帮忙说下T+演示地址
2019-3-29 8:0:0 wondial帮忙说下T+演示地址
帮忙说下T+演示地址[]http://exp.tpluscloud.com/tplus/工作圈手机号@畅捷支持矦椿寳1976:打不开 错误网上演示地址如下:
普及版:http://demo.chanjet.com/tplus12pop/tenant,用工作圈账号注册后可以得到一个属于自己的虚机,可以创建属于自己的账套,专享admin密码,假设工作圈账号是13800010001,那以后登录普及版的地址是http://demo.chanjet.com/tplus12pop/13800010001
标准版:只要注册一次虚机,标准版也有了,地址是http://demo.chanjet.com/tplus12std/13800010001
专业版:http://demo.chanjet.com/tplus12pro/13800010001
标准版和专业版也可用同一个admin的账号密码登录,创建账套即可。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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小规模的广告公司,发票摘要都可以开什么,有什么说法吗? _0小规模的广告公司,发票摘要都可以开什么,有什么说法吗?[]
这根据你们的营业范围了。
征收范围凡是取得与经营相关的服务项目收入,都要开服务业发票。取得的广告收入,要开具广告业专用发票。宣传费、配音费、会议费、会务费、展览服务费、调研费、租赁费、制作服务费、宣传制作服务费等,都可以开服务发票。营业范围中有:设计、代理及发布各类广告。所以,制作费可以作为设计的范围。可以开:广告设计费、设计制作费等。@雨yu:谢谢啦 像我这种如果只有销售的发票而没有购进的发票 是不是不可以 ?广告公司一般购进方都是工厂吗?新手一枚 望指点!
促销方案做完之后 见图.1 。然后我在POS端出现 扫码A口味 是折后价 B口味的就扫不上码 扫码枪响一下 然后什么反应都没有 手输条码还能好使 但是就不是折后价了 。分开买就没问题 比如买完A 就结账 买完B就结账 就没问题 上述条件就都不出现了。。这是咋回事 之前都好使 补丁是70的 促销方案做完之后 见图.1 。然后我在POS端出现 扫码A口味 是折后价 B口味的就扫不上码 扫码枪响一下 然后什么反应都没有 手输条码还能好使 但是就不是折后价了 。分开买就没问题 比如买完A 就结账 买完B就结账 就没问题 上述条件就都不出现了。。这是咋回事 之前都好使 补丁是70的[]
1 这样的问题是 存货信息异常没有同步正确。重新同步。@畅捷支持侯椿寳1976:同步八百回了2 如果发现使用bug的规律,建议绕行,并及时提交支持网问题反馈。@畅捷支持侯椿寳1976:客户特价三天 周日结束 支持网周一上班..@服务社区刘小艳there were not eight hundreds times synchronization for limit。@畅捷支持侯椿寳1976:get up for me. Thank you
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用友U8 因为工作操作人员的疏忽,在下生产订单的时候及维护物料清单的时候都没有注意到此销售订单的BOM有问题(有没选主BOM表的,也有没有选工艺路线的—即没有维护工艺路线资料),现在到了车间做订单工序计划生成的时候,出现错误提示才发现此问题的存在,请问在生产订单不能弃审的情况下,要如何去纠正这一份资料。用友U8 因为工作操作人员的疏忽,在下生产订单的时候及维护物料清单的时候都没有注意到此销售订单的BOM有问题(有没选主BOM表的,也有没有选工艺路线的—即没有维护工艺路线资料),现在到了车间做订单工序计划生成的时候,出现错误提示才发现此问题的存在,请问在生产订单不能弃审的情况下,要如何去纠正这一份资料。
问题原因:此类问题需要删除生产订单后,进行BOM及工艺路线的维护,再制作一张生产订单,并转车间管理,或修改生产订单,并转车间管理。 解决方法:修改或删除已经审核的生产订单步骤如下: 1、查看生产订单是否领料。客户数据没有对生产订单进行领料,可跳过。 2、查看生产订单对应的销售订单是否已经销售出库了?经查看,销售出库单号0000000183参照销售订单DE1711进行了出库。我们对此张销售出库单进行弃审并删除。 3、查看生产订单是否产成品入库。客户数据对DE1711号生产订单进行了产成品入库,很多都是5月份入库的。您到产成品入库模块,进入定位查询,并选择高级条件选择页签,逻辑关系选择并且,条件项选择表体生产订单号,条件关系选择=,条件值填写de1711。对于查询出的订单全选,然后弃审。 4、查看生产订单是否有质检的存货,经查,客户数据存在质检存货,存货编码为103008003,对应的产品报检单为0000000246,产品检验单为0000000135。先将产品检验单弃审删除,而后将报检单弃审删除。 5、在生产订单手工数据模块对弃审后的de1711订单进行修改,可配置它的BOM和工艺路线,或者对订单进行删除,重新录入订单。 操作前请备份数据。
解决方案:
问题原因:此类问题需要删除生产订单后,进行BOM及工艺路线的维护,再制作一张生产订单,并转车间管理,或修改生产订单,并转车间管理。 解决方法:修改或删除已经审核的生产订单步骤如下: 1、查看生产订单是否领料。客户数据没有对生产订单进行领料,可跳过。 2、查看生产订单对应的销售订单是否已经销售出库了?经查看,销售出库单号0000000183参照销售订单DE1711进行了出库。我们对此张销售出库单进行弃审并删除。 3、查看生产订单是否产成品入库。客户数据对DE1711号生产订单进行了产成品入库,很多都是5月份入库的。您到产成品入库模块,进入定位查询,并选择高级条件选择页签,逻辑关系选择并且,条件项选择表体生产订单号,条件关系选择=,条件值填写de1711。对于查询出的订单全选,然后弃审。 4、查看生产订单是否有质检的存货,经查,客户数据存在质检存货,存货编码为103008003,对应的产品报检单为0000000246,产品检验单为0000000135。先将产品检验单弃审删除,而后将报检单弃审删除。 5、在生产订单手工数据模块对弃审后的de1711订单进行修改,可配置它的BOM和工艺路线,或者对订单进行删除,重新录入订单。 操作前请备份数据。
凭证填制时报错,只要科目是有客户往来辅助核算的都报错 凭证填制时报错,只要科目是有客户往来辅助核算的都报错
问题号: | 14862 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证填制时报错,只要科目是有客户往来辅助核算的都报错 |
适用产品: | 870总账 |
问题名称: | 凭证填制时报错,只要科目是有客户往来辅助核算的都报错 |
问题现象: | 凭证填制时报错,提示”保存失败”,只要科目是有客户往来辅助核算的都报错,不是客户往来核算的科目无此问题. |
问题原因: | 数据库中,customer表结构属性人为改过,删除重建 |
解决方案: | 数据库中,customer表结构属性人为改过,删除重建 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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发货统计表同发货明细表客户账对不上 发货统计表同发货明细表客户账对不上
问题号: | 16083 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.71 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发货统计表同发货明细表客户账对不上 |
适用产品: | U871 |
问题名称: | 发货统计表同发货明细表客户账对不上 |
问题现象: | 发货统计表同发货明细表客户账对不上 |
问题原因: | 发货统计表同发货明细表客户账对不上,经检测发现Salebillvouch.biafirst值不对改为0后问题解决。 |
解决方案: | 发货统计表同发货明细表客户账对不上,经检测发现Salebillvouch.biafirst值不对改为0后问题解决。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
对清欠抵债的财物如何进行账务处理 对清欠抵债的财物如何进行账务处理
【问题】
我公司有从别的公司清欠回来的车辆,用于抵顶欠款,由于对方公司不配合,车辆无相关手续,只估计个金额抵顶所欠货款,我公司对清欠回来的车间进行了拍卖,往往拍卖的价格低于当初对方公司估计的价款,这部分损失如何账务处理,由于无车辆的手续,公司如何入账,涉及的税费问题如何处理?
