用友T3用友通自定义背景图片
2016-1-17 0:0:0 用友T1小编用友T3用友通自定义背景图片
用友T3用友通自定义背景图片用友通10.1发版说明中,支持自定义背景的操作,可是按说明操作实际的背景大小及位置都不符,请问如何解决?软件支持的功能是自定义主界面右下角的背景图片,而不是替换的是整个主界面的背景。用户值得注意的有以下几点: 1.用友通的原始背景图案位于右下角,而非居中或平铺整个主界面,所以自定义图片只是替换右下角的背景图案。用户应该选择合适的图片来充当背景图片才会保持整个主界面的美观。 2.处理好的图片存入Portal文件夹以后,需要退出用友通,重新登陆才会生效。 3.图片尺寸是高度为205像素,宽度为406像素,而不要随意设置图片像素。 4.图片名称应该为background.gif,而不要使用JPG、BMP等其他格式图片。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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最好联系一下客服 ?估计是老系统里面的注册表没有清除干净 有冲突了软件就报错了
急急急-我方本月开给对方的发票联对方弄丢了,要求我方重新开具。(备注-对方不接受记账联的复印件),我想咨询的是,犹豫我方作废发票,到税务机关备案,税务机关要罚款。那么,1、我方当月可以对发票冲红吗?2.冲红发票需不需要找回发票联?3.发票冲红需不需要到税务填写发票冲红申请单?是否可以直接冲红。 急急急:我方本月开给对方的发票联对方弄丢了,要求我方重新开具。(备注:对方不接受记账联的复印件),我想咨询的是,犹豫我方作废发票,到税务机关备案,税务机关要罚款。那么,1、我方当月可以对发票冲红吗?2.冲红发票需不需要找回发票联?3.发票冲红需不需要到税务填写发票冲红申请单?是否可以直接冲红。[]
不能你去税务开丢失证明,然后把记账联复印给他,对方拿去税务局认证,这样不行么你方记账联复印件给客户做账,对方可手工认证或去税务局手工认证即可;如还在当月,可以作废,重新开具一张正确的发票,如果跨月,你可以作为销货方在网上申请开具红字发票,在税控系统申请即可,不用去税务局,审核通过开具负数发票,再开具一张正数的蓝字发票即可;如果是当月作废处理,必须收齐所有发票联次,因为买发票要验旧;最好让对方用复印件做账对方把发票是对方的责任啊 怎么还不接受复印件 又不是不能认证抵扣你这种情况要到税务所去开证明单。你如果是本月(12月)的。要到2016年1月份的报税期(大约是1/18)后才能开遗失证明。你本月开的发票不能作废,因为作废发票要拿原始发票作为依据的。就是你开出的发票要拿回后,才能作废
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【问题】
行政处罚补缴的税款和罚款,该如何进行账务处理?
【解答】
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实际支付;
借:应交税费
贷:银行存款
支付罚款;
建筑企业外出经营应在何处缴所得税 建筑企业外出经营应在何处缴所得税
【问题】
一家建筑企业今年在外地承建一个项目,并在当地设立了一家分支机构,当地主管机关要求该公司在项目所在地预缴。而公司注册地主管税务机关则要求不必在项目所在地预缴企业所得税。请问应该如何处理?
【解答】
根据《关于建筑企业所得税征管有关问题的通知》(国税函〔2010〕39号)规定,实行总、分机构体制的跨地区经营建筑企业应严格执行《国家税务总局关于印发〈跨地区经营汇总企业所得税征收管理暂行办法〉的通知》(国税发〔2008〕28号)的规定,按照“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、调库”的办法计算缴纳企业所得税。建筑企业跨地区设立的不符合二级分支机构条件的项目经理部(包括与项目经理部性质相同的工程指挥部、合同段等),应汇总到总机构或二级分支机构统一计算,按照国税发〔2008〕28号文件规定的办法计算缴纳企业所得税。
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费用分摊单中实际费用和已计费用是指什么?费用分摊单中实际费用和已计费用是指什么?
