用友重装系统应注意的问题和步骤
2019-4-23 8:0:0 用友T1小编用友重装系统应注意的问题和步骤
用友重装系统应注意的问题和步骤1. 备份当前所有的账套数据
2. 备份当前的UFO报表
3. 备份修改过的打印模板
4. 备份用友安装目录下的Admin文件夹,真正做到有备无患。
5. 询问客户系统分区中是否有重要资料,以便备份。
6. 记录要重装系统的计算机设置:
① 当前计算机名称
② 当前计算机所属工作组
③ 当前计算机IP地址
④ 当前计算机登陆用户名称
PS:如果客户的机器是通过ADSL上网,记得问一下客户是否记得ADSL帐号和密码
7. 重装系统,使用干净的安装模式光盘,不要为了省时间而使用Ghost版系统。
8. 安装系统过程中,计算机名称、IP地址、工作组、登录用户名均参照以前的;
PS:用友要求计算机名称不能有特殊字符,如“-”,最好是英文字母,不要以数字打头。计算机用户登陆名称不支持中文,最好是英文字母。
9. 系统安装完毕后,先装必要驱动,主板—声卡—显卡—网卡—其他外设【参照这个顺序】
10.装完驱动重新启动,继续安装一些必要组件:framework、Java、IIS等
11.再次重启,如果一切正常,对系统进行ghost备份
12.先装数据库,后装用友软件,安装完毕后,按照提示,重新启动
13.启动之后,恢复客户的账套数据。
14.收尾工作。
将以前的报表打开看一下,如以前有修改过的打印相关模板,覆盖一下,然后设置自动备份计划。为了减少以后的麻烦,可以再做一个ghost备份。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
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scktsrvr 这个不小心删掉了怎么办。 scktsrvr 这个不小心删掉了怎么办。
重装下安装路劲下服务器下这个也删除了吗?
也删除了那么只能备份数据,卸载重装了@qq37724861:在哪里装呢.@1470192836:用之前光盘安装@1470192836:没有安装程序了的,可以在服务社区--产品线--T1--右上角点击产品下载中进行下载。http://service.chanjet.com/chanjet/T1@服务社区李珊:谢谢
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用户有几个会计科目是双重辅助核… 用户有几个会计科目是双重辅助核…
问题号: | 292 |
---|---|
适用产品: | 财务通 |
软件版本: | 财务通标准版2005 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 用户有几个会计科目是双重辅助核… |
问题现象: | 用户有几个会计科目是双重辅助核算(个人项目)在做UFO报表时公式不让同时用个人和项目定义公式。 |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 在录入个人项目的期初时是分别录入的个人和项目,记账也是分别记到个人和项目中的,这种辅助类型和其他的两两组合的辅助类型有差别,因此,取数时也只能分别取 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![应收应付在进行年度账结转时,提示错误号“0” _0](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应收应付在进行年度账结转时,提示错误号“0” _0应收应付在进行年度账结转时,提示错误号“0”
问题号: | 780 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 其他 |
关键字: | 年度结转 |
适用产品: | U821 |
问题名称: | 应收应付在进行年度账结转时,提示错误号“0” |
问题现象: | 客户使用的是8.21版,2003年应收应付在进行年度账结转时,提示错误号“0”,执行网上的语句后,结转成功。客户便开始日常处理,一个月的业务完成后,才发现应收应付系统,在进行期初对账时,应收应付的期初与总账不符。而且错误的记录较多,还发现2002年的应付期初也有问题2001年已平的数据,又在2002年期初出现,在转到2003年账前,是正确的。 请问有什么方法可以解决这个问题,由于错误记录较多,我不敢修改数据库,如果要修改,能否告知该改哪几个表。 |
问题原因: | 应收应付的年度结转,结转后总的科目帐与去年对上,但具体的每个科目无法和去年对上的原因分析: 在AP_DETAIL中存放原始发票和应收(付)单的记录,在制单后,该单据的CCODE字段被写入制单的科目,在进行核销并且制单时,在AP_DETAIL中会增加对应单据号为已核销的发票号或应收(应付)单的记录,制单时系统会把发票制单的科目自动带过来,如此时如修改发票上的科目,会写入到结算单的记录上。而在年结时,系统按单据进行结转,821版本中,一个单据只能有一个科目,所以在结转完后,会造成没有核销完的单据的科目的改变,即某科目帐和去年的数据对不上。如果去年这样做的业务很多,不好调整,可以检查相关科目的差异。如两个科目的差异正好相等,说明肯定是这两个科目的原因。 |
解决方案: | 此类用户科目帐不好解决,可以通过在总帐查询具体的科目帐,在应收查业务帐的方法解决。 根据上述分析,请使用821版本及较低版本的用户在使用应收应付时,不要再出现核销时更改科目的问题。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-15 |
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U8.60SP-银行对账余额调节表不平问题
自动编号: | 17004 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860SP--财务会计--总账 | 关 键 字: | 余额调节表 |
问题名称: | 银行对账余额调节表不平问题 | ||
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原因分析: | 10月份对帐后又取消了10月份的凭证记帐,导致再查询银行对帐余额调节表时由于企业账面余额与取消记帐前不一直导致余额调节表两边不平。 | ||
解决方案: | 重新对10月份银行凭证进行重新记帐即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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