用友项目管理为空 但是已经维护了项目 怎么会无法显示
2018-6-2 0:0:0 用友T1小编用友项目管理为空 但是已经维护了项目 怎么会无法显示
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![老师,我有几个问题要请教:-1.销售电梯(有外购的电梯直接出售的,有自己生产的),同时向对方提供安装业务。应该都交增值税对吗?还是有区别的。-2.客户要求付一笔款就要开一次发票这样可以吗? 我们一般是分四次收款:定金+进度款+到货安装+安全验收收尾款, 怎么开发票对公司最有利?](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
老师,我有几个问题要请教:-1.销售电梯(有外购的电梯直接出售的,有自己生产的),同时向对方提供安装业务。应该都交增值税对吗?还是有区别的。-2.客户要求付一笔款就要开一次发票这样可以吗? 我们一般是分四次收款:定金+进度款+到货安装+安全验收收尾款, 怎么开发票对公司最有利? 老师,我有几个问题要请教:1.销售电梯(有外购的电梯直接出售的,有自己生产的),同时向对方提供安装业务。应该都交增值税对吗?还是有区别的。2.客户要求付一笔款就要开一次发票这样可以吗? 我们一般是分四次收款:定金+进度款+到货安装+安全验收收尾款, 怎么开发票对公司最有利?[]
电梯的销售和安装属兼营行为,应分别核算对公司有利@助成助成助您成功: 外购和自产的都分别核算吗? 我看书上是有区别的,外购是统一交增值税,自产的才分别核算销售和安装,一个交增值税,一个交营业税。最有利的是电梯销售、安装分别签订合同,由公司不同的部门完成,部门分别核算收入。
电梯销售收入根据定金、到货付款组成。
电梯安装收入根据进度款、安全验收尾款组成。@余涛: 请问需不需要区分外购还是自产?@低调de奢华1439538909:对于成本核算来说,一定要区分外购电梯和自产电梯的呀。@余涛: 我不确定的是外购电梯且进行安装,税法是否允许分开核算交增值税和营业税,增值税法书上列举的征税特殊项目中有这样的内容,分开核算对企业是有利,但是否合法呢?@低调de奢华1439538909:是的,理解的没错,外购的电梯进行销售安装,这样的业务打包交增值税。
所以,还是要分开外购电梯和自产电梯处理。@余涛: 嗯嗯,那再请问什么开发票对公司最有利且合法呢?@低调de奢华1439538909:外购的,包含安装开具增值税发票。与自产的分开核算
自产的,销售开增值税发票,安装维修保养开具营业税发票。分开核算@余涛: 这个我明白了,请您看一下我的第二个问题,分次收款的情况下,什么时侯开发票对公司最有利且合法呢?@低调de奢华1439538909:这样分次收款,没法税收筹划,且付给一次定金就要发票也不合理,定金一般作为往来款项不开票,待销售完成后才开具发票的。
建议与客户签订合同时,将定金、进度款、到货付款这三笔确定为销售电梯的收入,开具增值税发票,调整验收尾款金额为安装收入,开具营业税发票(自产)。@余涛: 好的,谢谢您的指导和建议。[/咖啡]@低调de奢华1439538909:[/握手]不客气亲爱的达人,我是家园的小园丁,请多多完善一下自己达人的资料哦~
这是我们园粉达人召集令的QQ群 338587726 快快加入吧! (需要输入家园昵称验证哦)
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系统退出自动备份路径不可以更改。若是通过系统工具设置好的自动备份是可以自己选择路径的,但是系统工具自动备份只支持一个账套,若您有多个账套,建议勾选软件中维护中心,系统配置,业务设置中的系统推出自动备份选项@服务社区李珊:我的意思是能不能像t3这样。我原本数据源放在了d盘,后来把数据源修改在f盘。而不是备份。@Ou_daxiong:不可以那软件的存储路径是怎么判定的?@Ou_daxiong:软件的安装路径?还是数据库的安装路径?@Ou_daxiong:默认是软件安装路径服务器下data或是系统工具data中@服务社区李珊:意思是如果我要修改数据存储路径。一定得重装软件了?@Ou_daxiong:停止数据库服务,将安装路径下服务器下data剪切到其他磁盘后,再将数据库分离在附加。就实现了。@服务社区李珊:哦哦,我就是想找这个方法。@Ou_daxiong:[/握手]@服务社区李珊:我根据你的方法附加之后,数据库显示只读。@服务社区李珊:@Ou_daxiong:您的账套数据异常,您可以备份好物理数据之后,再服务社区,更多,工具下载中,下载数据库检测修复工具进行修复下。下载地址:
http://gongju.chanjet.com/chan ... 3D110
