有同时缴纳土地使用税和耕地占用税的情况吗?
2018-5-31 0:0:0 用友T1小编有同时缴纳土地使用税和耕地占用税的情况吗?
有同时缴纳土地使用税和耕地占用税的情况吗?有一块耕地,国土局在2012年5月下文件批准把耕地改成建设用地,A房地产企业于2013年12月27日拍得该土地并付款签订国有土地使用权出让合同,那么在2014年A房地产该交土地使用税还是耕地占用税?还是同时缴纳2种税?有没有相关的文件?如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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客户是从T3财务通普及版升级成标准版的,现在建立年度账提示这个错误。 客户是从T3财务通普及版升级成标准版的,现在建立年度账提示这个错误。
用更多里面的工具下载里面T3工具里面的降级再升级工具重新升次级@畅捷服务朱雪彪:请详细说下是哪个工具@Flee:就是选择T3产品线后第一@畅捷服务朱雪彪:是不是先降级,然后把账套15年年度升级下 再建立2016?@Flee:嗯@畅捷服务朱雪彪:不用打补丁吧?@Flee:升级完的打补丁执行补丁脚本@畅捷服务朱雪彪:意思还得打补丁@畅捷服务朱雪彪:打最新的补丁吗@Flee:对,安装最新补丁@畅捷服务朱雪彪:那请问是不是每个账套都得执行升级。@Flee:报错的就要这样操作一下select * into ufdata_017_2014..TAX_SB_NSSB_BJ_ZB from ufdata_999_2011..TAX_SB_NSSB_BJ_ZB
select * into ufdata_017_2014..TAX_SB_NSSB_BJ_FB1 from ufdata_999_2011..TAX_SB_NSSB_BJ_FB1
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select * into ufdata_017_2014..TAX_SB_XGM_SH_ZB from ufdata_999_2011..TAX_SB_XGM_SH_ZB
select * into ufdata_017_2014..TAX_SB_XGM_SH_FB1 from ufdata_999_2011..TAX_SB_XGM_SH_FB1
select * into ufdata_017_2014..celldata_zcfz from ufdata_999_2011..celldata_zcfz
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select * into ufdata_017_2014..celldata_xjll from ufdata_999_2011..celldata_xjll
在数据库运行以上代码,把017_2014这个改为你不能年结的帐套和年度, 即可解决 不升级运行这个可以吗?@畅捷服务朱雪彪:select * into ufdata_017_2014..TAX_SB_NSSB_BJ_ZB from ufdata_999_2011..TAX_SB_NSSB_BJ_ZB
select * into ufdata_017_2014..TAX_SB_NSSB_BJ_FB1 from ufdata_999_2011..TAX_SB_NSSB_BJ_FB1
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select * into ufdata_017_2014..celldata_lrb from ufdata_999_2011..celldata_lrb
select * into ufdata_017_2014..celldata_xjll from ufdata_999_2011..celldata_xjll
在数据库运行以上代码,把017_2014这个改为你不能年结的帐套和年度, 即可解决 不打补丁运行这个可以吗。
![公司招聘的几位技术人员都是身兼数职的,不跟他们签劳动合同,他们的差旅费能入账吗?还有他们的工资应该怎么办呢?如果跟他们签劳务协议,上述问题是不是就可以解决? _0](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
公司招聘的几位技术人员都是身兼数职的,不跟他们签劳动合同,他们的差旅费能入账吗?还有他们的工资应该怎么办呢?如果跟他们签劳务协议,上述问题是不是就可以解决? _0公司招聘的几位技术人员都是身兼数职的,不跟他们签劳动合同,他们的差旅费能入账吗?还有他们的工资应该怎么办呢?如果跟他们签劳务协议,上述问题是不是就可以解决?[]
