高新财务软件把结转科目删了怎么恢复
2018-3-17 0:0:0 wondial高新财务软件把结转科目删了怎么恢复
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一个销售出库单能出库2个不同仓库的商品吗? 还是只能做成2张销售出库单 一个销售出库单能出库2个不同仓库的商品吗? 还是只能做成2张销售出库单[]
T1 批发零售版您好,可以的。您打开销售出库单,空白处右键,单据格式,将库房名称勾选上,单据表体商品后选择具体的出库库房即可。表头和表体库房库房不一致的话,以表体库房为准。@服务社区李珊:库存调拨是用同价调拨单或者变价调拨单是吗@誰许誰天荒地老:两个仓库之间调拨不存在费用或是成本价不变,就是用同价调拨单,反之使用变价调拨单。@服务社区李珊:恩好的 明白了 谢谢~@誰许誰天荒地老:不客气的,祝您工作愉快![/微笑]
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![用友U8其他采购退货单暂估报销后无法过滤出来生成红蓝回冲单](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8其他采购退货单暂估报销后无法过滤出来生成红蓝回冲单U8其他采购退货单暂估报销后无法过滤出来生成红蓝回冲单
U8其他-采购退货单暂估报销后无法过滤出来生成红蓝回冲单
自动编号: | 54 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u82x | 关 键 字: | 采购退货单暂估报销后无法过滤出来生成红蓝回冲单 |
问题名称: | 采购退货单暂估报销后无法过滤出来生成红蓝回冲单 | ||
问题现象: | 结转时因为没有打上结转补丁结转后记录丢失,采购退货单暂估报销后无法过滤出来生成红蓝回冲单,所以造成存货明细帐出错. | ||
原因分析: | 结转时因为没有打上结转补丁后记录丢失,采购退货单暂估报销后无法过滤出来生成红蓝回冲单,所以造成存货明细帐出错. | ||
解决方案: | 重新建立一个新的帐套,把丢失的记录采购退货单暂估记录导回.INSERT INTO ufdata_006_2005.dbo.ia_subsidiary SELECT bRdFlag,cBusType,cBusCode,cVouCode,ID,ValueID,JustID,dVouDate,dKeepDate,iMonth,iPZID,iPZDate, cPZtype,cPZdigest,cInvHead,cDifHead,cOppHead,cVouType,cPTCode,cSTC 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![用友U8 很多客户在U821销售管理中存在如下问题:如发货单号为50的发货单经审核后自动生成销售出库单,但连查销售出库单时出库单上的发货单号却不是50,这是何因,999演示帐套也是这个错误。](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8 很多客户在U821销售管理中存在如下问题:如发货单号为50的发货单经审核后自动生成销售出库单,但连查销售出库单时出库单上的发货单号却不是50,这是何因,999演示帐套也是这个错误。用友U8 很多客户在U821销售管理中存在如下问题:如发货单号为50的发货单经审核后自动生成销售出库单,但连查销售出库单时出库单上的发货单号却不是50,这是何因,999演示帐套也是这个错误。
问题原因:销售出库单上的发货单号为发货单主表(dispatchlist)的id号,不是发货单据号。 解决方法:销售出库单上的业务号是发货单号,请在单据格式设计处选择业务号。
解决方案:
问题原因:销售出库单上的发货单号为发货单主表(dispatchlist)的id号,不是发货单据号。 解决方法:销售出库单上的业务号是发货单号,请在单据格式设计处选择业务号。
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![凭证打印时,如何改变摘要栏中各信息的前后顺序。](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
凭证打印时,如何改变摘要栏中各信息的前后顺序。 凭证打印时,如何改变摘要栏中各信息的前后顺序。
问题号: | 34801 |
---|---|
适用产品: | T十系列 |
软件版本: | T+ 11.5 |
软件模块: | 总账-凭证 |
问题名称: | 凭证打印时,如何改变摘要栏中各信息的前后顺序。 |
问题现象: | 凭证打印时,怎样改变摘要栏中各信息的前后顺序。 |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 摘要设置 |
解决方案: | 可以直接在摘要设置的界面进行设置。依次点击“总账”-“凭证”-“填制凭证”按钮,在填制凭证界面点击“打印”-“摘要设置”按钮。在摘要设置的界面,向上或想下箭头改变摘要栏中各信息的前后顺序。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![企业保险费用如何在税前扣除](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
