报表输出后存货名称显示不全
报表输出后存货名称显示不全
问题版本: | 76-用友通标准版10.3 | 问题模块: | 15-采购管理 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | 2-普通会员 | 关 键 字: | 报表输出 | 适用产品: | | 补 丁 号: | | 开放状态: | 1-普通会员 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-7-11 15:54:46 | 问题名称: | 报表输出后存货名称显示不全 | 问题现象: | 在通10.0~10.3的版本中都有同样的问题. 在定义存货档案中存货的名称如果大于34字,(存货档案中支持最长定义60个字.) 在采购明细表-入库明细表 输出到excel后 存货档案的存货名称 就只能输出存货名称前面34字的名称,后边的无法输出. | 原因分析: | 在采购明细表-入库明细表 输出到excel之前,将存货名称宽度增加到能全部显示的两倍。 | 解决方案: | 在采购明细表-入库明细表 输出到excel之前,将存货名称宽度增加到能全部显示的两倍。 |
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委外核销部分入库单不能核销,提示:没有足料核销,其实是有足够的材料核销的。 委外核销部分入库单不能核销,提示:没有足料核销,其实是有足够的材料核销的。
U8知识库问题号: | 16525 |
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解决状态: | 其他 |
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软件版本: | 其他 |
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软件模块: | 委外管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 没有足料核销 |
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适用产品: | u872 |
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问题名称: | 委外核销部分入库单不能核销,提示:没有足料核销,其实是有足够的材料核销的。 |
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问题现象: | 委外核销部分入库单不能核销,提示:没有足料核销,其实是有足够的材料核销的。 |
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问题原因: | - |
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解决方案: | 查看客户业务流程,发现有很多发料后又退料的情况,要先核销红字的采购入库单后,再核销蓝字的入库单即可。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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#财税实务#请问 公司印制的宣传册 宣传制品(小台历等等),以及订制的可以向客人发放的一些小周边礼品 等该如何做账?销售费用?招待费用?产品还在研发中是否可以计入研发费用?费用化支出还是费用化支出? _0#财税实务#请问 公司印制的宣传册 宣传制品(小台历等等),以及订制的可以向客人发放的一些小周边礼品 等该如何做账?销售费用?招待费用?产品还在研发中是否可以计入研发费用?费用化支出还是费用化支出?[]
1、定制的有公司logo的小礼品用来分发客户,销售费用可以 2、“产品还在研发中是否可以计入研发费用?费用化支出还是费用化支出?”研究阶段计入“研发支出-费用化支出”,开发阶段,不符合资本化条件的,计入“研发支出-费用化支出”;符合资本化条件的,计入“研发支出-资本化支出”@赵树峰:谢谢老师
请问,请有资质的公司招标,劳务完成后款项打入他们公司,作为本公司该怎么做帐?而招标的公司又该如何入帐?税金该由谁支付? 请问,请有资质的公司招标,劳务完成后款项打入他们公司,作为本公司该怎么做帐?而招标的公司又该如何入帐?税金该由谁支付?[]
税金对方公司负责,费用收入往来科目呀@佳暄:哦,不好意思,这么晚才看到你的回复,最近较忙。具体的会计科目能赐教吗?
