用友T3财务通普及版有哪些模块?
2015-12-27 0:0:0 wondial用友T3财务通普及版有哪些模块?
用友T3财务通普及版代理商联系方式有哪些模块?T3普及版包含总账(现金银行,往来管理),报表,出纳模块
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U8其他-工资分摊修改时报错“运行时错误94:使用NULL无效”
自动编号: | 12931 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8工资 | 关 键 字: | 工资分摊修改时报运行时错误94 |
问题名称: | 工资分摊修改时报错“运行时错误94:使用NULL无效” | ||
问题现象: | 004工资类别工资分摊修改时报错“运行时错误94:使用NULL无效”确定后直接就退出来了,其他工资类别分摊修改就没有错误提示,修改正常 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 问题原因是由于wa_grade(人员类别表)丢失记录造成。丢失了编号为2的记录。 但是我对比2004年数据,发现这个表的记录和内容和2004年不同。最好是将2004的同名表导入过来替代现在的表。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![凭证的打印设置不能保存](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
凭证的打印设置不能保存 凭证的打印设置不能保存
问题号: | 12286 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证打印设置不能保存 |
适用产品: | 8.61 |
问题名称: | 凭证的打印设置不能保存 |
问题现象: | 设置了自定义纸,但是每次打印凭证时还是默认为A4纸。 |
问题原因: | 打印设置不能保存 |
解决方案: | 入数据库把表printEx中cTableName为“凭证(金额)”的记录的cPaperType字段改为自定义纸的编号。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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房产销售改股权转让 开发商能节税过亿 房产销售改股权转让 开发商能节税过亿 一、将机器设备租赁变为异地作业进行筹划 物流企业具有季节性,在淡季时,往往将部分闲置的机器设备出租,收取租赁费,根据《营业税暂行条例》的规定,财产租赁应按“服务业——租赁”税目缴纳5%的营业税。而如能将租赁变成异地作业,物流企业可以按照“交通运输业——装卸搬运”缴纳3%的营业税。装卸搬运,是指使用装卸搬运工具或人力、畜力将货物在运输工具之间、装卸现场之问或运输工具与装卸现场之间进行装卸和搬运的业务。租赁业,是指在约定的时间内将场地、房屋、物品、设备或设施等转让他人使用的业务。因此,二者区分的标准在于租赁业仅仅出租机器设备,而装卸搬运的异地作业还包括操作人员。因此,如果企业通过修改租赁合同,将租赁变为异地作业,则可以减轻负担。 例1:某物流公司决定将两台大型装卸设备以每月10万元的价格出租给客户甲,租期为半年。客户甲除需支付60万元的租赁费外,还需安排2名操作人员,两人半年的工资为6万元。 方案一:按照租赁合同执行,则物流公司应缴纳营业税=60×5%=3(万元),应纳城市维护建设税及教育费附加=3×(7%+3%)=0.3(万元)。合计应额为3.3万元。该公司纯收入=60-3.3=56.7(万元)。 方案二:如果物流公司将租赁合同变为异地作业合同,由物流公司派遣两名操作人员并支付工资6万元,为客户甲提供装卸服务的同时收取66万元服务费.则物流公司按“交通运输——装卸搬运”税目应缴纳的营业税=66×3%=1.98(万元),应纳城市维护建设税及教育费附加=1.98×(7%+3%)=0.198(万元)。该公司的纯收入=66-6-1.98-0.198=57.822(万元),方案二比方案一增收1.122万元。而且客户甲不需要安排操作人员,虽然支付的费用相同,但是省去了很多不必要的麻烦,对合作双方都有利。 二、内部出租筹划 对特定经营行为纳税义务人的界定,是以当事人是否领取了营业执照为标准,纳税人可以利用这一判断标准进行筹划。