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关于季度奖金如何计征个税的处理?是不是在季度月应发减扣除数<3500就不征个税呢?

2018-12-30 12:25:10 wondial

关于季度奖金如何计征个税的处理?是不是在季度月应发减扣除数<3500就不征个税呢?

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那就暂估入帐,受到发票再冲回,在清缴前就可以
可以的,先暂估,等发票收到,把原先暂估的红冲,开正确的凭证。
12月不能认证啊?进项税怎么处理
@SUYANNA:没认证, 不用处理进项。票又未到。
入在下年1月行吗,不暂估了
@SUYANNA:如果这个月没销售这批货的话,可以
我是工业不是商业
@SUYANNA:一样的道理,没领用的话可以
发票未到如果要核算成本,需要暂估入账,如果没有领用没有销售可以到发票到了再记账
谢谢!
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您好,财务科目是在财务管理--财务设置--凭证库设置中进行设置。
如果T3科目设置辅助核算了,T1单据的凭证能否生成到T3,生成不了怎么修改啊?
@董江川:可以的,生成了凭证就不能再修改了,只能在生成界面进行修改或是已经保存了的,您在T1里面将凭证删除之后在重新生成进行修改。
不是的生成完后提示客户辅助核算不能为空,那我修改客户吧,生成凭证界面不能修改。
@董江川:您是不是没有做基础资料互导呢?您看下T1 的客户往来里面财务通编码和名称是否是空白的呢。
往来单位编码和T3里编码是一致的。且财务通编码也没错,上月生成凭证没有问题。
@董江川:提示客户辅助核算不能为空就是因为T1里面该客户信息的财务通编码为空才会提示的。还是就是您除了应收和其他应收和预收科目挂了客户往来之外,还有其他的客户也挂了客户往来,但是没有找到对应的往来单位导致的。

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    请备份下数据,然后使用存货总账重算工具重算下。工具下载地址:http://service.chanjet.com/too ... 85f59
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    @loading____: 两种情况,1、直接做其他出库单,由其他出库单进行实现。2、新增存货 赠品, 在做销售发货单时选择商品和赠品,商品输入赠品数量和实际出库数量,正常单价金额等,赠品输入负数金额,负数金额刚好等于赠品实际销售金额,例如 A商品售价是10元 买十赠一 发货单填写时 A商品11个 单价10元 金额110 ,赠品 0个 单价-10 金额-10 进行实现。

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