月末转账的时候,提示这个错误提示,网上查着让在试图下面,清除异常,也清除了,但还是不行。提示是:互斥站点【SERVER】的【总账】系统正在执行【执行期间损益结转】操作,请稍后再试。请问应该怎么解决一下呢?关掉T3,重启电脑也是不行。但是出现这个,我先确定后,结转的凭证也能出来,不知道这样出来的结转凭证是对还是错呢?
2018-5-31 0:0:0 用友T1小编月末转账的时候,提示这个错误提示,网上查着让在试图下面,清除异常,也清除了,但还是不行。提示是:互斥站点【SERVER】的【总账】系统正在执行【执行期间损益结转】操作,请稍后再试。请问应该怎么解决一下呢?关掉T3,重启电脑也是不行。但是出现这个,我先确定后,结转的凭证也能出来,不知道这样出来的结转凭证是对还是错呢?
月末转账的时候,提示这个错误提示,网上查着让在试图下面,清除异常,也清除了,但还是不行。提示是:互斥站点【SERVER】的【总账】系统正在执行【执行期间损益结转】操作,请稍后再试。请问应该怎么解决一下呢?关掉T3,重启电脑也是不行。但是出现这个,我先确定后,结转的凭证也能出来,不知道这样出来的结转凭证是对还是错呢?[]您好1.报错不要关闭,清除异常任务和单据锁定2.您可以跟余额表核对下看下结转的凭证是否正确@畅捷服务童颖:好的,谢谢。我试一下[/微笑][/微笑][/玫瑰][/玫瑰]
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我客户8月份了一张进项给我们,8月份没有入账,在9月份的时候,就将这张发票先认证了,同时,我们发现这张发票有错,于是对方冲红开了一张负数给我们,请问一下,都是在9月份,既认证了,对方又开了负数过来,我改怎么处理,进项税要转出吗?分录怎么写,申报时要写这笔吗? 我客户8月份了一张进项给我们,8月份没有入账,在9月份的时候,就将这张发票先认证了,同时,我们发现这张发票有错,于是对方冲红开了一张负数给我们,请问一下,都是在9月份,既认证了,对方又开了负数过来,我改怎么处理,进项税要转出吗?分录怎么写,申报时要写这笔吗?[]
先做一个金额相等符号相反的分录,把账上的数冲掉,然后按照正确的发票金额入账。嗯,那进项税额要转出吗?
应付制单科目不合并 应付制单科目不合并
问题号: | 29617 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 应付管理 |
问题名称: | 应付制单科目不合并 |
问题现象: | 采购发票表体有多条记录,在应付模块审核后制单的时候,科目一样的记录不合并显示(按合并制单)? |
问题原因: | 在应付初模块始设置中没有设置自动带出科目,凭证制单界面中的科目没有自动带出,这样的记录系统默认不合并显示,即使手工把科目都录入进去也不合并生成凭证。若在应付模块初始设置中把对应的应付等科目设置好,凭证制单的时候科目会自动带出来,这样科目一样分录的就会自动合并。 |
关键字: | 应付制单科目不合并 |
解决方案: | 在应付模块的初始设置中把对应的科目设置好,然后再制单会自动把科目带出,这样生成凭证时科目一样的分录会自动合并。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |