我们用这个财务软件收费吗
2017-9-16 0:0:0 wondial我们用这个财务软件收费吗
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#行业问题#请教各位:假如公司2015年有50万收款未开发票,是在12月份做无票申报好,还是12月份做应收帐款2016年慢慢开票确定收入,走2016年会涉及到缴所得税问题好像有点不合算,2015年是亏损不用缴所得税 #行业问题#请教各位:假如公司2015年有50万收款未开发票,是在12月份做无票申报好,还是12月份做应收帐款2016年慢慢开票确定收入,走2016年会涉及到缴所得税问题好像有点不合算,2015年是亏损不用缴所得税[]
如果做了无票收入,开发票时是否还要做有票收入,你这50万是不是做了两次收入啊,缴两次税啊,是不是有点亏啊入应收账款的话,不管你开不开票,收了款,都是要算你的收入的。现在不想做收入可入到预收账款里。要先确定客户后期会不会再要求开票,不然你这边确定了收入,那边客户再要求开票,跨年度调整收入很麻烦的。
- 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
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用友U8 打开各个模块出现账套信息,但无法登陆进去用友U8 打开各个模块出现账套信息,但无法登陆进去
问题原因:ua_iperiod表当中该账套的2004年日期有误 解决方法:打开ua_iperiod手工添加2004年各个月份的日期期间,登陆正常。
解决方案:
问题原因:ua_iperiod表当中该账套的2004年日期有误 解决方法:打开ua_iperiod手工添加2004年各个月份的日期期间,登陆正常。
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期末处理失败 _2期末处理失败
问题号: | 25672 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | 1007-用友T3-业务通专业版 11.0 |
软件模块: | 1-总账 |
问题名称: | 期末处理失败 |
问题现象: | 期末处理是显示8501数据库错误 |
问题原因: | 8501数据库错误是Distributed Transaction Coordinator服务没有启动 |
关键字: | 期末处理失败 |
解决方案: | <P>一、进入服务启用Distributed Transaction Coordinator服务</P> <P>二、如果不能启用,Distributed Transaction Coordinator服务依存于Remote Procedure Call(RPC)和Security Accounts Manager这两个服务。确认这两个服务属性已经设为自动并启用。 </P> <P>三、如果启用时提示 MSDTC 服务无法访问 %windir%/System32/Msdtc/Msdtc.log 文件, 运行命令:msdtc – resetlog netstart MSDTC。</P><BR> <P>四、还是不能启用,重新安装MSDTC服务。</P> <P>解决步骤: 1、删除注册表中的键: ? HKEY_LOCAL_MACHINE//SYSTEM//CurrentControlSet//Services//MSDTC ? HKEY_LOCAL_MACHINE//SOFTWARE//Microsoft//MSDTC ? HKEY_CLASSES_ROOT//CID </P><BR> <P>2、停止MSDTC服务:net stop msdtc </P><BR> <P>3、卸载MSDTC服务:msdtc -uninstall </P><BR> <P>4、重新安装MSDTC服务:msdtc -install</P><BR> <P>5、重新启动电脑</P> |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 2-最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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分享会计工作处理的“杀手锏” 分享会计工作处理的“杀手锏”
【导读】工作是会计工作的基本环节,也是经济管理工作的重要基础。包括建立会计人员岗位责任制、使用、填制会计凭证、登记会计账簿、编制、档案、办理会计交接等方面。在这些日常财会工作中,也许因人而异都有不尽相同的工作处理杀手锏,下面小编就整理出了一些财务高手的账务处理绝招,赶快来领教几招吧!