没签劳务协议,就不能做应付职工薪酬吗?@朵朵1445684587:这个我也不是很清楚啊,会计新手[/流汗]关注下,劳务协议,要他们去税务局代开劳务费发票的吧,好像交个税蛮多的签劳务协议,直接支付给兼职人员的劳务费,可以作为工资薪金支出和职工福利费支出。其中属于工资薪金支出的费用,准予计入企业工资薪金总额的基数,作为计算其他各项相关费用扣除的依据。
国家税务总局公告2015年第34号关注窃以为:签约与否貌似与计入科目无关,要求签约是劳动法等相关法规决定的。考虑实际~~结合会计实质大于形式的原则,此类支出计入应付职工薪酬,税前扣除应该没问题。@GD知足常乐:那他们的差旅费可以入账吗?这里关键在于,你们准备是劳务用工,还是劳动用工。
2015年34号
三、企业接受外部劳务派遣用工支出税前扣除问题
企业接受外部劳务派遣用工所实际发生的费用,应分两种情况按规定在税前扣除:按照协议(合同)约定直接支付给劳务派遣公司的费用,应作为劳务费支出;直接支付给员工个人的费用,应作为工资薪金支出和职工福利费支出。其中属于工资薪金支出的费用,准予计入企业工资薪金总额的基数,作为计算其他各项相关费用扣除的依据。
不适用你家的情况。@曾雪枫:老师,我公司从别的公司借调过来我们公司上班的员工(我公司与该公司无任何协议),借调人员的关系还是在原来的公司,在原公司交纳社保,只是我们付给他本人工资,这种情况符合您上面所说的这个吗?@zxf100509:如果是这种情况,可以套用2015年34号文@曾雪枫:嗯嗯,好的。谢谢老师!@曾雪枫:老师,不好意思都过去那么久了还继续这个问题,我想问下关于上面我们公司这个情况,他们可以报销日常的费用吗,可以落他们的名字吗??
![收入分开核算的税收筹划](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
收入分开核算的税收筹划 收入分开核算的税收筹划 某农业植保有限公司是由县农业局几个农业科技人员成立的,主要销售农业生产资料,并提供农作物病虫害防治及农业技术的推广和技术服务。该公司的业务模式是在销售农业生产资料的同时,免费提供技术服务,或是通过免费提供技术服务,来扩大农业生产资料销售市场的规模。 2008年,该公司实现销售收入2500万元,取得利润125万元,缴纳31.25万元。在查阅该公司有关账务后,发现2500万元销售收入全部为销售农业生产资料的收入,而成本费用里面除了与农业生产资料相关的采购成本外,还有30万元提供农业技术服务的成本,比如下乡为农民进行农作物病虫害防治技术指导而发生的宣传费、差旅费、资料费、印刷费、试验用药剂等费用。 该公司的经营范围为销售农业生产资料(种子、种苗、化肥、农药)、提供农作物病虫害防治及农业技术的推广和提供农业方面的技术服务等。根据《企业所得》第二十七条的规定,企业的下列所得,可以免征、减征企业所得税: (一)从事农、林、牧、渔业项目的所得。《企业所得税法实施条例》第八十六条规定,企业所得税法第二十七条第(一)项规定,是指企业从事灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目的所得,免征企业所得税。 该公司从事农业生产资料的批发、零售并提供农作物病虫害的防治及农业技术推广和农业方面的技术服务,是销售货物并兼营劳务的行为。但是,该植保公司在实际经营业务中,对这种兼营行为没有引起足够的重视,而是直接开具批发、零售农业生产资料的发票,免费提供农业技术服务或劳务,将病虫害防治、技术指导的劳务收入隐含在农业生产资料的销售里面,导致账面上只核算了应税项目即农业生产资料的批发和零售业务,而没有对项目,即病虫害防治及农业技术方面的指导劳务进行分别核算。根据国家总局《关于企业所得税减免税管理问题的通知》(国税发[2008]111号)第一条的规定,企业所得税的各类减免税应按照国家税务总局《关于印发减免管理办法(试行)的通知》(国税发[2005]129号)的相关规定办理。国税发[2005]129号文件第六条规定,人同时从事减免项目与非减免项目的,应分别核算,独立计算减免项目的计税依据以及减免税额度。不能分别核算的,不能享受减免税;核算不清的,由税务机关按合理方法核定。 该植保公司对非减免税项目(销售货物)与减免税项目(提供劳务)业务,没有分别确认销售收入并分开核算,因此不能享受病虫害防治及农业技术指导业务免征企业所得税的优惠。 