用友T3-用友通如何支付预收账款
2016-1-16 0:0:0 用友T1小编用友T3-用友通如何支付预收账款
用友T3-用友通如何支付预收账款业务描述:我公司先预收一笔账款,假定是1000元,之前已经在销售模块填制好收款单并点击收款单上“预收”按钮确认了这笔预收账款。后来由于各种原因,我公司无法提供给对方货物,要支付这笔预收账款,软件中如何操作。
1、进入销售模块收款单界面,点击单据上方“切换”按钮,收款单变成“付款单”。
2、填制1000元付款单,保存后点击“核销”,将这张付款单与之前的预收款进行核销。
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持续经营(going concern) 持续经营(going concern)
财务会计的基本假设或基本前提之一,是指企业的生产经营活动将按照既定的目标持续下去,在可以预见的将来,不会面临清算。这是绝大多数企业所处的正常状况,这的领土主体,其所有的资产将按照预定的目标在正常的生产经营过程中被耗用、出售,它所承担的债务也将如期偿还。对于持续经营的企业,投资者需要通过其现在的财务状况与过去一定时期的经营成果,来预测其未来的财务状况与经营成果,据以作出投资决策。持续经营企业的会计核算应当采用非清算基础,例如资产按成本计价就是基于持续经营这一假设或前提的。然而,在市场经济条件下,优胜劣汰是一项竞争原则。每一个企业都存在经营失败的风险,都可能变得无力偿债而被迫宣告破产进行法律上的改组。一旦会计人员有证据证明企业将要破产清算,持续经营的基本前提或假设便不再成立,企业的会计核算必须采用清算基础。
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对于企业未按照规定向机关报送年度关联交易业务往来报告和未保存同期资料的。如何处理?
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固定资产比如说我要更改001卡片的原值,我在数据库中怎么进行修改,修改过后对其他的有没有影响? 固定资产比如说我要更改001卡片的原值,我在数据库中怎么进行修改,修改过后对其他的有没有影响?[]
这个不是在数据库中修改,在软件的界面打开固定资产模块做原值增加或原值减少变动单。这个我知道,我就想问下在数据库中直接改变原值,怎么改,改完后对那些模块帐表有影响。@dongzhixu:数据库中不能直接改,强制改会导致数据错误。
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用友t6如何反结账_用友t6反结账用友t6如何反结账_用友t6反结账
用友T6反结帐是财务人员必掌握的一个技能,但很多财务人员对用友t6如何反结账不是很明白,操作上也不是太熟练,下面我就对用友T6反结帐,帐套结帐进行一下说明。
用友T6反结帐步骤:点开总账在最下面有个期末点开期末有个结账之后把你要反结账的月份点上按ctrl+shift+F6就行会出来一个管理员口令那个没有默认的点确认就行就能反结账了。
一、如何进行账套结账:除总账以外的系统应首先结账,即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账。
1、执行记账程序:记账程序在财务会计总账凭证记账中(注意记账之前要执行审核命令);
2、记账完毕后,执行对账程序(不是非必须):财务会计总账期末对账;
3、对账完毕后,执行结账程序:财务会计总账期末结账。
二、如何进行账套的反结账:当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执行反结账命令;反结账的步骤为:
1、财务会计总账期末结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成。
2、财务会计总账期末对账,同时按下ctrl+H,系统会提示:恢复记账前状态已被激活;然后在财务会计总账凭证恢复记账前状态中执行反记账命令。
3、恢复到记账前状态后,需要修改凭证的,还需要取消凭证审核(注意:谁审核谁取消)。取消凭证审核后,就可以修改凭证。
4、总账系统中的注意点:在转账生成凭证前,应确保当月所有的凭证都已经记账。
对于用友T6反结帐具体操作就介绍到这里,如遇到不明白的地方或不懂的地方可咨询我们!
用友U8价保处理方式及调拨加减价处理用友U8价保处理方式及调拨加减价处理
用友U8价保处理方式及调拨加减价处理
问题:关于先进先出法核算,当手机有价保时,能够按照变价后的价值执行出库。此用户未使用模块。
应用举例:2月2日购入10台X手机,进价3300元每台,2月3日销售3台,2月4日有价保400元每台(相当于回扣,它需要减少成本),此时库存为7台,单价为3300元每台,由于此时来了价保400元每台,所以再出库时需要按2900元每台出。
解决方法:必须用其他出入库单进行调整,先用其他出库单把库存数全部出完,再用其他入库单进行入库,入库单价就是价保后的单价2900元每台,再出库则可以了。
二、调拨加价或是减价处理方法。
问题:某部门采购回来商品,调拨到其他部门,需要加价或是减价,以考核该门的业绩。各部门有各部门的仓库。也就是库间的调拨加价或是减价问题。
解决方法:在做调拨单时,写入调拨的价格。(此价格一定是比入库单的价格高可是低。)再对单据进行记账,记账顺序为:采购入库单、其他出入库单、销售出库单,不对调拨单进行记账。在对其他出入库单进行记账时一定要选中单价从新记算选项。
应用举例:采购部采购商品A,采购成本为10元,在向销售部调拨时需要按8元调或是12元调。让销售部的销售成本为8元或是12元。则,在调拨单上填入调拨价为8或是12元,审核时,其它出入库单上的价格都为8元或是12元,再对其它出入库单进行记账,并进行单价重新计算。此时其它出库单成本和原入库成本一至(10元)。其它入库单的金额为8或是12元。则调往销售部的销售成本自然为8或12元。
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2、银行承兑汇票的票据权利为2年。
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①银行承兑汇票的提示付款期(十天,自汇票到期日起)。在此期限内持票人可以向付款人或承兑人提示票据、要求付款。通过委托收款银行向付款人提示付款的,视同持票人提示付款。
一次总付清算(lump-sum qartnership liquidation) 一次总付清算(lump-sum qartnership liquidation)
与分次清算相对。应将全部资产变卖,并收回债权,偿付了债务之后,将剩余资产按资本比例一次分配给合伙人的清算方法。此法要求所有资产在分配给合伙人之前变现,从而避免了过早分配所引起的超额分配的可能性。
合伙企业变现资产和清理债权债务,可能发生损益;清算过程也会发生各种清算费用,需要设置“清算损益”账户加以反映。清算结束后,“清算损益”余额按比例(一般采用合伙协议规定的合伙人分享损益的比例)转入各各伙人的有关权益账户。合伙企业变卖资产,收回债权得到的现金,用于支付清算费用、债权人债权后仍有余额的,可以按权益比例分配综给各合伙人。合伙企业如果有完全清偿能力,支付给各合伙人的现金应该和调整后各合伙人的权益账户余额一致。
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用友T3固定资产升级后净值出现负数 用友T3固定资产升级后净值出现负数
固定资产模块,老版本升级到T3用友通标准版10.8.1,提示固定资产和总账对账平衡,对账不平。并且升级后,各年度均有一些固定资产净值出现负数,升级前账套没有这种现象。净值出现负值是因为新增的卡片录入了累计折旧,导致没有到年限的卡片累计折旧大于原值了,还在继续折旧。由于是升级后的账套,建议账套中退役的或是不需要进行固定资产累计折旧的固定资产卡片可以做卡片减少操作,在役的固定资产卡片做累计折旧调整操作。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
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我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。