增加部门时,显示已有部门
2018-3-31 0:0:0 wondial增加部门时,显示已有部门
增加部门时,显示已有部门部门已经使用,无法在增加下级部门--请问我要新增一个部门我应该怎么办,就没有办法增加了吗@吕小姐Qze:是的,因为部门已经使用,不能增加下级部门了
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12.6客户端的补丁和服务补丁一样吗,但是不能下一步啊,客户端没有数据库 12.6客户端的补丁和服务补丁一样吗,但是不能下一步啊,客户端没有数据库[]
您好,是一样的。客户端安装只需要勾选客户端即可,不需要勾选服务器和系统工具@服务社区李珊:但是,哪里有个服务器啊@高升zIb:安装补丁不需要您自己勾选的。他会自动检索的。您直接运行补丁安装即可@服务社区李珊:一打开补丁执行器的页面就是这样的,但是要选数据库啊@高升zIb:客户端安装补丁不需要执行补丁脚本,点击取消即可。服务器上安装补丁才需要执行,需要点击下一步。@服务社区李珊:那怎么运行补丁,下载的补丁就是这个啊@高升zIb:若是客户端上提示运行脚本点击取消即可。
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问题原因:可能是ODBC驱动有问题 病毒把相关文件破坏 解决方法:重新做系统 安装软件 恢复数据登陆正常
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凭证金额式非套打模版是哪个文件 _0凭证金额式非套打模版是哪个文件
问题号: | 3660 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 打印输出 |
适用产品: | U852及以下版本 |
问题名称: | 凭证金额式非套打模版是哪个文件 |
问题现象: | 请问852的凭证金额式非套打模版是哪个文件? |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | glpzje+”行数”,其中每页打印的行数就是行数。如选项中设每页打5行(默认),模版就是:glpzje5.rep。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友T3用友通固定资产恢复按折旧方法计提折旧 用友T3用友通固定资产恢复按折旧方法计提折旧
曾在折旧清单中修改过某固定资产折旧额,并选择了将此修改后的折旧额作为以后每次计提的折旧额,现想恢复按折旧方法计提折旧额,怎么办?修改完折旧额,在弹出的‘是否将此修改后的折旧额作为以后每次计提的折旧额’界面中,点了‘是’之后,修改后的折旧额将作为以后每次计提的折旧额。在折旧清单中,将鼠标放在“输出”和“退出”之间,按ctrl+Alt+G,出现‘修改’按钮后,将该固定资产的本月折旧额随便修改为一个值,点击任意位置,将弹出‘是否将此修改后的折旧额作为以后每次计提的折旧额’,此时点击‘否’,会提示‘以后每次计提折旧(除月末结账之外)将重新按折旧公式计算’,点击‘确定’,提示‘您已经修改了本月折旧额数据,在退出<折旧清单>时系统将自动重新生成并显示<折旧分配表>!’,点击‘确定’,退出折旧清单,退出折旧分配表,再点击‘计提本月折旧’,就可以看到该固定资产折旧已经恢复成按折旧方法计提的折旧了。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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房产租赁合同签署方式导致不同税负 房产租赁合同签署方式导致不同税负
根据部、国家总局近日发布的《关于安置残疾人就业单位城镇土地使用税等政策的通知》(财税[2010]121号,以下简称“财税[2010]121号文件”)规定,对出租房产,租赁双方签订的租赁合同约定有免收租金期限的,免收租金期间由产权所有人按照房产原值缴纳房产税。这一规定不但使免租期如何缴纳房产税有了定论,也给房主们提了醒:新政策下,房产租赁合同不签免租期税负要轻一些。
用友特殊字符特殊字符
知识库详细内容
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房产公司赠送礼品未代扣代缴个人所得税案 房产公司赠送礼品未代扣代缴个人所得税案
2009年5月大连市地方税务局第三稽查局对某房地产开发有限公司(以下简称A公司)2008年纳税情况进行了纳税检查。
一、纳税人基本情况
