官网标准版12.1提示创建账套失败,磁盘空间不足
2017-7-27 0:0:0 wondial官网标准版12.1提示创建账套失败,磁盘空间不足
官网标准版12.1提示创建账套失败,磁盘空间不足检查以下几方面:
1、磁盘空间是否满了,C盘和软件安装目录都看下
2、对软件安装路径的website文件夹设置user、Everyone完全控制的权限
3、路径下的baseDB.zip文件丢失或者损坏,可以拷贝一个进行覆盖,注意做好账套备份。
4、检查磁盘是否被压缩,文件夹被压缩(文件夹名称显示蓝色的,说明是被压缩了)
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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问题原因:使用问题 解决方法:852也提供拷贝入库单的功能,操作方式与以前不太相同:查询出需要拷贝的单据,选择增加按钮下的复制单据就可以了。但不支持同时拷贝多张入库单
解决方案:
问题原因:使用问题 解决方法:852也提供拷贝入库单的功能,操作方式与以前不太相同:查询出需要拷贝的单据,选择增加按钮下的复制单据就可以了。但不支持同时拷贝多张入库单
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批量主管签字 批量主管签字
问题号: | 31063 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 批量主管签字 |
问题现象: | 主管签字能不能所有凭证一起签 ? |
问题原因: | 使用成批主管签字功能 |
关键字: | 批量主管签字 |
解决方案: | 可以批量主管签字,在主管签字界面,打开其中一张凭证,然后点‘主管’菜单下面的‘成批主管签字’即可。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
凭证打印时摘要里面有日期,如何不显示 凭证打印时摘要里面有日期,如何不显示
问题号: | 29821 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 凭证打印时摘要里面有日期,如何不显示 |
问题现象: | 凭证打印的时候,摘要里面有日期,如何不打印出来? |
问题原因: | 在填制凭证的时候,涉及到辅助核算科目或者录入票号等时,输入了日期,打印的时候会在摘要里面显示出来。 |
关键字: | 凭证打印 |
解决方案: | 1、依次点击“总账”-“设置”-“选项”-“账簿”; 2、点击“凭证打印内容设置”,在“摘要栏打印内容”中把“日期”移到左边,点击“确定”。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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亲,在单据格式设计中进行设置下。单据格式设计,对数量列的合计行,灰色行区域双击鼠标,出现2个加号,这样保存之后就能在单据上显示合计值了。@畅捷服务闫新华:谢谢@畅捷服务_郝瑞然_:感谢@liulang:客气
房企毛利额有差异汇算清缴时如何调整 房企毛利额有差异汇算清缴时如何调整
某房地产企业2011年取得一项开发产品完工前预售收入2000万元,被核定计税毛利率10%,按规定缴纳了;当年12月该项产品完工,上将完工前预售收入2000万元转为产品销售收入时,确认对应的计税成本为1750万元。企业咨询,汇算清缴时应如何作调整?
《国家总局关于印发〈房地产开发经营业务企业所得税处理办法〉的通知》(国税发[2009]31号)规定:“企业销售未完工开发产品取得的收入,应先按预计计税毛利率分季度(或月)计算出预计毛利额,计入当期应纳税所得额。开发产品完工后,企业应及时结算其计税成本并计算此前销售收入的实际毛利额,同时将其实际毛利额与其对应的预计毛利额之间的差额,计入当年度企业本项目与其他项目合并计算的应纳税所得额。在年度纳税申报时,企业须出具对该项开发产品实际毛利额与预计毛利额之间差异调整情况的报告以及税务机关需要的其他相关资料。”
递延资产的税务处理 递延资产的税务处理
指不能全部计入当年损益,应当在以后年度内分期摊销的各项费用,包括开办费、以经营租赁方式租入固定资产的改良工程支出等。
(1)开办费。开办费是指企业在筹建期间发生的费用,包括筹建期间的人员工资、办公费、培训费、差旅费、印刷费、注册登记费以及不计入固定资产和无形资产购建成本的汇兑损益和利息等支出。开办费应从企业开始生产经营月份的次月起,按照不短于5年的期限平均摊入管理费用。企业在筹建期间发生的汇兑净损失,计入开办费,从企业开始生产经营月份的次月起,按照不短于5年的期限平均摊销;企业在筹建期间发生的汇兑净收益,应从企业开始生产经营月份的次月起,在5年内平均转入应纳税所得额。
多缴住房公积金可减少个税 教育储蓄享受优惠 多缴住房公积金可减少个税 教育储蓄享受优惠
保险投资亦有优惠。企业和个人按照国家或地方政府规定的比例提取、并向指定的金融机构缴付的医疗保险金不计个人当期的工资、薪金收入,免缴纳个人所得税;由于保险赔款是赔偿个人遭受意外不幸的损失,不属于个人收入,所以也免缴个人所得税。
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有没有人知道具体指的是在哪里?T3建立账套时可以设置会计期间,建立账套登录后在总账-设置-选项-其他中可以查询到会计期间没有会计期间啊具体指的是在哪里没有会计期间?@服务社区苏娜:比如说现在是6月份,我打开软件后没有显示是几月份的,我不确定上个月是否成功结账了@服务社区苏娜:我是刚接手的,我不知道也没用过要看上个月是否结账,进入总账-月末结账查看
