恢复账套的时候,提示这个信息,请高手帮我看看
2018-4-2 0:0:0 wondial恢复账套的时候,提示这个信息,请高手帮我看看
恢复账套的时候,提示这个信息,请高手帮我看看[]恢复账套报错一般为备份文件本身有问题或者是当前系统环境的影响,可先尝试修改lst备份文件中的涉及账套号的地方为其他的账套号,然后再恢复备份看下。大师,能说简单点吗?不明白怎么改,文件名是这样的,这怎么能打开上图的备份文件不对,备份出来的是lst后缀和BA_的两个文件,重新备份下,然后再恢复
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T+12.1 我用t3升级过来的账套 在t3里是7套账 但是升级到t+变成了18套 自己建了两套 想在建就提示我 数量超出限制 怎么办 T+12.1 我用t3升级过来的账套 在t3里是7套账 但是升级到t+变成了18套 自己建了两套 想在建就提示我 数量超出限制 怎么办
T+12.1最多只能建2个帐套,不够只能买,800一个T3的帐套建议只升级要使用的年度。其他的年度可使用查询工具进行查看。@畅捷服务姚培德:查询工具在哪里@畅捷服务姚培德:查询工具在哪里啊做升级的商务订单时,进行勾选T3查询工具就可以了。
您好,T1财贸宝做年结存时,默认结存年份是2015、但是点结存时提示 该会计期间已存在,又不能手动修改,怎么办呢? 您好,T1财贸宝做年结存时,默认结存年份是2015、但是点结存时提示 该会计期间已存在,又不能手动修改,怎么办呢?[]
照年结2016您好,财贸宝一年只能年结一次,您备份好账套数据之后,执行以下脚本,先查询出具体年度的代码,再将代码清空就可以年结了。
select * from dbo.yearPeriod
delete from dbo.yearPeriod where autoID=9
下面语句中的9就是通过上条语句查询出来的。@服务社区李珊:查询出来这个,是哪个?@重庆光度小钟:看第二行,显示的 autoID=9。那您直接执行第二个语句即可[/玫瑰][/强]@服务社区李珊:非常感谢,可以了@重庆光度小钟:好的,不客气的,祝您工作愉快![/可爱]
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问题原因:经检查,客户的服务器的那个用友自己创建的用户的属性被更改为下次登陆必须更改密码! 解决方法:把属性 更改为 密码永不改变!
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用友U8 用友工资系统无法进行注册,提示“无法登陆子系统,失败”,后经处理(删除工资类别保留一个)可以进行工资变动及查询,但无法进行人员档案管理,提示‘4326’错误。再进行处理(删除所有工资数据,重新进行初始化,进行人员档案录入时,提示“无法保存数据”。请给予处理。用友U8 用友工资系统无法进行注册,提示“无法登陆子系统,失败”,后经处理(删除工资类别保留一个)可以进行工资变动及查询,但无法进行人员档案管理,提示‘4326’错误。再进行处理(删除所有工资数据,重新进行初始化,进行人员档案录入时,提示“无法保存数据”。请给予处理。
问题原因:在WA_GZDATA表自定义项目文本类字段内有异常记录分别为F_60,F_68,F_74,F_81,可通过下面语句检查: --注(修改f_60为其他对应字段名) select * from wa_gzdata where ascii(right(f_60,1)) 解决方法:执行修改语句(此处替换为空值,可与客户商量)修改相关记录即可 --注(修改f_60为其他对应字段名):UPDATA wa_gzdata SET f_60='' where ascii(right(f_60,1))
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问题原因:在WA_GZDATA表自定义项目文本类字段内有异常记录分别为F_60,F_68,F_74,F_81,可通过下面语句检查: --注(修改f_60为其他对应字段名) select * from wa_gzdata where ascii(right(f_60,1)) 解决方法:执行修改语句(此处替换为空值,可与客户商量)修改相关记录即可 --注(修改f_60为其他对应字段名):UPDATA wa_gzdata SET f_60='' where ascii(right(f_60,1))
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读取数据源出现未知错误 _0读取数据源出现未知错误
问题号: | 8804 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.60 |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 数据源 |
适用产品: | 860 |
问题名称: | 读取数据源出现未知错误 |
问题现象: | 读取数据源出现未知错误,请检查IIS配置是否正确” 这种情况下重新配置数据源,重新启动IIS都不管用, |
问题原因: | iis、产品安装顺序不正确,客户后装产品 |
解决方案: | IIS应在860产品安装之前正确安装 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友委托代销退货发票制单委托代销退货发票制单
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对非货币性交易的所得税调整 对非货币性交易的所得税调整
