限额领料单超生产订单分单问题
2016-7-26 0:0:0 用友T1小编限额领料单超生产订单分单问题
限额领料单超生产订单分单问题问题号: | 3247 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 允许超生产订单领料 |
适用产品: | U85X |
问题名称: | 限额领料单超生产订单分单问题 |
问题现象: | 限额领料单的问题:做某产品A,1000个的限额领料,假设其有两个子件,一个材料B,定额数量为1,一个包装C定额数量应该为0.0125(每包装装80件该产品,每件折合数量为0.0125),系统目前数量精度为2,所以针对C子项系统定额数量只能输入0.01,当由生产订单生成限额领料时若产品A数量为1000,系统自动算出B计划出库量1000,C计划出库量 10个,但实际上C出10个是不够的(应为12.5个),必须手工修改计划出库数量,所以目前是将库存中的参数“允许超限额领料”选中,在限额领料中将应领数量调整为12.5,但是在分单时系统提示“不能超生产订单限额出库”,该问题应如何解决?增加数据精度客户是不接受的,应为我们系统中设置数据精度的地方,只要一经设置所有地方都跟着增加,而且显示时去不掉,或者可以通过什么办法只增加BOM的数据精度?按照生产订单生成限额领料单时会分不了单直接选择产品父项生成则没有问题。 |
问题原因: | 在库存选项中未选中“允许超生产订单领料”,并且存货档案中未设置相应的出库上限。 |
解决方案: | 若根据生产单生成限额领料单时,在库存选项中选中“允许超生产订单领料”,并在存货档案中设置相应的出库上限即可超生成订单领料出库。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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A:借记“资本公积——其他资本公积”科目200万元B:贷记“资本公积——其他资本公积”科目200万元C:借记“公允价值变动损益”科目200万元D:贷记“公允价值变动损益”科目200万元
正确答案: C:借记“公允价值变动损益”科目200万元
答案解析: 企业将作为存货的房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时,投资性房地产在转换H的公允价值小于账面价值的,按其差额,借记“公允价值变动损益”科目,转换目的公允价值大于账面价值的,按其差额,贷记“资本公积——其他资本公积”科目。
公司购入财务软件,支付一千多块,入账时应计入什么会计科目 公司购入财务软件,支付一千多块,入账时应计入什么会计科目''
公司购入财务软件,入账时应计入管理费用-办公费科目。
如果你单位是单独购买的软件,那就应该记入“无形资产”:
借:无形资产---****软件
贷:银行存款/现金/等
并且无形资产的摊销也是有规定的:
税法规定: 无形资产如果合同规定受益年限的,按照合同的受益年限摊销,没有的就按照不少于10年的期限摊销
会计规定: 无形资产如果合同规定受益年限的,按照合同的受益年限摊销,没有的就按照不超过10年的期限摊销。
摊销时:
借:管理费用(经营费用。。。。)--无形资产摊销
贷:无形资产---****软件
如果是与计算机一起购买的,而且是计算机附带的,那就应该记入“固定资产”,视同“固定资产”来进行管理。
?? ? 一般来说,财务软件是入无形资产科目,而非固定资产,然后根据使用年限按直线法摊销。具体要看你财务软件得价格。如果购买的价格较低是直接计入管理费用,而不需要计入无形资产,如果价格比较高那就必须计入无形资产资产。价值几百元的单机版没有做无形资产得必要。?
? ? 企事业单位购进计算机软件,通常有两种情况:一种是购买计算机硬件时就附带软件,软件不单独计价。另一种是购买单独计价的计算机软件(如某些财务软件)。?
? ? 上述两种购进计算机软件的情形,在企业所得税税前扣除方式上有不同的规定。根据《企业所得税税前扣除办法》(国税发〔2000〕84号)第三十条规定,购买计算机硬件所附带的软件,未单独计价的,应并入计算机硬件作为固定资产管理,以提取折旧的方式逐年摊销;单独计价的软件,应作为无形资产管理。?
