先进先出法核算的存货年度结转后数据错误
2016-7-15 0:0:0 用友T1小编先进先出法核算的存货年度结转后数据错误
先进先出法核算的存货年度结转后数据错误问题号: | 3457 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 存货年度结转后数据错误,补丁解决 |
适用产品: | U851A |
问题名称: | 先进先出法核算的存货年度结转后数据错误 |
问题现象: | 解决存货核算的先进先出法核算的存货,在假退料单不计入计价库时,年度结转不能把上年的结存数量正常结转到下一年的问题。 |
问题原因: | 程序问题 |
解决方案: | 补丁解决 |
补丁编号: | U851A系统管理补丁(全) |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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![不能录入输计量数量](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
不能录入输计量数量 不能录入输计量数量
问题号: | 9768 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 输计量数量 |
适用产品: | U851—-应收款管理 |
问题名称: | 不能录入输计量数量 |
问题现象: | 条件:客户使用模块为总账、报表、应收应付、固定资产、存货核算 问题:在应收管理中录入销售普通发票,单据中有辅计量单位和数量,可是在录入的时候只能输入主计量数量,不能录入输计量数量。还有一个更奇怪的现象,在数据精度中设置的换算率为6位小数,可在销售发票中显示和计算时且为两位小数,误差很大。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 应收管理可以录入销售普通发票,但只能进行简单的业务处理,关心的是能够确认应收账款的金额。主辅计量、仓库、货位、折扣等复杂的业务处理,只能在销售系统处理。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友U8.61工序成本卷积U8.61工序成本卷积
U8.61-工序成本卷积
自动编号: | 16827 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 成本管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--管理会计--成本管理 | 关 键 字: | 成本 |
问题名称: | 工序成本卷积 | ||
问题现象: | 问题描述:成本管理参数:启用生产制造数据来源,核算工序成本 客户车间管理共设36道工序。每道工序完工都需填写工序转移单和工时记录单。 问题: 在成本核算中,成本计算只计算每道工序的成本,但并不按照工艺路线的加工顺序进行成本卷积。致使在16中,取出来的成本只是最后一道工序的成本,而不是所有工序的成本之和。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 使用问题,是否填写工序转移单与成本核算无关系,需要到“产品耗用日报表”中录入工序之间耗用数量,这样才能实现成本的卷积。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![用友U8.51结存数量为零金额不为零自动生成出库调整单问题](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.51结存数量为零金额不为零自动生成出库调整单问题U8.51结存数量为零金额不为零自动生成出库调整单问题
U8.51-结存数量为零金额不为零自动生成出库调整单问题
自动编号: | 13133 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8X----16 | 关 键 字: | 结存数量为零金额不为零自动生成出库调整单 |
问题名称: | 结存数量为零金额不为零自动生成出库调整单问题 | ||
问题现象: | 仓库计价方式是先进先出,单据记账后进行期末处理时将“结存数量为零金额不为零自动生成出库调整单”选上,会将期末处理前查询明细账和收发存汇总表中数量和金额均为零的也生成了调整单! | ||
原因分析: | IA_SUMMARY(存货总帐表)数据与存货明细帐数据不一致,如:001仓库020500019存货。 | ||
解决方案: | 1、从支持网站下载中心(版本选择-其他)下载“U8维护工具平台最新工具集合”,对应编号为1386; 2、取消已经做过仓库的期末处理; 3、在当前年度执行该工具中的“U8存货明细帐重算总帐”工具-修复、重算总帐工具;4、重新期末处理即可。 注意做好数据备份! 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![用友U8.51工资年度结转报错](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.51工资年度结转报错U8.51工资年度结转报错
U8.51-工资年度结转报错
自动编号: | 6155 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8.51 | 关 键 字: | U851年度结转出错 |
问题名称: | 工资年度结转报错 | ||
问题现象: | 在2003年到2004年度工资结转时出现以下提示:结转上年出现错误,请检查上年的数据无误后在执行本功能 | ||
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![一张图明明白白了解“年终奖”!分析“跳跃性税差”陷阱](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
一张图明明白白了解“年终奖”!分析“跳跃性税差”陷阱 一张图明明白白了解“年终奖”!分析“跳跃性税差”陷阱
又到年尾,大家都在讨论放假和年终奖的事情。那么,问题来了,你真的了解什么是年终奖吗?那么,年终奖应该怎么发?年终奖的组成是什么?哪些员工才能拿年终奖?
