客户电脑 卸载T3普及版10.9,报错 在控制面板里面卸载的报错如下图
2018-5-27 0:0:0 用友T1小编客户电脑 卸载T3普及版10.9,报错 在控制面板里面卸载的报错如下图
客户电脑 卸载T3普及版10.9,报错 在控制面板里面卸载的报错如下图![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/05/27/1464312512oiG3.png)
可以使用第三方卸载软件,卸载这种情况强制卸载,需要备份账套,停止T3服务和数据库服务,然后删除安装路径以及c\windows\system32下面的ufcomsql文件以及使用360清除无用注册表,然后重启电脑在进行安装;注意一定要备份好账套下个强制卸载工具就好了
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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用友T3企管通专业版存货明细账 用友T3企管通专业版存货明细账
计价方式是仓库+存货、全月平均法。但是在用友T3-企管通存货明细账中查询出来的存货出库单价不对,并不是按照(期初结存金额+本期收入金额)/(期初结存数量+本期收入数量)来计算的,系统算出来的单价莫名其妙。
全月平均的出库单价是根据本月的发出金额除以本月的发出数量来算出本月的全月平均单价,有些单价和全月平均单价不符 ,因为是做了调拨单,调拨单带出单据不是根据计价方式来带的,是根据单据当前的单价来确定的。解决方案:把期末处理取消到调拨单单据日期之前的月份 ,之后在“库存核算”的“库存工具”中 选择调拨单重新计价后。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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可以,但是不能把服务器装在一台电脑。就是两个加密卡不能再一台电脑。两台电脑可以分别安装T1、T3,然后分别在对方安装客户端。在安装目录的服务器/esrv/config的最后加上 MultiDog=1 ,添加好后且重启商贸宝服务(桌右键“我的电脑或是计算机”-“管理”-“服务和应用程序“,找到商贸宝的服务,进行重启。
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用友软件年结流程
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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新设计自定义项取数新设计自定义项取数
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潍坊国税出口退税2014年11月21日 潍坊国税出口退税2014年11月21日 1.问:企业出口到国内特殊区域的,没有提单,是正常的吗?企业与香港公司签订购销合同,香港公司要求把货物发到国内特殊区域,出口报关单打的也是国内特殊区域,那么企业的发票应该开给香港还是区内企业呢? 答:(1)提单(B/L=bill of lading)概念只存在于海运中。至于空运和陆运的运输单据,只能称运单(airway bill、cargo recpet)。提单与运单有本质的区别。国家总局公告2012年第24号第8条第4项规定的出口货物退(免)税备案单证中的“出口货物运输单据”,包括:海运提单、航空运单、铁路运单、货物承运单据、邮政收据等承运人出具的货物单据,以及出口企业承付运费的国内运输单证。所以企业报关进入国内特殊区域的,没有提单,是正常情况。 根据财税[2012]39号第1条第2项规定:出口企业经海关报关进入国家批准的国内特殊区域属于“视同出口货物”。国家税务总局公告2012年第24号第8条第4项规定,视同出口货物及对外提供修理修配劳务不实行备案单证管理。所以企业报关进入国家批准的国内特殊区的出口退(免)税业务,不实行备案单证管理。 (2)企业与香港公司签订购销合同,香港公司要求把货物发到国内特殊区域,出口报关单打的也是国内特殊区域,那么企业的发票应该开给香港公司。 2.问:外贸企业9月份认证至今无专用发票交叉稽核信息,怎么办呢?发票均无? 答:出口企业去主管税务机关进行预申报,提示非交叉稽核相符发票疑点,说明国税部门的出口退税审核系统没有收到增值税专用发票交叉稽核信息。 根据《国家税务总局关于调整出口退(免)税申报办法的公告》(国家税务总局公告2013年第61号)规定,出口企业须在主管税务机关确认申报凭证的内容与对应的管理部门电子信息无误后,方可提供规定的申报退(免)税凭证、资料及正式申报电子数据,向主管税务机关进行正式申报。所以说出口企业退税预申报,提示没有非交叉稽核相符发票疑点,就不能进行出口退税正式申报。外贸企业可以按照以下方法操作: 根据《国家税务总局关于调整出口退(免)税申报办法的公告》(国家税务总局公告2013年第61号)第2条规定:税务机关受理企业出口退(免)税预申报后,应及时审核并向企业反馈审核结果。如果审核发现申报退(免)税的凭证没有对应的管理部门电子信息或凭证的内容与电子信息不符的,企业应按下列方法处理: (1)属于凭证信息录入错误的,应更正后再次进行预申报; (2)上述原因外,可填写《出口企业信息查询申请表》?将缺失对应凭证管理部门电子信息或凭证的内容与电子信息不符的数据和原始凭证报送至主管税务机关,由主管税务机关协助查找相关信息。主管税务机关如果查询电子数据传输系统有电子信息?可通过出口退税审核系统运维上报市局、省局运维管理平台处理。 如果在出口退(免)说期截止之日前还缺少相应电子信息如何处理? 如果在退(免)税申报期截止之日前(即出口之日的次年4月份增值税申报期前,一般是次年4月15日前,遇节假日顺延),仍然没有增值税专用发票交叉稽核信息的,根据《国家税务总局关于调整出口退(免)税申报办法的公告》(国家税务总局公告2013年第61号)第4条规定,可以向主管税务机关报送以下资料: (1)《出口退(免)税凭证无相关电子信息申报表》及其电子数据; (2)退(免)税申报凭证及资料。 经主管税务机关核实,企业报送的退(免)税凭证资料齐全,且《出口退(免)税凭证无相关电子信息申报表》及其电子数据与凭证内容一致的,企业退(免)税正式申报时间不受退(免)税申报期截止之日限制。未按上述规定在退(免)税申报期截止之日前向主管税务机关报送退(免)税凭证资料的,企业在退(免)税申报期限截止之日后不得进行退(免)税申报,应按规定进行申报或纳税申报。 3.问:之前生产企业申报退税进料加工贸易把客供部分一起报了单证齐全并且已审核通过,现客供部分要冲回调整,在单证齐全出口冲减申报客供金额,根据关单号逐条录入可以这么操作吗?差额冲减是否可行? 答:根据《国家税务总局关于发布<</FONT>出口货物劳务增值税和管理办法>的公告》(国家税务总局公告2012年第24号)第4条第5项规定:对前期申报错误的,在当期进行调整。在当期用负数将前期错误申报数据全额冲减,再重新全额申报。 4.问:我们企业有一个伤残人员从我单位离职,社保处说按照相关的条文要给与12个月左右的补助,请问这块钱我们企业怎么走账啊,是一次性支付的,企业用什么附件来入账呢? 答:根据的规定,企业离职补偿费的账务处理,借:管理费用,贷:应付职工薪酬。企业可以使用类似工资发放的凭证作为附件入账。 5.我既然已经过了8月份的出口退税申报,可否在12月征期时先据实将增值税纳税申报表调整正确、申报,再进行11月的出口退税的预申报?如可以那我在出口退税系统还用把1至10月的做处理吗?比如零申报什么的? 答:您公司可以在12月的征期进行所属期11月的出口退税的预申报。如果是初次发生出口业务的生产企业,第一次单证收齐进行免抵退税正式申报,可以不用补以前的免抵退税零申报;如果是以前就有出口业务的生产企业,中间发生的业务就需要补免抵退税零申报。
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农业特产所得是否需要缴纳个人所得税 农业特产所得是否需要缴纳个人所得税
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@服务社区刘小艳 @服务社区刘明新@8006bMv:表示不明白,为什么进货单生成发票要带出入库单的记录,您是在进货单界面上点击生单生成发票吧?@服务社区刘小艳:四张入库单一共有九千个商品,合并生成一张进货单也是九千个商品记录,但是再由进货单生成发票只有七千个商品,一查刚好少的就是其中两张入库单的商品数量,然后我就由入库单联查发票,提示数据不存在,没问题,所以不知道哪里出问题@8006bMv:入库单是联查不了发票的,您需要先联查进货单,然后由进货单联查发票查看是否已经生成了发票;@服务社区刘小艳:四张入库单联查进货单是同一张,编号是0025,没问题。