您好,这边客户用的是T+11.5的,销货单审核的时候报错如图,麻烦看一下是什么情况呢
2017-7-18 0:0:0 wondial您好,这边客户用的是T+11.5的,销货单审核的时候报错如图,麻烦看一下是什么情况呢
您好,这边客户用的是T+11.5的,销货单审核的时候报错如图,麻烦看一下是什么情况呢请打上产品补丁,重新启动一下服务后再试。--已经打了最新补丁了,还是一样的报错哦@昆明道简科技海娅荣:需要数据跟踪找问题,需要提供数据才能彻底解决,请联系您的经销商,将您的数据发送至伙伴支持网,由总部进一步处理。
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我要申请延期申报 我要申请延期申报 一、办理条件 人、扣缴义务人不能按期办理纳税申报或者报送代扣代缴、代收代缴税款报告表的,应当在纳税申报期限内向机关提出书面申请,经税务机关核准,在核准期限内办理。经税务机关核准,可以延期申报。纳税人、扣缴义务人因不可抗力,不能按期办理纳税申报或报送代扣代缴、代收代缴税款报告表,可以延期办理。但是应当在不可抗力情形消除后立即向税务机关报告。税务机关应当查明事实,予以核准。 经核准延期办理前款规定的申报、报送事项的,应当在纳税期内按照上期实际缴纳的税额或者税务机关核定的税额预缴税款,并在核准的延期内办理税款结算。 所谓不可抗力是指不可避免和无法抵御的自然灾害,如风、火、水、震等自然灾害。 二、纳税人应提供的资料 (一)《延期申报申请核准表》2份; (二)《税务登记证》副本及复印件1份; (三)有关证明材料原件及复印件1份。
t+12.0标准版如何处理寄售业务?供货商的货暂存公司~真正使用后再正式结算~? t+12.0标准版如何处理寄售业务?供货商的货暂存公司~真正使用后再正式结算~?[]
暂存公司做采购入库单,结算时再根据采购入库单生成进货单。这个业务,实际就是供应商库存,u8用vmi处理,T+目前只能用存货自定义项,叫对应供应商,而且一个存货只能是一个供应商,这样查询收发存把对应供应商选择上就可以了,统计多少金额并且剩余多少货,基本达到需求@厚丰:那就可以用存货自由项,自由项可以有多个不同的值,查账表可以按照自由项分组汇总。@畅捷服务王丽: 我晕,出库时还要指定出哪个,销售人员哪来管这个@厚丰:嗯,销货单可以不考虑这个,出库单就一定要选自由项。两种方案供参考吧
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用友U8 根据直运销售发票,拷贝生成直运采购发票.保存时提示“保存的数量绝对值大于参照的数量,无法保存”错误。用友U8 根据直运销售发票,拷贝生成直运采购发票.保存时提示“保存的数量绝对值大于参照的数量,无法保存”错误。
问题原因:直运采购发票根据直运销售发票生成(直运销售发票号为:2004WGF01060),由于采购发票的表体数量字段值=ROUND(SaleBillVouchs.iQuantity-ISNULL(SaleBillVouchs.fOutQuantity,0),2)=round(3265.7699999999995,2)=3265.77,但保存时程序做了ABS(SaleBillVouchs.iQuantity-ISNULL(SaleBillVouchs.fOutQuantity,0))解决方案:
问题原因:直运采购发票根据直运销售发票生成(直运销售发票号为:2004WGF01060),由于采购发票的表体数量字段值=ROUND(SaleBillVouchs.iQuantity-ISNULL(SaleBillVouchs.fOutQuantity,0),2)=round(3265.7699999999995,2)=3265.77,但保存时程序做了ABS(SaleBillVouchs.iQuantity-ISNULL(SaleBillVouchs.fOutQuantity,0))
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期初存货已征税款 期初存货已征税款
实行增值税初期纳税人库存外购物资已负担的税款。在1994年工商税制改革以前,我国的流转税都是价内税,纳税人购买货物的买价中包含有增值税、产品税或营业税税款,实行增值税制度后对这部分的税款准予扣除。下列存货或存货金额不得计算期初存货的已征税款:库存的报废物资和残次冷背货物;库存货物盘盈的金额;受托加工的货物;已经销售而购买方尚未提取的货物。
期初存货已征税款按以下办法进行抵扣:
企、事业单位的库存现金限额 企、事业单位的库存现金限额