用友U8 应收单据审核时不能过滤已包含现结发票用友U8 应收单据审核时不能过滤已包含现结发票
问题原因:由于在应收管理选项中的单据容差、整单容差设置过太造成 解决方法:修改应收管理选项中的单据容差、整单容差即可解决 解决方案: 问题原因:由于在应收管理选项中的单据容差、整单容差设置过太造成 解决方法:修改应收管理选项中的单据容差、整单容差即可解决
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期间损益结转 _0期间损益结转
通知识库问题号: | 28469 |
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适用产品: | T3系列 |
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软件版本: | 302-用友T3-用友通标准版 |
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软件模块: | 1-总账 |
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问题名称: | 期间损益结转 |
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问题现象: | 帐套行业性质选择是民间非营利组织,“期间损益结转”无法生成。 |
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问题原因: | 由于帐套行业性质属于特殊行业。 |
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关键字: | 期间损益结转 |
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解决方案: | 请到:http://support.ufida.com.cn/whgj/files/特殊行业性质期间损益结转.rar 工具在服务器端运行。 |
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行业: | 0-通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 1-临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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期货交易的会计处理(二) 期货交易的会计处理(二)
(二)卖出套期保值 预先在期货市场上卖出与其将要在现货市场上卖出的现货商品品种一致、数量大致相等、交割日期相近的该商品期货合约。日后,在现货市场上实际卖出该种现货商品的同时在期货市场上进行对冲,回购预先卖出的期货合约,用对冲后的盈利弥补出售现货所发生的亏损,进而实现为在现货市场卖出的现货保值。 [例2] 某电缆厂2004年3月末有库存铜芯电缆1000吨,平均成本为27500元/吨,最低目标销售价格29500元/吨。当时的现货市场电缆价格随着沪铜期价的下跌而下跌,已经跌到了29620元/吨。如果近期跌势持续,该厂库存电缆销售将无法实现其目标利润,于是决定利用期货市场进行卖出套期保值。4月1日在期货市场上以28730元/吨期货价格卖出0405沪铜合约200手(每手5吨)空头持仓。4月9日该厂共计销售库存电缆400吨,平均销售价格28320元/吨,当日在期货市场以27570元/吨期货价格买入80手对冲所持空头合约进行平仓。4月19日该厂又销售库存电缆300吨,平均销售价格28250元/吨,当日在期货市场以27200元/吨期货价买入60手对冲所持空头合约进行平仓。4月28日该厂分别以25250元/吨和24790元/吨价格销售库存电缆200吨和100吨,并且同时等量的在期货市场上以24750元/吨和24130元/吨期货价格买入对所持空头合约对冲平仓。结果显示,将被套期项目价值变动产生的亏损完全由套期工具价值变动产生的盈利抵销,该厂在4月份1000吨库存电缆的实际销售价格为29671元/吨,完全避免了产品价格下降所产生的风险损失,实现了其预期销售的利润目标。因此,可采用套期会计处理如下:
做销货单的时候,销货数量比库存或进货数量要多一些,要怎么作调整?科目期初数和明细的可否直接在科目期初余额表增加? 做销货单的时候,销货数量比库存或进货数量要多一些,要怎么作调整?科目期初数和明细的可否直接在科目期初余额表增加?[]
第一个问题,允许超可用量发货。 第二个问题,最好先增加基础档案,后填写期初余额,不建议一起做@吴桐_:[/强] 科目期初要体现明细,可以先对科目启用存货核算再去录入;@吴桐_:月末结转成本的时候会有影响么?@服务社区刘小艳:谢谢女神@钟佳慧:会@吴桐_:那多销的数该作什么处理避免影响?@钟佳慧:及时补货,设置库存上下限报警
T1商贸宝批发零售版,进货单生成的凭证没有带出应供商?请问是怎么一回事? T1商贸宝批发零售版,进货单生成的凭证没有带出应供商?请问是怎么一回事?[]
已检查:T1往来单位里设置的为供应商/T3里面供应商档案也有此供应商/T3科目中应付账款勾选了供应商辅助核算如下图,看下T1往来单位中的财务通编码和名称是否和T3中的编码名称一致,不一致的请将其修改同T3中一致即可@服务社区李珊:谢谢你@东莞用通_叶工:不客气的,祝您工作愉快![/微笑]
登记账簿的基本要点解析 登记账簿的基本要点解析
