用友t+如何年结
2016-3-8 0:0:0 用友T1小编用友t+如何年结
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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- 进入界面提示:请使用系统维护工具修复数据库:k:-记账宝-zwset.mdb! 是4G的 _0
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- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
备份时提示设备脱机 备份时提示设备脱机
问题号: | 8135 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 不能备份 |
适用产品: | U85X |
问题名称: | 备份时提示设备脱机 |
问题现象: | 备份账套时提示设备脱机,没有活动事务 |
问题原因: | UA_ACCOUNT内的账套路径跟实际路径不符 |
解决方案: | 由于数据库中的路径其中一个字为”帐”字,而实际路径中其中一个字为”账”字,将其改正即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友T3用友通2005版中的总账核算数量的小数位数 用友T3用友通2005版中的总账核算数量的小数位数
在总账中设置数量核算(库存商品),但金额小数位数最大只能录入5位;修改总账设置的金额小数位数为8位,但最大只能录入5位小数,显示却有8位。虽然小数位数设置成8位,但会受总的位数约束的。比如整数部分录入1位时,小数部分可以录入8位,而如果整数部分录入123456,那么小数部分就只能录入3位了。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
事业单位其他收入的内容及如何核算? 事业单位其他收入的内容及如何核算?
其他收入是指事业单位除事业收入、财政补助收入、上级补助收入、经营收入及附属单位上缴收入以外的各种收入。如对外投资收益、固定资产出租、外单位捐赠未限定用途的财物、其他单位对本单位的补助以及其他零星杂项收入等。
为了核算其他收入,事业单位应设置“其他收入”(收入类)科目,贷方登记实际收到的收入数,借方登记收入退回数。平时贷方余额反映事业单位收到的其他收入的累计数。年终,将本科目贷方余额全数转入“事业结余”科目,结转后,本科目无余额。
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培训费属于职工教育经费,按工资相应比例扣除,会议费是办公费
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应收款管理中红票无法对冲 应收款管理中红票无法对冲
问题号: | 8520 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收款管理中红票无法对冲 |
适用产品: | U852—-应收款管理 |
问题名称: | 应收款管理中红票无法对冲 |
问题现象: | 应收款管理中红票无法对冲,具体例子:在红票对冲功能中过滤出“双龙”公司,填入对冲金额保存后红票仍然无法冲掉 |
问题原因: | 由于00102037客户所对应的0100000249应收单在ap_detail中的单据号为0100000249,但是在应收单据表ap_vouch中没有该客户的这个单据号,而且还有一些单据如在ap_detail中的该客户的0100000203单据,在ap_vouch中没有这个单据,但是有一个单据号为0100000153的,与0100000203单据的日期,客户,金额等都是一致的,所以导致这些单据在红票对冲时因为在单据表ap_vouch中找不到相应单据号的单据,所以向ap_detail表中写入数据时,会写入一些没有单据号,单据类型,日期为1899年的记录,使得查询ap_detail时该单据的余额不为0,总是在红票对冲界面出现。 |
解决方案: | 因为没有上年数据,无法判断是否结转问题,而且所有的期初应收应付单据都有错误,建议使用最新补丁和852hotfix,重新结转试一下。如果不能重结,可以使用下面方法更改今年数据(由于这些语句是根据传送上来的数据反复验证的,所以请在传送来的数据的基础上使用,否则可能会无法执行下去): 1、由于00102037客户以外,还有00112010,007019等客户的应收单在红票对冲时出现此问题,所以需要先删除ap_detail中这些单据所作的红票对冲错误记录,并且修改和这些单据做红票对冲的销售发票的累计回款金额。 2、然后因为期初应收单和期初应付单都有ap_detail中的单据号与单据表ap_vouch中的不一致的情况,所以根据ap_detail中的单据更新与其金额,日期,单据类型,客户或供应商相同的单据表中的单据号,并且将ap_detail中有,而ap_vouch表中没有的记录插入到单据表ap_vouch中。同时更新这些期初单据的余额。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
应收业务余额表与科目余额表不一致 _0应收业务余额表与科目余额表不一致
问题号: | 205 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收业务余额表 |
适用产品: | 8.X-U85X |
问题名称: | 应收业务余额表与科目余额表不一致 |
问题现象: | 应收款管理中,12月客户09004的业务余额表有余额,但是科目明细帐里的三栏式明细帐里却是平的! 应收业务余额表与科目余额表不一致 ,但在做”应收冲应收”把一笔金额为34581.21刚好就是那个余额从客户09002转到09004,之前无此问题,请问该如何解决? |
问题原因: | 由于12月份09004客户有一并账单据(0000000038其他应收单)没有生成凭证所致。 |
解决方案: | 在制单处理–并账制单中将09004客户12月份的该单据制单即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-9 |
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用友U8.61到货单按明细报检问题U8.61到货单按明细报检问题
U8.61-到货单按明细报检问题
自动编号: | 2989 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--采购管理 | 关 键 字: | 到货单按明细报检问题 |
问题名称: | 到货单按明细报检问题 | ||
问题现象: | 在到货单中如果按明细报检,在表体中的有些记录报检成功,有些报检失败,请问:在哪里去查找报检结果,以便区分出哪些报检成功,哪些报检失败了? | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 您可以在到货单或到货单列表中将“是否报检”字段设置出来,就可以查看出该记录是否已经报检成功。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.61产成品入库单拷贝时找不到部分生产订单U8.61产成品入库单拷贝时找不到部分生产订单
U8.61-产成品入库单拷贝时找不到部分生产订单
自动编号: | 17177 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 生产订单 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--生产制造--生产订单 | 关 键 字: | 拷贝 |
问题名称: | 产成品入库单拷贝时找不到部分生产订单 | ||
问题现象: | 启用车间管理,生产订单工序转移单完成后,部分生产订单不明原因不能被进入产成品入库,即产成品入库单拷贝时找不到部分生产订单。 该帐套中如生产订单000000069就是这种情况,该生产订单存货为“g-fcfnj",后来新增了两张该存货的生产订单,工序转移单完工后却可以被产成品入库单参照。然而,对0000000069订单关闭重新从MRP规划生单,执行工序转移单后,又可以被产成品入库单参照生单。 | ||
原因分析: | 由于存货档案中是否“质检”属性由原来的“是”改成“否”,对于修改前已经生成的生产订单在数据库中是否质检的属性仍为是,系统流程要求订单改须先质检才能入库,但界面中报检的按扭已置灰,所以该生产订单无法被产成品入库单参照生单,导致发生以上的错误。 | ||
解决方案: | 此问题开发已出补丁 1、补丁解决问题为: 在生产订单表体中增加‘质检’字段,并以该字段值来判断是否需要质检。 2、修改‘质检’字段条件: A、当生产订单手动输入或重复计划生产手动输入时,“未审核,锁定”状态的生产订单,在“新增”状态下不可改; B、在修改状态下,“是否质检”可由“是”改为“否”,若存货档案“是否质检”为“否”,不可改为“是”。 C、已审核生产订单修改/已审核重复计划“是否质检”栏位仅显示,不可修改。 3、补丁文件名为‘补丁包.rar’(补丁编号:1762)里面有两个文件夹,分别为:‘7 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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设置好了汇兑损益科目如何保存? 设置好了汇兑损益科目如何保存?
问题号: | 38155 |
---|---|
适用产品: | T十系列 |
软件版本: | T+ 11.5 |
软件模块: | 总账-凭证 |
问题名称: | 设置好了汇兑损益科目如何保存? |
问题现象: | 设置好了汇兑损益科目怎样保存? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 汇兑损益科目 |
解决方案: | <P>在汇兑损益结转界面,已经设置好了汇兑损益科目,但是没有保存的地方,下次再进“汇兑损益科目”又是空的。设置好了本年利润科目后不需要保存直接点击“下一步”按钮,然后再次进入汇兑损益结转界面时“汇兑损益科目”已有设置好的科目。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
审计辞典:破产审计 审计辞典:破产审计
什么是破产
破产审计是以企业破产法及其相关的司法解释为依据的活动,其运用特定的审计方法,对破产企业的财务、经管活动的真实性、合法性、有效性和相关责任进行监督、审查与评价,用以维护债权人、债务人和第三人的合法权益。
破产审计是经法院裁定企业正式进入破产程序后所进行的审计。此项审计的委托人多为破产清算组,其工作由清算组组织的审计工作组负责具体行使,向清算组负责并汇报工作。审计目的主要是对企业的资产、负债及所有者权益至裁定破产日的账面数进行核实确认,清算组将向债权人会议报告破产企业的资产、负债和所有者权益至法院裁定破产日间的审计核实情况。企业通过本单位申请或债权人提出要求破产清偿到期债务,经人民法院受理作出“民事裁定书”并依法进行破产还债的,由人民法院指定有关人员组成清算组接管破产企业全部财产,委托中介机构(师事务所、评估事务所等)协同清算组对企业资产负债和所有者权益进行审计和评估,为破产清算和清偿债务提供依据。
已办理车辆登记注册手续的车辆不能退还车辆购置税 已办理车辆登记注册手续的车辆不能退还车辆购置税
某单位今年3月购进了一辆小汽车,缴纳了车辆购置税,并在公安机关车辆管理机构办理了车辆登记注册手续。但使用1个月后,该车经常出现问题,因此,该单位与汽车销售公司协商后该车退还。问:该单位已经缴纳的车辆购置税能申请退还吗?
答:国家税务总局、交通部《关于车辆购置税若干政策及管理问题的通知》(国税发[2001]27号)第4条第2项规定,已经办理了车辆登记注册手续的车辆,不论出于何种原因,均不得退还已缴纳的车辆购置税。因此,该单位已缴纳的车辆购置税不能申请退还。
医疗保险的会计处理 医疗保险的会计处理
问题:现公司由于职工以前有医疗保险,所以有一职工就用医保卡刷卡付住院费用。现在医保公司的钱转到我们的账户上来,应该怎么做账?
解答:这属于代收款项,您的会计处理可以是:
借:银行存款
贷:其他应付款——代收某员工医疗保险金
然后该个人写一张领条,经领导批字后,可以现金支付相应款项给他:
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内河货物运输发票的抵扣联是否要盖印章 内河货物运输发票的抵扣联是否要盖印章
【问题】
公路、内河货物运输业统一发票的抵扣联是否需要加盖印章?
【解答】
公路、内河货运输业统一发票的抵扣联不用加盖印章。根据《国家总局关于使用新版公路、内河货物运输业统一发票有关问题的通知》(国税发[2006]67号)规定,第三条第六款规定开具《公路、内河货物运输业统一发票》时应在发票联左下角加盖财务印章或发票专用章;抵扣联一律不加盖任何印章。
T3标准版客户端,win10更新以后存货档案的左侧就不显示了。win10现在版本是14322,上两个版本也是这样。但14279和以前的版本都是可以的。 T3标准版客户端,win10更新以后存货档案的左侧就不显示了。win10现在版本是14322,上两个版本也是这样。但14279和以前的版本都是可以的。
又看了一下,发现这种左右树形结构的目录都是不可见的。包括存货分类、供应商分类、供应商档案、客户分类、客户档案、部门档案等,左侧都是不显示的。您是哪一个版本的?如果是10.9版本,是否打上了最新补丁,执行补丁脚本@服务社区刘明新:10.8.2,打上了新补丁@蓝冰i2e:10.8plus2不支持win10系统的今天更新了一下畅捷通,服务端win7+10.9+补丁一切正常。客户端win10+10.9+补丁,客户档案、供应商档案都可以正常显示了,但存货档案、结算方式、部门档案仍然左侧不显示。@蓝冰i2e:如果确定是这样,如果您是代理商,请在支持网上提交bug问题,由我们进一步远程您查看具体问题处理,如果确实是这样的话,需要转到研发那边处理的
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使用技巧
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经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
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我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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问题解答
培训教程
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。