房地产开发企业营业税的税收筹划——利用兼营销售和混合销售的营
房地产开发企业营业税的税收筹划——利用兼营销售和混合销售的营
兼营是指纳税人从事两个或两个以上税目的应税项目。对兼有不同税目的应税行为,应分别核算不同税目营业额。因为不同税目营业额确定的标准不同,有些税目适用的税率也不同。对未按不同税目分别核算营业额的,从高适用税率。这就是说,哪个税目的税率高,混合在一起的营业额就按那个高税率计税。例如,餐厅既经营饮食业又经营娱乐业,而娱乐业的税率最高可达20%,对未分别核算的营业额,就应按娱乐业适用的税率征税。
纳税人兼营应税劳务与货物或非应税劳务的,应分别核算应税劳务的营业额和货物或者非应税劳务的销售额。不分别核算或者不能准确核算的,其应税劳务与货物或者非应税劳务应一并征收增值税,不征收营业税。
在实际经济活动当中,纳税人从事营业税应税项目,并不仅仅局限在某单一应税项目上,往往会同时出现多项应税项目。对不同的经营行为应有不同的税务处理。这是贯彻执行营业税条例,正确处理营业税与增值税关系的一个重点。作为纳税人,必须正确掌握税收政策,准确界定什么是兼营销售和混合销售,才能避免从高适用税率,以维护自身的税收利益。
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T+12.0月末自定义结转,管理费用结转本年利润。如何定义。详细说明。 T+12.0月末自定义结转,管理费用结转本年利润。如何定义。详细说明。[]
您这做期间损益结转即可,点击总账—自动转账—期间损益结转,选择本年利润科目,进行结转。@服务社区刘小艳:有需求用自定义结转。比如:结转制造费用,生成凭证如下,则自定义设置中选制作费用,方向为贷,公式使用QM, 生成成本,方向为借,公式 GE()。 借:生产成本 贷:制造费用
自定义设置中逐一选择要结转的科目,方向就是生成凭证后的方向,公式使用QM函数, 被结转科目,方向为另一个方向,公式 GE()。 按照这个格式设置就可以了。
您好 请问 T3打印凭哪里 怎么设置一张A4纸打印两张凭证 ????? 您好 请问 T3打印凭哪里 怎么设置一张A4纸打印两张凭证 ?????[]
您好,凭证打印默认就是一张A4打印两张凭证的。@服务社区赖海芳:但是这边的打不出来的@服务社区赖海芳:这个怎么设置呢@杨越f6N:你这边打印的时候选择A4纸打出来是几张凭证@服务社区赖海芳:打印出来一张@杨越f6N:若总账-选项中选择的是单张凭证5行的模板,打印出来A4纸上就有两张。你这边打开总账-设置-选项-账簿页签下面看一下凭证金额式那里选的是几行的模板,如果是5行的打印还是一张就是纸张默认没选择A4或者上下左右的页边距设置过大导致的。
用友U8 在系统管理中给操作员增加了网上银行模块所有权限,增加支付单时,点击“保存”按钮,提示“你没有权限”用友U8 在系统管理中给操作员增加了网上银行模块所有权限,增加支付单时,点击“保存”按钮,提示“你没有权限”
问题原因:同解决方案 解决方法:需要在“网上银行”模块内“设置”菜单下,增加操作员的明细权限 解决方案: 问题原因:同解决方案 解决方法:需要在“网上银行”模块内“设置”菜单下,增加操作员的明细权限
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用友U8 在财务分析的‘报表分析’功能项中,能否按部门分析负债表或利润表之类的??用友U8 在财务分析的‘报表分析’功能项中,能否按部门分析负债表或利润表之类的??
