企业内部控制的基本原则
2016-4-29 0:0:0 wondial企业内部控制的基本原则
企业内部控制的基本原则企业应当遵循以下基本原则:
(一)内部控制应当涵盖单位内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位,并针对业务处理过程中的关键控制点,将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节;
(二)内部控制应当符合国家有关法律和本单位的实际情况,全体员工必须遵照执行,任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力;
(三)内部控制应当保证单位内部机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工,坚持不相容职务相互分离,确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督;
(四)内部控制应当正确处理成本与效益的关系,保证以合理的控制成本达到最佳的控制效果。
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嗯,只要一个贷就行了主营业务收入应该是1000吧借:库存现金1000
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贷:应交税费-应交增值税29.13@会计人生会乐人生:哦哦,增值税价税分离,按照发票的金额确收。@会计人生会乐人生:谢谢@掘起地扶桑花:[/握手]按照会计人生的做法做
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频繁出现异常任务是怎么回事 频繁出现异常任务是怎么回事
问题号: | 1480 |
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适用产品: | 用友通 |
软件版本: | 用友通标准版10.0 |
软件模块: | 购销存 |
问题名称: | 频繁出现异常任务是怎么回事 |
问题现象: | 在购销存模块中经常出现一些问题比如:在所有操作过程都没错的时候,不知什么原因就不能生成凭证了,或者是提示正在被其它人使用之类的问题。出现这样问题的时候查看异常任务还没有异常,有时重装系统就好了,有时呢就重新启动既使没有异常任务也一遍遍的清除,反来复去重启、清除就好了,到底是怎么回事? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 系统里控制的异常和锁定往往是因为操作由于某些原因没有正常退出操作或系统造成,因为系统控制某些操作只能一台机器操作,不能两人同时做操作,比如系统选项参数的设置等,所以有锁定互斥的控制 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
票据通普及版如何修改票据“金额明细”处的币符 票据通普及版如何修改票据“金额明细”处的币符
问题号: | 35024 |
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适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 出纳通/票据通 |
问题名称: | 票据通普及版如何修改票据“金额明细”处的币符 |
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问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | 票据 币符 |
解决方案: | <P>1、设计票据-双击“金额明细”框</P> <P>2、点开“货币符号”的下拉菜单-选择“美元”-确定-保存票据</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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房地产开发企业契税的纳税辅导——契税概述 房地产开发企业契税的纳税辅导——契税概述
一、纳税人
按照税法规定,在我国境内转移土地、房屋权属(即土地使用权、房屋所有权),承受(指通过购买、受让、受赠、交换等方式取得土地使用权、房屋所有权)的单位和个人,为契税的纳税人。也就是说,通过购买、受让、受赠、交换等方式取得土地使用权、房屋所有权的单位和个人,是契税的纳税人。
房地产开发企业通过购买、受让、受赠、交换等方式取得土地使用权和房屋所有权的,就是契税的纳税人。
用友物料清单维护问题物料清单维护问题
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房产开发应纳城市维护建设税的核算 房产开发应纳城市维护建设税的核算
①当计算出应纳税额时,
借:经营税金及附加
贷:应交税金-应交城市维护建设税
②实际缴纳税款时,
借:应交税金-应交城市维护建设税
贷:银行存款
企业搬迁损失能否在税前扣除 企业搬迁损失能否在税前扣除
问:2005年初,甲公司接到了市政府的通知,要甲公司在2005年底以前从老城区迁往开发区,但因政府给予的拆迁费甚少,致使甲公司到200年8月底已发生搬迁损失200多万元。甲公司发生的搬迁损失能否在2005年度缴纳企业所得税前申报扣除?
答:根据《企业财产损失所得税前扣除管理办法》(国家税务总局令第13号)有关规定,纳税人因政府规划搬迁、征用等发生的财产损失,经税务机关审批,应在损失发生当年申报扣除,不得提前或延后。非因计算错误或其他客观原因,企业未及时申报的财产损失,逾期不得扣除。因此,甲公司因政府规划搬迁发生的财产损失可以在2005年度缴纳企业所得税前申报扣除。但是,根据国家税务总局令(第13号)有关规定,因政府规划搬迁、征用等发生的财产损失申请税前扣除,首先,必须符合下列条件:(一)有明确的法律、政策依据;(二)不属于政府摊派。其次,必须依据下列条件认定财产损失:(一)政府有关部门的行政决定文件及法律政策依据;(二)专业技术部门或中介机构鉴定证明;(三)企业资产的账面价值确定依据。因此,甲公司可按照上述规定和要求按时向主管税务机关申报财产损失扣除,但对政府给你公司的拆迁补助费应相应冲减搬迁损失,以损失净额申报扣除。
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T+11.5的如何做预付冲预付?业务类型不让选。 _0T+11.5的如何做预付冲预付?业务类型不让选。[]
做预付冲应付,然后预付中选择红蓝的单据,表头的冲销金额合计录入0点击分摊保存即可。冲销金额不能为0@轻承:您到应付冲应付中查看下是否有预付冲预付的业务类型。@服务社区刘小艳:灰色的,不让改,我是账套主管。@轻承:您还是到预付冲应付中分别录入表头的冲销金额合计为0 ,然后分别录入明细中的结款金额后不分摊直接点击保存。
U8在WIN2003,安装时出现msadomd.dll 和msadox.dll注册组件失败U8在WIN2003,安装时出现msadomd.dll 和msadox.dll注册组件失败
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#财税实务# @戴崇恩 戴老师有没有初级考前串讲的课程 #财税实务# @戴崇恩 戴老师有没有初级考前串讲的课程[]
没有今年有中级课程吗@飞扬1460811026:没有sss
亲 你可以来我的群哦 群里面有很多资料 而且会不定时通知免费公开课地址。公开课是在腾讯课堂开课的 专业的讲师 有问题可以在群里或者课堂讨论 91077380 这是群号
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期间损益结转是什么意思
第一步定义:总账——期末——转账定义——期间损益,右上角添上你的本年利润科目,确定。
第二步生成:总账——期末——转账生成——左边选到期间损益,全选,确定。
定义只需要做一次,每月期末做生成就可以了。
记着生成以后,需要审核,记账,再结账。
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
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