老师你好,我今天第一次使用易贷账软件。启用帐套后,我要录入科目期初余额,界面没有输入数字,按键盘数字无法录入,什么原因?谢谢指导。 _0
2018-4-8 0:0:0 wondial老师你好,我今天第一次使用易贷账软件。启用帐套后,我要录入科目期初余额,界面没有输入数字,按键盘数字无法录入,什么原因?谢谢指导。 _0
老师你好,我今天第一次使用易贷账软件。启用帐套后,我要录入科目期初余额,界面没有输入数字,按键盘数字无法录入,什么原因?谢谢指导。[]英文状态下http://pan.baidu.com/s/1gf2hkDt 易代账最新版本操作视频输入数字是在明细科目的期初余额里面,不知道你是否操作正确,第一注意选择的科目是否有明细科目,第二注意在期初余额里面输入而不是年初余额。如果都正确,那么请更换浏览器,并检查按键盘数字灯是否处于亮灯状态。
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#易代账# @黄科良 你好能不能帮我解答一下,为什么在期末结营业成本哪里看到我的本期主营业务收入是负数,我没有冲减过收入,主营业务收入总数据不对,他下面下设的有一个科目数额在余额表里面也不对,点开看明细又是正确的,财务费用也是这样的 #易代账# @黄科良 你好能不能帮我解答一下,为什么在期末结营业成本哪里看到我的本期主营业务收入是负数,我没有冲减过收入,主营业务收入总数据不对,他下面下设的有一个科目数额在余额表里面也不对,点开看明细又是正确的,财务费用也是这样的[]
截个图看看@小沙粒大世界:就是这样,借方是我做结转冲减的实际金额,余额表点进去以后的明细最后金额也是这个,就是余额表的金额不对,这个明细下面我做的全都是收入,没有做冲减,借贷方向也是正确的你加我QQ 我给你远程看看 1244135334
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用友U8 U821存货核算采取部门核算方式(非仓库核算)时收发存汇总表查询有问题,比如期初记帐后新增加的部门,在收发存汇总表中无法进行选择,但在恢复记帐后重新记帐部门也无法完全选择。用友U8 U821存货核算采取部门核算方式(非仓库核算)时收发存汇总表查询有问题,比如期初记帐后新增加的部门,在收发存汇总表中无法进行选择,但在恢复记帐后重新记帐部门也无法完全选择。
问题原因:原因是仓库与部门有对应关系。 解决方法:按部门进行核算时请注意: 仓库档案中必须设置对应部门,否则在进行记账时是按仓库进行记账的,如果没有部门则无法在“收发存汇总表”中显示、查询出来的。 如果存在这种情况,请注意在进行仓库设置的地方,应该将仓库对应所有存在的部门,即需要多设置一些仓库来对应部门,因为目前软件记账只是按仓库进行的,只有仓库与部门产生对应关系才能使部门数据正确。
解决方案:
问题原因:原因是仓库与部门有对应关系。 解决方法:按部门进行核算时请注意: 仓库档案中必须设置对应部门,否则在进行记账时是按仓库进行记账的,如果没有部门则无法在“收发存汇总表”中显示、查询出来的。 如果存在这种情况,请注意在进行仓库设置的地方,应该将仓库对应所有存在的部门,即需要多设置一些仓库来对应部门,因为目前软件记账只是按仓库进行的,只有仓库与部门产生对应关系才能使部门数据正确。
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普通住房转让免征土地增值税 普通住房转让免征土地增值税
个人销售普通住房免征土地增值税。因旧城改造而搬迁的纳税人,自行转让房地产也可免征土地增值税。
土地增值税是以纳税人在中华人民共和国境内转让国有土地使用权、地上建筑物及其附着物所取得的增值额为征税对象,依照规定的税率征收的一种税收。
目前,普通住房标准为同时满足以下三个条件的住房:住宅小区建筑容积率在1.0(含)以上;单套建筑面积在140(含)平方米以下;实际成交价低于同级别土地上普通住房平均交易价格1.2倍以下。
![期末处理失败](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
期末处理失败 期末处理失败
问题号: | 4239 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 月末结帐 |
适用产品: | U8存货核算 |
问题名称: | 期末处理失败 |
问题现象: | u821版本,在存货核算系统中,期末处理是其他仓库的都OK!但是就011仓库期末处理总是失败!请集团帮助查明原因,谢谢,急盼! |
问题原因: | 经过检查,发现存货83401621的期初单价达百万亿,数据过长导致后台在计算成本时将报“ numeric 转换为数据类型 money 时发生算术溢出错误”。 |
解决方案: | 建议进行调整或采用最高最低控制手工输入单价。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-9 |
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一、车船使用税的纳税人
