缩短固定资产折旧年限,是否需要备案
2017-4-3 0:0:0 用友T1小编缩短固定资产折旧年限,是否需要备案
缩短固定资产折旧年限,是否需要备案 问:缩短固定资产折旧年限,是否需要备案? 答:根据国税发[2009]81号规定:“企业确需对固定资产采取缩短折旧年限或者加速折旧方法的,应在取得该固定资产后一个月内,向其主管机关备案,并报送以下资料:(一)固定资产的功能、预计使用年限短于《实施条例》规定计算折旧的最低年限的理由、证明资料及有关情况的说明;(二)被替代的旧固定资产的功能、使用及处置等情况的说明;(三)固定资产加速折旧拟采用的方法和折旧额的说明;(四)主管税务机关要求报送的其他资料。”如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
出纳该如何管理好企业备用金 出纳该如何管理好企业备用金 采购部门的采购备用金、收银部门的找零备用金等都被称为备用金,备用金是单位现金的特殊形式,其现金不由人员保管和收支,而由各部门人员在规定的额度内按照规定的范围使用,以便于灵活地开展业务,提高工作效率。出纳人员应当了解本单位的备用金保管和使用情况,按照规定办理预借和报销手续,保证备用金的安全与完整。 1.备用金借支管理 (1)由企业各部门填制“备用金借款单”,一方面财务部门应管理需要核定各零星开支,另一方面则凭此单据支给现金。 (2)各部门零星备用空一般不得超过规定数额,若遇特殊情况,应由管理部门经理核准。 (3)各部门借支零星备用金时,应将取得的正式发票定期送到备用金管理人员(出纳人员)手中,冲转借支款或补充备用全。 2.备用金保管 (1)备用金收支应设置“备用金”账户,并编制“收、支日报表”递交财务经理。 (2)备用金应根据取得的发票定瑚编制备用金支出一览表,及时反映备用金支出情况。 (3)备用金账户应做到逐月结清。 (4)出纳人员应妥善保管与备用金相关的各种票据。 3.备用金的预借 (1)备用鑫管理一般有定额管理和非定额管理两种方法。定额管理是根据各部门的实际需要和单位的财务负担能力核定并报有关领导批准的备用金定额;非定额管理是按每次业务所需备用金管理额预借并按报销垒顿核销的备用金。 (2)财会部门应会同单位有关部门制定备用金的使用范围,开支权限,领款、报精手续及报销期限,并在预借时向专门负责人予以书面说明。 (3)领用备用金时,应借记“其他应收款-A部门(××个人)备用金”科目,贷记“库存现金”科目。 4.备用金的报销 (1)定额备用金的报销。各部门在使用备用金后要到财务部门报销,报销期限至少每月一次,报铺时出纳员接审核无误的报销单据支付现金给备用垒管理人,补足其原定额。只有等到期末终了、撤销定额备用金或调换经办人时才全部交田备用金。 (2)非定额备用金的报销。非定额备用金一般系根据特定业务的需要而预借,因此并非长期保留项目,而是在业务办理完后凭有关票据到财务部门一班性报销,多退少补,一次结清,下次再用时则重新办理手续,管理上与差旅费的预借和报销十分类似。 【例】月末生产部门备用金保管员小刘报销办公用品支出300元。编制分录如下: 借:制造费用 300 贷:库存现金 300 【例】年度终了,收回生产部门备用金1 000元,待重新核定后再设立备用金。编制会计分录如下: 借:库存现金 1 000 贷:其他应收款——生产部门备用金 1 000
客户现在想要修改2010年9月份的凭证,点击凭证结账提示固定资产未结账如图1,但是点击固定资产提示恢复记账前状态如图3,点了提示如图2. 客户现在想要修改2010年9月份的凭证,点击凭证结账提示固定资产未结账如图1,但是点击固定资产提示恢复记账前状态如图3,点了提示如图2.
