用友软件首页

用友U8.90操作手册-财务管理(应收管理2)

2015-12-26 0:0:0 用友T1小编

用友U8.90操作手册-财务管理(应收管理2)

用友U8.90操作手册-财务管理(应收管理2)

1.2.2.7 核销是否生成凭证

  应用背景:用户可以对核销是否生成凭证加以控制

  选项说明:

  ² 是:需要判断核销双方的单据其当时的入账科目是否相同,不相同时,需要生成一张调整凭证。

  ² 否:不管核销双方单据的入账科目是否相同均不需要对这些记录进行制单

  修改规则:在账套使用过程中,可以随时修改该参数的设置。

  使用方法:设置该选项后,在核销时系统将自动按其进行操作

  应用方案:

  ² 如果企业要求核销时生成凭证,则应该选择核销生成凭证的方案

  ² 如果企业对核销时生成凭证无要求,则应该选择核销不生成凭证的方案

  1.2.2.8 预收冲应收是否生成凭证

  应用背景:用户可以对预收冲应收是否生成凭证加以控制

  选项说明:

  ² 是:对于预收冲应收业务,当预收、应收科目不相同时,需要生成一张转帐凭证。

  ² 否:对于预收冲应收业务不管预收、应收科目是否相同均不需要生成凭证

  修改规则:在账套使用过程中,可以随时修改该参数的设置。

  使用方法:设置该选项后,在[转账]-[预收冲应收]时,系统将自动按其进行操作

  应用方案:

  ² 如果企业要求预收冲应收时生成凭证,则应该选择预收冲应收生成凭证的方案

  ² 如果企业对预收冲应收时生成凭证无要求,则应该选择预收冲应收时不生成凭证的方案

  1.2.2.9 红票对冲是否生成凭证

  应用背景:用户可以对红票对冲是否生成凭证加以控制

  选项说明:

  ² 是:当对冲单据所对应的受控科目不相同时,需要生成一张转账凭证。

  ² 否:不管对冲单据所对应的受控科目是否相同均不需要生成凭证

  修改规则:在账套使用过程中,可以随时修改该参数的设置。

  使用方法:设置该选项后,在[转账]-[红票对冲]时,系统将自动按其进行操作

  其他说明: 选择是的情况下,月末结账时需要对红票对冲处理分别检查有无需要制单的记录;选择否的情况下,月末结账时不需要检查红票对冲处理制单情况。

  应用方案:

  ² 如果企业要求红票对冲时生成凭证,则应该选择红票对冲生成凭证的方案

  ² 如果企业对红票对冲时生成凭证无要求,则应该红票对冲不生成凭证的方案

  1.2.2.10 凭证是否可编辑

  应用背景:用户可以对凭证是否可编辑加以控制

  选项说明:

  ² 是:生成的凭证上面的项目允许修改

  ² 否:生成凭证上面的各个项目均不可修改,包括科目、金额、辅助项(项目、部门)、日期等

  修改规则:在账套使用过程中,可以随时修改该参数的设置。

  使用方法:设置该选项后,在制单时,系统将自动按其选项决定用户是否能够修改凭证上的栏目

  应用方案:

  ² 如果企业需要严格控制凭证内容,则应该选择凭证不可编辑的方案

  ² 如果企业需要在制单时对凭证上的内容进行修改,则应该选择凭证可编辑的方案

  1.2.2.11 单据审核后立即制单

  应用背景:用户可以对单据审核后是否需要提示制单加以控制

  选项说明:

  ² 是:默认选择为是,选择为是,表示所有单据或业务处理后需要提示是否立即生成凭证。

  ² 否:选择为否,表示所有单据或业务处理后不再提示是否立即生成凭证。

  修改规则:在账套使用过程中,可以随时修改该参数的设置。

  使用方法:设置该选项后,单据审核后会根据需要提示是否立即制单。

  应用方案:

  ² 如果企业需要单据审核后要立即制单,则应该选择单据后立即制单的方案。

  ² 如果企业不需要单据审核后立即制单,希望月末统一处理,则应该选择单据审核后不立即制单的方案。

  1.2.2.12 收付款单制单表体科目不合并

  应用背景:用户可以对收付款单制单时,根据需要进行表体科目的合并或不合并。

  选项说明:

