t6 v6.5销售管理-账表-销售统计表查询,一点开不是先弹出筛选条框,而是加载所有的数据,这样电脑太卡了,能不能设置和升级前一样先弹出筛选框?
2018-5-20 0:0:0 用友T1小编t6 v6.5销售管理-账表-销售统计表查询,一点开不是先弹出筛选条框,而是加载所有的数据,这样电脑太卡了,能不能设置和升级前一样先弹出筛选框?
t6 v6.5销售管理-账表-销售统计表查询,一点开不是先弹出筛选条框,而是加载所有的数据,这样电脑太卡了,能不能设置和升级前一样先弹出筛选框?[]您好,该功能属于需求,需要软件服务商提交需求到社区@畅捷服务孙彦杰:原来升级前5.0可以的,6.5没有了么?5.0的需要再测试,6.5没有@畅捷服务孙彦杰:怎么能立即解决?数据量太大了,在服务器上都要处理半天,更不用说客服端了……[/流泪][/流泪]@畅捷服务孙彦杰:要晕了………[/流泪][/流泪][/流泪]@畅捷服务孙彦杰:还在读取数据……[/流泪]
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出纳工作的流程 出纳工作的流程
出纳人员每天要处理大量的经济业务,协调各方面的经济利益关系,如何才能提高工作效率,保证工作质量呢?这就需要制订一个合理而有效的工作流程,使得出纳工作有条不紊地执行,满足单位财务管理的需要。
1弊式鹗罩У囊话愠绦
出纳人员办理资金收支业务要求有章可循,并按照规定的程序进行业务处理,才能保证出纳工作的质量。
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①清楚收入的金额和来源。出纳人员在收到一笔资金之前,应当清楚地知道要收到多少钱,收谁的钱,收什么性质的钱,再按不同的情况进行分析处理。其基本业务如下:
老师快给力!-求计算9月末资产总额,单位万元 老师快给力!求计算9月末资产总额,单位万元
500+20-15+20=525@__Lost__yuang叫心連心:不对呢正确答案是这样的,高手解释下,为什么30没出现,20却出现两次业务一分录为借:固定资产 贷:银行存款
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业务二分录为借:原材料 贷:应付账款
资产负债同加。资产总额加上15万。
业务三分录为借:无形资产 贷:实收资本
资产与权益同增,资产总额加上20万。
业务四分录为借:应付账款 贷:银行存款
资产负债同减,资产总额减去15万。
业务五分录为借:银行存款 贷:长期借款
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从事营业项目的经营活动,对于私营业主而言,既负有缴纳流转税的纳税义务,又要负担企业所得税。作为投资者个人而言,还要就企业税后留利分配给个人的部分缴纳个人所得税。因此,作为个人参与营业项目的生产经营者在如何选择合理的避税方式,尽可能节约成本、降低税负方面具有较为广阔的空间。
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问题号: | 14369 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | U8普及版 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收系统对帐单中记录显示异常 |
适用产品: | 861 |
问题名称: | 应收系统对帐单中记录出现异常,出现“17月40日”之类记录,且金额与明细账无法对应 |
问题现象: | 应收系统对帐单中记录出现异常,出现“17月40日”之类记录,且金额与明细账无法对应 |
问题原因: | 未按单据类型统计,导致单号相同的不同单据(如同为0001号的收款单和发票叠加合并)记录叠加 |
解决方案: | 查询条件中选择按单据类型汇总 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友U8.61关于红字入库单冲回和结算的问题U8.61关于红字入库单冲回和结算的问题
U8.61-关于红字入库单冲回和结算的问题
自动编号: | 321 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860SP--供应链--采购管理 | 关 键 字: | 红字入库单 |
问题名称: | 关于红字入库单冲回和结算的问题 | ||
问题现象: | 在采购入库单中这个月才发现上个月的有张单子输错了,这个月做红字入库单冲回,然后再做一张正确的入库单,这样就出现了有采购业务员和供应商合伙重复开发票的问题,导致给供应商重复挂帐多次付款的情况,因为两张蓝字入库单都是可以拷贝发票结算的,我看过在自动结算里有个红蓝入库单结算,但这样结算后都不知道到底结算的是哪一张,请问有没有解决方法?是不是可以出个脚本让冲销的那张蓝字入库能不再参与拷贝发票 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 软件允许红蓝入库单结算,所以在手工结算处,可以选择上个月做错的蓝字入库单和这个月回冲的红字入库单,然后进行结算即可。对于结算过的采购入库单就不能再被发票拷贝了 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
因经济纠纷引发的坏账损失怎样申报扣除 因经济纠纷引发的坏账损失怎样申报扣除
近日,某大型外资化工企业整理了2009年度资产损失税前扣除相关资料,向当地主管机关申报扣除。经机关审核后,该企业被告知相关损失不能认定为坏账损失进行税前扣除。企业财务人员对此不解。
该企业申报的是一笔金额为40万元的预付账款损失,企业提供了有关核算资料和原始凭证、相关经济行为的业务合同、企业内部核批文件以及税务师事务所出具的鉴证等,作为货币资产损失报批。具体情况是,2005年5月,该企业与上海W工业配套公司签订经济合同,由W公司为企业的化工反应炉等设备进行清洗,合同金额为140万元。在该企业预付40万元后,W公司已经履行了合同劳务,但是随后双方为质保期限等问题发生分歧,尾款100万元一直没有给付,施工方W公司也没有开具发票。由于没有合范的凭证入账,40万元预付账款已经挂账3年以上,企业由此作为坏账损失申报扣除。
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经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
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http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
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有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
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