财政部公布的非货币性交易准则主要解决换入、换出非货币性资产的计价,以及相关损益确认等会计核算问题。这一准则与现行企业所得税制度对收益和成本的确认规则有所差异,在计算企业所得税时应注意调整。现举例分析如下。
资料:A公司、B公司和D公司为制造业企业,C公司为商品流通企业,A、B、C、D公司均系增值税一般纳税人。假设以下经济业务中的甲材料、乙材料、丙产品增值税税率均为17%,且没有发生除增值税外的相关税费。
用友U8 用户为个别计价,已经做过成本分配的出库单在个别计价分配表中仍然体现为未分配,导致用户有个别存货的金额重复分配成本,出库数量正确用友U8 用户为个别计价,已经做过成本分配的出库单在个别计价分配表中仍然体现为未分配,导致用户有个别存货的金额重复分配成本,出库数量正确
问题原因:数据库问题,ia_individual表缺少相关记录,以及ia_subsidiary表中cbatchcode字段部分数据错误。 解决方法:--先用下面语句添加缺少的部分记录:insert into ia_individual (cinid,coutid,cvouchcode,cquantity,cissale,cvoutype) (select cbatchcode, id, Null, isnull(iaoutquantity,iainquantity), case when cvoutype in ('26','27','28','29') then 1 else 0 end, case when brdflag=1 then 2 else case when isnull(iaoutprice,0)>0 then 0 else 1 end end from ia_subsidiary left join warehouse on warehouse.cwhcode=ia_subsidiary.cwhcode where cwhvaluestyle='个别计价法' and not cbatchcode is null and not id in (select coutid from ia_individual) and not ia_subsidiary.cvoutype in ('24','30') ) update ia_individual set cvoutype='2' from ia_individual a left join ia_subsidiary b on a.coutid=b.id and case when b.cvoutype in ('26','27','28','29') then 1 else 0 end=a.cissale where a.cvoutype<>'2' and b.brdflag=1 update ia_individual set cinid=c.autoid from ia_individual a left join ia_subsidiary b on a.cinid=b.autoid left join ia_subsidiary c on b.id=c.id and c.cvoutype='01' where b.cvoutype='30' --查找到出库大于入库的记录select * from ia_individual where cinid in (select autoid from (select autoid,sum(isnull(iainquantity,0)) as innum from ia_subsidiary where brdflag=1 group by autoid) rdflag1 left join (select cbatchcode ,sum(isnull(iaoutquantity,0)) as outnum from ia_subsidiary where brdflag=0 group by cbatchcode) rdflag2 on rdflag1.autoid=rdflag2.cbatchcodewhere outnum>innum)--可以用下面语句找到个别记价成本分配错误数据select * from (select autoid,sum(isnull(iainquantity,0)) as innum from ia_subsidiary where brdflag=1 group by autoid) rdflag1 left join (select cbatchcode ,sum(isnull(iaoutquantity,0)) as outnum from ia_subsidiary where brdflag=0 group by cbatchcode) rdflag2 on rdflag1.autoid=rdflag2.cbatchcodewhere outnum>innum--用下面的语句找到cbatchcode错误的明细帐入库记录记录。select cbatchcode,* from ia_subsidiary where autoid in (select autoid from (select autoid,sum(isnull(iainquantity,0)) as innum from ia_subsidiary where brdflag=1 group by autoid) rdflag1 left join (select cbatchcode ,sum(isnull(iaoutquantity,0)) as outnum from ia_subsidiary where brdflag=0 group by cbatchcode) rdflag2 on rdflag1.autoid=rdflag2.cbatchcodewhere outnum>innum)