这个是数据问题,后台数据库表中固定资产模块的结账标志错误,固定资产结账结到12月份了总账结账又提示未结账,所以需要先备份下账套,该数据库结账表,若是客户建议联系代理商协助处理。客户是2010年的张都结账后做的年结,发现财务帐有问题,只是恢复了总账系统,固定资产因为已经年结转,不能恢复@十堰智慧城:固定资产年结后不能恢复月末结账是正常的,系统是这么控制的年结了就不能反结账了。但是前面说的总账不能结账是另外一个问题,总账结账提示固定资产未结账就将固定资产结账,若固定资产其实已经结账还是提示那就是数据问题需要改后台数据。
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南北企业联姻 ”享受”增值税转型 南北企业联姻 ”享受”增值税转型
增值税转型对企业税收的影响主要表现在:一是引起购进固定资产的增值税一般纳税人当期应纳增值税减少;二是引起当期应纳所得税增加。由于“生产型”增值税,在计算当期应纳增值税时,不允许扣除当期购进固定资产所含增值税,而“消费型”增值税可以扣除,所以,转型后当期应纳增值税就会减少。由于执行“消费型” 增值税,固定资产中的增值税可抵扣,使固定资产原值减少,在不改变折旧方法的前提下,年折旧额也减少,年所得税就会增加。根据中共中央、国务院《关于实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》(中发[2003]11号),增值税转型今年率先在东北三省一市的六大行业中试行,总结经验后,将在全国范围内全面实施。财政部、国家税务总局关于印发《东北地区扩大增值税抵扣范围若干问题的规定》的通知(财税[2004]156号)和财政部、国家税务总局关于印发《2004年东北地区扩大增值税抵扣范围暂行办法》的通知(财税[2004]168号)也针对目前增值税转型中固定资产进项抵扣、转出及固定资产视同销售、旧固定资产转让等问题,提出了系统的操作意见。本文根据这些文件提出南北联姻、行业合作的纳税筹划方法。
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用友U8.60生产订单的子件资料表体上加备注栏或者表体自定义项U8.60生产订单的子件资料表体上加备注栏或者表体自定义项
U8.60-生产订单的子件资料表体上加备注栏或者表体自定义项
自动编号: | 13903 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 物料清单 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860SP----生产制造--生产订单 | 关 键 字: | 生产订单 |
问题名称: | 生产订单的子件资料表体上加备注栏或者表体自定义项 | ||
问题现象: | 能否在物料清单资料维护的单据设计中也增加表体自定义项?(请给出此SQL语句)而且生成生产订单时BOM中的表体自定义项能否带到生产订单子件的表体自定义上来? | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 物料清单资料维护的单据设计中没有增加表体自定义项,是因为描述BOM子件的说明和普通单据是不一样的,更多的需要专门的说明,如:替代料、定位符、工序说明等等,所以BOM子件有很多栏目有附属的表来描述说明,因而没有考虑采用表体自定义项来说明。包括许多大型系统,BOM备注都不带入生产订单,因为存在虚拟件共用子件合并的问题。即生产订单中的一个子件在BOM中可能是多个母件下的子件合并的结果。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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删除出纳账套操作员 删除出纳账套操作员
问题号: | 36138 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 出纳通/票据通 |
问题名称: | 删除出纳账套操作员 |
问题现象: | 出纳账套中的操作员如何删除? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 删除操作员 |
解决方案: | 进入出纳账套,点击‘系统设置’,再点击‘用户管理’,选中对应操作员,点击‘删除’,系统会提示‘确认要删除用户?’,点击‘是’。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8.51合并报表U8.51合并报表
U8.51-合并报表
自动编号: | 10334 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 合并报表 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851----合并报表 | 关 键 字: | 日常操作 |
问题名称: | 合并报表 | ||
问题现象: | 下属有28个单位的集团,资产大盖有70多亿,相互投资的关系比较多。在进行合并时,实收资本与长期股权投资抵消时,自动生成的抵消分录借贷方相差1分钱,导致合并资产负债表不平,其中“少数股东权益”错误,多一分钱。如何处理。 另,合并报表需要新增“输出”功能。 | ||
原因分析: | 此问题产生的原因是因为投资方的持股比例中有小数位,在合并时进行四舍五入时造成的。 | ||
解决方案: | 可以增加一个其他类别的不进行合并的科目,并手工增加一抵消凭证,把出问题的项目写入分录,把一分钱的差额调整回来。关于合并报表输出的方法,可以通过补丁解决。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
银行存款日记账核对的内容 银行存款日记账核对的内容
银行存款日记账核对是通过与银行送来的对账单 进行核对完成的,银行存款日记账的核对主要包括两点内容,一是银行存款日记账与 银行存款收、付款凭证互相核对,做到账证相符。二是银行存款日记账与银行存款总 账相互核对,做到账证相符。
(一)账证核对。
收付凭证是登记银行存款日记账的依据,账目和凭证应该是完全一致的,但是在 记账过程中,由于各种原因,往往会发生重记、漏记,记错方向或记错数字等情况。 账证核对主要按照业务发生后顺序一笔一笔进行,检查项目主要是:
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土地增值税的会计处理 _0土地增值税的会计处理
对交纳增值税的企业而言,交纳土地增值税所对应的业务属兼营行为,其应纳的土地增值税应由兼营取得的营业收入负担。在土地增值税未实际上交之前是企业的负债,应设“应交税金——应交土地增值税”科目核算。会计处理如下(对主营房地产企业交纳的土地增值税不在讲叙范围):
1.兼营房地产业务的企业,计算应由当期营业收入负担的土地增值税时:
借:其他业务支出——税金
贷:应交税金——应交土地增值税
外商独资企业接受现金捐赠是否同实物捐赠一样处理 外商独资企业接受现金捐赠是否同实物捐赠一样处理
问:外商独资企业接受现金捐赠是否同实物捐赠一样处理?
答:根据《国家税务总局关于外商投资企业和外国企业接受捐赠税务处理的通知》(国税发〔1999〕195号)规定,企业接受的非货币资产(包括固定资产、无形资产和其他货物)捐赠,应按照合理价格估价计入有关资产项目,同时作为企业当年度收益,在弥补企业以前年度所发生的亏损后,计算缴纳企业所得税。若弥补以前年度亏损后的余额数额较大,企业一次性纳税有困难的,可在不超过5年的期限内平均计入企业应纳税所得额。企业接受的货币捐赠,应一次性计入企业当年度收益,计算缴纳企业所得税。
解决方案
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
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http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。