根据国家税务总局《关于企业出租不动产取得固定收入征收营业税问题的批复》(国税函[2001]78号)[全文废止],企业以承租承包形式,将资产提供给内部职工或其他经营人员,在企业不提供产品、资金,只提供门面、货柜或其他资产并收取固定的管理费用、利润或其他名目的价款的前提下,如果承租者或者承包者领取了营业执照,企业属于出租不动产或其他资产,企业向承包者或者承租者收取的全部价款,不论其名称如何,均属于从事租赁业务取得的收入,应按照“服务业——租赁”交纳营业税,如果该项资产是不动产(厂房、店面等),还要以租金收入作为计税依据,交纳房产税;但是承包者或承租者未领取任何营业执照,则企业向其提供各种资产所收取的各种名目的价款,均属于企业的内部分配行为.不征收营业税。因此从节税的角度考虑.企业对内部职工出租不动产时,应尽可能要求其不办理营业执照。 例2:一家集装卸、搬运、仓储、租赁为一体的综合性物流公司在向集团外部提供服务的同时也向集团内部提供服务,2008年企业决定将30间闲置厂房全部改造为门面房,并以每间每年2万元的优惠价格出租给内部职工6年。 方案一:承租人即内部职工领取营业执照。在这种情况下,物流公司应缴纳的营业税=20000×30×5%=30000(元),应纳城市维护建设税及教育费附加=30000×(7%+3%)=3000(元),应纳房产税=600000×12%=72000(元),合计应纳税额=30000+3000+72000=105000(元)。 方案二:出租时要求内部职工不办理营业执照,并以本单位的名义对外经营。则该企业不用缴纳每年105000元的税收,6年可以节省税款105000×6=630000(元)。 三、运输企业选择计税依据的税务筹划 凡是将旅客或货物由境内载运出境的,都属于物流企业所属营业税的管辖范围;凡是将旅客或货物由境外载运至境内的,则不属于物流企业所属营业税管辖范围。如国内某航空公司客机从美国载运旅客入境,取得的收入不征营业税。如果美国某航空公司飞机从我国境内载运出口货物出境,取得的收人应当在我国境内征税,虽然该公司属境外机构,但它属于“在境内载运货物出境”。根据此原则,运输企业将客货从我国境外运往我国境内,或者将客货从境外的一个地方运往境外的另一个地方,这两种运输业务因起运地不在我国境内,所以不缴纳营业税。物流运输企业可以充分利用这一规定,开展起运地在境外的业务,尤其是在与我国有税收互惠协定的国家进行客货运输业务,以达到减轻税负的目的。物流运输企业将货物或乘客运往境外时,如果直接运往目的地,其营业额为收入全额,但如果运输企业将货物或乘客通过境外承运企业再运往目的地,这种情况下,以全程运费减去付给境外承运企业运费后的余额为计税依据。 例3:某物流公司与兴业公司签订货物运输合同,物流公司负责将兴业公司货物运往加拿大A地,总运费为120000元人民币,若不进行筹划,则应纳营业税额=120000×3%=3600(元)。物流公司经过筹划后,先将货物运往加拿大B地,再委托当地一运输公司将货物运往A地,同时支付运费25000元。物流公司该项业务应纳营业税额=(120000-25000)×3%=2850(元)。 四、利用货物进出的时间差进行筹划 根据《增值税暂行条例实施细则》的规定,销售货物或者应税劳务的纳税义务发生时间为:采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售额或取得索取销售额的凭证,并将提货单交给买方的当天;采取托收承付和委托收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天;采取赊销和分期收款方式销售货物,为按合同约定的收款日期的当天;采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天;委托其他纳税人代销货物,为收到代销单位销售的代销清单的当天,销售应税劳务,为提供劳务同时收讫销售额或取得索取销售额的凭据的当天。 当物流企业从上游企业(销货方)采购货物,再销售给下游企业时,可以充分利用上述规定进行税务筹划,即尽量提前抵扣增值税进项税额,而根据下游企业(进货方)的付款情况灵活掌握供货数量和开具销项发票数额,而不能在进货方尚未付清货款的情况下一次性将货全部供完并全额开具销项发票,以免提前给企业造成税务负担。 五、通过将杂费并入运输费进行增值税筹划 物流企业在运输过程中,一般既收取运费,也要收取一些运费外的其他杂费,运费可以抵扣增值税进项税额,但是杂费不能抵扣增值税进项税额。因此,如果能够将部分杂费并入运费,则可以增加增值税的抵扣额。但是,这种方式是有一定限度的。根据《国家税务总局关于货物运输业若干税收问题的通知》(国税发[2004]88号)的规定,增值税一般纳税人取得税务机关认定为开票纳税人的联运单位和物流单位开具的货物运输业发票准予计算抵扣进项税额。准予抵扣的货物运费金额是指自开票纳税人和代开票单位为代开票纳税人开具的货运发票上注明的运费、建设基金和现行规定允许抵扣的其他货物运输费用;装卸费、保险费和其他杂费不予抵扣。