然后0025联查不到发票@8006bMv:是否发票选进货单生成的,检查发票上的票据类型和进货单的票据类型是否一致;@服务社区刘小艳:这是家新供应商,一张发票记录也没有,票据类型也是一致的[/折磨]@服务社区刘小艳:想不明白是什么原因@8006bMv:那您直接在这张进货单上点击生成发票是否可以、@服务社区刘小艳:单击生成发票是可以的,就是少数量,少两张入库单商品数量@服务社区刘小艳:是不是有BUG@8006bMv:直接生单之后也只是部分显示进货单上的数据?@服务社区刘小艳:对的,所以想不明白,一直找不出原因,不好和客户交代@8006bMv:您去核对下这两张入库单上的存货,是否修改了存货的属性;@服务社区刘小艳:我把进货单表把累计开票数量勾选显示,然后开票数量都是0@8006bMv:请先去查看下存货的属性;@服务社区刘小艳:能具体点吗?@8006bMv:就是去看下是不是存货的采购属性被取消了;@服务社区刘小艳:我查下@服务社区刘小艳:终于找到原因了,客户把这个存货属性停用勾选了[/抱拳]@8006bMv:[/OK]@服务社区刘小艳:[/玫瑰][/米饭][/咖啡]
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U8.61-考勤管理中提前上班算加班
自动编号: | 1105 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 考勤管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--人力资源--考勤管理 | 关 键 字: | 加班 |
问题名称: | 考勤管理中提前上班算加班 | ||
问题现象: | 客户现在这边有需求,要求考勤管理中,对于员工提前上班转加班处理。如员工早上8:00-12:00上班,但是他早上7:00就已经来上班了,要求系统处理这一个小时的加班。在系统中有没有变通的方法去处理这类需求? | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
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促销管理只有单品满赠可以用,销售单品返现为什么设置了不可以用 促销管理只有单品满赠可以用,销售单品返现为什么设置了不可以用[]
存货价格本中设置了零售价吗@畅捷服务刘佳佳:没有@叶落汉唐:要在存货价格本设置零售价
![运用无形资产进行投资的相关税务问题](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
运用无形资产进行投资的相关税务问题 运用无形资产进行投资的相关税务问题
无形资产,涉及到出资与受资双方。出资方以放弃或部分放弃无形资产为代价取得业主权益,而受资方则在获得使用该项资产时形成资本投入。
一、无形资产作价投资入股的优势
首先,可以缓解新办企业和要求增资扩股的企业注册资金不足的困难。一些想新办企业的人,由于资金不足而难以开办新公司时,可以用无形资产作为一部分注册资金进行注册,特别是一些高科技类的企业,更是如此;一些企业由于注册资本过低,从而给企业的营销工作带来困难,希望增加注册资本,但是又缺乏资金,这时就可以用无形资产作价投资入股来解决这个困难。由于无形资产要在十年内逐年摊销,因此,企业在发展过程中将这些无形资产逐渐转变成了资金。
![用友U8.51就会提示站点互斥,无法增加卡片](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.51就会提示站点互斥,无法增加卡片U8.51就会提示站点互斥,无法增加卡片
U8.51-就会提示站点互斥,无法增加卡片
自动编号: | 14286 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 就会提示站点互斥,无法增加卡片 |
问题名称: | 就会提示站点互斥,无法增加卡片 | ||
问题现象: | 网络版,当一站点录入固定资产卡片时,另一站点可以同时录入另一张卡片。但是当一站点录入固定资产卡片时,另一站点录入另一张卡片时使用批量复制功能,就会提示站点互斥,无法增加,我已多次测试过,应是软件本身问题,请问如何解决? | ||
原因分析: | 使用问题 | ||