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![委外订单期初录入](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
委外订单期初录入 委外订单期初录入
问题号: | 35869 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 委外管理 |
问题名称: | 委外订单期初录入 |
问题现象: | 2013年8月份启用的委外管理系统,在8月份之前委托加工还没有收回的这部分订单怎么录入。 |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 委外订单期初录入 |
解决方案: | 在“委外管理”–“初始化设置”–“委外订单期初”界面录入系统启用前已发出但尚未收回的相应委外订单。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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![用银行转账的方式转账给客户重复打款了,客户说在下月的货款中冲减,我司如何做分录](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用银行转账的方式转账给客户重复打款了,客户说在下月的货款中冲减,我司如何做分录 用银行转账的方式转账给客户重复打款了,客户说在下月的货款中冲减,我司如何做分录[]
多打的计到应收账款预付账款借:应付账款 1万(原要给对方的)+1万(重复打款的)
贷:银行存款2万
客户说在下月的货款中冲减时
借:原材料等(税略)
贷:应付账款 1万(重复打款的)
这样账是平了,多打的1万在应付账款明细账可以看到是借方多出1万。@蘇飛tp:多转那批做预付吗@谭Tracy:谢谢,懂了#财税实务#
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误:-如果收款单中填写了2个收款账户,在查询列表中会出现相同的两条数据。-例,收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 :-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
- 销售业务-业务场景 客户是卖布艺的 材料是平方 购进 卖的时候是以长-宽 得出来的平方,但是软件中 只能填一个数量 能否 把 数量设定公式 =长-宽的值 这样 数量-单价就是最终的金额了
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![营改增后“光租”可提前规划降税负](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
营改增后“光租”可提前规划降税负 营改增后“光租”可提前规划降税负 营改增试点范围在全国进一步扩大,对于远洋运输业以及其他经常租赁车辆的运输企业来讲,营改增后运输方式不同税负也有明显差别,因此,规划适合的运输方式也可以成为筹划的要点。 营改增前后税率变化 营改增前,远洋运输企业提供程租、期租属于中“交通运输业”,适用营业税率3%,远洋运输企业提供光租属于营业税中“租赁业”,适用营业税税率5%。 营改增后,根据财税[2011]111号附件1:《交通运输业和部分现代服务业营业税改征试点实施办法》规定,提供有形动产租赁服务,税率为17%;提供交通运输业服务,税率为11%。远洋运输企业提供程租、期租属于提供交通运输业服务,适用增值税税率11%,远洋运输企业提供光租属于有行动产租赁服务,适用增值税税率17%。 其他运输企业营改增前后与远洋运输企业类同。 运输方式的性质差异 根据营改增试点中《应税服务范围注释》的规定,交通运输业,是指使用运输工具将货物或者旅客送达目的地,使其空间位置得到转移的业务活动。包括陆路运输服务、水路运输服务、航空运输服务和管道运输服务。 水路运输服务,是指通过江、河、湖、川等天然、人工水道或者海洋航道运送货物或者旅客的运输业务活动。 远洋运输的程租、期租业务,属于水路运输服务。 程租业务,是指远洋运输企业为租船人完成某一特定航次的运输任务并收取租赁费的业务。 期租业务,是指远洋运输企业将配备有操作人员的船舶承租给他人使用一定期限,承租期内听候承租方调遣,不论是否经营,均按天向承租方收取租赁费,发生的固定费用均由船东负担的业务。 光租业务:指远洋运输企业将船舶在约定的时间内出租给他人使用,不配备操作人员,不承担运输过程中发生的各种费用,只收取固定租赁费的业务 湿租和程租本质上是提供劳务,而光租则是让渡资产使用权。 其他运输企业此类型服务也同样普遍。 光租与其他运输方式税负比较 浙江A远洋运输公司2011年12月为公司B提供光租业务一次,收费200万元,则应交营业税200×5%=10万元。净收益200-10=190万元。假设A公司提供期租业务需多支付固定成本50万元,提供程租业务需多支付固定成本100万元,所支付的固定成本和此部分税金可以通过加价收取,则光租业务和期租、程租业务相比较,多支付营业税200×(5%-3%)=4万元。 营改增后,在同样条件下,不考虑进项税额或进项税额在三种方式通过消化不存在差异的情况下: 浙江A远洋运输公司2012年12月为公司B提供光租业务一次,收费200万元,则应交增值税200/(1+17%)×17%=29.06万元。净收益200-29.06=170.94万元。假设A公司提供期租业务需多支付固定成本50万元,提供程租业务需多支付固定成本100万元,所支付的固定成本和此部分税金可以通过加价收取,则光租业务和期租、程租业务相比较,多支付增值税29.06-200/(1+11%)×11%=9.25万元,也即减少净收益9.25万元。 因此,营改增后,远洋运输企业通过与客户协商,为客户所提供的设备配备专业操作人员,以完成某一航次运输业务或一定期限的运输业务,改变纯运输工具的出租方式,可以有效降低增值税税负。 其他运输业务同样如此,只租运输车辆给他人使用则适用17%增值税税率,配备有司机给他人使用相当于为他人提供的是运输服务,适用11%增值税税率,6%税负之差值得此类型企业营改增后做好税务规划。
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用友U8.60固定资产与总帐对帐不平U8.60固定资产与总帐对帐不平
U8.60-固定资产与总帐对帐不平
自动编号: | 16012 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 821 | 关 键 字: | 固定资产与总帐对帐不平 |
问题名称: | 固定资产与总帐对帐不平 | ||
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![用友U8.60SP注册时,报remoting信道异常](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
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U8.60SP-注册时,报remoting信道异常
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产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 860sp | 关 键 字: | 注册时,报remoting信道异常 |
问题名称: | 注册时,报remoting信道异常 | ||
问题现象: | 升级后,突然出现此错误所以排除安装的 | ||
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解决方案: | 试过各种办法,重装软件,操作系统,由于有数据,不敢格式化硬盘,最后发现必须删除安装目录后重装才行 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![员工年薪发放的税收筹划](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
员工年薪发放的税收筹划 员工年薪发放的税收筹划 单位若在工资发放方面存在问题——比如用小金库发钱,或通过报销发票方式、冒名方式领取工资,不仅会盯着你,社保也会盯着你;涉及国资的,也会盯着你。随着各部门监管体系的完善,这里边的风险是越来越大,违法乱纪的成本也会越来越高。 逃税的动机导致了目前工资发放的乱象,我们称之为“蛮干”。其实在我国现行的政策环境下,对员工的报酬是有最省税的发放方法的,我们提出的“分开发和平均发”就是一套切实可行的薪酬发放方法。 分开发就是将员工的年薪分为工资和年终奖两部分,分别发放,这样年终奖就可以利用国税发[2005]9号文的优惠政策,除12个月再确定税率,依法大幅度减少额;平均发就是让每个月的工资尽量一致,不要忽高忽低,以便避开高税率,适用低税率,同样也可以减少纳税额。 