新规定,5000以下的固定资产可以一次性计提折旧,但这里折旧方法没有合适可选的方法
2018-5-30 0:0:0 用友T1小编新规定,5000以下的固定资产可以一次性计提折旧,但这里折旧方法没有合适可选的方法
新规定,5000以下的固定资产可以一次性计提折旧,但这里折旧方法没有合适可选的方法[]链接:http://pan.baidu.com/s/1slip7qP 密码:tgam
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如何在用友T3用友通软件里保存修改后的报表 如何在用友T3用友通软件里保存修改后的报表
财务报表修改之后,下次打开又需要重新打开,保存到电脑里比较麻烦,如何将修改好的报表保存到软件里面。可以通过报表模版的功能将修改好的报表保存到电脑里。
解决方案:1、点击“财务报表”,依次点击“文件”-“模版调整”。
2、选择需要调整的报表模版,例如:一般企业(2007年新会计准则)下的资产负债表,则在“模版分类”里选择“一般企业(2007年新会计准则”,“模版”选择“资产负债表”。
3、将报表修改好后,点击“文件”-“保存”,提示“是否重算表页面”,点击“否”。
4、依次点击“文件”-“新建”,选择“一般企业(2007年新会计准则)”下的“资产负债表”,报表打开后是之前修改后的模版。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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常设机构取得技术服务费如何纳税 常设机构取得技术服务费如何纳税
近日,某公司来电咨询。某境外机构在向其公司提供专有技术使用权过程中,派员为该项技术的使用提供有关支持、指导等服务并收取服务费,并在境内构成常设机构,这种服务项目属于劳务还是特许权使用,可否按特许权使用申请?
《国家总局关于执行协定特许权使用费条款有关问题的通知》(国税函[2009]507号)第五条规定,在转让或许可专有技术使用权过程中如技术许可方派人员为该项技术的使用提供有关支持、指导等服务并收取服务费,无论是单独收取还是包括在技术价款中,均应视为特许权使用费,适用税收协定特许权使用费条款的规定。但如上述人员的服务已构成常设机构,则对服务部分的所得应适用税收协定营业利润条款的规定。如果人不能准确计算应归属常设机构的营业利润,则税务机关可根据税收协定常设机构利润归属原则予以确定。
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事业单位的收入是指事业单位为开展业务及其他活动,依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。主要包括:
(l)补助收入,即由财政部门或上级单位拨入的各类事业经费。
(2)上级补助收入,即主管部门和上级单位拨入的非财政补助资金。
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在零售单界面,需要更改折后金额的显示名称,如何修改?在零售单界面,需要更改折后金额的显示名称,如何修改?
问题模块: 零售单据
关键字:零售单里如何更改折后金额的显示名称
问题版本:用友T1-商贸宝批发零售版12.0
原因分析: 见问题答案。
适用产品:T1系列
问题答案:1.可以先按快捷键“CTRL+G键”进入显示设置界面,再进行修改。2.在零售单界面,按“CTRL+G键”进入到“显示设置”界面,在折后金额的“显示名称”处,对“折后金额”进行修改,并在“显示”框处打上'√ ’,点击“确定”即可。
![在设置会计科目界面,删除会计科目,选中科目点击删除提示:在[常用凭证]中已使用本科目或其下级科目!科目无法删除。](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
在设置会计科目界面,删除会计科目,选中科目点击删除提示:在[常用凭证]中已使用本科目或其下级科目!科目无法删除。在设置会计科目界面,删除会计科目,选中科目点击删除提示:在[常用凭证]中已使用本科目或其下级科目!科目无法删除。
问题模块: 总账
关键字:常用凭证
问题版本:用友T1-记账宝U盘版11.5
原因分析: 常用凭证是指在单位里,会计业务都有其规范性,因而在日常填制凭证的过程中,经常会有许多凭证完全相同或部分相同,如果将这些常用的凭证存储起来,在填制会计凭证时可随时调用,方便提高业务处理的效率。确切地说,“常用凭证”提供的是常用会计凭证的模板,在调用常用凭证后,仍可做修改,使其符合当时会计业务需要。如果将某一凭证生成为常用凭证,如果要删除常用凭证中已调用的科目,则需要先将常用凭证删除掉。
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营改增后应税服务年销售额包含免减税销售额 营改增后应税服务年销售额包含免减税销售额
【问题】
上海市是改征的试点,其应税服务年销售额是否包括、减税销售额?
