营业税应纳税额
2016-4-7 0:0:0 用友T1小编营业税应纳税额
营业税应纳税额营业税应纳税额是指纳税人按照营业税计税依据和税率计算应向国家缴纳的税款。其计算公式为:应纳税额=营业额×税率
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 请问:修改制单人后以前做账的制单人不能同步修改吗?以前做好的账的制单人姓名?2017-7-11 0:0:0
- 请问,我们缴纳的税款入库到哪里了?在哪里可以看出入哪个金库了?三方协议上能看出吗?2017-7-11 0:0:0
- 请问,我先前收到一笔货款,不知道是谁付的,借:银行存款,贷:应收账款-未知;现在确认是谁付的后,我该怎样调账2017-7-11 0:0:0
- 请问,我公司是一般纳税人,供应商开给我们的进项名字开错了,已经被我们认证了,但是客户那边作废重开了一张,重开的未认证,这种进项转出要怎么做的?直接做一张红字红冲就可以了么?2017-7-11 0:0:0
- 请问,我看她写的期限是一年,那么一年以后,现在建立的帐套还在么2017-7-11 0:0:0
- 请问,我进项一个东西含税价是62元,税负率算1.2%,进销都是17%的税钱收,卖出去我要卖多少钱才不会亏呢?有公式吗2017-7-11 0:0:0
- 请问,新版的国税季报利润表里,本期金额和上期金额怎么填,取哪个数呢,谢谢2017-7-11 0:0:0
- 请问,用友建账建筑行业行业性质选哪个?2017-7-11 0:0:0
- 请问,财务做帐时后面附的合同必须是原件吗?2017-7-11 0:0:0
- 请问:店铺转让费10万元放在什么科目核算?新店。如果要摊消,几年摊完比较合理。坐得各位高手解答。谢谢。2017-7-11 0:0:0
最新信息
- 请问:修改制单人后以前做账的制单人不能同步修改吗?以前做好的账的制单人姓名?
- 请问,我们缴纳的税款入库到哪里了?在哪里可以看出入哪个金库了?三方协议上能看出吗?
- 请问,我先前收到一笔货款,不知道是谁付的,借:银行存款,贷:应收账款-未知;现在确认是谁付的后,我该怎样调账
- 请问,我公司是一般纳税人,供应商开给我们的进项名字开错了,已经被我们认证了,但是客户那边作废重开了一张,重开的未认证,这种进项转出要怎么做的?直接做一张红字红冲就可以了么?
- 请问,我看她写的期限是一年,那么一年以后,现在建立的帐套还在么
- 请问,我进项一个东西含税价是62元,税负率算1.2%,进销都是17%的税钱收,卖出去我要卖多少钱才不会亏呢?有公式吗
- 请问,新版的国税季报利润表里,本期金额和上期金额怎么填,取哪个数呢,谢谢
- 请问,用友建账建筑行业行业性质选哪个?
- 请问,财务做帐时后面附的合同必须是原件吗?
- 请问:店铺转让费10万元放在什么科目核算?新店。如果要摊消,几年摊完比较合理。坐得各位高手解答。谢谢。
现在是不是只有T+有隐藏账套 的功能啊,T3或者T6有吗 现在是不是只有T+有隐藏账套 的功能啊,T3或者T6有吗[]
目前是T+ 和T1有这个功能。好像T1也有,T3和T6貌似有插件。@服务社区刘小艳:嗯 好的 谢谢@李永Forever:好的 谢谢
应收账款模块结转到2005年后,发现05年的期初数与04年的期末数对不上。 应收账款模块结转到2005年后,发现05年的期初数与04年的期末数对不上。
问题号: | 7727 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 建立账套 |
适用产品: | U852—-应收款管理 |
问题名称: | 应收账款模块结转到2005年后,发现05年的期初数与04年的期末数对不上。 |
问题现象: | 该账套是8.52版本,使用的是总账、应收、库存、存货、销售。发现问题为:2004年的应收账款模块结转到2005年后,发现05年的期初数与04年的期末数对不上。比如在查询科目122、206的05年期初数就与04年的期末数对不上。 |
问题原因: | 因为有红票对冲没有制单或预收冲应收的业务在冲销过程中修改科目的原因,造成单据只转余额时,把原来的单据上的科目转过来,而不能把所有不同科目的业务结转过来,这是正常的,而用户的数据总帐应是去年结转过来的,与去年一致的金额,可惜去年的总帐没有期初的明细数据。 |
解决方案: | 建议把总帐去年的数据恢复记帐,并到期初进行应收科目的补录数据,再重新在总帐系统用按明细结转2005年,可以把总帐的数据正常结转.在2005年的数据库中用以下语句:update accinformation set cvalue=’true’ where csysid=’gl’ and cname in ‘bBLSupQC’,’bBLCusQC’),可以在应收科目帐中用总帐的期初进行查看科目帐,即用总帐的期初加应收的平时科目帐来查看。 建议以后不要用与原来单据不同的科目制单,并把红票对冲是否制单的选项选中,防止科目不同的红票对冲出现问题。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |