福利费列支的各用品能否抵扣进项税额
2017-3-23 0:0:0 wondial福利费列支的各用品能否抵扣进项税额
福利费列支的各用品能否抵扣进项税额【问题】
通过职工教育经费、职工福利费列支的所有费用,取得的专用发票的进项税额是否都不可以抵扣进项税?
【解答】
《增值税暂行条例》第十条规定,下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:
(一)用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务;
(二)非正常损失的购进货物及相关的应税劳务;
(三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务;
(四)国务院、主管部门规定的人自用消费品;
(五)本条第(一)项至第(四)项规定的货物的运输费用和销售货物的运输费用。
对照上述规定,贵公司用于职工教育经费范围开支取得增值税专用发票上注明的进项税额按规定可抵扣,而应在福利费开支的相关进项税额不能抵扣。
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问题原因:主要是由于发送数量Post.inf中的邮件数量超过10(有时超过6也出现此现象) 解决方法:每次发送完邮件删除文件Post.inf或修改发送时生成的文件名改为001或小点的但是不要超过6以上即可.
解决方案:
问题原因:主要是由于发送数量Post.inf中的邮件数量超过10(有时超过6也出现此现象) 解决方法:每次发送完邮件删除文件Post.inf或修改发送时生成的文件名改为001或小点的但是不要超过6以上即可.
用友U8其他U8.70客户端安装SP1补丁后,无法正常登陆;卸载U8.70及SP1后重新安装仍然无法使用。U8其他U8.70客户端安装SP1补丁后,无法正常登陆;卸载U8.70及SP1后重新安装仍然无法使用。
U8其他-U8.70客户端安装SP1补丁后,无法正常登陆;卸载U8.70及SP1后重新安装仍然无法使用。
自动编号: | 3655 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8.70 | 关 键 字: | U8.70客户端安装SP1补丁后,无法正常登陆;卸载U8.70 |
问题名称: | U8.70客户端安装SP1补丁后,无法正常登陆;卸载U8.70及SP1后重新安装仍然无法使用。 | ||
问题现象: | U8.70客户端安装SP1补丁后,无法正常登陆;卸载U8.70及SP1后重新安装仍然无法使用。 | ||
原因分析: | 在卸载软件的时候没有将辅助程序卸载 | ||
解决方案: | 卸载软件时,除了将U8.70及SP1卸载外,还需要将辅助程序卸载掉。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
凭证打印不能纵向打印 凭证打印不能纵向打印
问题号: | 13535 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证打印 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 凭证打印不能纵向打印 |
问题现象: | 凭证打印不能纵向打印 |
问题原因: | 纸张设置问题 |
解决方案: | 客户自己印制的打印纸,纸张比较小。打印兼容性不太好,可以利用简板报表工具手工修改打印模板。建议更换用友凭证纸。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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通常是安装时没有安装完整导致的,可以按照下面的方法手工卸载软件,注意操作前做好账套备份,或拷贝账套物理文件保存好:http://service.chanjet.com/zhi ... b464a
企业购入财务软件可否抵扣税 企业购入财务软件可否抵扣税
问:我公司是东北地区扩大增值税抵扣范围企业,现在单独购买了一套技术支持软件,单位价值很高,已远远超过了2000元,取得的是增值税专用发票,不知道购买软件所含进项税金是否可以抵扣,成会计核算上是计入无形资产还是计入固定资产?
答:根据《企业所得税税前扣除办法》(国税发[2000]84号)第三十条规定:“纳税人购买计算机硬件所附带的软件,未单独计价的,应并入计算机硬件作为固定资产管理;单独计价的软件,应作为无形资产管理。
用友无法增加部门档案 提示-有其他操作员正在使用。。。。无法增加部门档案 提示:有其他操作员正在使用。。。。
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防伪税控选发票输出界面部门权限控制不起作用 防伪税控选发票输出界面部门权限控制不起作用
问题号: | 14501 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 日常操作 |
适用产品: | U861–供应链–销售管理 |
问题名称: | 防伪税控选发票输出界面部门权限控制不起作用 |
问题现象: | 销售管理打了防伪税控补丁后,在防伪税控选发票输出界面,部门权限控制不起作用,能看到所有部门的发票。 |
问题原因: | 您好, 此问题研发人员已经出具相关补丁,针对该问题的补丁包KB-U861-0548-061113-93449.msi已经验证通过并已经对外发布,请使用补丁更新工具进行下载安装 |
解决方案: | 您好, 此问题研发人员已经出具相关补丁,针对该问题的补丁包KB-U861-0548-061113-93449.msi已经验证通过并已经对外发布,请使用补丁更新工具进行下载安装 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
递延所得税负债的确认 递延所得税负债的确认
企业在确认因应暂时性差异产生的递延所得税负债时,应遵循以下原则:
1.除中明确规定可不确认递延所得税负债的情况以外,企业对于所有的应纳税暂时性差异均应确认相关的递延所得税负债。除直接计入所有者权益的交易或事项以及企业合并外,在确认递延所得税负债的同时,应增加利润表中的所得税费用。
2.不确认递延所得税负债的特殊情况
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一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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