建立年度帐提示这个 _0
2017-10-26 0:0:0 wondial建立年度帐提示这个 _0
建立年度帐提示这个您好:下载安装软件补丁,执行补丁脚本,然后新建年度帐试一下。--这些提示用任务管理器结束进程都不行 已经打补丁执行脚本重试过了还不行@773073222:可以使用工具处理一下:T3升级问题工具之降级处理,请在服务社区-更多-工具下载中进行下载,先备份账套,然后使用工具,在登录系统管理中升级sql server数据;然后再去建立年度帐;
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增值税专票打印时税额一栏小数位打印不出来怎么办? 增值税专票打印时税额一栏小数位打印不出来怎么办?
这是因为纸张宽度设置得不够造成的,在?Microsoft?Windows?NT、2000、XP?操作系统中纸张默认为?A4?,而发票的宽度一般比?A4?纸的短边(210?毫米)要宽,采用水平打印的时候,发票小写金额的角、分位刚好位于?210?毫米宽度之外,所以没有被打印出来。可以试试以下方法:首先将打印机的挡板调整到10的位置上然后把增票软件的向下调整到0然后向右调整到-3到?-5之间(可以根据具体情况打印测试,两个小数点一般是-5)。?纸张设置的问题
先用白纸打印出来,和空白增值税发票比对,应该是向右调整再减去几毫米。这个一般是打印机针头不好了,更换一个新的即可。
老师您好,怎么取消记账? 1. 反结账:总账→期末→结账→选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6→显示取消结账即可
2. 反记账:总账→期末→对账→在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”→确认→退出 总账→凭证→恢复记账前状态→选择要取消月份的月初状态→确定→输入账套主管的密码→确定
3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账→凭证→审核凭证→确认→确定→审核→成批取消审核→确定→退出→退出ctrl+H键这个功能实现不了呀@陈女士1481604645: 重启下机器试下,或者使用屏幕键盘试下。屏幕键盘在哪里@陈女士1481604645:开始--运行 输入 osk 回撤不对@陈女士1481604645:哪不对?
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用友U8 薪资操作员在客户端执行4月工资变动时,因程序运行很久后还没有反应,于是在作协管理器中将用友软件强行退出,重新登录后进薪资模块工资变动报错用友U8 薪资操作员在客户端执行4月工资变动时,因程序运行很久后还没有反应,于是在作协管理器中将用友软件强行退出,重新登录后进薪资模块工资变动报错
问题原因:同解决方案 解决方法:经过检查,在更新861hotfix和861自动更新系统,此数据进入工资变动没有异常情况。在您电话中说到编号为4015的赵晶晶汇总后部门发生变化,经过检查,发现在wa_psn表中存在编号为4015两个人,其中一个人部门为其他1,通过下面语句可以检查: select * from wa_psn where cpsn_num='4015' 请根据实际业务确认调整'王婧'或直接删除: delete from wa_psn where cpsn_name='王婧' 同时检查数据,发现数据比较混乱,如赵晶晶在不同表内存在的多个编码,通过下面语句可以查询: select * from person where cpersonname='赵晶晶' select * from hr_hi_person where cpsn_name='赵晶晶' select * from wa_gzdata where cpsn_name='赵晶晶' 请根据实际情况调整以避免后续继续发生错误.
解决方案:
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用友U8 存货核算在做单据正常记帐时报错-子查询返回值不只一个,当子查询跟随在=-,-=或子查询做表达式时,这种情况是不允许的-用友U8 存货核算在做单据正常记帐时报错"子查询返回值不只一个,当子查询跟随在=>,<=或子查询做表达式时,这种情况是不允许的"
问题原因:客户是"按存货核算"来进行业务核算的,所以在IA_SUMMARY表里每一种存货应该对应唯一一条记录,但是可能因为客户经过多次的重复的记帐和反记帐导致IA_SUMMARY表里出现冗余记录.因而在正常单据记帐时通不过存储过程的检验而报错. 解决方法:删除冗余记录或者使用"870存货总帐重算工具"对存货总帐进行重算
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评估费用可否在计算增值额时扣除 评估费用可否在计算增值额时扣除
纳税人转让旧房及建筑物时因计算纳税的需要而对房地产进行评估,其支付的评估费用允许在计算增值额时予以扣除。对条例第九条规定的纳税人隐瞒、虚报房地产成交价格等情节而按房地产评估价格计算征收土地增值税所发生的评估费用,不允许在计算土地增值税时予以扣除。
其它货币资金的会计处理(二) 其它货币资金的会计处理(二)
4.信用证存款
信用证存款是指采用信用证结算方式的企业为开具信用证而存入银行信用证保证金专户的款项。
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法国、意大利、西班牙等国的审计法律制度情况如何 法国、意大利、西班牙等国的审计法律制度情况如何
法国、意大利、西班牙等国审计法律制度的共同特点是:这些国家均设立审计法院,审计法院行使部分行政审判权,对议会负责并报告工作,是司法模式的国家审计体制。
(一)法国的审计法律制度
1.审计机关的设置及组成。根据《法兰西共和国宪法》的规定,法国设立审计法院。《审计法院法》对审计法院的组成作了明确规定。审计法院由院长、庭长、审计官、一级审计官、二级审计官、一级助理审计、二级助理审计组成。审计法院共设九个法庭,各庭分工负责不同的审计事务。总检察长行使检察权,一名首席代理检察长和若干名代理检察长协助总检察长的工作。
您好,借款在哪个模块入? 您好,借款在哪个模块入?[]
往来现金--其他应收款-业务类型是借出@畅捷服务邓尉:不是借入吗,是借别人的往来现金--其他应付款-业务类型是借入@畅捷服务邓尉:还有购买的固定资产在哪个模块做@范利晓:可以直接在固定资产新增卡片。或者录入费用单立应付,然后再在固定资产新增卡片@畅捷服务邓尉:涉及到利息的短期借款呢@范利晓:利息部分系统没办法计算@畅捷服务邓尉:是的,对应的是这样的,谢谢@畅捷服务邓尉:嗯,只有其他应收应付吗,不用短期或者长期借款账户吗@范利晓:用其他应收应付处理此类业务@畅捷服务邓尉:好的,谢谢@畅捷服务邓尉:我做借款的时候,怎么还得输往来单位,不输做不了@范利晓:可以设置一个公共的往来单位@畅捷服务邓尉:在收入单或费用模块做可以吗@范利晓:其他应收应付单部分功能是专门为借入、借出业务设计的功能,可以简化单据操作。用收入、费用单做也可以@畅捷服务邓尉:可是必须输往来客户,在哪里做太乱了
单据标题名称需要更改,如何处理? 单据标题名称需要更改,如何处理?