各开户单位的库存现金都要核定限额。
1、库存现金限额概念,是指国家规定由开户银行给各单位核定一个保留现金的最 高额度。核定单位库存限额的原则是,既要保证日常零星现金支付的合理需要,又要 尽量减少现金的使用。开户单位由于经济业务发展需要增加或减少库存现金限额,应 按必要手续向开户银行提出申请。
2、库存现金限额的核定管理。为了保证现金的安全,规范现金管理,同时又能 保证开户单位的现金正常使用,按照《现金管理暂行条例》及实施细则规定,库存现 金限额由开户银行和开户单位根据具体情况商定,凡在银行开户的单位,银行根据实 际需要核定3-5天的日常零星开支数额作为该单位的库存现金限额。边远地区和交通 不便地区的开户单位,其库存现金限额的核定天数可以适当放宽在5天以上,但最多 不得超过15天的日常零星开支的需要量。
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法定继承人继承房屋仍可免契税 法定继承人继承房屋仍可免契税
日前,国家税务总局公布了《国家税务总局关于加强房地产交易个人无偿赠与不动产税收管理有关问题的通知》(以下简称《通知》),对无偿赠与的减免税提出了严格要求。有法律人士根据该《通知》作出解释:今后不论是否法定继承人,其受赠的房产都要征收契税,征收额度为赠与房屋市场价的3%.
昨日本市房地产税法方面的专家信利律师事务所上海分所的刘福元律师向《每日经济新闻》表示,上述解释并不正确,法定继承人继承房屋仍可减免契税。
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SRP运算单生单过滤不出销售订单SRP运算单生单过滤不出销售订单
知识库详细内容
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比如A供应商有期初有预付5000,现在进货单金额15000,做了一个付款单10000,往来核销了10000,那期初这5000怎么预付冲应付? 比如A供应商有期初有预付5000,现在进货单金额15000,做了一个付款单10000,往来核销了10000,那期初这5000怎么预付冲应付?[]
往来现金模块有预付冲应付(普及版没有此功能)
如果是普及版,可以在付款单表头使用预付中选择预付款,并选择进货单冲销如果在往来期初中做了该供应商的5000预付款,就可以用预付冲应付将该5000与应收冲销预付冲应付,如何选取期初的预付款金额?在哪选择
编制损益表时,-本年累计-数不正确的解决方法编制损益表时,"本年累计"数不正确的解决方法
分为两种情况:
① 年初启用帐套
如果是年初启用账套,或者是新建的企业,则第2个月编制损益表(利润表)时,必须先打开第1月份保存的损益表,在这张报表的基础上追加表页,然后在新的表页上录入第2月份的关键字。
保安公司如何纳税 保安公司如何纳税
【问】。对于保安公司服务费收费,是应按收费全额征税,还是减除支付给保安人员的工资、保险和住房公积金等的余额作为营业额征税。比如:相关单位支付给保安公司5万元保安服务费,保安公司支付给保安人员的相关费用总额3万元。请问,我们是按5万元征税,还是按(5-3)=2万元征税?
【答】根据《部、国家总局关于若干政策问题的通知》(财税[2003]16号)规定:“(十二)劳务公司接受用工单位的委托,为其安排劳动力,凡用工单位将其应支付给劳动力的工资和为劳动力上交的社会保险(包括养老保险金、医疗保险、失业保险、工伤保险等,下同)以及住房公积金统一交给劳务公司代为发放或办理的,以劳务公司从用工单位收取的全部价款减去代收转付给劳动力的工资和为劳动力办理社会保险及住房公积金后的余额为营业额。”因此,你单位如果符合上述规定可按照2万元计算缴纳营业税。
用友t3建年度帐
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
用友在打印新设计中,设置单元格属性在打印新设计中,设置单元格属性
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使用技巧
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问题解答
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
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检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列