按照规定,车船使用税的纳税人是在我国境内拥有并且使用车船的单位和个人。
服务性企业为满足生产经营的需要,通常都拥有一定数量的车船,因而就成为车船使用税的纳税人。
按照规定,如果车船使用有租赁关系的,拥有人与使用人不一致的,则应由租赁双方商妥由何方为纳税人;租赁双方未商定的,由使用人纳税。无租使用的车船,由使用人纳税。
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你好,审核结转损益的那张凭证,点击了审核凭证,出现凭证审核对话框,我选了凭证号,出现了另一对话框,下列有对照式审核,取消审核,打印,预览、确定,退出。我现在要点击哪里?才能审核这张损益结转的凭证?? 你好,审核结转损益的那张凭证,点击了审核凭证,出现凭证审核对话框,我选了凭证号,出现了另一对话框,下列有对照式审核,取消审核,打印,预览、确定,退出。我现在要点击哪里?才能审核这张损益结转的凭证??[]
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![请教老师!小规模纳税人去税务代开20000的专用发票,在税务已缴增值税。那么这20000的附加税在季报的时候是需要缴纳还是享受季度90000以下免交附加税呢?](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
请教老师!小规模纳税人去税务代开20000的专用发票,在税务已缴增值税。那么这20000的附加税在季报的时候是需要缴纳还是享受季度90000以下免交附加税呢? 请教老师!小规模纳税人去税务代开20000的专用发票,在税务已缴增值税。那么这20000的附加税在季报的时候是需要缴纳还是享受季度90000以下免交附加税呢?[]
当时就应该交了啊?@彭三春:不是说月收入小于30000,季收入小于90000的可以免增值税么?怎么小规模的又要缴纳增值税呢?是因为代开的情况不一样么?@阡陌1441853232:代开的专票不在内月销售收入小于3万,代开的部分,只要增值税及城建税,附加税(教育附加\地方教育附加和水利建设基金及文化事业建设)@李淑梅: 就是说只要是代开的专票,就不享受减免政策,附加税也是需要缴纳的。我这样理解对吗?@彭三春:当时只扣除增值税,附加税不扣@朵儿1219:我们这边是在国税代开了,然后再去地税交附加税的@彭三春:哦哦。我们国税交完后,他们说地税不用交,我就想知道是不是要在季度申报的时候报不对,代开的部分,符合条件,附加税只要交城建税就可以了,其他的不用交代开的时候附加不交,那就在季度申报时再申报就可以了,如果季度不超过9万,只要交代开部分的城建税就可以了,自开部分的附加不用交@李淑梅:谢谢老师!
![我公司半年没有收入了,也就是没有开票了,但是很多成本费用类的发票却开的是增值税专票。那这些专票需要认证吗?认证了之后如何处理?能在以后有收入了之后抵扣吗?](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
我公司半年没有收入了,也就是没有开票了,但是很多成本费用类的发票却开的是增值税专票。那这些专票需要认证吗?认证了之后如何处理?能在以后有收入了之后抵扣吗? 我公司半年没有收入了,也就是没有开票了,但是很多成本费用类的发票却开的是增值税专票。那这些专票需要认证吗?认证了之后如何处理?能在以后有收入了之后抵扣吗?[]
可以的,如果认证了也没事的。如果不抵扣也可以的。记得有效期是开票日期180天期限内抵扣。不然就麻烦了。认证当月就要抵扣了,没销售即无销项了,只有一直在应交税费-待抵扣挂着了,不过超180天啊专用发票认证期限是180天,超过180后认证期限需要认证的话需要向税务机关专项申请;但认证通过后就没有时间限制了,没有收入也不要紧,等有了收入开出销项之后抵扣。@手机用户1407508914:我知道是180天日认证。难道抵扣期限也是180天,那如果180天认证回来了没抵扣会有什么麻烦。?请指教。为何认证通过没时间限制?不是当月认证当月抵扣吗?当月没销项只能作留抵吧,如已知没收入作为财务就通知下面不要开专票了,免费麻烦.收到增值税发票后,是要认证的,认证期限是180天,认证当月就要抵扣的,如果没有销项的话,只能做为进项留抵,待以后有收入有销项时相抵,帐、表正常做就行@LOVE ME:你当月认证了,肯定是当月抵扣呀。没有销项税,就可以一直留着嘛。通俗的说,就是,发票过了180天,就不可以认证抵扣了。但是你已经抵扣的进项税,是可以一直留着的。大家好'我司有剩余发票可开' 电话13622362537
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问题解答
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
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问题模块: 固定资产
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适用产品:T3系列