企业保险费用如何在税前扣除 企业保险费用如何在税前扣除
根据《国家税务总局关于企业所得税几个业务问题的通知》文件的规定:
(1)企业向保险公司缴纳的与取得应税所得有关的财产保险等各种保险费用,经主管税务机关审查核实,可在税前扣除。
(2)企业向政府社会保障管理部门缴纳的养老保险,待业(失业)保险等社会保障性质的保险费用(或基金),凡缴纳比例,标准经省级税务机关认可的,可在税前扣除。
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请问,软件总是打不开了,提示演示期已到。加密锁不稳定该如何是好?怎样把无驱转有驱呢? 请问,软件总是打不开了,提示演示期已到。加密锁不稳定该如何是好?怎样把无驱转有驱呢?[]
您好,请下载工具http://service.chanjet.com/too ... 96982,里面有文档可以参考具体操作步骤。下载工具之后,接着怎么做?@郑平平1472610698:里面有无驱转有驱工具。没找到设备范例ld呀?ID下面的数字没有完全一样的@郑平平1472610698:用工具转的时候?是下拉框中没有设备范例ID,选哪个ID都没有完全一样的数字
![对整合特派办审计资源的思考](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对整合特派办审计资源的思考 对整合特派办审计资源的思考
审计署五年审计工作发展规划中明确提出科学管理、整合资源是我们亟需加强的三项基础工作之一。审计署驻地方特派办作为审计署的直属机构,承担着大量的审计工作,也应结合自身的实际,总结经验、开拓创新,从科学管理、整合资源角度出发,采取切实可行的措施解决目前存在的审计任务重而审计资源不足的矛盾。
一、工作和计划安排要突出重点。目前,我们的审计力量与工作量的矛盾十分突出,因此李金华审计长一再强调“只有抓住重点,抓准重点,才能抓出成效震动”。突出重点的关键就是在工作中要坚持有所为有所不为,这不仅仅是一个指导思想,更是一种工作方法。突出重点可从以下几个环节入手:首先要将突出重点的思想贯穿于审前调查中。其次要将突出重点的思想体现在审计方案上。再次要将突出重点的思想反映在审计实施中。最后要将突出重点的思想运用于分析和处理审计发现的问题上。这样才能使“全面审计、突出重点”落实到位,从而提升我们的审计成果水平。
![单据列表查不到单, 但在单据录入里下张上张可以查到](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
单据列表查不到单, 但在单据录入里下张上张可以查到 单据列表查不到单, 但在单据录入里下张上张可以查到
问题号: | 10288 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.60 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 单据列表 |
适用产品: | 860 |
问题名称: | 单据列表查不到单, 但在单据录入里下张上张可以查到 |
问题现象: | 单据列表查不到单, 但在单据录入里下张上张可以查到 |
问题原因: | 数据问题 |
解决方案: | 单据的类别不对 ,修改正确即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![安全问题](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
安全问题安全问题
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![全程无纸化设立工商执照,无纸化办公进入新的里程,未来天空更蓝。重点-工商局窗口将逐步不接收新公司办理执照纸质材料,己实行全电子化登记。本公司己申请资格,提供全程代办业务,无需地址,只需提供股东身份证及网银U盾 (建行或农商行).即可,无需股东亲自到场!轻松、快捷、搞得定![愉快]欢迎合作!](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
全程无纸化设立工商执照,无纸化办公进入新的里程,未来天空更蓝。重点-工商局窗口将逐步不接收新公司办理执照纸质材料,己实行全电子化登记。本公司己申请资格,提供全程代办业务,无需地址,只需提供股东身份证及网银U盾 (建行或农商行).即可,无需股东亲自到场!轻松、快捷、搞得定![愉快]欢迎合作! 全程无纸化设立工商执照,无纸化办公进入新的里程,未来天空更蓝。重点:工商局窗口将逐步不接收新公司办理执照纸质材料,己实行全电子化登记。本公司己申请资格,提供全程代办业务,无需地址,只需提供股东身份证及网银U盾 (建行或农商行).即可,无需股东亲自到场!轻松、快捷、搞得定![愉快]欢迎合作![]
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为什么查3级科目就是这个数,查一级科目又是一个数 _0为什么查3级科目就是这个数,查一级科目又是一个数
合计都是1169427.26如何扩展站点数@东方龙3mE:增加站点需要联系商务部。@服务社区刘佳佳:联系方式?如何联系?需要什么?@东方龙3mE:联系您购买软件的经销商就可以,或者拨打4006600566-1-1.
