税务罚则
2017-4-2 0:0:0 用友T1小编税务罚则
税务罚则对纳税人不依法纳税、不遵守税收征管制度等违章行为而实施处罚的规定。税务罚则是税收制度的重要组成部分。制定并严格执行税务罚则对于严肃税收法纪、保证税收政策、法令、制度的贯彻执行具有重要意义。《中华人民共和国税收征收管理法》规定的税务罚则的主要内容包括:(1)罚款。(2)补税并加收滞纳金。(3)补税并罚款。(4)强制执行措施。(5)对纳税人严重违反税收法规并构成犯罪的,提请司法机关追究刑事责任。
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![采购到货单,生成单据时单据号为空,无法保存 _0](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
采购到货单,生成单据时单据号为空,无法保存 _0采购到货单,生成单据时单据号为空,无法保存
问题号: | 13885 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 单据号 |
适用产品: | 861 |
问题名称: | 采购到货单,生成单据时单据号为空,无法保存 |
问题现象: | 采购到货单,生成单据时单据号为空,无法保存。查看单据编码设置为:前缀单据日期(年月)采购类型:(2位)流水号(4位) |
问题原因: | 1.windows2000+u861 2.采购到货单的单据编码设置为:采购类型+日期+流水号. 3.填到货单时只要先选择采购类型就可自动编号了. |
解决方案: | 1.windows2000+u861 2.采购到货单的单据编码设置为:采购类型+日期+流水号. 3.填到货单时只要先选择采购类型就可自动编号了. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![用友T3-用友通标准版客户端提示“账套–年度错误”](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T3-用友通标准版客户端提示“账套–年度错误” 用友T3-用友通标准版客户端提示“账套–年度错误”
在用友T3-用友通客户端登陆用友T3时,选择账套号001和年度2012后,提示“账套–年度错误”,卸载后重装还是错误,其他客户端处理都正常。客户端连接服务器错误,属于财务报表服务器部分连接错误。
1、请确定下客户端财务报表链接的服务器是否正确。
2、服务器设置在【开始】–【程序】–【用友通】–【服务器设置】。
3、在客户端打上软件补丁,不需执行脚本。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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![未分配利润和实收资本用于分红是否有违反相关法律规定?](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
未分配利润和实收资本用于分红是否有违反相关法律规定? 未分配利润和实收资本用于分红是否有违反相关法律规定?在权益类科目上,假设只有未分配利润和实收资本两个科目,若企业未分配利润假设70万,实收资本100万,股东取160万用于分红,是否合规?具体违反了哪条法律规定呢?或者还是此分行方法可行?
未分配利润用于分红是可以的,没有问题。当然前提是符合利润分配的条件。
实收资本肯定是不能用于分红的。因为《公司法》规定注册资本不能随意增减。即使公司减资也是向原股东回购其股份,而不是通过分配利润减少。
![财务分析应收帐款取数问题](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
财务分析应收帐款取数问题财务分析应收帐款取数问题
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退货单、换货单能否进行价格跟踪?退货单、换货单能否进行价格跟踪? 原因分析:详见问题答案。问题解答:商贸宝软件中,价格跟踪只针对下列单据可以进行价格跟踪:进货单,销售单;委托发货单,受托发货单;同价调拨单,变价调拨单;拆装单。退货、换货单多数要提取原单,所以不进行价格跟踪。
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用友U8.60SP银行代发输出dbaseIII后字段显示错误问题U8.60SP银行代发输出dbaseIII后字段显示错误问题
U8.60SP-银行代发输出dbaseIII后字段显示错误问题
自动编号: | 17081 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | 薪资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860SP--人力资源--薪资管理 | 关 键 字: | 银行代发 |
问题名称: | 银行代发输出dbaseIII后字段显示错误问题 | ||