问题号: | 38057 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 其他 |
问题名称: | 单据标题名称需要更改,如何处理? |
问题现象: | 如何设置单据标题名称?比如:设计“上海销售专用发票” |
问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | 如何设置单据标题名称 |
解决方案: | 以“销售专用发票”为例,依次点击“基础设置”-“单据设计”-“销售专用发票设计”,点击‘标题’–‘设置单据名称’–双击‘显示名称’,修改为“上海销售专用发票”。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
房地产开发企业材料采购的明细分类核算 房地产开发企业材料采购的明细分类核算
为了确定库存材料的实际成本,并计算材料成本差异,要设置“物资采购——材料明细分类账”和“材料成本差异明细分类账”,对材料采购业务进行明细分类核算。
“物资采购——材料明细分类账”的采购记录,根据供应单位发票账单记入;承付记录根据银行托收承付结算凭证记入;借方登记购入材料的实际成本;贷方登记购入材料的计划价格成本,根据收料单记入。对于因数量不足,质量不符而要求供应单位或运输机构赔偿的损失,根据“赔偿请求单”在借方用红字登记。对发票账单未到而验收入库的材料,应在月末先根据暂估金额记入借方,在下月收到发票账单、开出商业汇票或支付时,再将暂估登记的借方金额用红字冲销,另按发票账单金额重新登记。月份终了,应分别结出除“在途材料”外的借方栏和贷方栏的金额合计,并计算两栏合计的差额,即材料成本差异,然后将材料成本差异转入“材料成本差异明细分类账”的“本月收入”的“借方成本差异”(当本月购入材料实际成本大于计划价格成本,采购成本超支时)或“贷方成本差异”(当本月购入材料实际成本小于计划价格成本,采购成本节约时)栏,将计划价格成本转入“计划价格成本”栏。为便于计算下月采购材料的成本差异,对于月末“在途材料”,应将它转登下月账页。
用友U8其他本月结算的发票数与本月结算的采购入库数不等U8其他本月结算的发票数与本月结算的采购入库数不等
U8其他-本月结算的发票数与本月结算的采购入库数不等
自动编号: | 14213 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u82x | 关 键 字: | 本月结算的发票数与本月结算的采购入库数不等 |
问题名称: | 本月结算的发票数与本月结算的采购入库数不等 | ||
问题现象: | 本月结算的发票数与本月结算的采购入库数不等 | ||
原因分析: | 经过查询本月有一笔结算单是红字入库单与蓝字入库单结算,没有牵涉到采购发票,所以造成本月结算的发票书与本月结算的采购入库数不等. | ||
解决方案: | 属正常现象,不用调整. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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去年第三季度的时候多计提的企业所得税,到现金一直还挂在应交税金上,现想冲平“应交税金”多计提的税金。 _2去年第三季度的时候多计提的企业所得税,到现金一直还挂在应交税金上,现想冲平“应交税金”多计提的税金。上年计提企业所得税时,借:所得税?100???????????????????????贷:应交税金-应交增值税?100结转本年利润,借:本年利润?100????????????????贷:所得税?100年末也把本年利润转入未分配利润上了。请问我现在如何做分录可把应交税金的100元冲平。
七类特殊资产损失税前扣除政策解析 七类特殊资产损失税前扣除政策解析
生产性生物资产损失企业自行计算扣除;文化企业库存呆滞出版物损失可据实扣除;房企不动产和开发产品三种损失视情税前扣除;电网企业输电铁塔和线路损失允许作为固定资产损失税前扣除;分支机构资产损失由总机构向所在地主管机关申报扣除;房屋建筑物改扩建损失并入新固定资产计提折旧分期摊销;存货非正常损失与相关进项税额一并税前扣除。
有关人特殊类型资产损失的相关,散见于部、国家税务总局等制定的相关文件中。为方便纳税人准确履行纳税申报义务,充分享受特殊资产损失税前扣除税收优惠,最大限度规避相务风险,笔者对特殊类型的资产损失税前扣除政策进行了梳理。
股东买车的,大家都是怎么建议的啊,以公司的名义购买还是他们个人购买? 入固定资产可以抵税,另外固定资产有车辆,就可以报销车辆相关费用 股东买车的,大家都是怎么建议的啊,以公司的名义购买还是他们个人购买? 入固定资产可以抵税,另外固定资产有车辆,就可以报销车辆相关费用[]
关注下,有类似情况按照公司的名称来买手续齐全的话,就用公司的名义买呗,感觉有赚头@龙铭心:有赚头?什么意思啊@乐呵B:以公司名义比个人购买对公司好很多??麻烦指导一下[/抱拳]
往年结存
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
登录模板设计提示没有安装cell插件,但是之后没有任何安装提示,之前用了工具,也一直是显示修复中。现在需要做报表,改怎么做 登录模板设计提示没有安装cell插件,但是之后没有任何安装提示,之前用了工具,也一直是显示修复中。现在需要做报表,改怎么做[]
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