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“营改增”试点地区企业的会计处理 “营改增”试点地区企业的会计处理 根据财税〔2012〕71号文件的规定,北京市于2012年9月1日完成新旧税制转换。江苏省、安徽省于2012年10月1日完成新旧税制转换。福建省、广东省于2012年11月1日完成新旧税制转换。天津市、浙江省、湖北省于2012年12月1日完成新旧税制转换。这些试点地区的“营改增”企业应如何进行处理呢? 根据《部关于印发〈改征试点有关企业会计处理规定〉的通知》(财会[2012]13号)的规定,对试点地区一般人和小规模纳税人的会计处理按照以下规定进行处理。 一、试点纳税人差额征税的账务处理 1、一般纳税人差额征税的会计处理 根据财会[2012]13号文件的规定,一般纳税人提供应税服务,试点期间按照营业税改征增值税有关规定,允许从销售额中扣除其支付给非试点纳税人价款的,应在“应交税费——应交增值税”科目下增设“营改增抵减的销项税额”专栏,用于记录该企业因按规定扣减销售额而减少的销项税额;企业接受应税服务时,按规定允许扣减销售额而减少的销项税额,借记“应交税费——应交增值税(营改增抵减的销项税额)”科目,按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额,借记“主营业务成本”等科目,按实际支付或应付的金额,贷记"银行存款"、"应付账款"等科目。 对于期末一次性进行账务处理的企业,期末,按规定当期允许扣减销售额而减少的销项税额,借记“应交税费——应交增值税(营改增抵减的销项税额)”科目,贷记“主营业务成本”等科目 案例1: 北京市甲运输公司是增值税一般纳税人,2012年9月取得全部收入200万元,其中,国内客运收入185万元,支付非试点联运企业运费50万元并取得交通运输业专用发票,销售货物取得支票12万元,运送该批货物取得运输收入3万元。假设该企业本月无进项税额,期初无留抵税额(单位:万元)。请分析甲运输公司应如何账务处理? 分析: 由于客运收入属于交通运输业,属于营业税改征增值税的应税服务,适用的增值税率为11%,销售货物属于增值税应税货物,税率为17%.因此,甲运输公司销售额为(185+3-50)÷(1+11%)+12÷(1+17%)=104.85(万元)。 甲运输公司应交增值税额为(185+3-50)÷(1+11%)×11%+12÷(1+17%)×17%=15.42(万元)。 试点纳税人接受非试点营业税纳税人联运业务,销售额要按差额计算。根据《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点有关事项的规定》规定,试点纳税人提供应税服务的销售额,按照国家有关营业税政策规定差额征收营业税的,允许其以取得的全部价款和价外费用,扣除支付给非试点纳税人(指试点地区不按照试点实施办法缴纳增值税的纳税人和非试点地区的纳税人)价款后的余额为销售额。 甲运输公司取得收入的会计处理: 借:银行存款200 贷:主营业务收入179.63 应交税费——应交增值税(销项税额)20.37[(185+3)÷(1+11%)×11%+12÷(1+17%)×17%]。 支付联运企业运费: 借:主营业务成本45.05 应交税费——应交增值税(营改增抵减的销项税额)4.95[50÷(1+11%)×11%] 贷:银行存款50 假设本案例中的增值税一般纳税人甲运输公司支付试点联运企业(小规模纳税人)运费50万元并取得交通运输业专用发票,其他条件不变。则根据《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点有关事项的规定》的规定,试点纳税人接受试点纳税人中的小规模纳税人提供的交通运输业服务,按照取得的增值税专用发票上注明的价税合计金额和7%的扣除率计算进项税额。 甲运输公司销项税额为(185+3)÷(1+11%)×11%+12÷(1+17%)×17%=20.37(万元)。 甲运输公司可抵扣进项税额为50×7%=3.5(万元)。 借:银行存款200 贷:主营业务收入179.63 应交税费——应交增值税(销项税额)20.37。 支付联运小规模纳税人企业运费: 借:主营业务成本46.5 应交税费——应交增值税(进项税额)3.5 贷:银行存款50 假设支付试点联运企业(一般纳税人)运费价税合计50万元并取得增值税专用发票,其他条件不变。则甲运输公司可抵扣进项税额:50÷(1+11%)×11%=4.95(万元)。 甲运输公司提供服务取得收入的会计处理: 借:银行存款200 贷:主营业务收入179.63 应交税费——应交增值税(销项税额)20.37。 支付联运一般纳税人企业运费: 借:主营业务成本45.05 应交税费——应交增值税(进项税额)4.95 贷:银行存款50
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用友运行时错误 3265运行时错误 3265
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![用友运行时错误6,溢出](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.htmlt3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列