杀手锏一:
1.乐之,对数字要有兴趣,能从数据的处理中得到快感,如果你本身对数字不敏感,不喜欢,最好不要在本行业报太大期望。
您好,我有一个客户,他们的应收账款下面有两个二级科目,一个是应收货款,一个是销售暂估应收款,其中应收货款是用作收到货款并开票的金额记录,暂估应收款就是没有开票没有收款的金额,这两个科目都挂的往来单位辅助核算,现在需要在TUFO报表里面弄一个公式,取一级科目应收账款下所有往来单位的相同往来单位的余额的借方数字,这怎么设置公式? 您好,我有一个客户,他们的应收账款下面有两个二级科目,一个是应收货款,一个是销售暂估应收款,其中应收货款是用作收到货款并开票的金额记录,暂估应收款就是没有开票没有收款的金额,这两个科目都挂的往来单位辅助核算,现在需要在TUFO报表里面弄一个公式,取一级科目应收账款下所有往来单位的相同往来单位的余额的借方数字,这怎么设置公式?[]
用QM函数,方向选借方来设置取数公式就可以的。报表里面一般都按总金额啊,你还打算显示明细,你让客户要看具体的客户的金额,看明细账,别弄到资产负债表,不能每样都同意客户的说法,该拒绝的要适当的拒绝,让客户按照软件走,要是让软件跟着客户走,会累坏人的!@服务社区刘小艳:您确定看懂我说的内容了吗?尤其最后一句话@Jery0624:如果要按往来单位来取数,也一样用QM函数,选择科目和往来单位,方向借方;这样就需要您按往来单位设置好格式;
登陆缓慢 登陆缓慢
问题号: | 9990 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 企业门户 |
行业: | 通用 |
关键字: | 企业门户 |
适用产品: | 8.52 |
问题名称: | 登陆缓慢 |
问题现象: | 登陆缓慢 |
问题原因: | ip地址解析缓慢 |
解决方案: | 在hosts文件中加入服务器ip地址 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
调拨单列表里表头自定义项不显示 调拨单列表里表头自定义项不显示
问题号: | 25516 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 609-用友T6-小企业管理软件 3.3plus1 |
软件模块: | 18-库存管理 |
问题名称: | 调拨单列表里表头自定义项不显示 |
问题现象: | 调拨单在单据格设置里设置了“表头自定义项1”,在单据录入中录入了对于的“表头自定义项1”,并且在调拨单列表里的栏目里把对应的“表头自定义项1”显示选择了,但在列表里还是不显示“表头自定义项1”这列。 |
问题原因: | 表头自定义项的列宽没有设置。在“调拨单列表”——“栏目”中“表头自定义项1”到“表头自定义项10”默认的列宽是0. |
关键字: | 调拨单列表里表头自定义项不显示 |
解决方案: | 进入“调拨单列表”——“栏目”找到“表体自定义项1”把显示的标志选上,设置一个适合的列宽就能显示了。 |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 2-最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
导入供应商档案提示格式不正确怎么回事呢? 导入供应商档案提示格式不正确怎么回事呢?[]
请下载软件中提供的模板导入,点击系统管理--账套管理及工具--下载模板。已经是1、您打开IE选项—安全—Internet—自定义级别,把“将文件上载到服务器时包含本地目录路径启用”。
2、软件只支持.xls格式,不支持.xlsx格式的文件。
3、补丁也更新了一个格式不正确的问题,如果启用后不生效请更新软件最新补丁。
用友U8 用户业务与财务一体化,应付模块里,应付票据里进行票据结算生成凭证提示赤字,应付里查帐没问题,查总帐模块发现这个供应商的余额没有结转,不知什么原因,客户往来核算,与供应商往来核算2004年转过来的余额只转了一个科目的总数,客户与供应商余额都没转过来,试过,无论按余额还是按明细结转都转不过来,所以期初对帐不平,但是为什么2005年还能做结帐业务。用友U8 用户业务与财务一体化,应付模块里,应付票据里进行票据结算生成凭证提示赤字,应付里查帐没问题,查总帐模块发现这个供应商的余额没有结转,不知什么原因,客户往来核算,与供应商往来核算2004年转过来的余额只转了一个科目的总数,客户与供应商余额都没转过来,试过,无论按余额还是按明细结转都转不过来,所以期初对帐不平,但是为什么2005年还能做结帐业务。