【解答】
车辆作为一种交通工具的特殊性,决定了必须有完备的手续,才能作为正常资产进行使用或流通交易。
凭证在哪里打印 凭证在哪里打印
问题号: | 35612 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 凭证在哪里打印 |
问题现象: | 凭证在哪里打印? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 凭证打印 |
解决方案: | 依次点击“总账”–“凭证”–“打印凭证”即可打印凭证。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
房地产开发企业车船使用税的纳税辅导——车船使用税应纳税额计算 房地产开发企业车船使用税的纳税辅导——车船使用税应纳税额计算
一、车船使用税的计税标准和税额
按照规定,车船使用税是以车船的辆数或吨位数为计税标准。车辆除载货汽车按净吨位以外,其余都按辆计征;机动船按净吨位计征;非机动船按载重吨位计征。其中,载货汽车的“净吨位”是指在总吨位内,减去车皮吨位或司机间、乘务员所占用地方吨位所余的吨位,即实际载货的吨位,一般按额定的载重量计算;机动船的“净吨位”是指在总吨位数内,减去驾驶间、轮机间、业务办公室、卫生设备及船员住室等占用容积所余的吨位。载重吨位是指在其总吨位数内,减去舵房帆库舱、船员卧舱占用容积所余的吨位,即实际载货或载客的吨位。
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比如生产加工单,当加工单上有两个父件的时候,勾上这个,可以先打印父件1,下面是父件1的子件,然后打印父件2,以及父件2的子件。@服务社区刘小艳:是只能在生产加工单打印时才能勾选吗?
09年新注册纳税人企业所得税的管辖范围 09年新注册纳税人企业所得税的管辖范围
问题:2009年起新工商注册登记的纳税人,企业所得税的管辖范围?
回答:根据《国家税务总局关于调整新增企业所得税征管范围问题的通知》国税发[2008]120号文件的规定,对2009年起新工啇注册登记的纳税人,以缴纳的主体税种划分,凡缴纳增值税的企业,其企业所得税由国家税务局管理;凡缴纳营业税的企业,其企业所得税由地方税务局管理。
企业亏损却要分红的纳税处理 企业亏损却要分红的纳税处理 问题: 一个公司从2010年被新股东收购,当年账面累计未分配利润是负数,但该公司账面资金充足,于是多年来,每年都把当年产生的利润给分光了,结果造成累计未分配利润是负数却年年分很多股红给方,这样做有可以吗? 还有就是所得税交的少,计算分配股红的利润大于上交所得税基数,这样会不会被要求按分红基数去补税? 如果一个公司实际分配股东股红大于股东按占股比例应分股红,是否风险很大? 回复: 上述问题咨询了同一个问题的三个方面。 ①根据《公司法》规定,企业亏损是不能分红的。如果分红股东应如数退回企业。否则,将会被追究法律责任。你们每年实现利润后,应先用于弥补亏损,剩余部分提取有关公积金后才能用于分配。 ②另外,股东应该是依据利润来分红的。而应所得额是依据对会计利润进行调整后计算出来的。这两个数据目的不同,所以用途不同。经纳税调整后的应纳税所得额可能会大于或者小于会计利润。所以,部门不能以会计利润为准征纳企业所得税。 如果你们没有舞弊行为,即使会计利润大于应纳税所得额,税务部门也不能武断地依据会计利润要求企业补缴企业所得税。但根据经验判断,你们存在重大偷税嫌疑,确有纳税风险。 ③至于你们股东不按所占投资比例分红,在公司法上是允许的。 但在所得税处理上,如果都是企业法人股,根据《企业所得税法》第二十六条第二款规定,符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益为免入。不按投资比例分红的纳税处理问题,在总局层面尚未对此种行为有明确答复,但根据江苏省地税局答复,仍然符合二十六条规定属于收入。我们同意这种观点。 如果有自然人股东成分,不按所占投资比例分红。根据国家税务总局官网答疑解释,依据《税收征收管理法》第三十六条规定,企业不按照独立企业之间的业务往来收取或者支付价款、费用,而减少其应纳税的收入或者所得额的,税务机关有权进行合理调整。据此,有限公司不按出资比例分红,而减少自然人其应纳税所得额的,税务机关有权进行合理调整。
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7到9月的合计数。@费亦青608: 需要先核算前3个月数据之后再填写,数据从哪来?是根据外账真实数据来填写是吧就是月报7到9月的合计数。可以自己自定义报表,本季累计数自定义勾稽本季三个月的数字合计生成。@费亦青608:你好!请问下易代账里面九月份的报表是不是自定义生成汇总了7——9月份的合计数,季报时直接填九月份的,对吗?
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列