问题现象: | 银行代发输出dbaseIII后字段显示错误问题:单独应用860sp薪资管理模块在做银行代发“输出”(不是"传输")“dbaseIII”文件类型时,银行帐号和人员姓名(银行帐号和人员姓名在格式定义中的栏目名称是字母不是汉字,如:XM、ZH)输出后数据错误,银行代发中的格式中人员姓名和银行帐号为字符型在输出“dbaseIII”后,打开DBASEIII(可以用ACCESS打开)发现人员姓名(XM)都为显示为:0.00000,银行帐号(ZH)的后6位为.00000,金额类型的小数位也变为5位了. | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 该问题开发已提供补丁。补丁文件:gzsql.dll 2006年1月9日。使用方法:替换原文件并重新注册该文件。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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应付股利明细表
金额单位:万元
序号 | 项目 | 年初余额 | 本期应付 | 本期已付 | 期末余额 |
1 | 应付本分(子)公司并表单位 | ||||
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…… | …… |
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收入分开核算的税收筹划 收入分开核算的税收筹划 某农业植保有限公司是由县农业局几个农业科技人员成立的,主要销售农业生产资料,并提供农作物病虫害防治及农业技术的推广和技术服务。该公司的业务模式是在销售农业生产资料的同时,免费提供技术服务,或是通过免费提供技术服务,来扩大农业生产资料销售市场的规模。 2008年,该公司实现销售收入2500万元,取得利润125万元,缴纳31.25万元。在查阅该公司有关账务后,发现2500万元销售收入全部为销售农业生产资料的收入,而成本费用里面除了与农业生产资料相关的采购成本外,还有30万元提供农业技术服务的成本,比如下乡为农民进行农作物病虫害防治技术指导而发生的宣传费、差旅费、资料费、印刷费、试验用药剂等费用。 该公司的经营范围为销售农业生产资料(种子、种苗、化肥、农药)、提供农作物病虫害防治及农业技术的推广和提供农业方面的技术服务等。根据《企业所得》第二十七条的规定,企业的下列所得,可以免征、减征企业所得税: (一)从事农、林、牧、渔业项目的所得。《企业所得税法实施条例》第八十六条规定,企业所得税法第二十七条第(一)项规定,是指企业从事灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目的所得,免征企业所得税。 该公司从事农业生产资料的批发、零售并提供农作物病虫害的防治及农业技术推广和农业方面的技术服务,是销售货物并兼营劳务的行为。但是,该植保公司在实际经营业务中,对这种兼营行为没有引起足够的重视,而是直接开具批发、零售农业生产资料的发票,免费提供农业技术服务或劳务,将病虫害防治、技术指导的劳务收入隐含在农业生产资料的销售里面,导致账面上只核算了应税项目即农业生产资料的批发和零售业务,而没有对项目,即病虫害防治及农业技术方面的指导劳务进行分别核算。根据国家总局《关于企业所得税减免税管理问题的通知》(国税发[2008]111号)第一条的规定,企业所得税的各类减免税应按照国家税务总局《关于印发减免管理办法(试行)的通知》(国税发[2005]129号)的相关规定办理。国税发[2005]129号文件第六条规定,人同时从事减免项目与非减免项目的,应分别核算,独立计算减免项目的计税依据以及减免税额度。不能分别核算的,不能享受减免税;核算不清的,由税务机关按合理方法核定。 该植保公司对非减免税项目(销售货物)与减免税项目(提供劳务)业务,没有分别确认销售收入并分开核算,因此不能享受病虫害防治及农业技术指导业务免征企业所得税的优惠。 根据该企业的实际情况,税务专家分析后认为,要从根本上解决免税收入不能享受企业所得税优惠的问题,就应该从公司的经营环节入手,将原来隐含在货物销售中的应享受企业所得税免税优惠的病虫害防治、技术指导劳务收入与货物销售收入分开,将两种业务行为分别开票,分别进行会计核算。 第一,销售货物开具“商品销售发票”,销售成本为农药的采购成本及相应的其他成本; 第二,提供技术服务开具地税服务业发票,单独核算减免项目的收入。 《企业所得税法》及其实施条例规定,从事“灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业”项目的所得,免征企业所得税,这种属税额式减免税,根据国家税务总局《关于印发〈中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表〉的通知》(国税发[2008]101号)的规定,企业发生的上述项目的所得额应填入《税收优惠明细表》的第22行,并依次计入15行“(一)免税所得”和“14行减免所得额合计”,主表第19行“减、免税项目所得”,通过《税收优惠明细表》第14行计算填报。 假设该植保公司2008年实现的2500万元销售收入中,销售农业生产资料的收入为2420万元,提供技术服务或劳务的免税收入为80万元,则2008年植保公司应缴企业所得税为(125+30-80)×25%=18.75(万元),相比未分离两项业务的情况,企业要少缴企业所得税12.5万元(31.25-18.75)。 根据国税发[2005]129号文件的规定,纳税人享受报批类减免税,应提交相应资料,提出申请,经按本办定具有审批权限的税务机关审批确认后执行。未按规定申请或虽申请但未经有务机关审批确认的,纳税人不得享受减免税优惠。即《企业所得税法》及其实施条例规定的免税项目属审批类所得税减免项目,企业应根据主管税务机关的要求进行报批,经主管税务机关批准后,方能享受所得税优惠。