问题原因:您的数据可能是升级数据,以前版本中如果客户供应商往来在应收应付核算的话,总账不可以察看客户供应商辅助帐,而总账的科目辅助帐和凭证明细账表中都没有该明细数据,只有应收应付中才有明细数据,而升级后852选项中可以选择“查看客户/供应商往来辅助帐”,选择后,需要从总账的科目辅助帐等读取辅助数据,所以需要在期初余额中双击客户或供应商往来辅助核算的科目,然后点击“引入”,将应收应付中的往来期初明细引入到总账中,而您的2004年数据选择了“查看客户供应商往来辅助帐”,却没有进行期初的“引入”操作,导致总账中没有辅助明细,使得辅助帐和总账等都不平,所以结转时提示“错误的结转科目”有这些辅助科目,所以2005年总账期初中没有辅助明细数据。 解决方法:在2004年总账期初余额中双击客户或供应商往来辅助核算的科目,然后点击“引入”,将辅助明细引入到总账中,如果提示不平衡的,按照提示的金额加上,保存。然后将2005年数据都恢复记账结帐到期初状态,重新结转总账。或者不重新结转,在2005年的期初余额中也进行“引入”,将2005年的应收应付期初明细引入到总账中。(由于没有您的2005年的数据,无法验证,但我这里结转后操作是可以的) 而120101科目在凭证及明细账表gl_accvouch中缺少记录,但是其辅助表和总账表的期初数据都一致,而且余额也都为0,如果认为需要调整的话,请恢复记账结账到期初状态,然后调整。
解决方案:
问题原因:您的数据可能是升级数据,以前版本中如果客户供应商往来在应收应付核算的话,总账不可以察看客户供应商辅助帐,而总账的科目辅助帐和凭证明细账表中都没有该明细数据,只有应收应付中才有明细数据,而升级后852选项中可以选择“查看客户/供应商往来辅助帐”,选择后,需要从总账的科目辅助帐等读取辅助数据,所以需要在期初余额中双击客户或供应商往来辅助核算的科目,然后点击“引入”,将应收应付中的往来期初明细引入到总账中,而您的2004年数据选择了“查看客户供应商往来辅助帐”,却没有进行期初的“引入”操作,导致总账中没有辅助明细,使得辅助帐和总账等都不平,所以结转时提示“错误的结转科目”有这些辅助科目,所以2005年总账期初中没有辅助明细数据。 解决方法:在2004年总账期初余额中双击客户或供应商往来辅助核算的科目,然后点击“引入”,将辅助明细引入到总账中,如果提示不平衡的,按照提示的金额加上,保存。然后将2005年数据都恢复记账结帐到期初状态,重新结转总账。或者不重新结转,在2005年的期初余额中也进行“引入”,将2005年的应收应付期初明细引入到总账中。(由于没有您的2005年的数据,无法验证,但我这里结转后操作是可以的) 而120101科目在凭证及明细账表gl_accvouch中缺少记录,但是其辅助表和总账表的期初数据都一致,而且余额也都为0,如果认为需要调整的话,请恢复记账结账到期初状态,然后调整。
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不用考虑交税这一块,我们是免税的如果开的30000元是在一张发票上,当月可作废,跨月开红字发票,重新开具18000元的发票,冲减原确认的收入和应收帐款,重新按正确的金额确认收入和银行存款。开红冲票12000收款时:借:银行存款 18000
贷:应收账款 18000
同时开一张12000元的红字发票
借:应收账款 -12000
贷:主营业务收入: -12000补充一点,如果是当月开的发票,可以作废重开。账务处理:把原来的凭证删除,重新做一张新的凭证即可。@乔梁:谢谢您,明白了@蒋小萝卜干:谢谢您,知道了@费亦青608:谢谢您,知道了@乔梁:我再问您一下,如果确实应收30000,但对方支付了18000,剩下的12000对方不给了,怎么处理呢,应收帐款的12000能直接转做营业外支出吗?@personal1431073233:先挂往来,以后再处理。@乔梁:谢谢
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
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问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列