T+11.6 POS没有做日结的情况下,客户重装系统了。这种问题怎么处理?-没有备份POS_DATA的情况下重装的。
2017-7-5 0:0:0 用友T1小编T+11.6 POS没有做日结的情况下,客户重装系统了。这种问题怎么处理?-没有备份POS_DATA的情况下重装的。
T+11.6 POS没有做日结的情况下,客户重装系统了。这种问题怎么处理?没有备份POS_DATA的情况下重装的。[]收银员对账的话,数据全部上传了就没有关系,POS机对账如果没有日结并没有备份,需要备份账套,提交支持网后台工程师协助补单操作。
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我做了其他收入单,当时没有收到钱形成应收,但做收款单时候关联不到,怎么处理我做了其他收入单,当时没有收到钱形成应收,但做收款单时候关联不到,怎么处理
问题模块: 其他问题
关键字:其他收入单如何收款
问题版本:商贸通标准版10.2
原因分析: 此为10.2版本,是不支持的
适用产品:用友T1系列
问题答案:功能问题,请升级到新锐版本即可
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用友T3-用友通如何判断会计科目已使用 用友T3-用友通如何判断会计科目已使用
在进行科目增加或者是修改时,总是提示“该科目已经使用是否继续?”如何判断科目已使用?请参看解决方式。
以下情况有一种成立,该科目即为已使用科目:
1、已制单、记账或录入待核银行账期初
2、已录入科目期初余额
3、已录入辅助账期初余额
4、已在凭证类别设置中使用
5、已在转账凭证定义中使用
6、已在多栏定义中使用
7、已在常用摘要定义中使用
8、已在支票登记簿中使用
9、已有授控系统
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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T3进入凭证审核,有两张凭证异常,如图中蓝色部分。双击该凭证进入,提示运行时错误13,类型不匹配 T3进入凭证审核,有两张凭证异常,如图中蓝色部分。双击该凭证进入,提示运行时错误13,类型不匹配
注册一下DLL看看。@经销商_周健_用友远程服务:已经使用过,不行1.、最可能的地方是计算机名,最好设置为纯英文
2、看下机器控制面板中的日期与区域设置中的长日期和短日期格式是否正确。 要求为yyyy-mm-dd、时间格式为HH:MM:SS
3、机器有病毒,杀毒后重装,装的时候把杀毒软件防火墙关闭。
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用友U8.60销售现存量查询_0U8.60销售现存量查询
U8.60-销售现存量查询
自动编号: | 27 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----销售管理 | 关 键 字: | 销售现存量查询 |
问题名称: | 销售现存量查询 | ||
问题现象: | 在《销售管理》,查询存货编码=8600000301的现存量时,发现待发货量为148.655,件数为65件,在《库存管理》中进行现存量整理后,数量变为121.211,件数变为53件,但是查询不到待发货量的来源,所有发货单均已审核。 | ||
原因分析: | 关于待发货问题,用户的销售出库单是在库存生成的,待发货数量存在是因为有没有出库的发货单。 select cwhcode,sum(iquantity),sum(inum) from dispatchlist a inner join dispatchlists b on a.dlid=b.dlid where csaleout is null and b.cinvcode ='8600000301' and ccloser is null and bFirst<>1 group by cwhcode | ||
解决方案: | 关于待发货问题,您可以先用以下语句进行查看:待发货数量存在是因为有没有出库的单据。 select cwhcode,sum(iquantity),sum(inum) from dispatchlist a inner join dispatchlists b on a.dlid=b.dlid where csaleout is null and b.cinvcode ='8600000301' and ccloser is null and bFirst<>1 group by cwhcode 正好是系统显 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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善意取得虚开增值税专用发票案例解析 善意取得虚开增值税专用发票案例解析 善意取得虚开的专用发票指购货方与销售方存在真实交易,且购货方不知取得的增值税专用发票是以非法手段获得的。 