亲们,有木有人开过外经证并且已经开票了的,网上申报你们都怎么填这部分的?
2017-9-15 0:0:0 wondial亲们,有木有人开过外经证并且已经开票了的,网上申报你们都怎么填这部分的?
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解决方案:
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U8其他进入出纳管理模块查日记账时,出现如下提示信息: 运行错误“-214722091(80040201)”U8其他进入出纳管理模块查日记账时,出现如下提示信息: 运行错误“-214722091(80040201)”
U8其他-进入出纳管理模块查日记账时,出现如下提示信息: 运行错误“-214722091(80040201)”
自动编号: | 9233 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | v821 | 关 键 字: | 进入出纳管理模块查日记账时,出现如下提示信息: 运行 |
问题名称: | 进入出纳管理模块查日记账时,出现如下提示信息: 运行错误“-214722091(80040201)” | ||
问题现象: | 进入出纳管理模块查日记账时,出现如下提示信息: 运行错误“-214722091(80040201)” | ||
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用友T3-用友通调整出库成本 用友T3-用友通调整出库成本
暂估入库的存货,做了出库处理,在出库后与发票结算,并进行暂估成本处理。结算后实际入库单价与暂估单价存在差异。那么如何调整该存货的出库成本?见解决方案。出库成本通过出库调整单进行调整。即在次月发票到达之后,和入库单进行结算,并进行暂估成本处理。对于出库成本的调整,软件是通过出库调整单,调整出库成本差异(正数为出库,负数为入库)。可以参照核算模块账表中“暂估材料余额表”确认具体本月暂估的材料及其暂估金额,进行调整。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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问:我公司开给我们的客户增值税专用发票,在邮寄途中遗失,客户最终没有取得。如果该发票超过了三个月认证期限,该如何处理;如果该发票没有超过三个月认证期限,又该如何处理?
答:《国家税务总局关于增值税一般纳税人丢失防伪税控系统开具的增值税专用发票有关税务处理问题的通知》(国税发[2002]10号)第一条规定:“一般纳税人丢失防伪税控系统开具的增值税专用发票,如果该发票丢失前已通过防伪税控认证系统的认证,购货单位可凭销货单位出具的丢失发票的存根联复印件及销货方所在地主管税务机关出具的”增值税一般纳税人丢失防伪税控开具增值税专用发票已抄报税证明单“(样式附后),经购货单位主管税务机关审核批准后,作为增值税进项税额抵扣的合法凭证抵扣进项税额。一般纳税人丢失防伪税控系统开具的增值税专用发票,如果该发票丢失前未通过防伪税控认证系统的认证,购货单位应凭销货单位出具的丢失发票的存根联复印件到主管税务机关进行认证,认证通过后可凭该发票复印件及销货方所在地主管税务机关出具的”增值税一般纳税人丢失防伪税控开具增值税专用发票已抄报税证明单“,经购货单位主管税务机关审核批准后,作为增值税进项税额抵扣的合法凭证抵扣进项税额。”
企业如何做好通讯费的纳税筹划 企业如何做好通讯费的纳税筹划 一些企业给职工报销通讯费,虽然通讯费用是企业的“小”支出,但汇集起来也不是个小数,而且是每月必须发生的支出。对职工通讯费进行合理的筹划,有利于节约税负。 职工通讯费相关财税政策 之一:部《关于企业加强职工福利费的通知》(财企[2009]242号)第二条:“企业为职工提供通讯待遇,已经实行货币化改革的,按月按标准发放或支付的,应当纳入职工工资总额,不再纳入职工福利费管理;尚未实行货币化改革的,企业发生的相关支出作为职工福利费管理”。 之二:国家总局《关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知》(国税函[2009]3号)第二条“工资薪金总额”,是指企业按照本通知第一条规定实际发放的工资薪金总和,不包括企业的职工福利费。就是说报销的通讯费不作为工资总额,作为职工福利费项目。 之三:财政部、国家税务总局《关于将电信业纳入改征试点的通知》(财税[2014]43号,以下简称财税[2014]43号),税率分为基础电信服务和增值电信服务两档,第一档提供基础电信服务税率为11%,第二档提供增值电信服务税率为6%,以后索取的通讯费发票将是增值税发票,发票由国税局管理。 职工通讯费纳税筹划方案分析 (一)通讯费纳入工资表货币化发放与报销通讯费发票甲企业,张某是公司,2014年8月可以从公司获得10 000元的工资(注:已经扣除社保、公积金),另外可获得通讯费补贴500元。张某的工资和应纳情况如下表1. 上表中,张某的税前收入为10 500元,个人所得税845元,税后净收入9 655元,针对工资和通讯费合计缴纳个税,对于这种情况,可进行如下的纳税筹划:张某作为公司对外联系业务通讯费索取电信部门开具的发票,在公司规定的额度500元内报销;或,公司统一购买手机话费充值卡,在福利费中列支,那么,进行如上纳税筹划以后张某每月的工资情况如下表2. 通过上表比较可以得出,在企业进行个人所得税纳税筹划后,张某每个月少缴纳的个人所得税为9 755—9 655=100元,每年张某少缴纳的个人所得税为100×12=1 200元。进行了这样的纳税筹划后,企业也没有什么损失,报销的通讯费可作为职工福利费列支,但职工福利费在工资总额的14%以内允许扣除。 (二)“营改增”后通讯费发票个人名称与单位名称乙企业是增值税一般纳税人,公司规定通讯费以票报销,高管通讯费标准1 000元,共5人;中层干部通讯费标准500元,共20人;普通营销人员标准为300元,共200人。通讯费金额较大,每月报销通讯费合计达75 000元。 「方案一」假若2014年8月底,个人向电信部门索取发票,根据国务院令第538号《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十一条“向消费者个人销售货物或者应税劳务的,不得开具增值税专用发票。”之规定,是无法索取增值税专用发票的,而只能取得增值税普通发票75 000元,无进项税额,企业不能抵扣增值税。 「方案二」个人手机卡统一过户给单位。 乙企业2014年8月初将手机用户由单位行政部统一到电信公司办理过户,过户到企业名下,这样,企业可以控制成本又可以降低因业务人员离职而带来的业务流失。那么,8月的话费75 000元(其中:基础电信服务为60 000元,此外增值电信服务15 000元),即可在月底取得增值税专用发票,价税合计75 000元,根据财税[2014]43号,其中增值税额为:60 000×11%+15 000×6%=7 500(元),根据《增值税暂行条例》第八条“从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额,进项税额准予从销项税额中抵扣”,抵扣后实际支出75 000-7 500=67 500元。 两个方案比较,明显可见后一个方案既符合规定67 500元可以列支“管理费用”,又符合规定增值税抵扣7 500元。
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“新增发票默认”功能 “新增发票默认”功能
问题号: | 36672 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 销售管理 |
问题名称: | “新增发票默认”功能 |
问题现象: | 销售选项中的“新增发票默认”功能是什么? |
问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | “新增发票默认”功能 |
解决方案: | <P>可以设置新增发票时首先弹出销售订单、销售发货单的参照界面,还是不弹出界面,方便操作。设置参数后,也可取消弹出界面,直接使用工具栏上的〖订单〗、〖发货〗按钮弹出参照界面。</P> <P>1.不参照单据:若是,则新增发票时不弹出参照界面。</P> <P>2.参照订单生成:若是,则新增发票时首先弹出销售订单的参照界面。</P> <P>3.参照发货单生成:若是,则新增发票时首先弹出销售发货单的参照界面。 </P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
亏损弥补:应税项目与所得税减免税项目不得混淆 亏损弥补:应税项目与所得税减免税项目不得混淆
近期,某市某制药股份有限公司系,在2009年度汇算清缴中,其财务人员就如下问题提出咨询,其企业以上年度可弥补亏损160万元,2009年度经调税调整后汇算,应项目所得额为-430万元,另外其企业当年还发生能单独准确核算的符合条件的药品开发技术转让收入600万元,技术转让成本和相费60万元,技术转让所得540万元。为此,该公司按照《国家总局关于企业的所得弥补亏损问题的通知》(国税发[1999]34号)的规定,将免税所得对企业当年和以前年度亏损进行了弥补处理后,结转以后年度可弥补亏损50万元,税务部门提出这种计算方法错误,应税项目与免税项目应各自计算纳税、补亏,不得互相调剂使用“资源共享”。
某员工的工资是1700元,他的年终奖是12000元,那他需要交的个税是多少啊 某员工的工资是1700元,他的年终奖是12000元,那他需要交的个税是多少啊[]
306?@夿爾菢赱:12000/12=1000,再减3500,负的了啊@夿爾菢赱:是拿12000/12=1000去对应税率吗?不需要把每月不足3500的部分补足嘛?记得前几年出现过这问题,应该是((12000+1700)-3500)/12找税率赵老师有讲堂课件哦,在26分钟处有详细讲解:
http://kuaiji.youku.com/hall/?ykvid=XNzkxMDA3MjIw年终奖应纳税所得额 = 12000 - 1700-3500 = 6800
平均每月收入 = 6800 / 12 = 566.67,适用税率3%,速算扣除数0。
年终奖应纳税额 = 6800 *3% = 204@谭Tracy:点解要减1700元不是将12000-3500是当时扣除数吗,还要减1700元,何解@谭Tracy:[/疑问]不是吧。当月不足3500的部分要扣除应该是差额3500-1700=1800;(12000-1800)/12=850(适用3%,扣除0);(12000-1800)*3%-0=306.是可以扣除,如不扣多交税,税务也 不会过问@hold_on:[/强]@余涛:是这样子算嘛?[/可怜]@hold_on:原来你也拿不定主意啊,看看赵老师视频啊,26分钟的时候。[/微笑][/偷笑]@余涛:好的,其实我也比较晕@hold_on:确定这样算的,刚好在学[/偷笑]工资薪金1700-3500=-1800
年终奖金(12000-1800)/12=850(适用税率3%)
应缴个人所得税额=(12000-1800)*3%=306[/微笑]
请问第三方的网络平台,类似美团等,直接扣掉的佣金不提供发票的话,如何入账? 请问第三方的网络平台,类似美团等,直接扣掉的佣金不提供发票的话,如何入账?[]
入销售费用真实发生的业务,该哪门入账就哪门入账,有无发票只关系到能否税前扣除,严谨点说并不是只有发票才能税前扣除用结算单作为凭证计入销售费用吧,不过汇缴清算的时候要调减费用的。@费亦青608:好的,明白了!@夿爾菢赱:好的谢谢@宋军鑫087:[/OK]@费亦青608:一定要调减吗?确实无法取得发票的但是真实发生的合理的业务税局就不会认可吗?@费亦青608老师我还想确认一下,有两种情况:一种是当月订单次月会把所有收入汇款到公户,我方再将佣金汇款给对方;另一种是对方扣掉佣金把剩下部分汇款。请问这两种都要将佣金部分确认收入吗?借:应收账款A
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列