解决方案:
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[营改增]“营改增”后联运业务如何处理 [营改增]“营改增”后联运业务如何处理 试点企业与非试点企业对于联运业务的财税处理有明显不同,本文结合案例分析如下。 某货物运输企业A为生产企业甲公司提供运输劳务,甲公司共需支付A企业1110万元,A企业将承揽甲公司运输业务的一部分分给货物运输企业B,A企业共需支付B企业555万元运输费用(不考虑其他进项税抵扣)。 一、非试点自开票人联运业务差额征收 营业税暂行条例第五条第一款规定,纳税人将承揽的运输业务分给其他单位或者个人的,以其取得的全部价款和价外费用扣除其支付给其他单位或者个人的运输费用后的余额为营业额。非试点自开票纳税人从事联运业务,不论其他联运合作方是试点纳税人还是营业税纳税人,不论联运合作方是试点一般纳税人还是小规模纳税人,也不论联运合作方是非试点自开票纳税人还是代开票纳税人,其支付给联运合作方的运输费用都可以扣除。 增值税暂行条例第八条第四款规定,接受货物运输劳务的增值税纳税人购进或者销售货物以及在生产经营过程中支付运输费用的,按照运输费用结算单据上注明的运输费用金额和7%的扣除率计算的进项税额。 假设A企业是非试点自开票纳税人,此联运业务应缴纳交通运输业营业税: A企业应缴纳营业税=(1110-555)×3%=16.65(万元)。 甲公司可抵扣的进项税=1110×7%=77.7(万元)。 A企业处理(单位:万元,下同): 借:营业税金及附加16.65 贷:应交税费——应交营业税 16.65 二、非试点代开票纳税人联运业务全额征收营业税 《国家总局关于货物运输业若干问题的通知》(国税发[2004]88号)第七条规定,代开票纳税人从事联运业务的,其计征营业税的营业额为代开的货物运输业发票注明营业税应税收入,不得减除支付给其他联运合作方的各种费用。也就是说,非试点代开票纳税人联运业务全额征收营业税,不论其他联运合作方是什么类型的纳税人,不得减除支付给其他联运合作方的各种费用。 假设A企业是非试点代开票纳税人,此联运业务应缴纳交通运输业营业税: A企业应缴纳营业税=1110×3%=33.3(万元)。 甲公司可抵扣的进项税=1110×7%=77.7(万元)。 A企业会计处理: 借:营业税金及附加 33.3 贷:应交税费——应交营业税 33.3 三、双方同为试点地区一般纳税人联运业务的处理 《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》第二十二条第一款规定,从销售方或者提供方取得的增值税专用发票上注明的增值税额准予从销项税额中抵扣。 假设A企业、B企业都是试点地区一般纳税人,都开具了增值税专用发票,此联运业务应缴纳增值税: A企业增值税销项税额=1110÷(1+11%)×11%=110(万元)。 A企业可抵扣进项税额=555÷(1+11%)×11%=55(万元)。 A企业应纳增值税=110-55=55(万元)。 甲公司可抵扣的进项税也就是A企业增值税销项税额110万元。 A企业会计处理: 借:应收账款 1110 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 110 主营业务收入1000 借:主营业务成本 500 应交税费——应交增值税(进项税额) 55 贷:应付账款 555 四、试点地区一般纳税人与小规模纳税人联运业务的处理 《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点有关事项的规定》第一条第四款规定,试点纳税人接受试点纳税人中的小规模纳税人提供的交通运输业服务,按照取得的增值税专用发票上注明的价税合计金额和7%的扣除率计算进项税额。这是《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条第四款政策的延续。需要注意的是,已办理税务登记的小规模纳税人,按《税务机关代开增值税专用发票管理办法(试行)》(国税发[2004]153号)规定,到税务机关代开增值税专用发票,接受劳务方才能按上述规定计算抵扣进项税额,接受试点小规模纳税人交通运输业服务开具的普通发票不能抵扣进项税额。 假设A企业、B企业分别是试点地区一般纳税人和试点地区的小规模纳税人,都开具了增值税专用发票。 A企业可抵扣进项税额=555×7%=38.85(万元)。 A企业应纳增值税=110-38.85=71.15(万元)。 甲公司可抵扣进项税110万元。 A企业会计处理: 借:主营业务成本 516.15 应交税费——应交增值税(进项税额) 38.85 贷:应付账款 555 五、试点一般纳税人接受非试点营业税纳税人联运业务的处理 根据《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点有关事项的规定》附件2的规定,试点纳税人提供应税服务的销售额,按照国家有关营业税政策规定差额征收营业税的,允许其以取得的全部价款和价外费用扣除支付给非试点纳税人(指试点地区不按照《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》缴纳增值税的纳税人和非试点地区的纳税人)价款后的余额为销售额。 需要注意的是,试点一般纳税人接受非试点营业税纳税人联运业务不适用《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》第二十二条第四款所规定的“接受交通运输业服务,除取得增值税专用发票外,按照运输费用结算单据上注明的运输费用金额和7%的扣除率计算的进项税额”。