其主要手法有: 将各种现金收入以个人名义存入银行,以“预付账款”名义从单位银行账户转汇到个人银行账户。 虚拟业务而将银行存款转入个人账户,业务活动中的回扣、劳务费、好处费等不交公、不入账,以业务部门或个人名义存入银行等。 (5)、出借转账支票。即指会计人员利用工作上的便利条件,非法将转账支票借给他人用于私人营利性业务的结算,或将空白转账支票为他人做买卖充当抵押。 (6)、转账套现。指会计人员或有关人员通过外单位的银行账户为其套取现金。这种手法既能达到贪污的目的,也能达到转移资金的目的。在这种手法下,外单位的账面上表现为“应收账款”和“银行存款”等科目以相同的金额一收一付,而本单位为外单位套取现金,从中牟取回扣。收到该单位的转账支票存人银行时,作如下分录: 借:银行存款 贷:应付账款 提取现金时作分录: 借:库存现金 贷:银行存款 付现金给外单位时作如下分录: 借:应付账款 贷:库存现金 为了掩盖套取现金的事实,有些单位不作上述账户处理,而是直接入账,分录为: 借:银行存款 贷:库存现金 (7)、涂改银行对账单。涂改银行对账单上的发生额,从而掩饰从银行存款中套取现金的事实。在这种手法下,一般是将银行对账单和银行存款日记账上的同一发生额一并涂改,并保持账面上的平衡。为了使账证相符,有的还涂改相应的记账凭证。 (8)、支票套物。是指会计人员利用工作之便擅自签发转账支票套购商品或物资,不留存根不记账,将所购商品据为己有。 (9)、从银行提现不记现金账。指会计人员利用工作上的便利条件,在由现金支票提出现金时,只登记银行存款日记账,不登记现金日记账,从而将提出的现金占为己有。实际工作中,由于企业的现金日记账和银行存款日记账是分两个账本,如果不对照检查,这种手法极难被发现。 (10)、截留银行存款收入。指会计人员利用业务上的漏洞和可乘之机,故意漏记银行存款收入账,伺机转出转存占为己有。这种手法大多发生在银行代为收款的业务中,银行收款后通知企业,会计人员将收账通知单隐匿后不记日记账,以后再开具现金支票提出存款。 (11)、重复登记银行存款支出款项。指会计人员利用实际支付款项时取得的银行结算凭证和有关的付款原始凭证,分别登记银行存款日记账,使得一笔业务两次报账,再利用账户余额平衡原理,采取提现不入账的手法,将款项占为己有。 (12)、出借账户。指本单位有关人员与外单位人员相互勾结,借用本单位银行账户转移资金或套购物资,并将其占为己有。也有单位通过对外单位或个人出借账户转账结算而收取好处费。在这种手法下,一般是外单位先将款项汇入本单位账户,再从本单位账户上套取现金或转入其他单位账户。这样收付相抵,不记银行存款日记账。 (13)、涂改转账支票日期。会计人员将以前年度已入账的转账支票收账通知上的日期涂改为报账年度的日期进行重复记账,再擅自开具现金支票提取现金不入账并将现金占为己有。这种手法下,由于重复记账,银行存款日记账余额将大于银行对账单余额。记账时的会计分录为: 借:银行存款 贷:相关科目 这等于凭空在银行存款日记账上增加了借方数额,为提取现金做好了准备。提取现金时,会计分录为: 借:库存现金 贷 :银行存款 (14)、套取利息。会计人员利用账户余额平衡原理,采取支取存款利息不记账手法将其占为己有。企业的贷款利息,按规定应抵减存款利息后,记入财务费用。月终结算利息时,如果只记贷款利息而不计存款利息,银行存款日记账余额就会小于实有额,然后再支出利息部分款项不入银行存款日记账,银行存款日记账和银行对账单的余额就自动平衡,该项利息也就被贪污了。这种手法,在对账单和调节表由出纳一人经管的单位很难被发现。 (15)、涂改银行存款进账单日期。会计人员利用工作上的便利条件,将以前年度会计档案中的现金送存银行的进账单日期,涂改为本年度的日期,采取重复记账的手法侵吞现金。在这种手法下,根据涂改后的进账单作如下会计分录: 借:银行存款 贷:库存现金 这样就能将现金占为己有,但由于与银行对账单不符,因而容易被发现。所以,有些会计人员为了保持与银行对账单余额一致,也相应地在银行对账单上填列借方余额;或采用收款不入账的手法掩饰真相,使银行存款日记账与银行对账单自动平衡。 (16)、其他一些错弊。主要包括: ①未将超过库存限额的现金全部、及时地送存开户银行。 ②通过银行结算划回的银行存款不及时、足额入账。 ③违反国家规定进行预牧货款业务。 ④开立“黑户”,截留存款。 ⑤签发空头支票、空白支票,并由此给单位造成经济损失。 ⑥银行存款账单不符。
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年终奖金如何计征个人所得税 年终奖金如何计征个人所得税
【问】:企业如果兑现给上一年的职工的年终奖励,在第二年年初发放,那么这部分奖金扣缴的个人所得税适用国税发[2005]9号文件吗?
【答】:根据《关于调整个人取得全年一次性奖金等计算征收个人所得税方法问题的通知》( 国税发[2005]9号)的通知精神,年终奖励发放单位,可以在个人取得年终兑现的年终奖时按本通知规定计算并代扣代缴个人所得税,但同时强调 “在一个纳税年度内,对每一个纳税人,该计税办法只允许采用一次”。