国税按季报税流程是怎么样呢 谢谢了
2018-2-28 0:0:0 wondial国税按季报税流程是怎么样呢 谢谢了
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财税通税控专版10.8plus1吗,这个版本有个替换文件,您留个邮箱@畅捷服务苏娜_:是的 税控专版 10.8.1 邮箱[email protected]谢谢您 麻烦您把操作方法也发下谢谢您已发送请查收,注意操作前做好账套备份@畅捷服务苏娜_:已可以正常结转 谢谢您不客气
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解决方案:
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凭证非套打模版文件 凭证非套打模版文件
问题号: | 39507 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 凭证非套打模版文件 |
问题现象: | 凭证非套打模版文件名是什么,模版文件存放在什么路径下面。 |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 凭证非套打模版文件 |
解决方案: | <P>1.金额式凭证非套打打印模板glpzje.rep,.外币数量式凭证非套打打印模板glpzwb.rep,根据总账–设–选项–账簿中凭证行数确定模版名称从5到20,如:金额式5行凭证非套打打印模板glpzje5.rep,金额式6行凭证非套打打印模板glpzje6.rep。</P> <P>2.凭证非套打模版存放的路径在T6安装路径下面,如T6安装在D盘,凭证模版文件路径在D:/T6SOFT/ZW/rep下面。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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按规定,房地产开发企业应纳税额的计算公式如下:
应纳税额=应纳税所得额×税率(33%)
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T1 经常假死机,感觉是打开了一个子窗口,就是找不到在哪, 比如 我修改一个客户档案 点修改后 软件的其他窗口都没有反应了 ,只有强制退出 T1 经常假死机,感觉是打开了一个子窗口,就是找不到在哪, 比如 我修改一个客户档案 点修改后 软件的其他窗口都没有反应了 ,只有强制退出[]
检查电脑内存使用情况,可尝试重新安装软件或升级高版本数据库看下我有好几个客户都出现过类似问题 , 还有就是销售单打印样式设计里 双击单元格后那个文本编辑器不显示到桌面 需要单独到任务栏那里去点下 如果没有注意好像就假死机了样。 特别是我在给客户远程协助的时候最为明显。我一直都没有找到原因 ,在给客户远程协助的时候这种问题最 明显 ,客户平时还很少遇到有没有网络比较卡,进程出来的慢,鼠标点了其他界面,使新出的界面没有置顶没有单机版的 ,或是在服务器上操作都是这样 我是远程协助操作的建议先重装主机软件看下,数据库版本使用2005或2008重装
发票填开的基本规定 发票填开的基本规定
1、发票只限于用票单位和个人自己填开使用,不得转借、转让;未经国家机关批准不提拆本使用发票。
2、单位和个人只能按照国家税务机关批准印制或购买的发票使用,不得用“白条”和其他票据代替发票使用,也不得自行扩大专业发票的使用范围。
3、发票只准在购领发票所在地填开,不准携带到外县(市)使用。到外县(市)从事经营活动,需要填开普通发票,按规定可到经营地国家税务机关申请购买发票或者申请填开。
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您好 这个登录软件显示已经在运行 但是等他反应过来至少要半个小时 这个有解决的办法吗 _0您好 这个登录软件显示已经在运行 但是等他反应过来至少要半个小时 这个有解决的办法吗[]
你是客户端吗?@贾心恒qq497991045:是的在C:\Windows\System32\drivers\etc,把hosts文件用记事本打开,把服务器的IP和计算机名加上去@饶堂辉EZz:是在分机上操作吗是的@饶堂辉EZz:还有其他原因吗 这个昨天已经操作过了关闭防火墙。你搜索一下社区里好像有一篇专门说这个的。@饶堂辉EZz:好的 谢谢[/可爱]@饶堂辉EZz:[/强]
“营改增”企业留抵税额的税务会计处理 “营改增”企业留抵税额的税务会计处理
自今年8月1日起,交通运输业和部分现代服务业“营改增”试点将在全国范围内推开。对于试点范围的兼营货物销售(或应税劳务)和应税服务的原一般人来说,试点之前货物和劳务的挂账留抵进项税额(以下简称留抵税额)如何在试点之后抵扣和核算,是一个比较复杂的业务问题。
留抵税额的产生及其抵扣
原增值税一般纳税人兼有应税服务的,如果把试点之日前货物和劳务的留抵进项税额在试点之日后抵扣,就会出现本应抵扣货物和劳务销项税额的进项税抵扣了“营改增”应税服务销项税额,造成中央收入“吃掉”地方财政收入的情况。所以,2011年的《财政部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕110号)和《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点政策的通知》(财税〔2013〕37号)均规定,原增值税一般纳税人兼有应税服务的,截止到本地区试点实施之日前的增值税期末留抵税额,不得从应税服务的销项税额中抵扣。
报关单与增值税发票上所列商品名称不一致,是否可以办理出口退税 报关单与增值税发票上所列商品名称不一致,是否可以办理出口退税 问:外贸公司出口报关单上商品名称为发动机,专用发票上是柴油机。这样是适用还是视同内销?需要到局办理什么手续? 答:国家税务总局公告2013年第12号第2条规定:出口货物报关单、增值税专用发票上的商品名称须相符,否则不得申报出口退(免)税,显然您公司的情况不能适用政策。 财税[2012]39号第6条规定:外贸企业取得普通发票、废旧物资收购凭证、农产品收购发票、政府非入票据的货物实行免征增值税政策。 您如果能够向主管退税部门证明出口报关单上的发动机和增值税专用发票上的柴油机是同一种产品,可以适用免税政策,出口报关单、增值税专用发票等资料留存企业备查,在增值税申报时填写免税销售额,其对应进项税额填写在增值税纳税申报表附表2第14栏“免税项目用”。
老师、想请教个问题。我公司为厂家、现代理商为我司代垫了10万的费用、可是这10万的费用公司打算货抵、货品和现金不同、10万的货品成本价只有3万,这分录怎么做?确认10万的收入结转3万的成本。可是10万的应收如何销账? 老师、想请教个问题。我公司为厂家、现代理商为我司代垫了10万的费用、可是这10万的费用公司打算货抵、货品和现金不同、10万的货品成本价只有3万,这分录怎么做?确认10万的收入结转3万的成本。可是10万的应收如何销账?[]
哪位大神帮我解答一下吧、跪求!不太明白你的意思。货物进货价才3万,为啥代理商帮你付10万?中间7万的差额呢?应收应付对冲10万。3万转成本?人家帮你代垫的10万元是你们的应付吧?@费亦青608: 就是说我们本应该给代理商10万的现金、但是打算不给现金了,给10万的货、10万就是供货价、代理商并不知道10万货的成本、这样我们可以从中赚取利润。比直接给现金划算的多、人也同意。我想问的是我确认10万的收入和应收时、我的费用其实只是货品的成本,7万是利润、可是10万应收挂帐了该如何冲销应收和代垫的款冲销即可。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
一、反结账步骤:
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然后再登录操作
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--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
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