【解答】
根据《》(国家总局公告2011年第65号)规定,应税服务年销售额,是试点人在连续不超过12个月的经营期内,提供交通运输业和部分现代服务业服务的累计销售额,含免税、减税销售额。
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设置明细权限报错 设置明细权限报错
问题号: | 14538 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 设置明细权限报错 |
适用产品: | U861–财务会计–总账 |
问题名称: | 设置明细权限报错 |
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补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![医院会计电算化建设谈究](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
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【摘要】随着我国市场经济的不断深入发展,对会计信息的数量和质量的要求越来越高,会计工作为适应这种要求,更好地为经济建设服务,必须实现会计电算化。对如何加强医院会计电算化建设进行了探讨。
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问:我们医院是一家特色专科医院,医生大多是由外院专家兼职,我们认为根据国家税法规定医疗机构可以免税,所以医院开业5年没有办理税务登记证,也没有建帐,除了住院收费收据之外,没有任何会计凭证,也未缴、代扣代缴任何税款。近日,税务部门来人,要我们补税,并处以罚款。医疗机构是可以免税的,税务局为什么还要找我们的麻烦那?
答:你们的这个认知是错误的。财税[2000]42号《财政部国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》第二条明确规定:“对营利性医疗机构取得的收入,按规定征收各项税收……收入直接用于改善医疗卫生条件的,自取得执业登记之日起3年内给予下列优惠:对其取得的医疗服务收入免征营业税;对其自产自用的制剂免征增值税;对营利性医疗机构自用的房产、土地、车船免征房产税、城镇土地使用税和车船使用税。3年免税期满后恢复征税。故,营利性医疗机构享受税收优惠政策是有条件限制的:1、免税的时间有限制,营利性医疗机构享受免税政策期限为3年,而不是无限期;2、免税政策条件有限制,即收入要用于改善医疗卫生条件;3、免税范围有限制,企业所得税即不在免税之列;4、免税是针对机构本身,而不是其工作人员,个人所得税仍要按规定代扣代缴。
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![出口不退税货物增值税销项税额计算基础的困惑](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
出口不退税货物增值税销项税额计算基础的困惑 出口不退税货物增值税销项税额计算基础的困惑 财税[2012]39号规定了不适用退(免)税和政策的货物的销项税额的计算方法,是按出口货物 离岸价 作为基础计算销项税额。国家总局公告2012年第24号 规定,适用增值税征税政策的出口货物劳务,按内销货物缴纳增值税的统一规定执行。 而,中华人民共和国增值税暂行条例 第六条规定,销售额为人销售货物或者应税劳务向购买方收取的全部价款和价外费用。 我的困惑是:不适用增值税退(免)税和免税政策的货物的销项税额的计算基础是按出口货物离岸价作为基础,还是要以包括离岸价和价外费用(如CIF 时会有运保费)的总和为基础计算销项税额? 附相关文件: 部 国家税务总局 关于出口货物劳务增值税和政策的通知 财税[2012]39号 2012年5月25日 七、适用增值税征税政策的出口货物劳务下列出口货物劳务,不适用增值税退(免)税和免税政策,按下列规定及视同内销货物征税的其他规定征收增值税(以下称增值税征税): (一)适用范围。 适用增值税征税政策的出口货物劳务,是指: 1.出口企业出口或视同出口财政部和国家税务总局根据国务院决定明确的取消出口退(免)税的货物 [不包括来料加工复出口货物、中标机电产品、列名原材料、输入特殊区域的水电气、海洋工程结构物]。 (二)应纳增值税的计算。 适用增值税征税政策的出口货物劳务,其应纳增值税按下列办法计算: 1.一般纳税人出口货物 销项税额 = (出口货物离岸价-出口货物耗用的进料加工保税进口料件金额)÷(1+适用税率)×适用税率 国家税务总局 关于发布《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》的公告 国家税务总局公告2012年第24号 2012年6月14日 十二、适用增值税征税政策的出口货物劳务,出口企业或其他单位申报缴纳增值税,按内销货物缴纳增值税的统一规定执行。 中华人民共和国增值税暂行条例 第六条 销售额为纳税人销售货物或者应税劳务向购买方收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
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我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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问题解答
培训教程
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。