“假股权真债权”创投业所得税风险 “假股权真债权”创投业所得税风险 “假股权真债权”属于一项金融创新业务,主要存在于房地产行业,并被许多信托公司所运用。由于房地产项目银行借款的自有资金比例要求和借款担保不足的现实问题,同时也出于对房地产项目的高回报率的市场预期,信托公司以股权形式入股房地产项目公司,约定持股期间的固定投资收益比例,一定期间以后再由项目公司或其股东回购信托公司持有的股份,此即“假股权真债权”投资业务。 “假股权真债权”业务兼具权益性投资和债权性投资双重性质,为统一该类业务的处理口径,国家税务总局于2013年7月15日发布《关于企业混合性投资业务处理问题的公告》(国家税务总局公告2013年第41号)(以下简称41号文),对该类业务的各项收入和扣除的税务处理作了明确规定。 41号文将“假股权真债权”投资业务称为“混合性投资业务”,即兼具权益和债权双重特征的投资业务。对于符合41号文第一条规定的所有条件的“混合性投资业务”,根据“实质重于形式”的原则,对于投资期间收取或支付的利息和投资收回支付或付出的对价均按照债权投资方式进行税务处理。在投资期间,投资企业收取的固定利息或利润,计入其应所得额计算缴纳企业所得税,而被投资企业支付的固定利息或利润,确认利息支付并依法扣除。投资收回时,双方按回赎价与投资成本之间的差额确认为各自的债务重组,分别计入当期应纳税所得额或作为债务重组损失扣除。 但是,在对投资期间的利息进行税务处理时,41号文规定投资企业收取的利息收入需要全部并入其当期应纳税所得额计算缴纳企业所得税,而被投资企业支出的利息部分,需要根据企业所得实施条例第38条《国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告》(2011年34号)规定的限定利率,在当期进行税前扣除。34号文规定可以扣除的利息支出为根据银行同期同类贷款利率计算的部分,实际情况是,“假股权真债权”投资业务,年华利润率往往是银行同期贷款利率的2-3倍,高的甚至超过4倍。如此产生的税务风险是投资方收到的利息需要全额缴纳企业所得税,而被投资方支付的利息只能扣除根据银行贷款利率计算的金额,其余部分需要进行纳税调整。房地产行业“假股权真债权”投资业务,投资规模一般在2-3个亿,按这个比例计算,投资企业每年将有几千万的利息支出不能税前扣除,税务损失高达几百万甚至上千万。 尽管“假股权真债权”投资业务约定了投资期间的固定利息或利润,投资方没有承担被投资企业的风险,与债券投资没有本质区别,但其毕竟具有权益性投资的某些特征,因此41号文将投资企业的利息支出限定在根据银行同期同类贷款利率计算的金额范围内,造成同一笔业务双重征税的问题,加重了投资企业的税务负担。 通过仔细研读41号文,发现上述税务负担完全可以利用41号文第二条第(二)项予以规避。41号文第二条第(二)项关于投资收回的税务处理,按照债权投资的处理思路,投资企业相当于债权人,被投资企业相当于债务人,投资赎回支付的对价和投资成本之间的差额,根据国家税务总局对41号文的解读,如果实际赎价高于投资成本,被投资企业应将赎价与投资成本之间的差额,在赎回当期确认为债务重组损失,并准予在税前全额扣除,不存在纳税调整的问题。因此,投资双方在达成“假股权真债权”投资协议时,可以将投资期间支付的固定利息或利润限定在根据银行同期贷款利率计算的范围内,超过部分全部计入赎回投资的对价,这样被投资企业支付的全部利息和对价均能在税前扣除。 假设A企业接受B企业“混合性”投资,由B企业向A企业增资2.5亿,双方约定年化收益率为15%,二年后A企业应以2.8亿元的对价赎回该项投资,假设银行同类贷款利率为6%,双方所得税缴纳情况如下: (1)B企业在投资期间及投资收回时取得的利息收入和债务重组收入为25000万X15%X2+28000万元-25000万元=10500万元B企业该项投资业务需缴纳的企业所得税为10500X25%=2625万元(2)A企业投资期间支付的利息及债务重组损失为25000万X15%X2+28000万元-25000万元=10500万元A企业可以税前扣除的利息支出及债务重组损失为25000万X6%X2+28000万元-25000万元=6000万元A企业需做纳税调增的金额为10500-6000=4500万元A企业应补缴企业所得税为4500X25%=1125万元 如果按照本文纳税筹划方案,双方应修改投资协议,投资总额不变,年化收益率改为6%,二年后赎回的价格为3.25亿元,双方所得税缴纳情况如下: (1)B企业在投资期间及投资收回时取得的利息收入和债务重组收入为25000万X6%X2+32500万元-25000万元=10500万元B企业该项投资业务需缴纳的企业所得税为10500X25%=2625万元(2)A企业投资期间支付的利息及债务重组损失为25000万X6%X2+32500万元-25000万元=10500万元A企业可以税前扣除的利息支出及债务重组损失为25000万X6%X2+32500万元-25000万元=10500万元A企业需做纳税调增的金额为10500-10500=0万元A企业应补缴企业所得税为(10500-10500)X25%=0万元通过纳税筹划,B企业的税务不变,A企业税负减少1125万元。
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解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
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