解决方案: | 如果多站点同时操作同一张卡片有可能造成错误或冲突,所以固定资产卡片只能由一站点进行操作 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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![通过变更企业达到节税的失败筹划方案](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
通过变更企业达到节税的失败筹划方案 通过变更企业达到节税的失败筹划方案 董某与他人在2008年5月成立了一家钢材销售公司,由于经营有方,自开业以来,生意一直不错。为了达到少缴纳的目的,董某于2009年1月注销了该公司,并于2009年3月注册成立了新公司,于2009年5月重新取得一般人资格。 董某的筹划思路是:原有公司在成立之初购买了大量的钢材,并取得了相应的进项税金,这使得在一定期间内进项税额大于销项税额,从而不会产生应纳增值税。但是,随着时间的推移,库存商品所包含的进项税金被逐步消化,然后就会出现销项税额大于进项税额的情况,进而产生应纳增值税。如果总是在即将产生增值税的时候注销原有公司,然后再重新注册成立新公司,那不就可以永远不用缴纳增值税了吗?于是,董某就采取了上述“筹划”方案。 2010年6月,机关在对该新公司进行检查时,发现该新公司2009年6月份取得了一张异常的增值税抵扣凭证,进项税额为56491.07元,该货物的付款日期为2009年4月17日。在金融危机期间,商家往往处于买方市场,提前付款的现象是很不正常的,于是税务机关就到钢材的销售厂家进行调查。经调查发现,该货物的实际发货和付款时间都在2009年4月份,当时由于该新公司仍然属于增值税小规模纳税人期间,按照有法的规定,在小规模纳税人期间购进的货物,不能抵扣其中的进项税额,因此就要求钢材生产厂家将发票开具的时间推迟到一般纳税人认定之后,并在2009年6月份申报抵扣了这笔进项税额。税务机关根据《中华人民共和国增值税暂行条例》“小规模纳税人销售货物或者应税劳务,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,并不得抵扣进项税额”之规定,要求该新公司转出进项税金并补缴相应的增值税。 董某的方案,从表面上看,确实可以达到少缴或不缴增值税的目的,但是,纵观全局,企业付出的代价也确实不少: 一是在企业频繁的变更过程中,会重复支出较多的申办费用,总体增加了企业的运营成本。主要是企业要重新办理营业执照、税务登记证、一般纳税人申请认定、企业代码证等,还要重新建立账簿、重新领购发票,甚至要重新租赁经营场地、搬迁货物等,这些活动都要耗费企业大量的人力、物力、财力。 二是影响企业的连续经营。企业在注销原有公司后至新公司成立之前,由于企业没有营业执照,工商行政管理机关是不允许其进行销售经营的;另外在没有办理税务登记之前,企业不能领购和开具发票,客户也是不会购买其货物的,企业只能处于停业状态,这无疑会浪费掉企业宝贵的经营时间。 三是频繁变更企业将使经营者的信誉受到很大的负面影响,购销企业都会对该经营者不稳定的经营现状产生顾虑,与这样的企业合作是缺乏安全感的,至少合作的范围和深度将受到很大限制,进而必然对企业的产生消极的影响。 四是在新公司成立后,虽然原有的库存商品可以作为者对新企业的投资资产,但根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条的规定,“下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。(二)从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额”,由于企业对这些投资货物无法取得规定的增值税抵扣凭证,因此无法抵扣其中的进项税额,结果造成的税负是相当高的,这基本相当于对原有公司没有实现的增值税,在新公司中最终体现出来了。 五是对新办企业一般纳税人的认定需要一定的时间,在小规模纳税人期间,根据前述规定,购进的货物不能抵扣进项税额。在目前市场竞争激烈、毛利率日趋低下的情况下,不能抵扣进项税额必然会增加企业的税收负担。 因此,董某的税收筹划方案,从表面上看,似乎有利可图,短期确实可以达到少缴或不缴增值税的目的,但是如果从全局来权衡利弊,该方案绝对不是明智的税收筹划方案,总体上增加了经营费用,影响了销售业绩,盈利能力大打折扣,不免有因小失大的嫌疑。 从理论上讲,增值税是对增值额进行征税的一个税种,产生应纳增值税对企业来说,应当属于盈利的一个积极信号。因此,作为企业经营者,不宜通过频繁变更企业的身份而盲目追求少缴纳增值税的目的。