一、案件基本情况: D公司为注册地址位于江西省宜春市的贸易公司,注册资本500万元人民币,为增值税一般人。2011年10月,D公司经采购人员联系到温州赵某,赵某自称为浙江省温州市的S公司的销售经理,从注册地址位于浙江省温州市的S公司处购进一批电子器件,合同价款5,300万元人民币,并取得S公司开具的与购进货物对应的增值税专用发票,并于2012年1月份向江西省宜春市国税局认证抵扣。2013年4月,浙江省温州市机关因涉嫌虚开增值税专用发票对S公司进行调查,D公司亦接到江西省宜春市其主管税务机关向其出具的《税务检查通知书》,协查其在2012年1月取得S公司发票抵扣事项,D公司向税务机关提供了原采购合同、验收入库单据、增值税发票抵扣联等相关的购货凭证。经税务机关调查发现,赵某与S公司没有任何雇佣关系,其在2011年10月发给D公司的货物也并非S公司的产品,故认定S公司开具的增值税专用发票为虚开。D公司主管税务机关同时认为,根据《全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定》第1条的规定,虚开增值税专用发票是指有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开增值税专用发票行为之一的。D公司取得虚开的增值税专用发票亦构成虚开增值税专用发票。由于涉案金额已经达到刑事立案标准,拟将D公司一案移交刑事处理。 D公司认为虽然其取得S公司为虚开的增值税专用发票,但其具有真实的货物交易,在整个交易中其没有任何恶意应属“善意取得”发票方,况且也没有实际给国家造成税款流失的损失;其行为也符合国家税务总局善意取得虚开的增值税专用发票的构成条件,不应被认定为虚开增值税专用发票行为,更不属于虚开增值税发票罪。D公司于2013年5月中旬补缴已经抵扣的进项税款770余万元。 华税律师为D公司提供了税务检查的全程咨询服务,税务机关最终认定D公司的行为构成善意取得虚开的增值税专用发票,D公司无需承担罚款的行政责任或其他刑事责任。 二、案情分析: (一)D公司的行为构成善意取得虚开的增值税专用发票 1.善意取得虚开的增值税专用发票概述 从理论来源上看,善意取得虚开的增值税专用发票借鉴了民法上的善意取得制度。根据《中华人民共和国物权法》第106条的规定,无处分权人将不动产或者动产转让给受让人的,所有权人有权追回;除法律另有规定外,符合下列情形的,受让人取得该不动产或者动产的所有权:(1)受让人受让该不动产或者动产时是善意的;(2)以合理的价格转让;(3)转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记,不需要登记的已经交付给受让人。受让人依照前款规定取得不动产或者动产的所有权的,原所有权人有权向无处分权人请求赔偿损失。当事人善意取得其他物权的,参照前两款规定。善意取得制度设立的基础在于保护交易安全,保障善意第三人的利益。在满足上述条件的情况下,善意取得财产的受让人善意无过失,取得财产的所有权,不因无权处分人无权处分行为承担不利的后果。 我国现行法律以规范性法律文件的方式确认了善意取得虚开的增值税专用发票制度。国家税务总局曾颁布4个有关纳税人取得虚开的增值税专用发票的规范性文件,规定了善意取得虚开的增值税专用发票以及非善意取得虚开的增值税专用发票的认定、法律后果等。这4个规范性文件为:《国家税务总局关于纳税人善意取得虚开增值税专用发票已抵扣税款加收滞纳金问题的批复》(国税函[2007]1240号)、《国家税务总局关于〈国家税务总局关于纳税人取得虚开的增值税专用发票处理问题的通知〉的补充通知》(国税发[2000]182号)、《国家税务总局关于纳税人善意取得虚开的增值税专用发票处理问题的通知》(国税发[2000]187号)及《国家税务总局关于纳税人善意取得虚开增值税专用发票已抵扣税款加收滞纳金问题的批复》(国税函[2007]1240号)。 根据上述规范性文件,纳税人善意取得虚开的增值税专用发票指购货方与销售方存在真实交易,且购货方不知取得的增值税专用发票是以非法手段获得的。构成善意取得虚开的增值税专用发票,应当满足如下条件:( i)购货方与销售方存在真实的交易;( ii)销售方使用的是其所在省(自治区、直辖市和计划单列市)的专用发票;( iii)专用发票注明的销售方名称、印章、货物数量、金额及税额等全部内容与实际相符;( iv)没有证据表明购货方知道销售方提供的专用发票是以非法手段获得的。实践中,税务机关常以“货、票、款一致”为基础,综合考虑交易和发票开具的时间、资金结算方式、货物交付方式的多种因素,判断取得专用发票的一方是否为善意取得虚开的增值税专用发票。 2. D公司的行为构成善意取得虚开的增值税专用发票 本案中,D公司与S公司之间存在真实的交易,D公司取得的增值税专用发票与交易的实际情况完全相符,并且,D公司对其取得的发票系虚开完全不知情。D公司取得专用发票的过程符合善意取得虚开的增值税专用发票的条件,其行为构成善意取得虚开的增值税专用发票。 (二)D公司的法律责任 1. 善意取得虚开的增值税专用发票的法律责任 根据国税发[2000]187号的规定,善意取得虚开的增值税专用发票的,不以偷税或者骗取论处。但应按有关规定不予抵扣进项税款或者不予出口退税;已经抵扣的进项税款或者取得的出口退税,应依法追缴。购货方能够重新从销售方取得防伪税控系统开出的合法、有效专用发票的,或者取得手工开出的合法、有效专用发票且取得了销售方所在地税务机关已经或者正在依法对销售方虚开专用发票行为进行查处证据的,购货方所在地税务机关应依法准予抵扣进项税款或者出口退税。 根据上述法律法规,善意取得虚开的增值税专用发票不构成偷税或者骗取出口退税。同样,善意取得虚开的增值税专用发票不构成虚开增值税专用发票。构成虚开增值税专用发票,应当在主观上表现为故意,包括直接故意和间接故意。然而在善意取得虚开的增值税专用发票中,由于没有证据表明购货方知道销售方提供的专用发票是以非法手段获得的,购货方不知销货方开具的增值税专用发票为虚开,主观上不构成故意,其行为不构成虚开增值税专用发票。 但是,根据前述法律法规,若善意取得方无法重新从销售方取得合法有效的专用发票及提供税务机关已对虚开方进行处理的证据,不得抵扣进项税额。但在实践中,虚开方往往已经被控制或因其他原因无法开具合法有效的增值税发票,导致善意取得方难以重新取得合法有效的专用发票。因此,善意取得方往往不能抵扣进行税额。 2. D公司的法律责任 本案中,D公司的行为不构成偷税或虚开增值税专用发票罪,无需承担相应的刑事或行政责任。但由于S公司已被有关部门控制,D公司无法重新取得合法、有效的增值税专用发票,就其取得的虚开的增值税专用发票无法用来抵扣进项。因此,D公司需补缴相应税款。 (三)善意取得制度”的法律评论 1. 善意取得方主观上无虚开或逃避缴纳税款的故意或过失 在善意取得虚开的增值税专用发票中,由于:(1)善意取得一方未与虚开方就虚开发票进行沟通;(2)善意取得一方取得的发票与交易的实际情况可以对应,因此善意取得发票一方在主观上善意无过失,并且不具备应当或可能知道其取得的专用发票系虚开的客观条件。 2. 善意取得虚开的增值税专用发票未给国家造成损失 根据《国家税务总局关于纳税人虚开增值税专用发票征补税款问题的公告》(国家税务总局公告2012年第33号)的规定,纳税人虚开增值税专用发票,未就其虚开金额申报并缴纳增值税的,应按照其虚开金额补缴增值税;已就其虚开金额申报并缴纳增值税的,不再按照其虚开金额补缴增值税。从上述规定可以看出,由于虚开增值税专用发票的纳税人主观上存在虚开增值税专用发票,危害国家税收征管秩序的故意,应当承担其虚开行为给国家造成的增值税税款损失。虚开增值税专用发票的纳税人应当就其虚开金额申报缴纳增值税。 由于虚开方有责任就虚开金额申报缴纳增值税,国家的损失由虚开方予以补偿,善意取得方善意取得虚开的增值税专用发票,并抵扣进项税额本身并不会给国家造成经济损失。 3. 应当允许善意取得方抵扣进项税额 综合上述分析,善意取得虚开的增值税专用发票的一方在主观上无过错,并且客观上未造成国家的税收损失,其不应因虚开方的虚开行为承担任何不利的后果。另外,从该制度的来源来看,民法上的善意取得一方亦无需承担任何财产损失。并且实践中,善意取得方往往无法重新取得合法、有效的专用发票。因此,法律法规应当允许取得虚开的增值税专用发票的一方在其行为构成善意取得的条件下,依据其取得的发票上记载的增值税税款金额抵扣进项税额。
以外币表示的应收款项或应付款项(receivables ofr payables den 以外币表示的应收款项或应付款项(receivables ofr payables den
对外币性应收款项所作的套期保值,具体表现为签订远期合同,将以后可望收取的外币性应收款项以期货的方式予以出售;而对外币性应付款项的购入一笔外汇期货。若远期合同中所约定的交割期限和金额与受险的外币性应收或应付款项的收付期限和金额相同,则外币性应收或应付款项因汇率变动而可能发生的汇兑损益可作用可全部被期汇合同上的应付或应收款项的汇兑损益所抵消。这一远期合同上的汇兑损益可直接计入利润表。
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用账套主管demo登陆系统管理,点击账套-修改,点下一步下一步有一个客户是否分类要勾选上才可以。已经打钩了的 不只是客户分类 包括部门档案 职员档案 只要是右边显示的模块上面的按钮都不能按得@沥海供销社柯:我看上面的增加是黑色的可以点的啊 点了有什么报错吗点了没有任何反应 上面一排按钮都没有反应@沥海供销社柯:把杀毒软件关闭掉,特别是360和金山毒霸一定要关掉 如果有隔离的文件就要恢复一下杀毒软件关了没用 隔离文件看了 最近没有杀掉文件的@沥海供销社柯:你用账套主管登陆可以点击吗就是用主管登陆的 不行@沥海供销社柯:换其他账套也不行吗,若所有账套都不行,建议点击上面的更多-工具下载找到注册dll文件工具,使用工具批量注册试一下。注册并重起的 电脑 还是老样子。。。@沥海供销社柯:你新建一个空的账套看是否可以