试点一般纳税人接受非试点营业税纳税人联运业务,支付给非试点纳税人价款可按取得票据金额在销售额中扣除。 假设A企业、B企业分别是试点地区一般纳税人和非试点地区营业税纳税人。 A企业销售额=1110÷(1+11%)-555÷(1+11%)=500(万元)。 A企业销项税额净额=1110÷(1+11%)×11%-555÷(1+11%)×11%=55(万元)。 甲公司可抵扣的进项税为A企业所开具的增值税专用发票上注明的销项税额110万元。 A企业会计处理: 借:应收账款 1110 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 110 主营业务收入 1000 借:主营业务成本 500 应交税费——应交增值税(销项税额) 55 贷:应付账款 555 六、试点小规模纳税人从事联运业务的处理 根据《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点有关事项的规定》附件2的规定,试点纳税人中的小规模纳税人提供交通运输业服务和国际货物运输代理服务,按照国家有关营业税政策规定差额征收营业税的,其支付给试点纳税人的价款,也允许从其取得的全部价款和价外费用中扣除;试点小规模纳税人从事联运业务无论联运合作方的纳税人类型,都可以差额计算销售额。 和营业税规定不同,根据国税发[2003]121号文件及相关文件规定,非试点货物运输业纳税人分为自开票纳税人和代开票纳税人,而代开票纳税人从事联运业务取得的收入不得减除支付给其他联运合作方的各种费用。试点小规模纳税人从事联运业务相当于取得了自开票纳税人的资格,可以差额计算销售额并缴纳增值税。 假设A企业是小规模纳税人。 A企业销售额=1110÷(1+3%)-555÷(1+3%)=538.835(万元)。 A企业应纳增值税=538.835×3%=16.165(万元)。 A企业会计处理: 借:应收账款 1110 贷:应交税费——应交增值税 32.33 主营业务收入 1077.67 借:主营业务成本538.835 应交税费——应交增值税 16.165 贷:应付账款 555 小规模纳税人提供应税服务,接受方索取增值税专用发票的,可以向主管税务机关申请代开。A企业可以为甲公司出具增值税专用发票。另外,试点纳税人接受试点纳税人中的小规模纳税人提供的交通运输业服务,按照取得的增值税专用发票上注明的价税合计金额和7%的扣除率计算进项税额。甲公司可抵扣的进项税应该是77.7万元(1110×7%)。 通过以上分析可知,“营改增”后,纳税人联运业务应区分联运合作方,分别适用不同的税务处理。
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【问题】
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【解答】
根据《法》第五条规定,企业每一年度的收入总额减除不征入、免税收入、各项扣除以及以前年度亏损后,为应纳税所得额。因此,对企业取得的免税收入、减计收入以及减征、免征所得额项目,不用弥补当期及以前年度应税项目亏损。企业发生的亏损额,可以按照规定往后转移。
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为什么别人要赠送钱呢?总有原因的吧,得找明白是什么原因,才能相应的处理。@费亦青608:因为有人就是先扶持我们公司一段时间,这样的投给你钱的人不是你们股东?那你们就是借款@龍心:对的,不是我们股东。那还是做其他应付款喽?那这样一直挂着不是办法呀,之后怎么处理呢?就是借给你们的钱啊@龍心:哦,你的意思就是一直放在其他应付里是吧是啊你们总要还的吧@龍心:问题就是不用还的.还是应该放在其他应付款里的@龍心:好的,谢谢
进项税销项税是怎么分清呢-有没有余额-比如说上月销项是在贷方,这月交税了是借-应交-增(销)还是什么-(现在是一般纳税人辅导期)还有,本月认证的发票到下月才能抵扣,有什么需要注意的细节吗- 进项税销项税是怎么分清呢?有没有余额?比如说上月销项是在贷方,这月交税了是借:应交-增(销)还是什么?(现在是一般纳税人辅导期)还有,本月认证的发票到下月才能抵扣,有什么需要注意的细节吗?[]
本月交税: 借:应交税费——增值税 贷:银行存款 对你问题补充作回答: 1、小规模时,你的进项税开始只能待抵,不能借:应交-增(销) 贷:银存(现)若你这样做,你提出的应交税就与实际不符。至于比对问题,是税局为了核对你所认证发票的合法性。 2、你上月应将未交增值税转出,若未转,没关系,这月补做一下: 借:应交税费——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 交税时: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 3、你正确的分录应为: 借:库存商品 应交税费——待抵扣进项 贷:银行存款 下月将待抵扣转出: 借:应交税费——增值税进项 贷:应交税费——待抵扣进项 你做的分录 借:库存 应交-增(进) 贷:银行存款 就产生了进项税与实际的差异,帐上应交的税金和实际不相符,你可以这样操作,在对比结果未出来之前,只调整税金部分。 借:应交税费——待抵扣进项 贷:应交税费——增值税进项 对比结果下来后,再做下反分录。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
一、反结账步骤:
①点击总账下面的期末,选择“结账”
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列