单位要制定最省税的薪酬制度,就必须考虑薪酬发放中的临界点问题,特别是年终奖的临界点,多发1元,至少要多纳税1155元,最多会多纳税88000元,这可不是小数。为解决超过临界点(比如多发1元)的零头问题,我们参考的薪酬体系,将员工的年薪分为三个部分:工资、奖金和风险保证金。工资按月发放,奖金年终发放,风险保证金每年扣下(主要扣除零头部分),三年一发。 对于工资和奖金的具体发放数额,我们是这样推算的:从税率出发,分工资和奖金给定同档税率的数额,超过税率临界点的零头部分,作为风险保证金予以扣除,三年一发。比如要把某位员工的薪酬税率控制在3%,每月给他发放的工资最多是5000元(不考虑社保),减掉免征额3500元为1500元,适用税率是3%,全年发放工资60000元;每年给他发放的年终奖最高是18000元,除12个月为1500元,适用税率3%;假如扣他2000元保证金,这位员工的年收入应是80000元。倒过来说:若员工的年薪在80000元左右,就能把他的个税控制在3%这档税率上,但他的年薪必须这样发放:每月工资5000元(全年60000元),年终奖18000元,零头2000元扣下,攒在一起发放——因为不扣下,每年会增加一档税率;攒下发放,只在发放年度增加一档税率。 以此类推:要把员工的薪酬税率控制在10%,每月给他发放的工资最多是8000元(不考虑社保),减掉免征额3500元为4500元,适用税率是10%,全年发放工资96000元;每年给他发放的年终奖最高是54000元,除12个月为4500元,适用10%的税率;假如扣他10000元保证金,这位员工的年收入应是160000元。倒过来说:若员工的年薪在160000元左右,就能把他的个税控制在10%这档税率上,但他的年薪必须这样发:每月工资8000元(全年96000元),年终奖54000元,零头10000元扣下,攒在一起以后发放。 要把员工的薪酬税率控制在20%,每月给他发放的工资最多是12500元(不考虑社保),减掉免征额3500元为9000元,适用税率是20%,全年发放工资150000元;每年给他发放的年终奖最高是108000元,除12个月为9000元,适用20%的税率;假如扣他12000元保证金,这位员工的年收入应是270000元。倒过来说:若员工的年薪在270000元左右,就能把他的个税控制在20%这档税率上,但他的年薪必须这样发:每月工资12500元(全年150000元),年终奖108000元,零头12000元扣下,攒在一起以后发放。 要把员工的薪酬税率控制在25%,每月给他发放的工资最多是38500元(不考虑社保),减掉免征额3500元为35000元,适用税率是25%,全年发放工资462000元;每年给他发放的年终奖最高是420000元,除12个月为35000元,适用25%的税率;假如扣他18000元保证金,这位员工的年收入应是900000元。倒过来说:若员工的年薪在900000元左右,就能把他的个税控制在25%这档税率上,但他的年薪必须这样发:每月工资38500元(全年462000元),年终奖420000元,零头18000元扣下,攒在一起以后发放。 25%的税率对一般单位的员工来说已经够用了。再往上就是30%、35%和45%的税率了,不适用大多数人。但如果单位存在这样的高税率,财务人员可以按照我们的思路自己算算。爱心提示:在计算时一定要考虑当地的社保。
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删除软件 删除软件
问题号: | 33609 |
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适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 公共 |
问题名称: | 删除软件 |
问题现象: | 在控制面板删除软件后,未卸载干净。 |
问题原因: | 功能介绍 |
关键字: | 删除软件 |
解决方案: | <P>需要在C:/Program Files/InstallShield Installation Information中,找到相关文件,打开setup.ini的配置设置文件判断为T6安装产生的文件夹,删除即可。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
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- 麻烦问下:增值税普票次月开了负数发票,做账时是否都要把财务联和发票联附在记账凭证后,另外当月作废的增值税普票怎么处理呢?谢谢!
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