问题模块: 商贸宝
关键字:费用分摊
问题版本:用友T1-工贸宝11.5
原因分析: 见问题答案。
适用产品:T1系列
问题答案:实际费用是指在实际的生产加工过程中产生的费用合计;而已计费用则是指物料清单中记录的定额费用和定额人工的合计。
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应收账款审计要点 应收账款审计要点
应收账款是企业流动资产的重要组成部分,但由于其没有实物形式,很容易成为某些单位或个人虚构业务从而进行各种舞弊活动的工具。这就需要人员运用相关方法对企业信息及相关资料进行审查,确定其经济业务是否合法,并分析违法违规的原因,将错账、假账进行更正和调整。
第一,应收账款的是否健全有效。有效的内部控制应包括以下几个方面:
(1)业务部门根据订货单,经过审核后,编制销货通知单。
(2)信用部门根据销货通知单进行资信调查并批准赊销。
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应收冲销凭证实现方式 应收冲销凭证实现方式
问题号: | 20498 |
---|---|
适用产品: | 用友T6-企业管理软件 |
软件版本: | 用友T6-企业管理软件V3.2plus1 |
软件模块: | 应收应付 |
问题名称: | 应收冲销凭证实现方式 |
问题现象: | 从应收里面生成凭证传递到总账,现有一笔收款单的业务已经核销生成凭证传递到总账了,但是发现这笔业务错了,没有重新做,在应收模块凭证查询界面有个冲销按钮就直接点了冲销按钮了,然后生成了一笔完全和前面收款业务相反的红字的凭证,然后在应收里面的凭证查询界面相应的以前蓝字单据生成凭证的记录也自动删除了,但是这张红字的凭证可以在总账模块作废整理,所以客户不小心删除了,导致了应收和总账的往来数据不一样了,现在想恢复也恢复不了了,在应收界面也没有以前凭证的记录了,我觉得既然是应收模块里面的冲销业务,应该在业务生成凭证,总账里面没有权利作废,删除的权限,要不然很容易导致数据不一样! |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 目前的应收凭证冲销是应收中原有的蓝字凭证会消失,在业务明细账中的凭证号为空,在制单处理中需重新生成凭证,相当于只要一做冲销凭证,原有制单业务不算,需另外重做;另外在总账在由于已有蓝字凭证,收到应收传过来的红字凭证,余额此时为0,再重新接收应收传来的蓝字凭证时,是对账平衡的;如果在总账对冲销凭证删除,会出现应收为0,总账有数对账不平的情况,此时应当要在总账中补一张红字冲销凭证,原因是应收中做的红字凭证把应收之前做的蓝字凭证在总账中已取消了应收传递关系,所以要在总账中补张红字.软件设计本身没有问题 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
应收款部分不开票怎么处理 应收款部分不开票怎么处理
问题号: | 18291 |
---|---|
适用产品: | 用友通 |
软件版本: | 用友通标准版10.1PLUS1 |
软件模块: | 销售管理 |
问题名称: | 应收款部分不开票怎么处理 |
问题现象: | 在业务通模块初始化时,在做销售模块初始时,碰到这样的情况:期初应收款分二部分,一部份是已经开票的,另外部份是没有开票的,已开票的那部份在销售里的客户期初里可以输入,但没有开票的那些客户应收款在什么地方输入,以后有的是要开票的,有的是不要开发票,这个业务怎么处理? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 不开票的可以通过应收单来处理。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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商业企业交纳的税金,有的是在商品销售环节交纳的,有的是在管理费用中列支的,有的是列入商品的进价成本的,也有的是从实现的利润中交纳的。现将核算方法分述如下:
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商业企业按规定交纳的各种税金(除印花税以及其他不需预计应交数的税金以外)都通过“应交税金”账户核算。这是负债类账户,贷方主要登记企业应交的税金,借方主要登记企业已交的税金,年终时,企业与税务机关结算或清算后补交的税金记借方,退回多交的税金记贷方,期末,贷方余额为未交的税金,借方余额为多交的税金。该账户设置的主要明细账如下:
社会保险费能否减免 社会保险费能否减免
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登陆子系统的时候会有下图提示,但别的账套都没有问题,为什么? 登陆子系统的时候会有下图提示,但别的账套都没有问题,为什么?
您好,此报错如果是某一账套提示一般为恢复过来的账套版本过低,请安装补丁且执行脚本。同时所有账套都一样一般为系统环境或者之前安装过没有卸载干净导致此问题的解决方案我们也已经上传到了服务社区的知识库中,可以查看http://service.chanjet.com/zhi ... b45c8
解决方案
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使用技巧
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经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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问题解答
培训教程
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
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进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。