记账是人员最重要的工作。会计人员应当根据审核无误的会计凭证登记会计账簿。登记账簿的基本要点是: (1)记账时,应当将会计凭证日期、编号、业务内容摘要、金额和其他有关资料逐项记入账内。记录的数字要准确,摘要要清楚,登记要及时,字迹要工整。 (2)记账后,要在记账凭证上签名盖章,并注明“√”符号,表示已经记账。 (3)账簿中书写的文字和数字一般占格宽的1/2。 (4)记账不得使用圆珠笔或者铅笔书写,要使用蓝、黑墨水或碳素墨水书写。除了在用红字冲账凭证、冲销错误记录、在不设借贷等栏内结出负数余额的情况下可以使用红色墨水记账外,其他一律不得用红字记账。 (5)各账页应按顺序连续登记,不得跳行,行不得隔页码使用。如果发生隔页、跳行,应当将空页、空行划线注销,并写上“此行空白”或“此页空白”的字样,盖上记账人员私章以示负责。 (6)各账户的余额,应写上“借”或“贷”字样,没有余额的要在余额栏内写上"0”表示。 (7)每一页应结出本页合计数和余额,并在最后一行写上“过次页”。在下一页第一行摘要栏内写出“承上页”的字样,并将上页余额抄在下页第一行的余额栏内。 记账中,发生账簿记录错误时,不准涂改、挖补、刮擦或者用药水等消除字迹,应按规定进行更正。
对价格明显偏低的营业额主管税务机关应如何核定 对价格明显偏低的营业额主管税务机关应如何核定
根据《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》第十五条的规定:对价格明显偏低的营业额主管税务机关有权按下列顺序核定其营业额: (1)按纳税人当月提供的同类应税劳务或销售的同类不动产的平均价格核定; (2)按纳税人最近时期提供的同类应税劳务或销售的同类不动产的平均价格核定; (3)按下列公式核定计税价格:计税价格=营业成本或工程成本*(1 成本利润率)/(1-营业税税率) |
用友U8 安装好软件,插上加密盒显示演示帐套。用友U8 安装好软件,插上加密盒显示演示帐套。
问题原因:打开帐套时产生异常任务 ,并此异常任务有时为不可见。 解决方法:打U852的系统管理补丁后,清除异常任务,重启计算机。 解决方案: 问题原因:打开帐套时产生异常任务 ,并此异常任务有时为不可见。 解决方法:打U852的系统管理补丁后,清除异常任务,重启计算机。
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工资管理系统和总账系统的联系是什么 _1工资管理系统和总账系统的联系是什么''
怎么把待提数量怎么转换成可售数量???急求 _0怎么把待提数量怎么转换成可售数量???急求
具体哪一个表查询的?您所的待提数量指的是什么?@服务社区刘明新:成品实际库存没有,只有待提数@陈亚峰:麻烦截图说明一下, 您上面的图看不出来
ufo报表ufo报表
问题版本: | 12-通2005plus1 | 问题模块: | 2-UFO报表 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | 2-用友渠道员工帐户 | 关 键 字: | 页 | 适用产品: | 12 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 2-用友渠道员工帐户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2006-11-28 11:11:00 | 问题名称: | ufo报表 | 问题现象: | 1.报表格式(公式)中修改后为何已编制好的报表(本表锁定后)也跟着便动呀?有何解决的办法吗? 2.资产负债表的原材料科目的期末数应以月末数来取数,可为何第2个月以月取数取得的数为何不一样?修改为"以年"取数后又可以取得正确的数?这是为什么?是该版本存在的问题还是因为别的原因呀? | 原因分析: | 1、ufo报表是分为两个层面:格式和数据。格式状态下公式的设定是不分页的,所以不同的格式需要不同的报表反映 2、请您检查一下公式,怀疑为公式设定错误 | 解决方案: | 1、ufo报表是分为两个层面:格式和数据。格式状态下公式的设定是不分页的,所以不同的格式需要不同的报表反映 2、请您检查一下公式,怀疑为公式设定错误 |
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没有可以冲销凭证么功能么? 没有可以冲销凭证么功能么?[]
在2003年度做了新会计制度科目转换以后,期初对账不平在2003年度做了新会计制度科目转换以后,期初对账不平
问题版本: | 810-U6普及版3.1 | 问题模块: | 1-总账 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 对帐不平 | 适用产品: | u821 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 在2003年度做了新会计制度科目转换以后,期初对账不平 | 问题现象: | 在2003年度做了新会计制度科目转换以后,期初对账不平。年度结转时客户往来账以明细方式结转。 | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 经查询,该用户的上年的两清有问题,因为是手工两清,造成了两清中借贷方的金额不等,这样年度结转后,系统把未两清的数据转过来,使对帐不平。与新会计制度的转换无关。 |
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购进一台车银行转账70800,厂家给我们开进项票是96750元,亲们,会计分录怎么做? 购进一台车银行转账70800,厂家给我们开进项票是96750元,亲们,会计分录怎么做?[]
先问清楚为什么开票额会大于付款额,是有折扣优惠还是什么原因?那应该有光盘价和配套价的吧
老师们,8、清算所得计算过程的说明,是什么意思?求解! 老师们,8、清算所得计算过程的说明,是什么意思?求解!