全年一次性奖金“跳跃性税差”解析根据现有政策规定,全年一次性奖金个人所得税的计算,在税率“换挡”时,将出现多发不能多得,会遇到由于仅多发了1元年终奖就要多缴纳千元甚至万元个人所得税的情况。在这里我们把这种和税率不成比例而突然增加的税款称为“跳跃性税差”。 例如单位发给张某年终奖54000元,除以12个月,其商数为4500元(假定张某当月工资薪金所得高于3500元,以下全作此假定),对照工资、薪金所得适用税率表: 级数 全月应所得额(含税级距) 税率(%) 速算扣除数 说明 1 不超过1500元的 3 0 本表含税级距指以每月收入额减除费用3500元后的余额或者减除附加减除费用后的余额。 2 超过1500元至4,500元的部分 10 105 3 超过4,500元至9,000元的部分 20 555 4 超过9,000元至35,000元的部分 25 1,005 5 超过35,000元至55,000元的部分 30 2,755 6 超过55,000元至80,000元的部分 35 5,505 7 超过80,000元的部分 45 13,505 确定适用税率税10%,对应的速算扣除数为105元,张某应缴年终奖个人所得税:54000×10%-105=5295元,税后张某实际所得是48705元;发给王某54100元,除以12个月,商数为4508.33元,适用税率20%,对应的速算扣除数为555元,王某应缴年终奖个人所得税:54100×20%-555=10265元,王某比张某多缴个人所得税4970元,税后王某实际所得是43835元。 从以上计算可以看出,同单位的王某年终奖虽然比张某多出100元,但由于王某比张某多缴了4970元的个人所得税,导致王某实际拿到手的钱却比张某少了4870元。 为什么会出现上述情况呢? 我们将上述计算过程变为按税率分档次累计计算(不用速算扣除数),对比一下,也许结果会一目了然: 张某应缴个人所得税=1500×3%+52500×10%=5295元;王某应缴个人所得税=1500×3%+3000×10%+49600×20%=10265元;从以上计算结果可以看出,王某个税计算中适用10%税率的只有3000元,我们知道,这3000元就是“工资、薪金所得项目税率表”中适用10%税率的“月级差”,与前面适用3%税率的1500元共计4500元,这4500元按低税率计算的结果(与按20%税率计算比),就相当于这里扣除了一个月的速算扣除数555元。而张某适用10%税率的却是52500元,比王某多出49500元,恰好是两档税率(10%和20%)分界点4500元的11倍,这49500元对于王某却全部适用20%税率,仅此一项王某就比张某多出税款4950元。 造成上述现象的原因就是将雇员取得的全年一次性奖金,除以12个月,按其商数确定适用税率后,仅扣除了1个月速算扣除数,而不是扣除了12个月的速算扣除数。由此可推出“跳跃性税差”应为相邻两档速算扣除数之差(本档与前一档)的11倍。上例中王某年终奖适用税率20%,比张某高一个档次,速算扣除数是555元。王某年终奖比张某多出100元,如果不考虑“跳跃性税差”因素,王某年终奖个人所得税应比张某多出100×20%=20元,但按规定计算后却多出4970元,而4970与20之差恰好等于(555-105)×11(即两档速算扣除数之差的11倍)。 现有工资、薪金所得适用的个人所得税税率有七档,随着工资、薪金所得的增加会依次出现6个由小到大的速算扣除数。由此可知,随着年终奖的增加,年终奖个人所得税计算将会出现6个由小到大的“跳跃性税差”。 根据工资、薪金所得个人所得税税率表可推出年终奖6个会出现“跳跃性税差”的“临界点”,由小到大依次为:18000元,54000元,108000元,420000元,660000,960000元。相应“跳跃性税差”分别为:1155元,4950元,4950元,19250元,30250元,88000元。这就造成超过临界点的一定区间内税负增加超过所得增加,经过计算这些区间共有六个,分别是: 1.超过18000元至19283.33元; 2.超过54001元至60187.50元; 3.超过108001元至114600元; 4.超过420001元至447500元; 5.超过660000元至706538.46元; 6.超过960000元至1120000元。 如果发给员工的年终奖数额正好落在这些区间内,对员工来说就是“得不偿失”了。
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