上个月销货单的总价是15元,未开发票,但是这个月发现总价少收了4元,客户要求再做一张销货单只出4元的金额不出数量,开发票时发票上显示19元,不能改任何单据上的单价。怎么实现?
2018-5-21 0:0:0 用友T1小编上个月销货单的总价是15元,未开发票,但是这个月发现总价少收了4元,客户要求再做一张销货单只出4元的金额不出数量,开发票时发票上显示19元,不能改任何单据上的单价。怎么实现?
上个月销货单的总价是15元,未开发票,但是这个月发现总价少收了4元,客户要求再做一张销货单只出4元的金额不出数量,开发票时发票上显示19元,不能改任何单据上的单价。怎么实现?[]退货再次销售,没改单价了吧@Eventay:客户不愿意退货再次销售@Eventay:[/强]
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应收账款的确认及会计处理 应收账款的确认及会计处理
为了核算应收账款,企业应设置“应收账款”科目,用以核算赊销货款的增加、收回以及结存情况。借方登记销售商品或提供劳务所发生的应收货款及代垫的运杂费,贷方登记客户偿还来的赊销账款,该账户若有余额,余额在借方,表示尚未收回的赊销货款。在预收货款不多的企业,也可不单设“预收账款”科目,而将这类业务直接记人“应收账款”科目。这是实务中的一种简单变通办法。
企业的应收账款,应按购货单位或个人或接受劳务的单位或个人设置明细科目,进行明细核算。如有涉及外币的应收账款,则还应再分币别设立明细账,既登记主币即记账本位币,又登记外币,同时,还应该记录所采用的折合率。应收账款无论是增加,还是减少,通常均采用业务发生时的市场汇率(原则上采用中间价,下同)作为折合率,将外币折合为主币记账。月份终了,应按月末市场汇率将应收账款的外币余额折合为主币,调整应收账款的账面主币余额。按月末市场汇率折合的主币,与原账面主币余额的差额,作为汇兑损益。计入财务费用。