问题原因:同解决方案 解决方法:不能按照部门分析资产负债表及利润表。 解决方案: 问题原因:同解决方案 解决方法:不能按照部门分析资产负债表及利润表。
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凭证打印没有凭证号 凭证打印没有凭证号
U8知识库问题号: | 7575 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | 总账 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 打印 |
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适用产品: | U852 |
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问题名称: | 凭证打印没有凭证号 |
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问题现象: | 凭证打印的时候没有序列号。 |
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问题原因: | 用户是从U821升级到U852的,升级之前打印一切正常,用户是用的非套打凭证,升级后,凭证打印的时候就没有凭证号了。 |
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解决方案: | 一看问题现象肯定和凭证模版有关系。在后台年度数据库里找到“gl_mybooktype”,查看里面凭证选用的是“glpzje6”凭证模版。用UFOW(7.2版)打开对应的凭证模版,发现里面的凭证号的位置是:“@26”,正常的非套打这个位置凭证号的标示应该是“@29”。改过来后,打印一切正常。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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凭证打印提示插入纸张不能进行连打 凭证打印提示插入纸张不能进行连打
U8知识库问题号: | 1617 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 其他 |
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软件模块: | 总账 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 打印 |
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适用产品: | 821 |
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问题名称: | 凭证打印提示插入纸张不能进行连打 |
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问题现象: | 凭证打印提示插入纸张不能进行连打 |
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问题原因: | 打印机驱动安装与打印机不匹配 |
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解决方案: | 更换打印机或打印机驱动程序 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | 2006-5-25 |
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电子申报 电子申报
纳税人通过各种传输介质(如电缆线)、存贮介质(如 IC卡、软盘等)将申报数据传输到税务局征收厅的计算机中,并由计算机进行审理纳税申报。目前,税务系统采用电子申报方式很少,其原因是电子数据的法律效力没能得到认可。即电子申报数据一旦与企业真实的数据不符,很难确定责任者。因此,电子申报一般与邮寄申报配合使用。
当其财产受托被审计人去经营管理时 当其财产受托被审计人去经营管理时
委托人一般为财产所有者,当其财产受托被审计人去经营管理时,为了维护其利益,就要委托审计人对被审计人受托经济责任的履行情况加以审计监督。只有由方面关系人构成的关系,才是审计关系。 简述文字描述法调查表法和流程图法各自的要点及其优缺点。 答:文字描述法:要点:①叙述信息的来源。②叙述信息的处理。③叙述信息的存储。④叙述关键控制点所在。优点:灵活简便易行。缺点:较为抽象细节难辩。调查表法。要点:①根据审计目的确定调查事项。②表列项目标准规范。③关键控制点分别列项。④易于判断选择。优点:简便易行概括性强目了然省时省力。缺点:系统性差难以将所有应调查事项包含在内易于流于形式。流程图法。要点:①依据系统确定分工。②标明分工界定控制。③图示符号衔接规范。④流程线路清晰易见。⑤记录目了然。优点:直观,便于表达的特征;灵活,便于查阅和评价内部控制。缺点:绘制和运用流程图必须具有较高的专业素质。
固定资产分类能不能导入导出啊? 固定资产分类能不能导入导出啊?
分类肯定没卡片多,手工比导入快!第一:T3导入这个很难,折腾人; 第二:资产分类一般不多,还是建议手工输入下。资产分类不能导入分类不能导入哟
对账(checking) 对账(checking)
会计核算中对账簿记录所进行的核对工作。主要内容包括:(1)账证核对。即各种账簿记录与有关会计凭证的核对。(2)账账核对。即各种账簿之间的有关核算指标的核对。主要包括:总分类账各账户借方余额合计数与贷方期末余额合计数相核对;总分类账现金账户和银行存款账户的期末余额分别与现金日记账和银行存款账户的期末余额分别与现金日记账和银行存款日记账的期末余额相核对;总分类账各账户的期末余额分别与其所属的各明细分类账户的期末余额之和相核对;会计部门的各种财产物资明细分类账期末余额与财产物资保管和使用部门的有关财产物资明细分类账期末余额相核对。(3)账实核对。即各种财产物资和债权债务的账面余额与实存数额相核对。主要包括:现金日记的账面余额与库存现金实际数额相核对;这种核对应逐日进行。银行存款日记账的账面余额与开立存款户的银行的相应账目核对,这种核对每月至少进行一次。各种财产物资明细分类账的账面余额与财产物资的实存数额相核对,这种核对应按照财产清查的要求,定期或不定期地进行。各种应收、应付款项明细分类账的账面余额与有关的债务、债权单位(或个人)相核对,这种核对也庆按照财产清查的要求,定期或不定期进行。
你好,用友T6上进销存模块怎么做账啊,谢谢! 你好,用友T6上进销存模块怎么做账啊,谢谢![]
请找经销商您好!您能说的具体一点吗?做什么账?采购业务单据是在采购模块做,入库业务单据在库存模块做,销售业务单据在销售模块做,但是这些单据的核算在核算模块,核算模块根据业务模块传过来的单据进行制证,再把凭证传到总账模块。只自己做业务单据就行了,做账的账务数据都是生成。这个简单
U852工资在月末处理时提示“数据类型不匹配13”U852工资在月末处理时提示“数据类型不匹配13”
问题版本: | 803-U8.52 | 问题模块: | 4-工资管理 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 数据类型不匹配13 | 适用产品: | U85X | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | U852工资在月末处理时提示“数据类型不匹配13” | 问题现象: | U852工资在月末处理时,选择“清零”项系统则提示“数据类型不匹配13”,如果不选择就没有问题 | 原因分析: | 用SQL SERVER2000跟踪器分析发现有一字符型的工资项目数据里有“%”, | 解决方案: | 打开“工资变动”修改此工资项目的数据,再处理即可 |
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怎样在邢台注册房地产开发公司 怎样在邢台注册房地产开发公司''
拌合站等监控系统费用在预算中在哪里 拌合站等监控系统费用在预算中在哪里''
在总账模块发现期初余额有错误,需要修改,将如何操作?在总账模块发现期初余额有错误,需要修改,将如何操作?
1、如果没有业务发生,可以直接修改。 2、如果有业务发生,总账模块的期初余额将不允许直接修改,期初余额录入界面的右上角会显示“浏览、只读”的字样。如日后发现期初余额有误,确实需要修改的,需要将所有凭证取消记账。首先假如几个期间已经结账,首先要在期末结账界面取消所有月份的结账,然后再到软件中依次取消每个月份凭证的记账,当所有月份的凭证都取消以后,期初余额录入界面将不再显示“浏览、只读”,此时可直接修改期初余额,然后再依次将各月份凭证记账,将各月做期末结账。
海关年报怎么报 有知道的吗 海关年报怎么报 有知道的吗
请问一下,收到房租增值税专用发票,税率是5%,属于简易计税的,相关政策说是不能抵扣进项税,请问需要认证吗?还是不用认证?账务上怎么处理 请问一下,收到房租增值税专用发票,税率是5%,属于简易计税的,相关政策说是不能抵扣进项税,请问需要认证吗?还是不用认证?账务上怎么处理[]
主要是你公司的性质,如果你公司一般纳税人的话,是可以抵扣的。如果你们是简易计税,收到专用发票,需要认证,然后做进项税额转出处理你好,我们公司是一般纳税人,这是我们租的厂房的房租的发票,,我这边是需要认证之后,再做进项税额转出处理是吧?老师,请教一下,上面讲的,我应该怎么处理。我之前都是直接记账,没有认证。请问这样处理是否有问题?
请问公司处理几台机器,用来抵减供应商的货款,这种情况要怎么处理? 请问公司处理几台机器,用来抵减供应商的货款,这种情况要怎么处理?[]
做固定资产清理,如果低于账面价值,则需要在汇算前去税务局做清单申报。结转 借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产
借:应付账款 贷:固定资产清理 贷:应交税费—应交增值税 结转损益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 或 借:营业外支出 贷:固定资产清理@费亦青608:已经差不多折旧完了的,以优惠价出售,这种情况还要去申报吗?手续方面要怎么做?需要开发票之类的吗?
问题解答
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友t6怎么反结账 【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同); 一、反结账步骤: ①点击总账下面的期末,选择“结账”
解决方案
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。 解决方案: 问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了 解决方案: 问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
产品资讯
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。) 然后再登录操作 你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。 --按您的回复进行操作,还是一样的提示。 把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三: http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html
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t3固定资产制单删除 用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除? 固定资产生成的凭证如何删除? 问题模块: 固定资产 关键字:删除凭证 问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2 原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。 适用产品:T3系列
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