根据该企业的实际情况,税务专家分析后认为,要从根本上解决免税收入不能享受企业所得税优惠的问题,就应该从公司的经营环节入手,将原来隐含在货物销售中的应享受企业所得税免税优惠的病虫害防治、技术指导劳务收入与货物销售收入分开,将两种业务行为分别开票,分别进行会计核算。 第一,销售货物开具“商品销售发票”,销售成本为农药的采购成本及相应的其他成本; 第二,提供技术服务开具地税服务业发票,单独核算减免项目的收入。 《企业所得税法》及其实施条例规定,从事“灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业”项目的所得,免征企业所得税,这种属税额式减免税,根据国家税务总局《关于印发〈中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表〉的通知》(国税发[2008]101号)的规定,企业发生的上述项目的所得额应填入《税收优惠明细表》的第22行,并依次计入15行“(一)免税所得”和“14行减免所得额合计”,主表第19行“减、免税项目所得”,通过《税收优惠明细表》第14行计算填报。 假设该植保公司2008年实现的2500万元销售收入中,销售农业生产资料的收入为2420万元,提供技术服务或劳务的免税收入为80万元,则2008年植保公司应缴企业所得税为(125+30-80)×25%=18.75(万元),相比未分离两项业务的情况,企业要少缴企业所得税12.5万元(31.25-18.75)。 根据国税发[2005]129号文件的规定,纳税人享受报批类减免税,应提交相应资料,提出申请,经按本办定具有审批权限的税务机关审批确认后执行。未按规定申请或虽申请但未经有务机关审批确认的,纳税人不得享受减免税优惠。即《企业所得税法》及其实施条例规定的免税项目属审批类所得税减免项目,企业应根据主管税务机关的要求进行报批,经主管税务机关批准后,方能享受所得税优惠。
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印花税纳税评估案例 印花税纳税评估案例
[单位概况]
××服饰公司是2005年12月成立的,于2006年1 月开始生产经营,主要从事外贸服装生产和销售,该单位成立以来,生产经营情况正常。各种税收及基金费申报缴纳也及时。该单位为增值税纳税人,2006年度销售收入419.67万元,利润为5.59万元,增值税税负在1.3%左右,企业所得税由国税部门征收,申报方式为直接上门申报。该单位资产总额为764.88万元,权益总额500.8万元,。
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![已经有人在升级…](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
已经有人在升级… 已经有人在升级…
问题号: | 14555 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 已经有人在升级… |
适用产品: | 8.52 |
问题名称: | 已经有人在升级… |
问题现象: | 单位是一个集团公司,有多个账套。有一个单位当打开“总账”时,信息提示“已经有人在升级,请等待….”,点击确定后,都可以运行操作,其它单位的账套没出现该现象,该单位的工资等其它模块没出现该现象,所有客户端和服务器找开该账套的总账模块都会出现该现象。 |
问题原因: | 在accinformation中删除这条记录delete from AccInformation WHERE (cID = ‘999’) |
解决方案: | 在accinformation中删除这条记录delete from AccInformation WHERE (cID = ‘999’) |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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印刷行业ERP采购管理系统的构建 印刷行业ERP采购管理系统的构建
ERP与采购管理
ERP是现代企业管理的重要手段,它是由美国Gartner Group公司提出的一套管理思想,以企业供应链管理为核心,从企业全局角度进行经营和规划,是企业的综合集成管理系统。ERP综合考虑了制造商、供应商、分销商及客户等各方面的影响。它有三条主线:以生产管理为核心的“生产流”,以库存管理为核心的“物流”,以成本控制为核心的“资金流”。它的应用使得企业生产流、物流、资金流协调一致,企业资源得到优化配置,最终提高企业的经济效益。可见,ERP是企业在市场化过程中的必然需要,对企业发展有十分重要的意义。