货运发票应当分别注明运费和杂费,对未分别注明,而合并注明为运杂费的不予抵扣。根据《部、国家税务总局关于调整增值税运输费用扣除率的通知》(财税[1998]114号)的规定,目前运输发票抵扣增值税的税率为7%。 六、物流企业税务筹划中应注意的问题 增值税一般纳税人取得的货物运输业发票在进行抵扣时,往往要满足一定的条件,物流企业应该严格遵守这些规定,否则,就无法进行抵扣。根据国税发[2004]88号的规定,增值税一般纳税人在2004年3月1日以后取得的货物运输业发票,必须按照《增值税运费发票抵扣清单》的要求填写全部内容,对填写内容不全的不得予以抵扣进项税额。因此,物流企业应该按照税法的要求进行填写。 根据《国家税务总局关于加强货物运输业税收管理及运输发票增值税抵扣管理公告》(国税发[2003]120号)的规定,从2003年11月1日起,提供货物运输劳务的纳税人必须经主管地方税务局认定方可开具货物运输业发票。凡未经地方税务局认定的纳税人开具的货物运输业发票不得作为记账凭证和增值税抵扣凭证。并从2003年12月1日起,国家税务局对增值税一般纳税人电请抵扣的所有运输发票与营业税纳税人开具的货物运输业发票进行比对,凡比对不符的,一律不予抵扣。另外,抵扣运输发票还有时间的限制,根据国税发[2003]120号文的规定,纳税人取得的发票应当自开票之日起90天内向主管国家税务局申报抵扣,超过90天的不得予以抵扣。
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报表不取数 报表不取数
问题号: | 1776 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | UFO |
行业: | 通用 |
关键字: | 取数 |
适用产品: | 8.51 |
问题名称: | 报表不取数 |
问题现象: | 数据由8.11升级8.51,原有报表录入关键字后均不取数。 |
问题原因: | 原因不明 |
解决方案: | 将不取数报表逐个定义成报表模版后,再新建报表调用模版重新生成报表即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-5-25 |
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这个是6.3还是6.5出现的,是不是打完补丁才出现的T6 6.5 没有看到补丁@李小林YVv:上面的报错是6.3还是6.5出现的,如果是6.5的,登录系统管理,升级下SQL数据@服务社区赖海芳: 就是6.3这个问题严重,打了补丁都要一下不行一下好了,研发好好看看.我的是T6 6.5数据都是升级上来的,你们研发不能好好研究一下吗。这个问题我发现只要一会不操作就出现,麻烦你们赶快叫研发解决啊。没有那次用友发新版本能没有问题的。作为一线实施真的给你们整死了[email protected]@ 曾志勇@李小林YVv: 提个支持网,好像只有总账这样@李小林YVv:6.3的这个问题是服务对应的文件serverNT.exe有问题,我可以发一个给你替换下,6.5的如果出现确认下是否电脑上的旧版对应的服务文件没有卸载干净@服务社区赖海芳: 晕,6.3才安我的系统重新安装的,系统环境WIN2008R2 数据库2008R2 没有任何杀毒软件 防护软件 你们可以测试一下。。这问题经常出现。都无语了。 你们能不能解决一下。。。@ 曾志勇@厚丰:6.3这个问题有解决方案,你可以留邮箱我可以发给你我支持,亲们千万不要升级6.5,垃圾,升级就出错,我是受害者,最后还是返回6.2就正常了@李小林YVv:开发已经在紧急处理了@黄健_271671:开发已经在紧急处理了稍安勿躁白交一年服务费,用友什么都没做,当不了小软件公司,发布新软件,测试了才上呀出问题就会说开发的在处理,等你们处理,我们还工作吗@服务社区赖海芳: [email protected]快发一个,我都要疯了,客户追什么问题,以前用的好好的,升级还问题多了
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
www.kuaiji66.com 天龙瑞德用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误
用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
解决方案:
问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.htmlt3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列