? ? 软件作为无形资产如何摊销,税法对不同的情况有不同的规定。?
? ? 一、根据《企业所得税暂行条例实施细则》第三十三条的规定:无形资产应当采取直线法摊销。受让的无形资产,法律和合同或企业申请书分别规定有效期限和受益期限的,按法定有效期限与合同或企业申请书中规定的受益年限孰短原则摊销;法律没有规定使用年限的,按照合同或者企业申请书的受益年限摊销;法律和合同或者企业申报书没有规定使用年限的,或者自行开发的无形资产,摊销期限不得少于10年。?
? ? 二、为了促进企业技术进步,推进企业设备更新,1996年4月财政部、国家税务总局下发了《关于促进企业技术进步有关财务税收问题的通知》(财工字〔1996〕041号),该通知规定,自1996年1月1日起,对国有、集体工业企业,单独购入的软件,按法律规定的有效期限或合同规定的受益年限进行摊销,没有规定有效期限或受益年限的,在5年内平均摊销。?
? ? 三、国家税务总局关于下放管理的固定资产加速折旧审批项目后续管理工作的通知国税发[2003]113号规定:下列资产折旧或摊销年限最短为2年。?
? ? 1、证券公司电子类设备;?
? ? 2、外购的达到固定资产标准或构成无形资产的软件。
? ? 综上所述,根椐国家税务总局国税发[2000]84号文件规定,工业企业购入的计算机应用软件,是属企业购买计算机硬件所附带的软件,应并入计算机硬件作为固定资产管理;单独计价的财务软件,作为无形资产管理,故企业购买的财务软件应作无形资产管理;根据《实施细则》第三十三条贵公司所购买的财务软件应采用直线法计算且摊销期限不得少于10年,分期摊入相关成本费用项目。
问单位买的桌子椅子窗帘等重新弄了会议室,这个算办公家具,可以入固定资产。但还买了冰箱,咖啡机,微波炉,咖啡杯等,这个怎么记账,咖啡机开的是专票,这个能抵扣吗? 问单位买的桌子椅子窗帘等重新弄了会议室,这个算办公家具,可以入固定资产。但还买了冰箱,咖啡机,微波炉,咖啡杯等,这个怎么记账,咖啡机开的是专票,这个能抵扣吗?[]
这些也放在会议室,来客人给喝咖啡。不能抵扣,可以直接列费用或进固定资产@李淑梅:固定资产不是能抵扣了吗?但是这个不能吗?为啥?能具体讲讲吗同问?如果实在搞不清,最好是问税务专管员。《增值税暂行条例》第十条规定:“下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:(一)用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费购进货物或者应税劳务;”《实施细则》第二十二条对此的解释为:“条例第十条第(一)项所称个人消费包括纳税人的交际应酬消费”。
购买的咖啡机如果用于职工属用于集体福利,其进项税额不得抵扣。如果用于客户,属于个人消费,所以我认为是不可以抵扣的。当然最好问下税务局,类似这种问题,各地税务局处理很可能不一样,所以以他们的说法为准。单位买的是固定资产,不是用于茶水间福利设备使用的,就是固定资产,就可以抵扣[/调皮]
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年度结转必须要备份 年度结转必须要备份
问题号: | 27585 |
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适用产品: | T1系列 |
软件版本: | 200-用友T1-商贸宝批发零售版 |
软件模块: | 1-总账 |
问题名称: | 年度结转必须要备份 |
问题现象: | 年度结转前一定要做备份吗?备份有什么用? |
问题原因: | 年度结转前必须做备份,因为一旦结转有问题随时都可以把数据还原进去重新结转。 |
关键字: | 年结备份 |
解决方案: | <P>步骤:</P> <P>1、做年结存前首先备份数据,并确认备份数据的正确性。</P> <P>2、年结存后清除了明细账本。想要查询去年的账本详情就必须把年结存前的备份数据恢复到另一账套中查询。</P> |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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您好,T3标准版10.6plus1,没有备份数据,002账套里的2016年度出现置疑了,备份也备份不了,有什么办法可以恢复数据? 您好,T3标准版10.6plus1,没有备份数据,002账套里的2016年度出现置疑了,备份也备份不了,有什么办法可以恢复数据?
用质疑工具修复一下看看@曲靖用友软件:具体哪个工具?备份一下数据库的物理文件,在安装路径下的ufsmart\admin下面,然后用工具修复一下
http://service.chanjet.com/too ... 75bff参照链接下载一下修复工具http://service.chanjet.com/too ... 7c3ba@服务社区闫新华:备份不起,而且数据库文件复制的时候都报错。 (PS:同事回复不起,我帮忙回复)@张团团:把数据库服务停止就可以复制了,复制成功之后再手工启动服务。@服务社区闫新华:数据库停止了,复制的时候报错@张团团:右键-计算机管理-服务与应用程序-服务,将mssqlserver服务停止。@服务社区闫新华:数据库是已经停了的,其他年度都可以复制出来的,但是就是2016年度复制不出,报数据冗余的错误你这个是数据库里复制表,数据库是不能停的,停了怎么工作啊。@张团团:数据冗余是由于硬盘有坏道,或者磁盘碎片过多导致,整理一下磁盘碎片试试吧,先做备份。@服务商_周健_用友远程服务:截图是在数据库里面备份的报错,我现在说的是直接拷贝数据库文件。我们没在同一个频道上面吧[/偷笑]@服务社区闫新华:现在就是备份不起了呀。数据库里面备份也报错,直接拷贝数据库文件也报错的。该年度账已经置疑了。系统管理里面备份也是报错的@张团团:先把其他年度的复制出来,然后整理磁盘碎片。@服务社区闫新华:已经可以了,谢谢[/玫瑰][/玫瑰][/玫瑰][/玫瑰][/玫瑰]@张团团:不客气。
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您好我想问一下T+12.1手机端能不能直接和自己建立演示账套连接测试。销货单上面的自定义项在手机端能否体现。 您好我想问一下T+12.1手机端能不能直接和自己建立演示账套连接测试。销货单上面的自定义项在手机端能否体现。[]
可以在软件中自己建立个帐套,开通云应用后链接手机端的。自定义项不能显示在手机端@服务社区苏娜:这个销货单上传图片的功能没有,软件中自定义项手机端不能体现,这个后期会增加吗可以将图片上传到附件中。手机端的问题请在支持网提交个需求问题转至开发处理吧
审计重要性水平探讨 审计重要性水平探讨
一、重要性概念及其意义
(一)审计重要性的概念界定
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设置常用摘要对应的科目不能带出 _0设置常用摘要对应的科目不能带出
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补丁编号: | |
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建筑劳务公司13年有两个股东,其中一人为法人代表,注册资本为20万元,后增资180万元,增资后注册资本为200万元。15年将公司5万元卖给我现在的老板一个人,法人代表变更为我现在的老板。这个行为前后都产生什么纳税行为?由谁来缴这部分税? 建筑劳务公司13年有两个股东,其中一人为法人代表,注册资本为20万元,后增资180万元,增资后注册资本为200万元。15年将公司5万元卖给我现在的老板一个人,法人代表变更为我现在的老板。这个行为前后都产生什么纳税行为?由谁来缴这部分税?[]
增资后的注册资本为200万元,如果全部实缴,需要缴纳印花税,15年5万元卖出,如果是溢价需要缴纳股权转让的个人所得税,到税务局他会根据你的报表和整体的分配情况进行核定税收,另外还要支付相应转让价印花税,双方缴纳没有报表,一直零申报的。我刚前几天接手。去税务局有条股权转让所得违章,也不写金额多少。专管员也说不清楚该缴什么税?我也不懂该缴什么税?哪些是该以前的老板缴?哪些是该现在我的老板缴?关注1关注