  ² 是:选择此项,表示收付款单制单时表体科目无论是否科目相同辅助项相同,制单时均不合并。

  ² 否:默认为发否,表示收付款单制单时要依据制单的业务规则进行合并。

  修改规则:在账套使用过程中,可以随时修改该参数的设置。

  使用方法:设置该选项后,在制单时,系统将按照选择的选项合并或不合并收付款表体科目。

  应用方案:

  ² 企业根据自身需要,可以在是否收付款单制单时表体科目是否合并两个方案之间进行选择。

  1.2.2.13 应收单制单表体科目不合并

  应用背景:用户可以对应收单制单时,根据需要进行表体科目的合并或不合并。

  选项说明:

  ² 是:选择此项,表示应收单制单时表体科目无论是否科目相同辅助项相同,制单时均不合并。

  ² 否:默认为发否,表示应收单制单时要依据制单的业务规则进行合并。

  修改规则:在账套使用过程中,可以随时修改该参数的设置。

  使用方法:设置该选项后,在制单时,系统将按照选择的选项合并或不合并应收单表体科目。

  应用方案:

  ² 企业根据自身需要,可以在是否应收单制单时表体科目是否合并两个方案之间进行选择。

  1.2.2.14 制单时回写摘要

  应用背景:用户可以设置制单时修改的摘要,是否在业务帐表中显示。

  选项说明:

  ² 是:选择此项,表示应收单据制单时修改的摘要,在应收业务帐表中可以显示出来。

  ² 否:默认为发否,表示应收单据制单时修改的摘要,在应收业务帐表中不显示出来。

  修改规则:在账套使用过程中,可以随时修改该参数的设置。

  使用方法:设置该选项后,在查询应收业务帐表时,系统根据选项决定查询的业务帐表里显示的制单时修改的摘要还是原始单据上的摘要。

  应用方案:

  ² 企业根据自身需要,可以在制单时回写摘要两个方案之间进行选择。

  1.2.3 权限与预警参数

  1.2.3.1 是否启用客户权限

  应用背景:对应收业务是否启用用户权限加以控制

  选项说明:

  ² 是:在所有的处理、查询中均需要根据该用户的

如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案

分享到:

微博关注

bj用友软件

最新信息

#汕尾同城会##会长招募#

#汕尾同城会##会长招募# #汕尾同城会##会长招募#[]

@会计家园小秘书
@____Shrubalthe:[/害羞]谢谢妞
[/强]
老乡吗
@we!:汕尾的?
@____Shrubalthe:嗯
@____Shrubalthe:海丰的
@we!:她城区的
我是城区的
@weeO:是汕尾的就赶紧进QQ群啊[/龇牙]

给客户的回扣怎么记账?知道的亲帮下忙,谢谢

给客户的回扣怎么记账?知道的亲帮下忙,谢谢 给客户的回扣怎么记账?知道的亲帮下忙,谢谢[]

做佣金处理,缴纳个人所得税
关注
销售费用处理,代缴个税,如果没有发票,缴纳企业所得税

使用技巧

  • 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?

    经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?

         最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。

     image


  • 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?

    麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?

    麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]

    [/强]
    您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5

知 识 库

  • 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对

    这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对

    这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对

    我怎么看到的都是一样的是583.03叻。
    [/尴尬]
    根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的

  • 这个应该怎么办,最好有操作流程

    这个应该怎么办,最好有操作流程

    这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程

    在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
    http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
    http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0

  • 最新文章排行
  • 热门文章排行

培训教程

  • 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?

    还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?

    还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]

    有收入才能结转成本的
    那成本挂哪个科目啊?
    其他应收款吗?
    @若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的
    成本与收入相对应,确认收入才能结转成本
    我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?
    @若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款
    @口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗
    @若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?
    @口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看
    代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?
    @口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本
    @若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊

  • 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误

    进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误

    进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]

    反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。
    use ufdata_071_2015
    select * from code执行这语句时报上述错误
    @廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。
    然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符
    @廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。
    修复数据库?
    @廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。
    @服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。

关于我们 | 公司动态 | 获奖记录 | 联系我们 | 招聘信息 | 用友产品中心 | 用友云基地
Copyright ©  www.kuaiji66.com  All Rights Reserved 天龙瑞德
京ICP备11046295号-1 技术支持 北京天龙瑞德信息技术有限责任公司   北京海淀上地十街辉煌国际大厦3号楼6层 总机:010-59798025   售后:4009908488
北京天龙瑞德信息技术有限责任公司