简单来说,就是你的所得税是如何计算出来的,每个加减项写出是什么就可以了@李淑梅: 哦哦,懂了,谢谢
用友运行时错误13,类型不匹配运行时错误13,类型不匹配
问题版本: | 803-U8.52 | 问题模块: | 1-总账 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 运行时错误 | 适用产品: | U852 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 运行时错误13,类型不匹配 | 问题现象: | 查询科目明细帐时,按科目范围查询没有问题,按月份综合明细查询时提示'运行时错误13,类型不匹配'。 | 原因分析: | 查看会计科目设置发现,客户设置的部分三级明细科目没有对应的二级明细科目。 | 解决方案: | 将有问题的会计科目删除或设置正确后可正常查询。 |
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手动挂接了对应的T6帐套,但是一退出出纳管理后再进入则仍然是未挂接。是什么原因呢? 手动挂接了对应的T6帐套,但是一退出出纳管理后再进入则仍然是未挂接。是什么原因呢?[]
比如你现在要挂接A账套,再登陆T6总账的时候要选择B账套登陆然后打开出纳挂接设置中选择A账套不能登陆A挂接A。@服务社区赖海芳:我试试,谢谢@服务社区赖海芳:还是不行噢 T^T@小狼V5:比如现在挂接的是A账套,需要用B账套登陆取消A账套的挂接,再重新挂接@服务社区赖海芳:我说说我的操作吧:现在有两个总帐A、B,已经在A、B下分别创建了出纳账a、b。现在我想挂接a,那么我是先登录总帐B,然后在登录出纳账a,在进行挂接设置。是这样吗?@小狼V5:你的出纳账套是恢复进去的是吧,你现在这么操作:登陆总账后打开出纳的时候会提示是否创建出纳账套这个时候点击是,创建了账套以后再用你现在的出纳账套的物理文件文件覆盖掉创建的新账套的物理文件,文件名改成一致就可以覆盖。@服务社区赖海芳:出纳帐套是登录系统管理后,在帐套管理那创建的@小狼V5:出纳管理登陆的界面选择账套登陆会提示是否自动创建账套,这里点击是就自动创建而且是挂接好的@服务社区赖海芳:是要把新建的总帐套删掉再重新创建吗@小狼V5:现在的出纳账套做好了数据先备份一下,然后打开出纳模块的时候选择总账的账套系统会提示是否创建出纳账套点击是,这样创建的就是挂接好的账套。然后再用前面备份的有数据的替换掉现在新建的有挂接的账套物理文件。@服务社区赖海芳:嗯嗯,我试试。谢谢
问题解答
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友t6怎么反结账 【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同); 一、反结账步骤: ①点击总账下面的期末,选择“结账”
解决方案
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。 解决方案: 问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了 解决方案: 问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
产品资讯
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。) 然后再登录操作 你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。 --按您的回复进行操作,还是一样的提示。 把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三: http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html
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t3固定资产制单删除 用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除? 固定资产生成的凭证如何删除? 问题模块: 固定资产 关键字:删除凭证 问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2 原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。 适用产品:T3系列
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