A公司成立于2005年4月,是一家房地产开发、销售有限责任公司,A公司自成立以来仅有一个项目即对一个烂尾楼进行改造、销售(以下简称B项目),2008年该公司的B项目销售已进入尾声。2008年A公司申报缴纳营业税及附加80多万元,代扣代缴个人所得税8千多元。
二、检查过程及采取的检查方法
(一)案件的查前准备
检查人员在进户检查前,通过计算机信息管理系统了解了该公司2008年的纳税情况,发票领购及使用情况,经过初步分析认为该公司作为一个经营收入较大的房地产企业的个人所得税缴纳的较少。因此,检查组带着这个疑问下户检查。
(二)检查的具体方法
检查人员来到企业要求其提供2008年的会计报表、帐簿凭证、企业所得税年终汇算报表,特别是工资发放明细表。检查人员兵分两路,一路一人带着查前的疑问要求会计打开电脑,调出个人所得税申报明细同工资发放明细表计算的个人所得税核对,发现个人所得税计算无问题,经过询问会计得知B项目已销售差不多了,只剩下一些户型不好、不见阳光的房子,销售及相关的人员都撤了,只剩下几个管理人员和维修工人。财务人员及经理都在总公司开工资,所以个人所得税在同行业的公司中可能缴纳的较少。
另一路的检查人员在帐簿的检查过程中发现业务招待费里列支礼品、公文包、服装等,就此问题检查人员询问了会计和法人代表,并同时制作了《询问调查笔录》。在询问中,法人代表和会计均承认是购买的礼品送给客户的,但对税务机关根据国税函(2000)57号文件及国税发(2003)47号文件第二条第三款之规定按其他所得要求其补扣补缴个人所得税有疑义。在为纳税人服务,让纳税人满意的地税理念下,检查人员再次约见法人代表及会计,把相关的文件、税收政策,特别是对于他们不认可的部分重点向他们讲解,并依法提取了帐簿、凭证及发票的复印件。
三、违法事实及定性处理
A公司2008年在业务招待费、福利费里合计列支购买礼品5.85万元。根据《中华人民共和国个人所得税法》责成A公司补扣补缴2008年个人所得税1.17万元,同时根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十九条对A公司未代扣代缴的2008年个人所得税处一倍罚款1.17万元。
四、案例分析
本案具有普遍的共性,目前企事业单位商业往来频繁,以各种名目购买实物、购买购物卡、提供旅游、中奖等形式送给客户,企业将此项费用列入业务招待费,认为只要按照企业所得税的标准进行纳税调整即可。从而没有代扣代缴个人所得税,这说明个人所得税法的宣传和纳税辅导还有待加强和完善。
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解决方案:
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多营销机构加盟店的零售端,应该在加盟店账里面对账收款,还是在总部对账收款。在总部对账收款,提示预收款余额不足,收款确认失败。 多营销机构加盟店的零售端,应该在加盟店账里面对账收款,还是在总部对账收款。在总部对账收款,提示预收款余额不足,收款确认失败。[]
即启用多营销机构又启用加盟店,下级加盟店的零售单应以下级账号登录进行对账收款,在总部对账收款提示预收余额不足,一般是有期初会员储值,但未在往来期初中录入零售客户的预收账款。@畅捷服务陈玲:以下级加盟店账号进行对账收款,没有数据。查询零售数据中心都看不到数据。总部对账收款提示预收款余额不足。@畅捷服务陈玲:加盟店储值卡的冲销业务应该怎么处理呢首先,只启用加盟店或加盟店和多营销机构都启用,只能在下级进行对账,您确认一下当前门店在档案中的所属营销机构是总部还是下级呢,
其次,加盟店储值时在总部形成预收,加盟店在前期向总部购货时会确认总部应收和加盟店应付,会员在加盟店消费时在加盟店对账收款,形成加盟店的应收账款,后续以加盟店账号登录点击往来现金——往来冲销——加盟店储值冲销业务,使用加盟店的应收与之前的应付冲销,再以总部账号登录点击往来现金——往来冲销——加盟店储值冲销业务,使用储值时的预收冲加盟店早期购货形成的应收就可以了。@畅捷服务陈玲:我的加盟店所属营销机构是下级,不是总部我这边也再重新测试了一遍,不管是只启用加盟店还是连多营销机构一起启用,只要门店所属的机构是下级组织,对账收款就只能在下级操作,总部是无法操作的,您再确认一下吧。@畅捷服务陈玲:谢谢姐,我找到我的问题了。我用总部账款主管身份登陆的POS端,问题出在这里了。现在好了。谢谢您,麻烦您一天了不客气
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
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